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1、根据企业基本情况开展初步分析与评估,拟定审计方案;熟悉并识别客户内部控制系统,执行穿行测试及控制测试,依据相关准则和规范实施各类审计任务。

2、组织并带领项目团队开展现场审计工作,对团队成员进行指导、监督与工作复核,确保项目按既定进度和质量要求顺利完成。

3、负责与客户管理层、项目合伙人等相关方就会计审计事项及审计发现进行有效沟通,针对客户财务管理中存在的问题提供专业、可行的改进建议。

4、熟练掌握企业会计准则、合并财务报表编制方法及内部控制流程,能够独立完成合并报表编制工作,并准确解答客户提出的各类会计实务问题。

5、针对项目执行过程中的重点情况和关键事项撰写审计工作底稿,按规定及时编制并提交审计报告、管理建议书等成果文件。

6、需具备注册会计师资格满5年,且连续从事审计工作6年以上,薪资待遇面议。
2026-01-30 12:19
IP属地:福建福州

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