
内控专员(J11336)
1.3-2万元/月
审计3-5年本科及以上流程内控
工作职责:
1、梳理企业内控制度、业务流程及核心控制环节,整合制度、流程、控制节点与对应责任部门/责任人,确保内控要求精准落地、责任到人,构建系统化、标准化的管理文档,促进业务运作与风险管控的有效结合;
2、协助开展对公司各项流程运行情况的跟踪、监测、分析与评价,对现行制度与流程进行归纳、优化与调整,针对执行过程中暴露的问题与薄弱环节,提出切实可行的改进建议,并推动实施与后续跟进;
3、参与授权管理体系与监督职能分离机制的方案设计与规划,并监督其实际运行的合规性与有效性;
4、识别公司关键风险控制节点,明确控制目标,开展风险评估,配合各部门负责人探讨风险应对策略,协同制定降低风险、规避风险的具体实施方案,锁定风险源头;
5、在高风险重点领域推动信息化手段建设,协同IT团队开发自动化控制功能,实现关键流程的系统化管理,提升动态预警与实时监控能力;
6、开展风险识别方法与关键控制点的宣导与培训,增强基层人员对业务风险的辨识与应对能力;
7、协助搭建集团层面的内控自评体系并推动相关工作落地。
任职资格:
1、审计、财务、金融、工商管理等相关专业背景,具备2年以上内部控制岗位工作经验;
2、掌握内部控制理论体系,持有CIA证书者优先考虑;
3、熟练操作Office等常用办公软件;
4、具备较强的逻辑思维与数据分析能力,擅长跨部门协作与沟通;
5、有互联网、零售、乳制品行业从业经历者优先。
审计助理经理-IPO项目
1-1.3万元/月
审计3-5年本科及以上收入成本CPA财务审计外部审计IPO上市公司审计金融
•具备三年及以上会计师事务所审计工作经验;
•熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟知国家相关会计准则与法规;
•具备较强的计算机操作能力,精通常用办公软件及SAP系统应用;
•拥有良好的中英文书面表达与沟通能力;
•坚持独立、客观、公正、诚信、胜任、敬业、热忱及保密的职业操守;
•具备出色的团队管理能力与跨部门沟通协调能力;
•工作积极主动,能高效保质完成各项任务安排;
•态度严谨踏实,富有责任感;
•能够适应频繁出差,承受高强度工作负荷;
•有在具有证券资质的审计机构工作经历,或曾主导或参与IPO项目及上市公司审计者优先。
审计专员
5000-8000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计
1、编制项目审计计划与具体实施方案;
2、执行审计流程,核查审计材料的准确性与合规性,对内部控制制度的完备性及运行效果进行审查与评价;
3、撰写内部审计报告、专项审计报告及各类评估意见;
4、针对审计发现的问题实施后续跟踪审计;
5、配合外部单位开展相关审计与检查工作;
6、完成上级安排的其他工作任务。
内审(J11334)
1.5-2.3万元/月
审计3-5年本科及以上电商审计
工作职责:
1、配合审计负责人推进集团及下属企业现场与非现场审计工作,参与内部审计、内控评估、舞弊核查等专项审计任务(电商领域);
2、编制审计底稿,协助完成审计报告撰写,就报告中的重点问题与被审计单位相关人员进行沟通交流;
3、针对审计中发现的问题与薄弱环节,协助审计负责人提出切实可行的改进建议,并推动整改落实及后续闭环管理;
4、开展业务端风险识别方法与关键控制点的培训与指导,提升基层团队的风险防范意识与能力;
5、完成上级领导安排的其他相关工作;
任职资格:
1、审计、财务、金融等相关专业背景,具备内审工作经验者优先;
2、熟练操作常用办公软件,具有较强的文书撰写与口头表达能力;
3、具备优秀的分析判断、组织协调、沟通交流、规划执行等综合能力;
审计高级经理(J11092)
2.5-3万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司CPA外部审计
工作职责:
1.配合合伙人推进大型审计项目,独立完成全面的审计报告编制;
2.根据项目安排,可同步统筹多个项目的执行与管理;
3.担任公司指派的重点项目主管,主导高复杂度、高要求的重大审计任务;
4.具备深入研究能力,在专业领域达到较高水平,作为专项带头人推动团队专业能力提升;
5.负责对项目组成员进行指导与培训,促进团队成员能力发展,打造高效协作团队;
6.在与客户日常沟通中识别潜在服务需求,具备良好的业务拓展意识与能力;
7.有效激励团队成员,推动个人与团队绩效持续优化;
8.维护客户关系,建立长期信任,成为客户信赖的专业顾问。
任职资格:
1.取得注册会计师执业资格,具备本科或以上学历;
2.拥有8年以上大型企业审计项目管理经验,具备丰富独立带队实施大型审计项目经历;
3.在某一专业领域具有深厚积累,被认可为业务专才;
4.具备出色的專業判断力与复杂问题处理能力;
5.坚持独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情及保密的职业操守;
6.具备卓越的领导力,能够积极引导并带领团队实现优异业绩;
7.能够适应频繁出差,承受高强度工作节奏;
8.具有服务大型央企经验,或在具备上市审计资质机构工作经历,主持过IPO或上市公司审计项目者优先。
审计助理(J11075)
8000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计
工作职责:
·按照项目经理的部署,参与项目审计的现场执行工作;
·编制审计底稿,及时记录并反馈审计过程中发现的业务问题;
·配合主审人员完成后续资料整理,汇总并核对附注披露所需数据。
任职资格:
-全日制本科及以上学历,财务类相关专业;
·具备一年以上会计师事务所或企业财务岗位工作经验;
·熟悉企业财务运作流程,掌握国家相关会计准则及规范要求;
·具备较强的计算机操作能力,熟练使用常用办公软件及SAP系统;
·具备独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情、保密的职业素养;
·拥有良好的沟通协调能力以及分析和解决问题的能力;
·工作积极主动,能保质保量按时完成各项任务;
·态度认真踏实,责任心强;
·可接受短期出差,能承受较高强度的工作压力。
审计主管
9000-13000元/月
审计5-10年本科及以上上市公司集团公司制度优化生活服务内部审计
工作内容:
1、统筹审计项目的整体安排与实施,保障审计任务高效、规范推进;
2、带领审计小组开展财务报表审计,涵盖数据采集、分析及报告撰写等环节;
3、协同企业管理人员,提出专业审计建议,助力优化内控体系与业务流程。
岗位要求:
1、拥有扎实的审计实务经验,能独立主导审计项目运作;
2、具备较强的团队管理能力,善于指导成员提升工作效能;
3、具备出色的沟通协调能力,可与各相关方顺畅对接,推动审计工作有序开展。
财务审计核算专员
5000-7000元/月
审计经验不限学历不限外部审计内部审计
-编制、审核及分析公司各类财务报表,并实施日常财务管理;
-统筹公司现金流运作,参与财务预算与决算方案的拟定与执行;
-负责固定资产的核算与采购管理,配合完成资产负债表的编制工作;
-对接各部门财务需求,支持财务报表合规性相关事务的推进;
-开展财务风险识别与管控,协助搭建企业财务风险防控体系;
-参与年度财务预算编制,跟踪预算执行情况,开展执行效果评估与优化建议;
-配合完成财务审计工作,依据审计意见落实整改措施;
-核算员工薪酬、奖金及相关福利支出,协助完善公司福利制度设计;
-协调并指导其他财务岗位工作,推动财务流程优化与工作效率提升。
职位要求:
-本科及以上学历,财务、会计、金融或经济类相关专业;
-不限经验,需具备3年以上财务主管或财务经理岗位工作经验;
-熟悉财务管理制度及会计准则,具有良好的财务分析与决策支持能力;
-精通金蝶、用友等主流财务软件操作;
-具备优秀的沟通协调能力,能高效对接内外部相关方;
-具备扎实的数据统计与处理能力,熟练处理各类财务报表及数据;
-工作认真负责,具备团队协作意识,能够整合内部资源协同推进任务;
-学习能力强,抗压性能佳,能积极应对工作中的各项挑战。
内审主管
2-2.5万元/月
审计5-10年本科及以上线下零售内部审计互联网
1、负责对集团及下属各公司开展现场与非现场审计工作,组织实施内部审计、内控评估、舞弊核查等专项审计任务;
2、落实月度审计安排,明确审计范围,配合项目团队拟定审计实施方案,并推进执行落地;
3、编制审计工作底稿和审计报告,就报告中重大事项与被审计单位相关人员进行沟通确认;
4、针对审计发现的问题与薄弱环节,提出切实可行的改进建议,并推动整改实施及后续闭环跟踪;
5、协助项目负责人梳理内控制度、业务流程及关键控制节点,实现制度、流程、控制点与责任部门/人员的有效对应,确保内控责任到岗到人;
6、开展风险识别方法与关键风险点的培训指导,提升业务一线的风险防范意识与识别能力;
7、完成上级领导交办的其他工作任务;
任职资格:
1、审计、会计、金融等相关专业背景,具备3年以上内部审计工作经验;
2、掌握审计理论与COSO内控框架知识,熟悉国家及地方相关监管政策与法规要求;
3、熟练使用办公软件,具有较强的书面撰写与口头表达能力;
4、具备优秀的分析判断、组织协调、沟通交流、计划管理与执行能力;
5、有电商、零售行业业务循环审计项目经验者优先考虑;
6、取得审计或财务类中级及以上专业资格者优先录用;
审计(国企)
1-1.2万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计集团公司
一、岗位职责
1.根据公司年度重点工作及业务特点以及以往的审计情况,协助部门经理制定年度、季度或专项审计计划。涵盖公司的各个重要领域,如财务审计、运营审计、合规审计等。
2.根据审计计划,开展具体的审计工作,包括收集审计证据,如查阅文件、记录、访谈相关人员等。
3.及时编制审计工作底稿及撰写审计报告。
4.对于已经提出的审计建议,要定期跟进相关部门的执行情况。
5.与其他部门沟通协调,获取必要的信息,确保审计计划的可行性。比如,要和财务部门沟通财务数据的获取方式和时间,和业务部门了解业务流程的最新变化等。
6.协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计或任期经济责任审计。
7.当上级集团或外部审计机构进行审计时,负责与外部机构进行对接。提供必要的内部审计资料,协助外部审计机构开展工作。
二、岗位要求
1.本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。
2.至少有3年以上集团型企业的内部审计工作经验,熟悉审计准则、会计准则和相关法律法规。
3.具备较强的数据分析能力,能够熟练使用审计软件和办公软件。
4.具备良好的沟通能力,包括书面沟通能力及口头能力。
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职位描述:面向全国诚聘会计师事务所合伙人10人,需具备业务拓展能力,拥有稳定客户资源及团队管理经验,执业年限满5年以上,品行端正,恪守注册会计师职业道德规范,具备扎实的审计专业能力与较高的审计质量水平,在注协无任何违规违纪记录,须完成注册会计师资格转入手续。
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内审方向
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上
1、审计事务所背景、通讯企业内审;海外经验优先;3年起的工作经验;
2、英语听说读写能力熟练掌握;
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:200-400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:年前结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:预计一个多月左右结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
兼职审计
1-1.2万元/月
审计本科及以上
1.财务审计(核心基础)
-核查财务报表、会计凭证等,确认数据真实完整、符合会计准则与法律法规。
-出具审计报告,对财务信息的公允性发表专业意见(如无保留/保留意见)。
2.内部控制审计
-评估组织内部管理流程(如授权审批、风险防控)的健全性与执行效果。
-识别控制缺陷,提出优化方案以防范舞弊、降低运营风险。
3.合规与风险审计
-检查业务活动是否遵守行业监管要求、公司制度及合同约定。
-识别潜在风险(财务、运营、合规等),协助建立风险预警机制。
4.绩效与经营审计
-分析资源使用效率、经营目标达成情况,评估业务流程的合理性。
-提供提升效益、削减浪费的针对性建议,助力组织优化决策。
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