
审计专员
4000-5000元/月
审计经验不限本科内控审计审计专员内部审计
审计专员(2名)
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、金融类相关专业。
2、持有初级会计或审计资格证书者优先考虑。
3、具备扎实的财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。
4、具备较强的沟通理解能力,工作细致严谨,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养较高。
5、熟练操作常用办公软件及管理工具,能够独立完成报表编制与数据整理分析工作。
岗位职责:
审计专员主要工作内容包括:
1、配合部门负责人开展公司内部控制系统的设计与维护,及时提出优化建议;针对审计过程中发现的异常情况,进行问题梳理并形成稽核报告,持续跟进整改落实情况。
2、按计划或临时安排,对集团各职能部门内控制度的执行状况实施抽查与审计,并出具相应的指导性意见。
3、负责收集、整理公司费用报销单、付款申请单等票据审核中发现的问题,并参与相关考核工作。
4、对公司采购成本进行分析,实施全过程跟踪、监督与合规性检查。
5、对集团各部门任务目标达成情况进行核查与督导。
6、按时完成上级交办的其他临时性工作任务。
薪资待遇:月薪+年终奖等
财务审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科集团公司制造业内部审计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理组织并参与制定集团统一的管理制度与标准,推动信息化与数字化管理体系的建设与完善,全面开展集团各项业务流程的监督与审计工作,提升经营管理的规范性,保障资金使用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,及时识别并防范各类运营风险,为集团实现精细化、规范化和效益化管理提供有力支撑。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历(具备丰富相关岗位经验的大专学历者亦可),财务、金融、审计等相关专业背景。
(2)有1年以上财务或审计相关工作经验者优先考虑。
(3)持有中级会计或审计资格证书者优先。
(4)熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力好,职业素养良好。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)掌握ERP系统基本业务操作流程。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年本科集团公司制造业内部审计
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、金融等相关专业;
2、具备2年以上会计、审计相关岗位工作经验者优先;
3、持有初级/中级会计或审计资格证书者优先考虑;
4、熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维;
5、具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高;
6、熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据整理分析。
主要岗位职责:
1、配合部长开展公司内部控制体系的搭建与维护,及时提出优化建议;针对检查中发现的异常情况,如实反映并形成稽核报告,持续跟踪整改进展;
2、定期或临时抽查集团各部门内控制度执行情况,实施内部审计,并出具改进建议;
3、负责公司费用报销单、付款申请单等票据的稽核问题汇总、整理及相关考核工作;
4、开展采购成本的数据分析、动态监控及管理监督;
5、监督核查集团各职能部门任务指标的达成情况;
6、按时完成上级交办的其他工作任务。
具体工资待遇面议。
高级审计主管
1.5-2.5万元/月
审计5-10年本科内部审计财务审计税务审计内控审计
1. 审计体系与规划:协助完善集团内部审计制度、流程及作业规范,参与拟定年度审计方案,确保审计范围涵盖研发、生产、销售全链条业务环节。
2. 运营及专项审计
(1)生产制造审计:结合研产销一体化运营特点,开展生产成本、库存管理、采购流程、物流仓储等领域的专项审查,发现资源浪费与内控薄弱环节。
(2)销售与市场审计:核查销售政策执行情况、经销商应收款项、市场投入费用(广告、促销)的真实性与合规性,防范舞弊行为发生。
(3)财务与合规审计:执行财务收支审计、经济责任审计,保障财务信息真实准确,业务操作符合国家法律法规及公司内部规定。
(4)其他各类运营管理工作审计
3. 内控与风险管理
(1)评估集团及下属企业内部控制体系运行有效性,针对研发、生产、销售等核心流程实施风险识别、控制测试及整改推动。
(2)参与新业务模式或流程上线前的风险评估工作,提出内部控制优化建议。
4. 审计报告与问题整改
(1)编制高质量审计报告,向管理层披露审计结果、风险级别及改进措施建议。
(2)建立审计发现问题整改清单,持续追踪整改进展,落实闭环管理机制,必要时组织实施后续审计验证。
5. 团队协作与沟通
(1)指导团队成员或协助培养审计人员(如涉及带教职责)。
(2)与被审计单位保持有效沟通,推动问题解决,并配合应对第三方审计及监管机构检查
任职要求
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业背景。
2、具备5年以上内部审计或会计师事务所工作经验,其中至少2年在制造业或快消品行业从事审计工作;有大型集团企业或研产销一体化企业从业经历者优先考虑。
3、专业资质:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)或中级审计职称者优先。
4、技能要求:熟悉企业内控规范与内部审计准则,了解研产销型企业运作模式,熟练操作ERP系统,具备较强的数据分析能力。
5、坚持职业操守,具备良好的保密意识与原则性;拥有较强的逻辑思维、沟通协调能力及抗压能力,能接受短期出差安排
财务/审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科集团公司制造业内部审计
财务/审计/会计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的建设工作,参与构建集团信息化与数字化管理体系,全面开展业务流程的监督与审计,强化经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历,财务、会计、金融、审计等相关专业。
(2)具备1年及以上财务或审计相关工作经验者优先。
(3)已取得初级会计或审计资格证书者优先考虑。
(4)掌握扎实的财务与会计/审计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养优良。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
工程审计专员(J12486)
1.3-1.8万元/月
审计5-10年本科内部审计上市企业
岗位职责:
1、项目全流程监管:参与厂房建设及工程类项目从立项到决算的全过程审计工作(涵盖机电安装、智能化系统、暖通、电气、消防等专业领域),实施对工程材料采购环节的成本控制与审计监督。
2、竣工结算审核:独立完成工程结算审计任务,准确核对工程量清单及计价依据,保障项目成本合法合规、处于可控范围。
3、合同审查与风险识别:评估工程合同条款的合规性与潜在风险,重点分析价款约定、付款方式、变更及索赔等核心内容并提出专业意见。
4、问题反馈与闭环管理:发现成本异常或流程不规范情况,编制审计报告,提出优化建议,并持续跟进整改措施的执行情况。
任职要求:
1、本科及以上学历,电力工程、电气工程、暖通、工程造价等相关专业背景。持注册造价工程师资格者优先考虑,具备一定英语沟通能力者优先。
2、具有3年以上在大型施工企业、工程咨询机构或制造类业主单位从事工程技术、预结算或项目管理工作经验。
3、具备较强的逻辑思维能力、数据敏感度和风险识别能力,能够独立开展问题排查并核实相关证据。
4、具备良好的文字表达与语言沟通能力,能独立撰写审计文书并进行高效汇报交流。
5、坚持职业原则,可接受岗位所要求的出差安排。
审计主管
1.2-1.5万元/月
审计5-10年本科上市公司集团公司电信通讯CPA制造业中级会计师人工智能内部审计医药
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业
2、具备CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)者优先考虑
3、具有智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关领域工作经验,熟悉该类行业的商业模式与运营特征
4、拥有6-8年及以上企业内部审计岗位经历
5、能适应出差安排
岗位职责:
一、审计执行与管理支持
1、年度计划参与:协助拟定年度审计规划,聚焦智能设备行业中的研发、销售、采购、仓储、生产成本控制、数据安全合规等重点风险环节
2、项目牵头实施:独立承担或主导中大型审计项目(如全流程审计、专项审查、合规性审计、绩效审计等),涵盖方案制定、现场作业、底稿审核、报告编制及成果汇报全过程
3、业务深度融合:掌握智能设备产品全生命周期(包括研发、试产、量产至退市阶段)及供应链运作模式,推动审计工作深入业务实质,识别潜在管理问题
4、舞弊事项核查:主导或参与对涉嫌违规、舞弊行为的调查工作,并出具专业化的调查结论文件
二、风控与内控机制建设
1、风险识别评估:定期开展关键业务流程的风险评估,及时发现新增风险因素,并维护更新公司风险信息库
2、内控有效性评价:对现行内部控制体系进行测试与评估,针对薄弱环节提出切实可行且贴合实际的优化建议,并跟进整改闭环
3、合规动态跟踪:持续关注与公司经营相关的国内外法规政策(如数据安全、个人隐私保护、产品质量规范、出口管制等),确保审计覆盖必要的合规领域
三、团队协作与沟通协调
1、人员带教支持:视情况指导1-2名审计专员,合理分配工作任务,提供专业辅导,并对其输出成果进行质量复核
2、跨部门协同推进:与销售、采购、生产、法务、财务、研发等业务单元保持有效沟通,传播内控意识,促进审计发现问题的落地整改
3、管理层汇报对接:向审计经理及其他上级管理人员清晰、简明地反馈审计结果、风险提示及改进措施建议
审计-成本核算工程师
8000-13000元/月
审计3-5年大专
任职资格:
1、大专及以上学历,机电、机械类相关专业;
2、3年以上机电、机械原材料采购相关工作经验;
3、同等条件下,持有机电工程师职称者优先考虑;
4、掌握机电、机械类原材料的核价方法与流程,了解生产及研发工艺,熟悉采购业务操作全过程;
5、具备基本的风险识别与内控意识,擅长数据分析,沟通协调能力强,恪守职业操守;
6、有志于从事企业内部审计相关工作。
具备技能:
1、掌握机电、机械原材料的成本核算方式及核价流程;
2、了解制造企业的生产工艺、研发环节及采购作业全流程。
岗位职责:
1、开展采购、生产运营及仓储管理等环节的内部控制审计工作,编制审计工作底稿及审计报告初稿;
2、定期或临时执行采购价格审查任务,形成核价审核报告,及时反映异常情况;
3、针对审计和核价中发现的问题,与责任部门沟通反馈,推动整改方案制定,并监督整改措施落实情况;
4、负责公司内部举报事项的核查工作,整理核查记录,撰写调查结论报告;
5、完成上级交办的其他相关工作。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科上市公司CPA制造业人工智能内部审计英语可作为工作语言
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业
2、持有CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)者优先
3、具备智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关行业工作经验,深入理解该类行业的商业模式与运营特征
4、具有6-8年以上企业内部审计相关从业经历
5、能适应出差安排
岗位职责:
一、审计执行与管理支持
1、审计计划参与:协助拟定年度审计规划,聚焦智能设备领域中的研发、销售、采购、仓储、生产成本控制、数据安全合规等关键风险环节
2、项目牵头实施:独立承担或主导中大型审计项目(如全流程审计、专项核查、合规性审计、绩效审计等),涵盖方案制定、现场作业、底稿审核、报告编制及成果汇报全过程
3、业务融合审计:熟悉智能硬件产品全生命周期(含研发、试产、量产至退市阶段)及供应链运作模式,推动审计工作嵌入核心业务流程,识别潜在深层次问题
4、舞弊事项调查:主导或参与针对疑似舞弊、违规行为的专项审查,并出具专业化的调查结论报告
二、风险管理与内控建设
1、风险识别评估:定期开展重点业务流程的风险分析,识别新增风险因素,持续维护并更新企业风险信息库
2、内控评价改进:评估现行内部控制机制的运行有效性,针对薄弱环节提出切实可行且贴合实际业务的优化建议,并跟进整改落地情况
3、合规动态跟踪:关注与公司经营相关的国内外法规政策变化(如数据安全、个人信息保护、产品质量规范、出口管制等),确保审计覆盖必要的合规监管要求
三、团队协作与沟通协调
1、带教与指导:视情况负责带领1-2名审计专员,合理分配工作任务,提供专业支持,并对其输出成果进行质量复核
2、跨部门协同:与销售、采购、生产、法务、财务、研发等业务单元保持高效沟通,传递内控意识,促进审计发现问题的有效闭环
3、管理层汇报:向审计经理及相关上级清晰、简明地呈现审计发现、风险态势及改进建议
IT审计师(J12485)
1.3-1.8万元/月
审计5-10年本科内部审计上市企业
岗位职责:
1、数字化审计推动:推进数据驱动的全量实时风险审计,运用 SQL、Python 等工具完成数据清洗、挖掘与建模,输出审计线索及风险分析报告,通过技术手段提升审计效率与质量。
2、审计预警模型建设:围绕财务、供应链、生产、研发等关键业务场景,设计并开发审计预警模型,搭建风险指标体系,持续迭代优化算法模型,推动与SAP系统对接,实现风险动态监测。
3、审计数据平台建设:参与数据化审计平台的搭建工作,促进审计数据的标准化管理与智能化应用落地。
4、IT审计与系统审计实施:开展IT基础设施审计,对核心业务系统(如SAP)的应用控制、系统权限、操作日志进行审查,执行信息安全及合规性审计。
5、成果转化与应用:定期总结数据审计方法体系,输出分析报告,推动审计成果在管理决策中的转化与使用。
任职要求:
1、本科及以上学历,专业涵盖计算机、统计学、智能科学与技术、大数据技术、人工智能、数据科学、审计信息化等相关方向。
2、熟练掌握 Python/SQL 数据分析语言,具备 Pandas/Spark、Numpy 等数据处理工具实战能力,熟悉 Power BI 等可视化工具,了解常用机器学习算法(如孤立森林异常检测、NLP 文本分析),知晓 TensorFlow/PyTorch 框架应用,了解 Hadoop/Spark 大数据生态。
3、五年以上审计或数据分析相关工作经验,至少两年在大型制造企业内审部门或信息化岗位从业经历,熟悉财务、内控、合规流程,理解制造业研产供销全流程,能够识别业务痛点,具备较强的数据敏感度,善于从数据中发现异常与潜在风险。
4、思维条理清晰,书面表达能力强,可独立完成审计报告撰写与分析建议输出,抗压能力强,坚持原则,积极学习,能适应出差安排。
5、持有会计或审计类职业资质(如 CPA、CIA、CISA),具备数据分析或数字化认证(如 CPDA、CDA)者优先,熟悉企业级数据治理体系者优先;有锂电池制造行业同类岗位经验者优先;具备一定英语听说能力者优先。
质量管理月结
招聘:IPQC工程师
薪资:10000-13000元
岗位职责:
1、大专以上,熟悉操作电脑办公软件,一年以上FPC干区或湿区相关工作经验;
2、精通体系或制程,熟悉lPC标准;
3、良好执行力,以及分析、判断、沟通、协调能力,思路清晰,文笔良好;
4、具备汽车板制程异常处理能力,熟悉FPC干区或湿区流程参数要求及品质管控要点,能独立判断各种不良,熟悉质量管理体系;
5、思维活跃,具挑战精神及上进心;
6、有做三级文件经验优先或有IATF16949审经验优先录录用
送水工
300-400元/天
送水工5-14天3-5人日结兼职接受新人小白 无案底 新人补贴
香洲急招5名送水工人,提供两轮电动车,400/天,月入1-1.5w上不封顶 下班秒结账,不压工资,全职提供吃住,有意向联系
招炒锅师傅2名,2年以上经验,为人随和,28天,工
6000-7000元/月
中餐包吃包住1-2人月结全职
招炒锅一名,2年以上炒锅经验,包吃包住,工资电聊,工作地珠海拱北
饮料厂32/小时可日结!急聘!质检/巡检/物料/仓管+奖金5000/包吃住/不压工资
9000-10000元/月
工厂搬运工高温补贴社保包住包吃五险一金20人以上月结
急需大量员工,320/天,月薪保底8500-10000,新员工零费用入职,公司包吃包住!!!
———新人奖金5000元,带朋友上班有2000元介绍奖,320一天,月保底8500!
———新人奖金5000元,带朋友上班有2000元介绍奖,320一天,月保底8500!
———新人奖金5000元,带朋友上班有2000元介绍奖,320一天,月保底8500!
【薪资待遇】:
32元每小时,320元一天,月薪保底8500-10000
32元每小时,320元一天,月薪保底8500-10000
32元每小时,320元一天,月薪保底8500-10000
1、免费包吃住:当天安排住宿,有无线网,独立卫生间热水器,空调
2、薪资发放:不压工资,每月10号发放工资;
3、新厂产线订单充足,免费包吃住!!!
【招聘要求】:
1、男女不限,不限学历,不限经验,坐着上班,生熟手均可无需考试,活轻松容易一看就会。
2、年龄16-48身份证上的年龄之内。会写字,熟悉26英文字母即可
【凡符合以上要求、保证承诺录取入职】
【福利待遇】:
(1)保险:公司为员工缴纳五险(养老、医疗、失业、工伤、生育)
(2)设施:公司生活区设有网吧、超市、美发厅、洗衣房、健身房、球场免费娱乐;
(3)娱乐:公司不定期为员工组织聚餐、旅游、多种文艺活动、大型抽奖活动等。
(4)节假:享受节假日、婚假、丧假、产假、带薪年假15天
(5)年假:过年过节(带薪休假)每次发放800-1500不等的,永辉超市购物卡
(6)生日:生日福利:生日当天可领取200-400元大红包!
(7) :外地来我司工作的人员,满月全额
【包吃包住】
1、公司提供免费住宿,标准4-6人间(独立卫生间、数字电视、空调、洗衣机、WIFI等)仅收取超出额度水电费宿友均摊。
2、入职当天工厂提供饭卡,不用自己充钱吃饭!工作地点在苏州,免费提供1日3餐4菜1汤、米饭、馒头吃饱为止,另有水饺、拉面、砂锅、油饼、面包、鸡蛋、水果等..
3、厂区生活区设施有:网吧、篮球场,足球场,医务室、餐厅、超市、各种商业小吃、休闲娱乐等设施..节假日都举行大型活动(相亲 赛跑 球赛 小型演唱会 跳舞联欢..)
公司人性化管理可以调换岗位,(可预支工资)- 投递简历过多, 不能一 一查看, 有意者请直接在线咨询详谈报名
珠海香洲区珠海市香洲区上市公司招聘园林养护、绿化修剪、绿化种植
4000-5000元/月
园林养护绿化修剪绿化长期6-10人月结
珠海市香洲区上市公司招聘园林养护、绿化修剪、绿化种植
审计专员
6000-9000元/月
审计经验不限学历不限财务审计内部控制评估风险管理数据分析能力
我们正在招聘一名专业审计员,
负责对公司财务状况及业务流程进行审查与评估。
工作内容涵盖财务报表分析、内部控制评价、风险管控等方面。
岗位要求:
1. 会计、财务或相关专业本科及以上学历;
2. 掌握审计、财务、税务等相关法律法规;
3. 具备审计或相关领域实际工作经验;
4. 具有较强的数据分析能力,熟练操作Excel、SAS等工具;
5. 工作认真负责,关注细节,具备良好的沟通协调能力。
审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年本科工程审计CPACIA国际注册内部审计师装饰装修行业经验成本核算合同管理
工作职责
1. 全面负责装修工程项目各阶段审计工作,涵盖预算制定、成本管控、竣工决算等核心流程,保障资金使用的合规性与使用效率。
2. 独立执行项目实地审查,针对工程合同履行、材料采购管理、工程量确认等关键节点开展风险排查与问题溯源。
3. 撰写规范化的审计报告,准确反映发现问题、提出改进措施并评估风险级别,为管理层提供可靠的数据依据。
4. 参与审计流程优化及质量管理体系完善,结合装饰装修行业特点迭代审计标准,提高团队整体审计效能。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计、审计、工程管理等相关专业背景。
2. 具备3年以上审计相关工作经验,有酒店装潢或建筑工程领域审计经历者优先考虑。
3. 精通工程类审计程序与行业规范,掌握成本核算、合同监管等专业能力。
4. 持有CPA、CIA等相关职业资格证书者优先,具备良好的逻辑思维与书面表达能力。
5. 能熟练使用Office办公软件及各类审计工具,可独立推进并完成全流程审计任务。
合规与审计岗
1.5-2.1万元/月
审计3-5年硕士工程审计内部审计财务审计
岗位职责:
1. 负责审计、财务、合规风控以及企业管理相关事务的组织实施。
2. 独立承担或参与财务资本运作、审计法务、合规管理及风险控制等专项任务。
3. 完成项目现场核查、内外部沟通协调及专业报告的撰写工作。
4. 积极配合团队作业,确保工作过程规范严谨,符合职业道德与政治素质要求。
任职要求:
1. 政治素养:具备良好的政治觉悟和道德品质,作风踏实认真,富有协作意识。
2. 学历专业:硕士及以上学位,并已取得相应学历学位证书;
3. 核心能力:能够独立推进工作任务,具备较强的组织协调能力、语言表达能力和书面写作水平。
4. 工作经验:拥有3年以上在财务资本、审计法务、合规风控或企业管理领域的实际工作经验。
审计专员
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科内部审计上市企业集团公司
(一) 公司日常审计工作
1. 策划并拟定本部门年度审计监督工作计划,并提交上报。
2. 负责对公司各分公司、工厂、事业部及职能部门的日常审计监督:包括财务合规性审计;管理效能审计等。
3. 负责编制审计工作报告,并及时呈报。
(二) 专项审计
1. 针对严重违反财经纪律、资产侵占、重大浪费等损害企业利益的行为,组织实施专项审计任务。
2. 承担公司重大经济活动相关审计事项的核查工作。
(三) 专业体系建设与文档管理
1. 参与本岗位所涉制度、流程、标准及规范等管理体系的建设与优化。
2. 负责本岗位相关文件、资料及档案的整理与归档工作。
(四) 专业人才培养
1. 参与本岗位领域内优秀经验、专业知识与技术方法的培训交流与成果分享。
(五) 其他
1. 完成上级领导交办的其他工作任务。
外勤工商专员
3000-4000元/月
财务顾问经验不限学历不限会计/财税类专业
1、负责工商注册、税务申报等相关手续文件的整理与制作,配合销售团队推进业务开展
2、办理工商、税务及银行等相关部门的现场资料提交与交接工作
3、跟踪各项业务办理进展,协调并安排外勤人员具体任务
4、处理办公室日常行政事务及领导交办的其他工作
首席财务官财务总监
10-20万元/月
CFO5-10年本科四大国内上市公司并购经验海外业务经验财务战略经验
岗位职责
1、战略财务规划:深度参与企业中长期发展战略,将业务目标转化为财务模型与资源分配方案,提供数据化决策支撑。
2、预算与经营分析
(1)主导年度预算编制工作,覆盖销售、生产、研发、供应链等全流程,并搭建经营分析可视化系统,定期输出多维度经营分析报告
(2)推动全链条成本精细化管控,涵盖原材料采购、制造成本、物流仓储及市场推广支出,建立成本对比体系与降本增效机制
3、资金管理
(1)统筹公司资金运作,提升资金调配效率,管理多币种汇率风险敞口,设计跨境资金集中与支付方案
(2)维护并拓展银行及金融机构合作网络,统筹授信额度使用,探索供应链金融、资产证券化等新型融资方式
4、合规、内控与风险管理
(1)完善财务内控制度与审批流程,保障资金安全与资产完整,防范舞弊及操作风险
(2)统筹境内外税务合规事务,在合法合规基础上优化税务结构,降低整体税负,应对税务稽查风险
(3)组织年度审计实施,协调内外部审计机构及监管单位,确保财务信息披露真实、准确、完整
5、投融资与收并购
(1)对重大资本投入开展财务测算与回报评估,提出专业建议;主导标的筛选、财务尽职调查、估值建模、交易结构设计、谈判支持及交割后财务整合
(2)建立被投企业财务监控与汇报机制,跟踪业绩执行情况,促进协同价值实现
6、推进财务数字化、信息化、智能化建设
7、团队建设与人才发展
任职要求
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业
2、5年以上内部审计或会计师事务所工作经验,其中至少2年制造业或快消行业审计背景;具备集团型企业或研产销一体化企业经验者优先
3、专业资质:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)或中级审计师资格者优先
4、熟悉企业内控规范与内部审计准则,了解研产销运营模式,熟练操作ERP系统,具备较强的数据处理与分析能力
5、坚持原则,具备良好职业操守与保密意识;逻辑思维清晰,沟通协调能力强,抗压性好,能接受短期出差
临时工
大事不焦虑,小事不纠结,不与人争长短不与事拧心结。心态松弛、不爱较真的人,不但活得舒坦还会面相显嫩。人越通透越被岁月温柔善待,情绪平和就是最好的滋养。井号曹泽能心理早餐4677天分享。
财务会计
3000-8000元/月
会计经验不限大专应收应付结算总账成本审计固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算
岗位职责:
1.负责公司日常财务核算,凭证编制,账务处理及报表出具;
2.执行成本费用管理、应收应付账款核对及跟进;
3.负责税务申报、发票管理及与银行、税务等部门的对外联络;
4.协助完善财务流程和内部控制制度。
任职要求:
1.本科或优秀专科毕业生,财务会计、财务管理等相关专业;
2.年龄18-35岁,有制造业企业财务经验或初级会计职称者优先;
3.熟悉企业会计准则及相关财税法规,熟练使用财务软件及办公软件;
4.工作细致严谨,具备良好的职业道德和沟通能力。
临时工1-2人
招聘熟手化妆品装袋工(眉笔/眼线笔类入气泡袋)的,地址沙涌绿地小区,要熟手熟手!临时工一个 12点到8点左右,1小时。
财务bp
1.5-2万元/月
财务分析/财务BP5-10年本科财务预算预算分析
工作职责
1、统筹事业部预算的制定、执行跟踪及分析工作;
2、牵头开展事业部年度预算的编制、过程监控与绩效评估;
3、按需组织财务分析工作,及时输出反映财务与经营实况的分析报告;
4、承担投资项目的财务测算及相关汇报材料的准备与呈现;
5、深入业务前端开展财务支持,协助业务团队搭建KPI体系,构建财务模型,实施项目全周期(事前、事中、事后)的财务管控,确保关键节点获得精准财务数据支撑;
6、参与业务端利润管理与价格策略制定,涵盖定价、调价等方案设计,提供专业的价格建议及审批支持;
7、配合部门主管,基于公司战略方向,从收入成本结构、资源投入效率、风险控制等维度提出前瞻性预警与系统性优化建议;
8、持续推进与业务相关的财务流程改进,强化风险防控,提升运营效率;
9、带领并指导事业部财务BP团队高效开展各项专业工作。
任职资格
1、本科及以上学历,财务、会计相关专业;
2、具备中级会计师或以上职称,拥有5年以上制造业财务主管工作经验,有上市项目经历、熟悉SAP系统操作、持有CPA证书者优先考虑;
3、熟练掌握常用办公软件工具;
4、具备优秀的沟通表达能力与跨部门协作能力,能有效推动团队达成目标,适应高强度工作节奏。
出纳员
4000-6000元/月
出纳1-3年大专会计从业资格证
1、负责日常现金收付业务,查询银行收付款明细,登记现金及银行存款日记账,及时更新资金流水台账;
2、负责销售回款数据的记录与维护,确保信息准确完整;
3、办理各类发票及收款凭证的开具工作;
4、按要求完成外汇收入的相关申报手续;
5、每月初前往银行领取回单与对账单,整理并归集收付款原始单据。
1、具备财务类相关专业背景者优先考虑;
2、具有一年以上出纳岗位工作经验,熟悉出纳作业流程、银行操作规范以及税务部门购票和开票流程;
3、能熟练使用EXCEL、WORD等办公软件,学习能力强;
4、具备良好的团队协作意识,工作踏实、细致、积极主动。
运营专员
5000-10000元/月
运营助理经验不限学历不限用户运营新媒体运营车辆运营
【岗位职责】
- 负责通过网络电话等方式联系客户,介绍网约车服务产品
- 完成服务要求和销售任务,维护客户关系,促成订单成交
【职位要求】
- 无经验要求,踏实肯干
- 具备良好的沟通能力与服务意识
- 能适应电话销售及线上工作模式
【工作时间】
- 具体时间班次面议,不需出差、不出外勤
【薪资福利】
- 综合薪资:5000-10000元/月
- 五险保障
栏目概述
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