
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目相关的具体执行工作;
2、组织实施集团及下属单位的工程类审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并有效沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业背景;
2、具备审计相关工作经验者优先。
监查/审计专员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施;
2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性;
5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计;
6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判;
7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑
2.熟练掌握办公软件操作
3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。审查单位收入与支出、债权债务管理状况,资产使用与管理情况;核查收款执行情况,检查收支分离制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:根据实际需求组织开展内部控制制度评估工作。审查单位内部控制体系的建立与运行情况,重点对财务管理相关的内控制度设计与执行有效性进行审计;同时覆盖企业整体内部控制机制的健全性与执行效果;
3、港外子公司年度审计:每半年对港外子公司实施一次全面审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本核算、项目执行及经营结算等情况。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、具备3年以上相关工作经验;
4、掌握一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药
开展费用及财税合规巡查:
1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、费用预算与经营盈亏分析、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等事项。
2、组织实施营销条线的财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。
3、审查基层团队的费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算流程及公示执行、借还款管理、经营盈亏状况、人区客匹配、***清理、结算***等工作落实情况。
4、全面监督零售团队运营质量,围绕人员配置、费用控制、盈亏结果、对公往来、红冲操作、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作、库存管理等多个维度开展检查。
5、配合总公司开展各类调研与审计任务,积极参与相关工作实施。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者可适当放宽条件;
3、两年以上相关工作经验;
4、掌握财务与审计基本理论知识;
5、熟练使用Office办公软件;
6、具备较强的数据处理与分析能力;
7、熟悉财务账务处理的基础内容;
8、具备良好的沟通协调能力和高效执行力;具有团队协作精神,善于分析并解决实际问题;拥有严谨的保密意识和廉洁自律的职业操守。
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目的相关执行工作;
2、落实集团及下属单位的工程审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并及时沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业;
2、具备审计相关工作经验者优先。
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:依照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查款项收取执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建设与执行情况,对财务管理相关的内控机制建立与运行进行审计;对企业整体内控体系的制定与实施情况进行审核;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
内控专员(信息技术方向)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况,以及资产管理情况;核查款项收取情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,重点对财务内控体系的建设与运行进行审计;同步推进企业整体内控机制的健全性与有效性审计;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药
开展费用及财税合规巡查:
1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、预算执行与经营盈亏、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等内容。
2、实施营销条线财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。
3、审查基层团队费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算规范及公示执行、借款与还款管理、经营成果核算、人区客匹配、***清理进展、结算***操作等环节。
4、全面监督零售队伍运营状况,从人员配置、费用管控、盈亏分析、对公事务、红冲处理、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作到库存监管等多个维度评估运营质量。
5、配合总公司开展各类调研与审计任务,确保信息真实准确,支持决策优化。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者条件可适当放宽;
3、两年以上相关工作经验;
4、掌握财务与审计基本理论知识;
5、熟练使用Office办公软件;
6、具备较强的数据整理与分析能力;
7、熟悉财务账务处理基础知识;
8、拥有良好的沟通协调能力和高效执行力;具备团队协作精神,善于分析并解决实际问题;恪守职业操守,具备高度的保密意识和廉洁自律品质。
内控专员
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上IT审计内部审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
氩弧焊工15-30天
有没有去泰州的氩弧焊工,四百块钱一天,加班一比一的。大概20天左右。包吃包住,联系电话有没有去泰州的氩弧焊工,四百块钱一天,加班一比一的。大概20天左右。包吃包住,联系电话
靖江招二保焊工
8000-10000元/月
普工包吃20人以上月结
江苏靖江招二保焊工,要求年龄45岁内,持有焊工操作证,37元一小时,包吃住,月工资11000-14000(也可日结),公司是生产能源箱,进厂考试仰角焊,倒流焊,工资每个月15号发放,,公司订单常年稳定,欢迎加盟。
焊接包住包吃加班补贴夜班补贴日结
2月24(初八面试)
泰州飞马车件厂(有视频)/住宿
岗位:机械手/备料员;
前3天学习期保底150一天,第4天开始计件;
工人正常:(3⃣0⃣0⃣-4⃣2⃣0⃣/天)夜班单价是白班的1⃣.2⃣倍(多劳多得/预支)
✅年龄 2⃣0⃣--4⃣5⃣岁(经验的超龄者提前沟通)
✅工作内容:手臂焊接/备料辅助工(上下料)
✅工作时间:7:30--19:30;两班倒
✅要求:必须会写字/裸露部位不能有大纹身/断指//不查案底
✅食宿:宿舍厂区隔壁;住宿费+水电费合计4元/天,吃饭2元/餐,加班免费。
审计
3000-8000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责:
1. 负责企业财务账簿、会计凭证、发票及各类原始单据的合规性与真实性审查
2. 开展内部审计工作,识别财务流程中的风险点并提出改进建议
3. 配合外部审计机构完成年度审计、专项审计及相关资料提供工作
4. 编制审计底稿、审计报告及管理建议书,确保内容客观、准确、可追溯
5. 协助完善内控制度建设,推动审计发现问题的整改闭环管理
任职要求:
1. 学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先
2. 具备基础财务知识,熟悉《企业会计准则》及《审计准则》基本要求
3. 工作细致严谨,具备良好的逻辑分析能力与书面表达能力
4. 无经验者可培养,有事务所或企业内审实习经历者优先
5. 遵守职业道德,具备较强的责任心与保密意识
审计实习生
2000-3000元/月
审计经验不限大专及以上
职位描述
新增审计实习岗2个(2026年毕业+确定毕业后就业+长期实习培养至毕业转正留任的实习岗2个)
提供待遇:
1、为实习生购买,正常朝九晚六周末双休,、差旅补贴、节假日礼品等外,其他福利如补贴、、电脑补、团建、旅游、活动与聚餐待遇等与正式职工一致((审计实习生按照出勤日计算实习待遇,每个出勤日综合待遇=实习补贴+往返项目公共交通实报实销+午餐补助+晚餐补助(超晚八点)+手提电脑补助+实习期,不包食宿))。
2、本所鼓励每一位同事保持持续学习的状态,每年考试季均会按照业务情况,为备考同事提供全休假备考的考试假;本所业务较为稳定,多年保持一年一次升职加薪的考核传统。
3、为新入职实习生提供传帮带指导,单位的晋升渠道为:实习生-->审计助理-->审计员-->项目经理-->部门经理的晋升通道。
单位概况:
深圳晨耀会计师事务所(普通合伙)(以下简称“晨耀”)系经深圳市财政委员会批准,于2005年8月成立,是“深圳市政府采购中心会计中介服务类预选供应商”,深圳市财政委员会“推荐国家高新技术企业专项审计资质的中介机构”,深圳市政府采购中心财政预算绩效管理资格中标供应商,深圳市审计局2018-2020年度会计中介服务资格中标供应商。
晨耀专注于审计鉴证、管理咨询、政务咨询、税务服务、工程咨询、企业估值等业务领域,在各种领域内有丰富的审计经验。服务对象包括行政事业单位及各类企业。
招聘内容:
本轮招聘的目标:“实习作为考察方式,以录用作为实习目标” 。
基本要求:
1、实习期限为全职实习至毕业;专业要求大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先考虑;通过初级会计师考试优先;有兴趣毕业后从事审计行业者优先。
2、要求对注册会计师行业有一定的认知;热爱会计师行业,具有良好的专业知识和敬业精神;工作责任心强,具备良好的团队合作意识及沟通交流能力。
工作范围:
1、按照项目经理要求,完成基础数据的收集与整理、底稿编撰、收集,基本数据的整理工作;
2、按照项目经理要求,完成现场任务,包括不限于客户的基础沟通、收集、打印、装订报告;
3、努力提升自已的业务水平,完成项目经理安排的其他工作。
工作地址:深圳市内各项目单位。
单位地址:广东省,深圳市,南山区,蛇口街道爱榕路景园大厦
其他:五险一金、周末双休、节日福利
审计项目经理/主管
7000-8000元/月
审计5-10年本科及以上内部审计外部审计
审计经理招聘要求
岗位职责
- 项目规划与执行:负责制定行政事业单位审计项目的总体策略和审计计划,确保审计工作符合国家相关法律法规及行业标准。
- 现场审计管理:带领团队实施现场审计工作,包括财务收支审计、预算执行审计、内部控制评价及绩效审计等,识别潜在风险并提出改进建议。
- 报告编制与复核:审核审计工作底稿,确保审计证据的充分性和适当性;撰写高质量的审计报告,客观反映审计发现,并向管理层或相关部门汇报。
- 合规与咨询:协助客户或内部单位建立健全内部控制制度,提供专业的财务合规性咨询,提升行政事业单位的财务管理水平和风险防范能力。
- 团队指导:指导和培训初级审计人员,提升团队整体专业能力,确保项目按时高质量交付。
任职要求
- 学历与专业:会计学、审计学、财务管理等相关专业本科及以上学历。
- 工作经验:具有5年以上工作经验。其中至少3年以上审计工作经验,具备丰富的行政事业单位(如政府机关、公立学校、医院、科研院所等)审计经验者优先。
- 专业资格:持有中级会计师职称或注册会计师(CPA)证书者优先,具备扎实的会计、审计理论基础。
- 专业技能:熟悉国家财经法律法规、行政事业单位会计制度及审计准则;熟练掌握办公软件及审计软件。
- 综合素质:具备良好的沟通协调能力、逻辑分析能力和抗压能力;工作严谨细致,具有高度的责任心和良好的职业道德。
审计实习生
1000-2000元/月
审计大专及以上
岗位职责:
1.负责企业财务收支、内部控制及经营成果的独立审计,出具客观、合规的审计报告
2. 开展专项审计(如采购、销售、工程项目等),识别风险点并提出改进建议
3.协助完善内部审计制度与流程,推动审计整改闭环管理
4. 配合外部审计机构完成年度审计、专项检查等工作,提供必要资料与说明
5.关注行业监管动态及会计准则更新,确保审计工作符合最新法规要求
任职要求:
1.审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求:不限
2.具备审计、财务或咨询领域工作经验,经验要求:不限
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、职业判断力及书面表达能力
5. 工作严谨细致,具备较强责任心和保密意识,能适应阶段性出差
泰州海陵区泰州市市招挖机修理工。电焊、挖机/钩机维修。会开车。必须有挖机修理厂工作经验。王。
挖机维修电焊
泰州市市招挖机修理工。电焊、挖机/钩机维修。会开车。必须有挖机修理厂工作经验。王。
泰州兴化市泰州市兴化市招电焊、挖机/钩机维修。会开车。有挖机修理厂工作经验。
9000-10000元/月
电焊挖机维修长期1-2人
泰州市兴化市招电焊、挖机/钩机维修。会开车。有挖机修理厂工作经验。
财务主管
1-1.2万元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上制造业总账核算成本管理税务管理审计财务综合管理
岗位职责:
1、体系建设:健全公司财务管理体系,统筹财务运营与管理事务,持续推进内部控制体系的优化与落实;
2、风险管理:开展财务分析工作,深入评估企业经营状况与财务表现,为重大经营决策提供数据支撑,提出专业财务建议,并对经营活动实施全流程的风险识别、监督与管控;
3、预算管理:牵头组织年度财务规划与预算编制工作,推动预算执行落地,及时提供准确的财务数据及分析报告;
4、资金管理:依据公司整体发展战略,统筹资金规划、结算运作及会计核算工作,确保业务发展所需的资金保障与高效运转;
5、税务管控:持续跟踪国家税收政策动态,推进税务筹划方案实施,维护与税务等相关外部单位的良好关系,有效防范税务合规风险;
6、审计管理:组织团队实施各类内部审计任务,针对审计发现及时推动整改落实,配合第三方审计机构完成公司财务相关的外部审计工作;
7、成本管理:领导团队开展财务管理活动,监控项目应收款项,实施费用控制与过程监督,提升成本管控效能;
8、结算管理:负责项目回款、产品销售货款及工程分包款项的结算处理,同时完成内部销售人员提成的核算与审核工作;
9、其他对外事务:与工商、税务、银行、专业服务机构及监管单位保持顺畅沟通与协作关系。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景;
2、具备5年以上制造业大中型企业财务管理工作经历;
3、具有良好的职业素养和行为规范;
4、坚持原则,心理素质好,能适应高强度工作压力;
5、具备出色的沟通协调能力。
资金分析专员(J22969)
1-1.5万元/月
财务分析/财务BP3-5年本科及以上
工作职责:
1.银行承兑汇票管理:
-负责银行承兑汇票的全周期操作与管理,涵盖汇票开具、贴现办理、到期托收等各项业务流程。
-持续优化承兑汇票使用方案,提升资金运作效率,降低财务成本。
2.资金部门协同:
-与银行或企业内部资金团队密切配合,保障资金流动顺畅及安全性。
-维护并深化与合作银行的长期关系,确保银企协作高效稳定。
3.业务流程设计与执行:
-全程参与公司银行业务流程的规划与实施,确保操作合规且运行高效。
-跟踪业务流程执行效果,根据外部环境变化及时优化调整策略。
4.理财产品运营:
-对银行及金融机构提供的理财产品进行筛选、分析与管理,实现资金保值增值。
-制定并落地资金理财方案,提升整体资金配置效益。
5.海外金融市场研究:
-跟踪海外金融市场的走势与政策调整,掌握全球利率与汇率变动趋势。
-参与制定外汇及利率风险对冲机制,为跨国业务提供专业的资金支持方案。
6.宏观经济监测与分析:
-持续关注国内外宏观经济形势,深入分析市场与行业发展方向。
-向集团财务团队提供切实可行的融资结构优化与现金投资策略建议。
任职资格:
1.教育背景:
-金融、经济、管理类或相关专业本科及以上学历。
2.工作经验:
-具备3年以上银行承兑汇票实际操作及银企对接相关工作经验。
3.专业知识与技能:
-熟悉银行日常业务流程及企业资金管理实务。
-拥有银行或金融机构理财产品的管理经验。
-精通外汇与利率风险管理,能独立完成风险评估与策略制定。
4.分析能力:
-具备独立研判海外金融市场走向的能力,准确把握国际利率与汇率变化。
-拥有较强的市场环境与行业趋势分析水平。
5.沟通协调能力:
-具备良好的跨部门沟通与组织协调能力,能够高效推进多方协作。
6.语言能力:
-英语能力良好,可熟练阅读英文金融资料,具备听说读写综合应用能力。
7.其他要求:
-具有良好的职业操守和团队协作意识。
-适应高强度工作节奏,具备较强的心理承受力和应变能力。
栏目概述
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