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财务审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
1、岗位主要职责: 协助中心总经理组织并参与制定集团统一的管理制度与标准,推动信息化与数字化管理体系的建设与完善,全面开展集团各项业务流程的监督与审计工作,提升经营管理的规范性,保障资金使用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,及时识别并防范各类运营风险,为集团实现精细化、规范化和效益化管理提供有力支撑。 2、岗位要求: (1)本科及以上学历(具备丰富相关岗位经验的大专学历者亦可),财务、金融、审计等相关专业背景。 (2)有1年以上财务或审计相关工作经验者优先考虑。 (3)持有中级会计或审计资格证书者优先。 (4)熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。 (5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力好,职业素养良好。 (6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。 (7)掌握ERP系统基本业务操作流程。
审计专员
5000-10000元/月
审计3-5年本科及以上集团公司制造业内部审计
财务审计/会计 1、岗位主要职责: 协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的建设工作,参与构建集团信息化与数字化管理体系,全面监督并审计各项业务流程,提升经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。 2、岗位要求: (1)本科及以上学历(具备丰富相关岗位经验的大专学历者亦可考虑),财务、金融、审计等相关专业背景。 (2)有1年以上会计或审计相关岗位工作经验者优先。 (3)持有中级会计职称或审计资格证书者优先考虑。 (4)掌握扎实的财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维能力。 (5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高。 (6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。 (7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
审计专员
5000-10000元/月
审计3-5年本科及以上集团公司制造业内部审计
财务审计/会计 1、岗位主要职责: 协助中心总经理开展集团管理制度与标准的制定与实施,参与信息化与数字化管理体系的建设与优化,全面监督和审计集团各项业务流程,强化经营规范性,保障资金使用、业务执行及数据核算的合规、准确与高效,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。 2、岗位要求: (1)本科及以上学历(具备丰富相关工作经验的大专学历者亦可考虑),财务、金融、审计等相关专业。 (2)有1年以上会计、审计类岗位工作经验者优先。 (3)持有中级会计或审计资格证书者优先。 (4)掌握扎实的财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。 (5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力好,职业素养良好。 (6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析工作。 (7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
审计专员
4000-5000元/月
审计经验不限本科及以上内控审计审计专员内部审计
审计专员(2名) 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、金融类相关专业。 2、持有初级会计或审计资格证书者优先考虑。 3、具备扎实的财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。 4、具备较强的沟通理解能力,工作细致严谨,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养较高。 5、熟练操作常用办公软件及管理工具,能够独立完成报表编制与数据整理分析工作。 岗位职责: 审计专员主要工作内容包括: 1、配合部门负责人开展公司内部控制系统的设计与维护,及时提出优化建议;针对审计过程中发现的异常情况,进行问题梳理并形成稽核报告,持续跟进整改落实情况。 2、按计划或临时安排,对集团各职能部门内控制度的执行状况实施抽查与审计,并出具相应的指导性意见。 3、负责收集、整理公司费用报销单、付款申请单等票据审核中发现的问题,并参与相关考核工作。 4、对公司采购成本进行分析,实施全过程跟踪、监督与合规性检查。 5、对集团各部门任务目标达成情况进行核查与督导。 6、按时完成上级交办的其他临时性工作任务。 薪资待遇:月薪+年终奖等
财务/审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
财务/审计/会计 1、岗位主要职责: 协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的建设工作,参与构建集团信息化与数字化管理体系,全面开展业务流程的监督与审计,强化经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。 2、岗位要求: (1)本科及以上学历,财务、会计、金融、审计等相关专业。 (2)具备1年及以上财务或审计相关工作经验者优先。 (3)已取得初级会计或审计资格证书者优先考虑。 (4)掌握扎实的财务与会计/审计基础知识,具备一定的财务分析思维。 (5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养优良。 (6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。 (7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
审计主管
8000-10000元/月
审计5-10年本科及以上集团公司内部审计
任职资格: 1.本科及以上学历,财务、会计或审计类相关专业; 2.具备5年以上内部审计管理岗位工作经验者优先; 3.持有中级会计职称或审计师资格证书者优先考虑; 4.熟悉内部控制体系及财务审计的理论知识与实际操作流程; 5.具备扎实的内审专业能力及丰富的现场审计实践经验; 6.具有较强的沟通理解能力,工作严谨细致,责任心强,坚持原则,具备良好的执行力和职业操守; 7.熟练掌握常用办公软件及ERP企业管理系统,能独立完成报表统筹编制与数据处理分析; 8.具备较强的责任意识与组织协调能力。 主要岗位职责: 1.负责公司内部控制制度的建立、维护与优化,并针对发现的问题提出改进建议;对异常情况及时披露,形成稽核报告并持续跟踪整改进展; 2.定期或临时抽查集团各职能部门内控制度执行情况,实施内部审计并提供改进意见; 3.统筹处理公司费用报销单、付款申请单等单据在审核过程中出现的问题,推动流程优化; 4.开展采购成本的数据分析、过程监督与管理控制工作; 5.监督检查集团各部门经营任务指标的达成情况; 6.指导并审核各项审计工作的实施过程,把关审计报告的质量; 7.对公司业务流程及经营活动开展运行审计,识别内控薄弱环节并提出整改方案; 8.负责内部审计团队的搭建与发展,组织审计人员的选拔与培养; 9.按时高效完成上级交办的其他工作任务。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
任职资格: 1、本科及以上学历,财务、金融类相关专业; 2、具备2年以上会计、审计等相关岗位工作经验者优先; 3、持有初级/中级会计或审计资格证书者优先考虑; 4、熟悉财务与会计基础理论,具备一定的财务分析思维; 5、具备较强的沟通理解能力,工作严谨细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高; 6、熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据整理分析。 主要岗位职责: 1、协助部门负责人开展公司内部控制体系的建立与优化,及时提出改进意见;针对检查中发现的异常情况,如实反映并撰写稽核报告,持续跟进整改进展; 2、定期或随机抽查集团各职能部门内控制度的执行情况,实施内部审计,并提供改进建议; 3、负责公司费用报销单、付款申请等票据的审核问题汇总、归集及考核支持; 4、参与采购成本的数据分析、过程跟踪及监督管理工作; 5、监督与核查集团各部门任务目标的达成情况; 6、按时高效完成上级交办的其他临时性工作任务。 具体薪资待遇面议。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年大专及以上内部审计集团公司制造业
任职资格: 1.本科及以上学历,财会、审计、金融类相关专业; 2.具备1年以上会计或审计岗位工作经验者优先; 3.已取得初级会计或审计资格证书者优先考虑; 4.熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维; 5.具备较强的沟通理解能力,工作严谨细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养扎实; 6.熟练操作常用Office办公软件及ERP企业管理系统,能够独立完成报表编制与数据整理分析。 主要岗位职责: 1.协助部门负责人开展公司内部控制体系的搭建与维护,及时提出优化建议;针对审计过程中发现的异常情况,进行披露并形成稽核报告,持续跟进整改进展; 2.对集团各职能部门内控制度的落实情况开展定期或临时抽查与审计,并出具改进建议; 3.汇总并审核公司费用报销单、付款申请单等单据中存在的稽核问题,做好记录与考核工作; 4.负责采购成本的数据分析、过程跟踪、监督管控及相关管理工作; 5.监督检查集团各部门任务目标的执行与达成情况; 6.承担公司工程项目的全流程管理,涵盖立项审批、招标流程、合同审查、预算与结算管理等环节; 7.根据公司现行制度要求,参与薪酬核算相关工作; 8.监督产品销售价格执行情况,牵头组织相关政策文件的修订与完善; 9.按时高效完成上级交办的其他工作任务。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
任职资格: 1、本科及以上学历,财务、金融等相关专业; 2、具备2年以上会计、审计相关岗位工作经验者优先; 3、持有初级/中级会计或审计资格证书者优先考虑; 4、熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维; 5、具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高; 6、熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据整理分析。 主要岗位职责: 1、配合部长开展公司内部控制体系的搭建与维护,及时提出优化建议;针对检查中发现的异常情况,如实反映并形成稽核报告,持续跟踪整改进展; 2、定期或临时抽查集团各部门内控制度执行情况,实施内部审计,并出具改进建议; 3、负责公司费用报销单、付款申请单等票据的稽核问题汇总、整理及相关考核工作; 4、开展采购成本的数据分析、动态监控及管理监督; 5、监督核查集团各职能部门任务指标的达成情况; 6、按时完成上级交办的其他工作任务。 具体工资待遇面议。
珠海香洲区打杂。
100-200元/天
小工1-2人
打杂。
珠海 香洲区 前山
1月17日 11:43拨打电话
广东珠海富华里招一名全能厨房人员,需顶多线岗位,工资私聊华
厨工1-2人
珠海富华里招一名全能厨房人员,需顶多线岗位,工资私聊华
珠海
1月17日 11:43拨打电话
砸墙小工打电镐15-30天1-2人完工结算
珠海市金湾区招工地小工/杂工,打拆天面防水泥沙,自己带大电镐,一天八小时300一天什么都没包,可以做一个月,看清楚再打电话
珠海 金湾区
1月17日 11:42拨打电话
货物配送保险高温补贴社保餐补3-5人月结兼职全职
1,工作时间自由,想上就上,想送就送 2、送餐范围小:3公里以内,超出有另外补贴,顺路单、回程单多; 3、公司统一系统排单:人人平等,公平公正,无需抢单; 4、公司直招,无任何押金,有人带; 5、单量稳定,多劳多得,上不封顶,工资有保障; 6,补贴丰厚,高温补贴,夜晚补贴,远程补贴,雨季补贴,好评奖励,节假日红包奖励等等。 7,一岗多职,岗位可以让你当正职做,也可当副业做,收入高,时间自由。 8.一天300-500不封顶。 9.公司提供配车。
珠海香洲区蜂窝板吊顶30多平方测量安装
集成吊顶
蜂窝板吊顶30多平方测量安装
珠海 香洲区
1月17日 11:40拨打电话
审计
6000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA上市公司
任职要求: 1、财会、审计及相关专业,CPA专业通过者优先; 2、必须有1年以上司法审计工作经验;或有会计师事务所从业1年以上工作经验;有上市公司、国有大型企业审计经验者优先考虑; 3、能够适应出差,能适应审计工作节奏。熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策; 4、持有税务师、中级会计师、注册内审证、注册资产评估师证优先; 5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神, 6、目前已离职,一周内能入职。 7、具体薪资福利待遇可面议。 岗位福利: 1、入职30天内购买广州的五险一金; 2、周末双休; 3、上班时间:上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。
审计总监
2.5-3.5万元/月
审计5-10年本科及以上内部审计
工作职责: 1、依据公司年度规划执行多项审计任务,涵盖绩效审计、财务审计、内部控制审计、离任审计、专项审计以及反舞弊调查等相关工作; 2、结合审计目标制定实施方案并推进落实,编制审计报告,明确整改建议方向,并持续跟踪整改措施的执行情况; 3、熟悉企业运营流程,识别业务运行中的潜在风险点,提供切实可行的优化管理建议; 4、完成上级安排的其他相关工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,具备八年以上从业经验,其中包含三年以上会计师事务所背景及五年以上企业内部审计经历; 2、掌握COSO框架理论,具备扎实的财务专业知识; 3、能够适应出差安排,具备较强的沟通协调能力与判断力,恪守职业道德; 4、持有中级职称、CIA或CPA证书者优先,具有互联网电商行业工作经验者优先。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上内部审计
1、审核会计凭证及报表的合规性与准确性。 2、对下属子公司财务收支、会计核算等工作实施审计监督。 3、参与制定内部审计制度及相关工作流程。 4、现隶属于财务部管理,根据个人能力表现可晋升为审计副总监、总监
审计5-10年本科及以上
岗位职责: 1.内控与审计体系建设 构建、优化并全面推动公司内部控制体系、风险管理体系及合规机制的落地执行。 独立制定并落实年度审计方案,针对采购、销售、库存、财务、资产等核心业务环节开展专项审计、流程审计及合规审查。 深入剖析审计过程中发现的问题,提出具有可操作性的改进措施,并持续跟进整改进展,确保闭环管理。 在重大经营决策、重要合同评审及业务流程设计中提供风险提示与管控建议。 统筹对接外部审计机构,保障内外协同高效顺畅。 2.信息化战略与治理 制定契合公司发展战略的信息化规划,确保信息技术投入有效支撑业务发展与内控目标实现。 主导ERP、CRM、供应链管理系统等关键信息系统的选型、部署、迭代与效能提升,将内控要求嵌入系统架构。 建立健全信息安全管理体系,保障信息系统与数据资产的安全性、可靠性与运行效率。 运用数据分析手段及商业智能(BI)工具,为管理决策提供有力支持,并通过系统化手段实现核心业务流程的可视化与可追溯。 3.团队管理与跨部门协作 带领内控与信息化团队,打造兼具风控思维与技术素养的专业化人才队伍。 与各业务单元(特别是营销前线、采购、政策、行销、财务、物流等部门)紧密协同,以赋能方式融入业务运作,在助力效率提升的同时保障运营合规可控。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、信息管理等相关专业。 2、8年以上工作经验,其中至少5年在大型消费品、商贸流通或制造类企业担任内审、风控负责人或同等职务,具备信息化管理双重背景者优先。 3、具有从零开始搭建或整体重构企业内控体系的实际成功案例。 4、精通商贸类企业核心业务流程(采购、销售、库存、资金)及其关键风险环节。 5、具备优秀的沟通协调能力与组织影响力,能稳妥且坚定地应对复杂敏感事务,展现良好的平衡与推动力。
实习岗位
2000-3000元/月
审计经验不限本科及以上
1.学历专业:本科及以上在校学生,工程造价、工程管理、审计、建筑设计、市政设计等相关专业优先: 2.能力要求:具备一定的专业理论基础,学习能力强、工作积极主动,能快速适应工作环境;熟练使用Office办公软件,有相关专业软件基础者优先;3.职业素养:具备良好的沟通表达能力、团队协作意识及责任心,服从工作安排,能保证稳定的实习时间。
是旦海鲜餐厅
4000-6000元/月
出纳1-3年学历不限
相关专业,年龄不限
财务会计
6000-8000元/月
会计3-5年本科及以上
岗位职责 1、负责日常财务核算工作,包括审核原始单据、编制记账凭证、登记各类账簿等,保障财务信息的准确性和时效性。 2、配合完成财务报表的编制任务,如资产负债表、利润表、现金流量表等,依据会计准则及公司规范,按时完成月度、季度和年度报表分析与上报。 3、执行各项费用报销的审核流程,严格把关支出合规性,按照公司财务制度及相关规定进行审核操作。 4、参与税务申报与税务管理工作,确保各税种申报及时准确,关注税收政策动态,协助优化税务结构,降低企业税务负担与风险。 5、协助开展预算编制与决算工作,汇总整理财务数据资料,跟踪预算执行进度并开展分析,为管理层决策提供可靠的数据支撑。 6、负责财务资料的归集、整理与存档管理,保证档案齐全、安全有序,便于后续查阅与审计调取。 任职要求 1、学历要求:本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业优先。 2、经验要求:具备3年以上财务岗位工作经验,熟悉财务操作流程,能独立完成账务处理者优先。 3、技能要求: 熟练使用主流财务软件(如用友、金蝶)及Office办公工具,尤其擅长Excel函数进行数据分析与处理; 了解国家财经法规、税收政策及企业会计准则,具备扎实的财会理论基础。 职业素养: 1、工作严谨细致,责任心强,具备良好的逻辑思维和对数据的敏锐洞察力,恪守财务职业道德。 2、具备较强的沟通能力与团队协作意识,能够与各部门高效协同,推动财务工作顺利开展。 福利待遇 1、提供具有市场竞争力的薪酬,具体根据个人能力与经验面议确定。 2、健全的福利保障,包含五险、带薪年假、节日福利等。 3、优良的工作环境与积极的团队氛围,公司注重员工成长与发展,营造团结进取、正向激励的企业文化。
总账会计
6000-7000元/月
总账会计3-5年大专及以上
岗位职责: 1.负责公司总账的编制与审核工作; 2.参与月度及年度财务结账流程,保障财务报表的准确性与时效性; 3.协助开展财务数据分析,为管理团队提供有效的决策依据; 4.参与企业税务规划及相关合规事务处理。 任职要求: 1.拥有3年以上制造业会计岗位经验,数字敏感性强,熟练掌握各类函数操作; 2.具备出色的沟通与协调能力,能妥善应对复杂的人际互动; 3.问题解决能力强,可在高强度工作环境下保持稳定高效; 4.有水产行业从业经历者优先考虑,熟悉农产品相关税收优惠政策; 5.工作态度严谨细致,能够准确理解并落实上级下达的任务指令; 6.具备良好的职业道德,严格遵循公司各项财务管理制度。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司CPA制造业人工智能内部审计英语可作为工作语言
任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业 2、持有CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)者优先 3、具备智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关行业工作经验,深入理解该类行业的商业模式与运营特征 4、具有6-8年以上企业内部审计相关从业经历 5、能适应出差安排 岗位职责: 一、审计执行与管理支持 1、审计计划参与:协助拟定年度审计规划,聚焦智能设备领域中的研发、销售、采购、仓储、生产成本控制、数据安全合规等关键风险环节 2、项目牵头实施:独立承担或主导中大型审计项目(如全流程审计、专项核查、合规性审计、绩效审计等),涵盖方案制定、现场作业、底稿审核、报告编制及成果汇报全过程 3、业务融合审计:熟悉智能硬件产品全生命周期(含研发、试产、量产至退市阶段)及供应链运作模式,推动审计工作嵌入核心业务流程,识别潜在深层次问题 4、舞弊事项调查:主导或参与针对疑似舞弊、违规行为的专项审查,并出具专业化的调查结论报告 二、风险管理与内控建设 1、风险识别评估:定期开展重点业务流程的风险分析,识别新增风险因素,持续维护并更新企业风险信息库 2、内控评价改进:评估现行内部控制机制的运行有效性,针对薄弱环节提出切实可行且贴合实际业务的优化建议,并跟进整改落地情况 3、合规动态跟踪:关注与公司经营相关的国内外法规政策变化(如数据安全、个人信息保护、产品质量规范、出口管制等),确保审计覆盖必要的合规监管要求 三、团队协作与沟通协调 1、带教与指导:视情况负责带领1-2名审计专员,合理分配工作任务,提供专业支持,并对其输出成果进行质量复核 2、跨部门协同:与销售、采购、生产、法务、财务、研发等业务单元保持高效沟通,传递内控意识,促进审计发现问题的有效闭环 3、管理层汇报:向审计经理及相关上级清晰、简明地呈现审计发现、风险态势及改进建议
前台接待员
5000-8000元/月
前台经验不限学历不限全勤奖服务业前台包吃住足浴/按摩/养生馆接受无服务业经验22-24点下班其他需要晚班/夜班月休四天
岗位职责: 1.负责客户接待,讲解项目内容 2.办理收银手续,协调技师安排与房间分配 晋升机制(全员持股) 部长→实习店长→副店长→店长→区域经理(内部选拔) 福利: 1.缴纳二档社保(公司承担70%,个人承担30%) 生日享受生日宴,提供年终奖金、意外保险,参与全员持股计划 2.包食宿(宿舍为2-4人间,工作餐含午晚餐) 全国连锁直营门店超60家,可就近分配工作岗位 任职要求: 1.面容整洁,具备基本沟通能力与亲和力,会粤语者优先考虑 2.年龄******,女性身高155cm以上,男性身高170cm以上;形象优良者身高可适当放宽,服务意识强,能服从安排,踏实肯干 前两个月保底工资4500~5500元/月,接待客户另有提成3-20元不等,综合收入5000~8000+元 每月休息4天,支持调休 需自行准备正装(白衬衫搭配黑裤或黑裙)
餐厅服务文员
4000-5000元/月
文员1-3年学历不限有团餐经验优先考虑
岗位职责: 1.负责员工餐厅的服务监管,及时回应并解决就餐人员的各类问题与需求。 2.承担后勤相关文书事务,包括人员考勤、员工餐厅账目记录、日常台账及仓库管理工作。 3.配合餐厅经理推进各项食品安全措施的执行与落实。 任职要求: 1.具备餐饮、酒店或会所接待服务相关工作经验。 2.具有良好的团队协作意识和集体荣誉感。 3.沟通表达顺畅,了解基本餐桌礼仪。 试用期4500,转正5000 上班时间:6:30-13:3015:30-18:30
财务行政专员
5000-6000元/月
会计中专及以上
门店财务行政专员的岗位职责: 1.负责门店各类财务数据的管理与维护。 2.全面统筹门店销售相关数据的收集与归类整理。 3.将整理完毕的销售数据及时、准确地录入系统并完成登记。 4.进行利润核算,协助控制运营成本,积极配合店长完成日常管理工作。 5.完成上级交办的其他门店事务性工作。 任职资格: 1.工作认真细致,责任心强,积极主动,勤于思考,无不良生活习惯。 2.具备良好的沟通能力和组织协调能力,能适应一定工作压力。 3.熟悉基础财务知识,熟练操作办公软件(如Word、Excel等),具备较强的数据处理能力与工作效率。 4.性格外向开朗,具备团队协作意识和服务意识,职业素养良好。(不考虑性格内向者,敬请谅解) 5.遵守公司保密制度,具有一年以上财务相关工作经验。 6.会说粤语,可听懂斗门本地方言。 7.需在斗门长期居住。 薪资待遇 薪资:试用期4500元,转正后4500元+门店绩效奖励 (通过正常努力,月综合收入可达5000-6000元以上) 社保类型:五险 午餐安排:工作日提供门店午餐 工作时间:每周工作六天,周日及国家法定节假日休息,每日8:00-18:00(含两小时午休) 岗位福利:缴纳社保、提供晋升通道、定期组织团建活动、设立月度与年度奖励机制、优秀员工享国内外旅游机会、支持外出培训学习
总账会计
6000-8000元/月
总账会计5-10年大专及以上线下零售初级会计师
1.账务处理与核算 负责企业日常经济业务的会计核算工作,保障账务处理的准确性与时效性。 依据原始单据填制记账凭证,登记总分类账及明细分类账,确保账证一致、账实相符。 定期开展账目核对,维护各类财务数据的完整性与正确性。 2.财务报表编制与分析 遵循国家会计准则及相关内部规范,按时编制各类财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。 开展基础财务数据分析,为企业经营决策提供数据支持。 3.税务管理与申报 承担企业各项税费的计算、申报及缴纳任务,保障税务操作合规。 跟踪税收政策动态,适时优化企业税务安排,依法合理控制税负。 配合内外部审计工作,及时提供所需涉税资料。 基本要求: 1、具备5年以上商贸、供应链或餐饮行业总账会计工作经验 2、掌握一般纳税人涉税事务处理流程 3、大专及以上学历,持有初级会计职称
总账会计
8000-9000元/月
总账会计3-5年学历不限制造业中级会计师初级会计师房地产/建筑
【职位要求】不限性别,年龄40周岁以下,具备3至5年会计相关工作经验,语言能力不限,能熟练独立使用电脑系统完成工作 【薪金待遇】试用期薪资7000元(为期3个月,表现优异者可提前转正),转正后月薪8000-9000元,提供食宿,公司统一缴纳五险 【工作时间】每天工作9小时,每月休息4天 【其他备注】以上内容仅供参考,最终以实际面试沟通结果为准
能独立做帐报税
3000-6000元/月
会计1-3年大专及以上
能独立做账报税,具有一定的会计业务开拓能力
资深审计专员
1.3-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司集团公司CPA合规管控制造业人工智能内部审计英语可作为工作语言风险评估
任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业; 2、具备CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)者优先考虑; 3、具有智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关领域工作经验,熟悉该类行业的商业模式与运营特征; 4、累计6-8年以上企业内部审计相关从业经历; 5、能适应国内出差,必要时可接受境外差旅。 岗位职责: 一、审计执行与项目管理 1、年度计划参与:协助拟定年度审计规划,聚焦智能设备行业中的研发、销售、采购、仓储、生产成本控制及数据安全合规等关键风险环节 2、项目牵头:独立承担或主导中型至大型审计项目(如全流程审计、专项审查、合规性审计、绩效审计等),涵盖方案制定、现场实施、底稿审核、报告编制及成果汇报全过程 3、业务融合审计:掌握智能硬件产品全生命周期(含研发、试产、量产、退市)及其供应链运作模式,推动审计深度嵌入业务流程,识别潜在系统性问题 4、舞弊事项处理:主导或参与针对舞弊、违规行为的专项核查,并出具专业调查结论报告 二、风控体系构建与优化 1、风险识别:定期开展核心业务流程的风险评估工作,识别新兴风险因素,并同步更新风险信息库 2、内控评价:对现行内部控制机制的有效性进行分析,针对薄弱环节提出切实可行且贴合实际的优化建议,并监督整改进展 3、合规跟踪:持续关注与公司经营相关的国内外法规动态(如数据安全、个人隐私保护、产品标准、出口监管等),确保审计覆盖必要的合规范畴 三、团队协作与沟通协调 1、人员带教:视情况指导1-2名审计专员,合理分配任务,提供专业技术支持,并对其工作质量进行复核把关 2、跨部门联动:与销售、采购、生产、法务、财务、研发等职能部门保持高效沟通,传递内控意识,促进审计发现问题的有效闭环 3、管理层汇报:向审计经理等上级负责人准确、简明地反馈审计结果、风险态势及改进措施建议
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