
审计专业经理(J11463)
1.5-2.8万元/月
审计5-10年本科及以上内部审计
工作职责:
1.负责统筹开展内部控制评价,定期评估公司内控体系的设计合理性与执行有效性;
2.实施对下属企业的经济运行及经营效益审计;
3.对股份公司下属企业负责人开展任中、离任及专项经济责任审计;
4.按照年度审计计划组织实施专项监督项目,识别潜在风险与管理漏洞,提出切实可行的改进建议并推动落实整改;
5.完成上级领导安排的其他工作任务。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,专业包括审计、财务、金融、经济学、企业管理、贸易与物流管理等相关领域;
2.持有注册会计师、国际注册内部审计师、物流管理类或计算机类相关专业资质者优先;
3.具备5年及以上审计、财务管理、内控体系建设或评估相关工作经验;
4.具备良好的英语听说读写能力,具备较强的沟通协调能力。
审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上CPA四大中级会计师内部审计
岗位职责:
1、根据安排执行上级下达的审计任务;
2、编制审计相关报告。
3、跟踪各部门审计问题的整改进展及整改成效验证。
任职条件:
1、财务、审计类专业背景,本科及以上学历。
2、具备3年以上审计工作经验。
3、了解皮革行业者优先考虑。
4、持有CPA、CIA、CTA、审计师等专业资质,或拥有皮革护理师、鞋类设计师等职业认证者,其他条件可适当放宽。
审计师
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科及以上
岗位职责:
(一)审计规划与筹备
1.结合企业战略、生产经营节奏(如订单旺季、原料采购周期)及风险管理需求,主导制定年度内审计划,明确审计范围、重点(如原料价格波动影响、库存周转效率)及时间安排。
2.深入调研被审计单位业务流程(皮革鞣制工艺、鞋类流水线生产等)、内控体系与财务状况,收集行业数据,编制精细化审计方案。
(二)审计执行与监督
1.综合运用检查、监盘、分析性复核等审计手段,对财务收支、经营活动、内控及风险管理进行全面审查,重点关注原料采购合规性、生产成本核算准确性、质量控制有效性。
2.规范收集审计证据,编制详实工作底稿,确保审计流程可追溯。
3.与被审计部门充分沟通,核实问题并获取解释,保障审计结论客观公正。
(三)报告与建议管理
1.深度分析审计结果,撰写专业报告,如实披露皮革库存积压、销售返利不规范等问题,并结合行业特性提出优化建议(如调整采购策略、完善返利核算流程)。
2.向管理层汇报审计成果,答疑解惑;跟踪整改落实情况,定期反馈进度,推动问题闭环解决。
(四)风险与内控管理
1.参与企业风险管理体系建设,系统评估原料供应、市场需求、环保政策等风险,制定防范措施(如建立原料战略储备、加强市场调研)。
2.定期评价内控体系有效性,聚焦原料验收、生产质量控制等关键环节,提出优化建议,提升企业内控水平。
(五)协同与专项工作
1.协助外部审计机构开展工作,高效提供资料,确保审计协同顺畅。
2.参与企业合规检查(环保、安全)、专项审计(库存盘点、促销活动),完成领导交办的其他内审任务。
岗位要求:
(一)教育背景与专业知识
1.学历要求:本科及以上学历,财务相关专业优先。
2.专业知识:精通财务审计理论,熟悉皮革行业知识的优先。
(二)职业资格与证书
1.持有CPA、CIA、CTA、审计师等专业资格证书,或具备皮革护理师、鞋类设计师等行业技能认证者优先。
2.无证书但拥有3年以上皮革/鞋业审计或财务经验,且备考相关资质考试者可放宽条件。
(三)工作经验
1.具备3-5年审计、财务、风控工作经验,其中至少2年深耕皮革制造业或鞋业生产企业,熟悉行业审计流程与方法,能独立主导原料采购、库存管理等专项审计项目。
2.有大型皮革/鞋业企业或行业会计师事务所内审经验者优先,具备应对原料价格波动、生产季节性挑战的能力。
(四)专业技能
1.熟练操作用友、金蝶等财务软件,鼎信诺、ACL等审计工具,以及皮革生产ERP、鞋类供应链管理等行业专用系统,高效处理业务数据。
2.精通Excel数据建模与分析,擅长挖掘皮革原料成本占比、鞋类生产损耗率等关键指标,精准定位潜在风险。
3.具备优秀的文字表达能力,能撰写逻辑清晰、专业严谨的审计报告,精准阐述行业特性问题与解决方案。
(五)综合素质
1.具备敏锐的行业洞察力,精准识别皮革原料品质风险、鞋类订单交付风险等潜在问题。
2.出色的跨部门沟通协调能力,能与采购、生产、销售等部门及外部机构高效协作,推动审计落地。
3.工作严谨细致,恪守职业道德,具备团队协作精神与抗压能力,适应生产旺季高强度工作节奏。
审计主管
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司集团公司注册税务师四大制造业中级会计师内
岗位职责:
1、负责公司日常审计、专项审计、财务报表审计及高管离任审计等项目的执行与推进,配合总监落实内部审计任务,针对审计发现的问题提出切实可行的改进建议;
2、对公司及下属子公司各业务流程的关键环节建立监控机制,识别运行中的风险点,及时发出预警并提供有效的风控措施建议;
3、协助总监拟定和优化内部审计管理制度,持续完善业务流程规范及相关操作指引;
4、审核团队成员的审计工作记录与底稿,整合编制审计工作底稿汇总材料,出具审计报告,并确保报告内容真实、准确、客观、公正且具有合理性;
5、配合总监组织风险防控培训,结合典型审计案例进行讲解,提升各级员工的风险识别与防范意识。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计类相关专业;
2、持有中级及以上审计、会计等相关专业技术职称;
3、具备5年以上财务或审计领域工作经验,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
4、熟练操作办公软件及财务系统(如K3、SAP等),具备较强的数据处理与文档整理能力;
5、品行端正,严于律己,诚信务实;能承受工作压力,责任心强,具备优秀的沟通表达能力以及问题分析与解决能力
审计师
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
岗位职责
(一)审计规划与筹备
1.结合企业战略、生产经营节奏(如订单旺季、原料采购周期)及风险管理需求,主导制定年度内审计划,明确审计范围、重点(如原料价格波动影响、库存周转效率)及时间安排。
2.深入调研被审计单位业务流程(皮革鞣制工艺、鞋类流水线生产等)、内控体系与财务状况,收集行业数据,编制精细化审计方案。
(二)审计执行与监督
1.综合运用检查、监盘、分析性复核等审计手段,对财务收支、经营活动、内控及风险管理进行全面审查,重点关注原料采购合规性、生产成本核算准确性、质量控制有效性。
2.规范收集审计证据,编制详实工作底稿,确保审计流程可追溯。
3.与被审计部门充分沟通,核实问题并获取解释,保障审计结论客观公正。
(三)报告与建议管理
1.深度分析审计结果,撰写专业报告,如实披露皮革库存积压、销售返利不规范等问题,并结合行业特性提出优化建议(如调整采购策略、完善返利核算流程)。
2.向管理层汇报审计成果,答疑解惑;跟踪整改落实情况,定期反馈进度,推动问题闭环解决。
(四)风险与内控管理
1.参与企业风险管理体系建设,系统评估原料供应、市场需求、环保政策等风险,制定防范措施(如建立原料战略储备、加强市场调研)。
2.定期评价内控体系有效性,聚焦原料验收、生产质量控制等关键环节,提出优化建议,提升企业内控水平。
(五)协同与专项工作
1.协助外部审计机构开展工作,高效提供资料,确保审计协同顺畅。
2.参与企业合规检查(环保、安全)、专项审计(库存盘点、促销活动),完成领导交办的其他内审任务。
岗位要求
(一)教育背景与专业知识
1.学历要求:本科及以上学历,财务相关专业优先。
2.专业知识:精通财务审计理论,熟悉皮革行业知识的优先。
(二)职业资格与证书
1.持有CPA、CIA、CTA、审计师等专业资格证书,或具备皮革护理师、鞋类设计师等行业技能认证者优先。
2.无证书但拥有3年以上皮革/鞋业审计或财务经验,且备考相关资质考试者可放宽条件。
(三)工作经验
1.具备3-5年审计、财务、风控工作经验,其中至少2年深耕皮革制造业或鞋业生产企业,熟悉行业审计流程与方法,能独立主导原料采购、库存管理等专项审计项目。
2.有大型皮革/鞋业企业或行业会计师事务所内审经验者优先,具备应对原料价格波动、生产季节性挑战的能力。
(四)专业技能
1.熟练操作用友、金蝶等财务软件,鼎信诺、ACL等审计工具,以及皮革生产ERP、鞋类供应链管理等行业专用系统,高效处理业务数据。
2.精通Excel数据建模与分析,擅长挖掘皮革原料成本占比、鞋类生产损耗率等关键指标,精准定位潜在风险。
3.具备优秀的文字表达能力,能撰写逻辑清晰、专业严谨的审计报告,精准阐述行业特性问题与解决方案。
(五)综合素质
1.具备敏锐的行业洞察力,精准识别皮革原料品质风险、鞋类订单交付风险等潜在问题。
2.出色的跨部门沟通协调能力,能与采购、生产、销售等部门及外部机构高效协作,推动审计落地。
3.工作严谨细致,恪守职业道德,具备团队协作精神与抗压能力,适应生产旺季高强度工作节奏。
稽核专员
5000-6000元/月
审计1-3年大专及以上内部审计
一、岗位职责:
1、配合稽核主管开展公司体系内控稽核相关工作。
2、对体系流程中的问题项进行跟踪落实并推动闭环管理。
二、工作时间:六天8小时
三、任职资格:
1、大专及以上学历,年龄28~45岁。
2、具备2年以上内控稽核或业财审计工作经验;掌握体系流程运作机制及稽核实务;参与过企业各类体系内部审核工作。
3、熟悉体系流程内部控制、审计基本原理及实施方法。
4、具有良好的团队协作意识、沟通能力、学习能力和任务执行能力。
招聘一位审计经理共事
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上集团公司注册税务师外部审计不限内部审计餐饮/酒店互联网舞弊审计医药
岗位职责:
1、负责构建并优化内部审计制度与流程,保障审计工作规范有序、高效开展。
2、制定并落实审计计划,确保审计覆盖全面、执行系统化。
3、识别企业运营中的潜在风险点,发现可能存在的舞弊迹象,及时提供风险预警支持。
4、主导采购、租赁等专项审计工作;统筹贪腐事件调查、高管离任审计等专案审计任务。
5、领导审计团队日常运作,建立健全审计底稿归档体系及审计作业指导文件等标准化管理机制。
6、编制审计报告与管理建议文档,针对违规行为提出处理意见,并持续追踪整改措施落实情况。
7、监控采购与租赁环节的合规状况,防范舞弊发生,提出优化建议并推动审计意见落地执行。
8、协同相关部门开展沟通协作,保障审计工作顺利推进,同时对接外部审计机构配合完成相关工作。
9、通过培训宣导、考核测评等方式,健全违规行为预防机制与责任追究体系。
10、对审计发现问题实施后续跟踪,确保问题闭环处理,避免同类问题重复出现。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计学相关专业
2、具备3年以上千人规模企业审计经理工作经验,有连锁业态百家以上门店或大型OTO企业5年及以上审计监察背景者优先
3、熟悉集团化管理模式,具备审计体系从零搭建的实际经验
4、专业基础扎实,逻辑思维能力强,具备良好沟通协调能力、目标管理意识,了解门店运营流程,注重结果交付
5、具备战略视野,为人正直乐观,责任心强,坚持原则,情绪稳定,处事沉着冷静
审计师
1.5-3万元/月
审计3-5年本科及以上
岗位职责
(一)审计规划与筹备
1.根据企业战略方向、生产运营节奏(如订单高峰期、原材料采购周期)及风险管控需要,牵头拟定年度内部审计计划,明确审计覆盖范围、重点领域(如原材料价格变动影响、库存周转效率)及实施时间节点。
2.深入了解被审计单位业务流程(如皮革鞣制工艺、鞋类流水线作业)、内部控制机制与财务运行情况,收集行业相关信息,制定细致可行的审计实施方案。
(二)审计执行与监督
1.综合采用查验、监盘、分析性复核等方法,对财务收支、经营运作、内控设计与执行、风险管理等方面开展全面审查,重点关注原材料采购合规性、成本核算准确性、质量控制有效性等环节。
2.规范获取审计证据,编制完整、清晰的工作底稿,确保审计过程留痕可查、流程闭环。
3.与被审计部门保持充分沟通,核实发现事项并听取反馈意见,保障审计结论真实、客观、公正。
(三)报告与建议管理
1.系统梳理审计成果,撰写专业审计报告,如实反映皮革库存滞压、销售返利操作不规范等问题,并结合行业特点提出可行性改进建议(如优化采购策略、完善返利核算流程)。
2.向管理层汇报审计发现,解答疑问;持续跟进整改进展,定期通报落实情况,推动问题有效闭环。
(四)风险与内控管理
1.参与企业风险管理体系构建,系统识别原材料供应、市场需求变化、环保政策调整等外部风险,提出应对措施(如建立原料战略储备机制、强化市场趋势研判)。
2.定期评估内部控制体系运行效果,聚焦原材料验收、生产质量管理等关键节点,提出改进方案,提升整体内控效能。
(五)协同与专项工作
1.配合外部审计机构完成相关审计任务,及时提供所需资料,保障内外审计协作高效顺畅。
2.参与企业合规性检查(含环保、安全生产)、专项审计项目(如库存盘点、促销活动审计),并完成上级交办的其他内部审计工作。
岗位要求
(一)教育背景与专业知识
1.学历要求:本科及以上学历,财务类相关专业优先考虑。
2.专业知识:掌握财务审计理论体系,具备皮革行业知识者优先。
(二)职业资格与证书
1.持有CPA、CIA、CTA或审计师等专业资质,或具备皮革护理师、鞋类设计师等行业技能认证者优先。
2.无证书但具有3年以上皮革/鞋业领域审计或财务工作经验,且正在备考相关资格考试者可适当放宽条件。
(三)工作经验
1.拥有3-5年审计、财务或风控相关从业经历,其中至少2年专注于皮革制造或鞋类生产企业,熟悉行业审计流程与实务,能独立承担原材料采购、库存管理等专项审计任务。
2.具备大型皮革/鞋企或专业会计师事务所内审经验者优先,能够应对原材料价格波动、生产季节性波动等实际挑战。
(四)专业技能
1.熟练使用用友、金蝶等财务软件,鼎信诺、ACL等审计工具,以及皮革生产ERP系统、鞋类供应链管理系统等行业专用平台,高效处理业务数据。
2.精通Excel数据分析与建模,擅长提取并分析皮革原料成本占比、鞋类生产损耗率等核心指标,准确识别潜在风险点。
3.具备良好的书面表达能力,能够撰写结构清晰、内容严谨的审计报告,准确呈现行业特有问题及解决方案。
(五)综合素质
1.具备较强的行业敏感度,能快速识别原材料品质隐患、鞋类订单交付风险等潜在问题。
2.拥有良好的跨部门沟通协调能力,可与采购、生产、销售团队及外部机构高效协作,确保审计工作顺利推进。
3.工作态度认真细致,坚持职业操守,具备团队合作意识和抗压能力,能适应生产旺季高强度工作节奏。
审计主管
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司集团公司注册税务师四大制造业中级会计师内部审计
岗位职责:
1、负责公司日常审计、专项审计、财务报表审计及高管离任审计等各类审计项目的执行与推进,配合总监落实内部审计任务,针对审计发现的问题提出切实可行的优化建议;
2、对公司及下属子公司各业务环节的操作流程实施监控,建立风险预警机制,识别运行中的潜在风险并提出相应的管控措施;
3、协助总监完善内部审计制度体系,参与内审规范、业务流程和操作手册的编制与修订工作;
4、审核项目组成员的审计工作记录与底稿,整合编制审计工作底稿,出具审计报告,确保报告内容真实、准确、客观公正,并作出合理评价;
5、配合总监组织风险管理培训,结合典型审计案例进行讲解,提升各级员工的风险识别与防控意识。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计类相关专业;
2、持有中级及以上审计、会计等相关专业技术职称;
3、具备5年以上财务或审计领域工作经验,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
4、熟练操作办公软件及财务系统(如K3、SAP等),具备较强的数据分析与文档整理能力;
5、品行端正,严守职业操守;抗压性强,责任心强;具备良好的沟通表达、逻辑分析及问题解决能力
工程审计
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科及以上
岗位职责
参与工程项目的全过程审计工作,涵盖固定资产、招标投标、合同审查、预算编制、施工阶段成本管控及竣工决算等核心环节。
审核工程相关资料的完整性,核实成本支出的真实性和合规性,比对工程量与造价的合理性,及时发现超预算、不合规等潜在审计风险。
汇总审计过程中发现的问题,编制条理清晰的审计报告,提供切实可行的改进建议。
跟踪整改措施落实情况,定期评估审计成果,持续完善审计程序与工作方法。
任职要求
本科及以上学历,工程管理、工程造价、审计学、土木工程等相关专业背景。
3年以上工程审计、造价咨询或相近岗位工作经验,掌握建筑工程行业标准、工程量清单计价规范及审计作业流程。
具备独立承担项目审计工作的能力,熟练操作造价软件(如广联达)及常用办公工具,数据分析能力强。
持有注册造价工程师、注册会计师(CPA)或国际内部审计师(CIA)等相关资质者优先考虑。
工作认真细致,坚持原则,具备优秀的沟通协作能力和问题处理能力,能适应一定程度的工作压力。
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审计
6000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA上市公司
任职要求:
1、财会、审计及相关专业,CPA专业通过者优先;
2、必须有1年以上司法审计工作经验;或有会计师事务所从业1年以上工作经验;有上市公司、国有大型企业审计经验者优先考虑;
3、能够适应出差,能适应审计工作节奏。熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策;
4、持有税务师、中级会计师、注册内审证、注册资产评估师证优先;
5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神,
6、目前已离职,一周内能入职。
7、具体薪资福利待遇可面议。
岗位福利:
1、入职30天内购买广州的五险一金;
2、周末双休;
3、上班时间:上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。
招聘:审计专员/助理薪资:2-3K1、有财务相关工作经验;2、同时具备会计师职称优先
2000-12000元/月
审计学历不限
招聘:审计专员/助理薪资:2-3K1、有财务相关工作经验;2、同时具备会计师职称优先;3、会计、审计、财务管理相关专业专科以上学历;4、有较好的会计、审计及税务知识基础;5、工作细心,有良好的沟通能力,包括书面表达能力和口头交流能力;6、为人正直,工作责任心强,团队合作意识强,能承受一定的工作压力;7、能熟练的应用word、excel等办公软件;8、能适应出差。
财务审计类(烟台-财务)
9000-12000元/月
审计1-3年本科及以上精通财务会计知识内部审计制造业房地产/建筑
负责公司应收、应付、资金、税务等事务
具有财务相关工作一年以上工作经验
熟练掌握及运用办公软件,精通财务会计知识,熟悉会计准则及相关法律法规
备注:主要看学校和专业,希望是重点院校,就要会计和财务管理专业的
福州台江区前台职位高薪厚福利底薪补贴提成年终奖生日假生日红包年假包吃包住带薪公休年
6000-15000元/月
前台经验不限学历不限
前台职位高薪厚福利底薪补贴月度提成年终奖生日假生日红包年假包吃包住带薪公休年轻优先有经验优先性格好优先名额有限
财务总监
1-1.5万元/月
财务总监3-5年本科及以上
1.在公司董事会领导下,负责主持财务部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与生产、销售、采购、行政人力等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;并指导及督促仓库管理人员做好内部管理工作。
3.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
4.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金,开辟财源,加速资金周转,提高资金使用效果;
5.组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
6.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高监利水平,确保公司利润指标的完成;
7.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况;参与对公司所有相关合同的审核;
8.负责定期编制财务分析报告,考核经营成果,并及时提出建议,促进公司不断提高管理水平;
9.负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料;
10.负责协助各部门制定考核指标,分析各考核指标的执行情况,并及时提出改进措施;
11.审查公司经营计划及各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议;
12.参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案及对每月工资表审核;
13.组织考核、分析公司经营成果,提出可行的建议和措施
14.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核,坚持会计人员依法行使职权;
15.负责向公司领导汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便管理层及时进行决策;
16.有权向主管领导提议下属人选,并对其工作考核评价;
17.负责资金支付复核工作;
18.合同的评审;
19.完成公司领导交办的其他工作任务。
基金会财务主管
1-1.5万元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上制造业资金管理税务管理固定资产管理风险控制
一、岗位职责:
1、主导基金会财务体系的搭建与持续优化,组织制定年度预算方案,并推动实施,确保资金安排紧密契合机构发展战略。
2、规范资金管理流程,全程监管捐赠资金的到账、划拨与使用,保障资金运作合法、高效、公开透明。
3、统筹财务报告编制工作,协调外部审计事务,及时完成税务申报及年度财务信息公开,符合监管与社会监督标准。
4、完善内部财务控制制度,识别并防控潜在风险,确保资产安全完整,定期向理事会提交财务分析报告及管理建议。
5、配合项目执行团队开展资金使用跟踪与成效评估,落实公益项目资金专款专用,实现资金使用可追踪、可验证。
二、任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计等相关专业背景,具备CPA或中级会计师及以上资格。
2、具有5年以上财务管理相关工作经验,有基金会、NGO或非营利机构从业经历者优先考虑。
3、熟练掌握非营利组织会计准则及相关政策法规,了解税务申报与审计操作流程。
4、具备强烈的责任意识、严密的逻辑思维以及良好的跨部门沟通协作能力。
5、认同公益使命,坚持职业操守,能够有效维护组织的声誉与公信力。
前台服务员
前台服务员,2
工作地址:河北航厦门航基地
月休5-6天(220小时),排班制
4400+200(餐补)
缴纳社保
成本会计
6000-8000元/月
成本会计10年以上大专及以上成本上市公司集团公司金蝶EAS四大制造业中级会计师用友U8初级会计师
1、负责公司成本核算、月度结账及成本快报的编制工作;
2、依据财务制度,审核与成本相关的原始票据,并完成会计凭证的填制;
3、审查各类业务单据,准确归集材料支出,合理分摊各项期间费用;
4、掌握产品生产工艺流程,确保产品成本计算的准确性;
5、按月编制成本分析报表,深入分析物料消耗及损耗率情况;
6、牵头组织原材料、在制品及成品等存货的盘点清查工作;
7、协调内外相关部门,保障成本管理工作的顺畅对接;
8、完成上级领导安排的其他相关工作任务。
任职资格
1、财务、会计类专业大专及以上学历,持有会计从业资格证书;
2、两年以上制造业企业成本核算或项目成本管理工作经验,熟悉生产成本、项目管理、库存管控及研发费用归集等相关知识;
3、熟练掌握EXCEL常用函数公式,具备较强的数据整理与分析能力;
4、能熟练操作财务软件系统;
5、工作认真细致,责任心强,具备良好的沟通协作能力和团队意识。
财务助理
5000-8000元/月
会计1-3年大专及以上成本
一、任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计、金融或经济管理类相关专业,具备扎实的账务处理能力,需有三年以上大型制造企业财务岗位工作经验。
2、精通会计报表编制流程,熟悉国家会计准则及税务法规,能熟练运用EXCEL各类函数;掌握ERP系统、金蝶等财务软件操作,具备财务管理信息系统实施或上线支持经验者优先。
3、具备较强的逻辑思维与数据敏感度,能够配合完成年度审计、税务稽查及工商年检等相关工作,按时提供所需财务数据、费用统计信息及分析报告,具备良好的数据分析与解读能力
档案管理专员
4000-6000元/月
档案管理1年以下中专及以上C1驾照
岗位职责:
1.负责档案资料的接收、分类、归档、保存、统计及调阅服务;
2.办理档案借阅手续,做好登记管理,确保信息的安全与保密;
3.负责技术类档案的整理、编号、上架及档案室的日常维护工作;
4.按规定时间节点完成档案全流程管理工作,包括收集、整理、归档、保管与数据统计;
5.准确记录档案借还时间,确保流程规范可追溯;
6.服从上级安排,配合部门同事完成各项协作任务;
7.根据主管调度,及时执行出车及档案调取相关工作;
8.可适应福州市范围内临时性外勤任务;
9.协助主管领导处理部门其他交办事务。
任职要求:
1.中专及以上学历,持有C1驾驶证;
2.熟练使用常用办公软件;
3.为人诚实、积极乐观,具备较强的责任心和工作主动性;
4.有档案管理或仓储相关工作经验者优先考虑。
福利待遇:
1.周末双休、五险一金、十三薪、项目奖金、国内旅游、年假、过节费、生日礼金等福利。
财务总监
12-18万元/月
财务经理/主管10年以上本科及以上财务分析成本管理预算管理财务综合管理风险控制
任职要求:
1、学历要求:本科及以上,财务、会计、金融等相关专业。
2、经验要求:具备5年以上首席财务官或同等级别岗位经历,拥有集团层面财务管理背景。
3、专业能力:精通财务、税务及金融相关法律法规,熟练运用经营分析、预算管理、资金运营等方法与工具。
4、综合素养:具备出色领导才能、市场敏锐度、协调沟通能力,情绪管理能力强,能适应高强度工作压力。
岗位职责:
1、财务战略制定与实施:组织拟定并推进财务战略、预算安排及资金规划,保障资源高效配置,支撑企业长期发展。
2、财务分析与决策支撑:开展定期财务评估,输出分析报告,为管理层决策提供依据,助力业务优化与风险管控。
3、资金统筹与资本运作:全面负责资金运作,拓宽融资路径,参与投融资活动,持续改善公司资本结构。
4、风险控制与税务筹划:健全财务风控体系,落实合规税筹方案,维护良好的税务关系,确保财务运营安全合规。
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