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1、根据企业基本情况开展初步分析与评估,拟定审计方案;熟悉并识别客户内部控制流程,实施穿行测试及控制测试,依照相关准则和规定执行各类审计任务。

2、组织并带领项目团队开展现场审计工作,对团队成员的工作进行指导、监督与复核,确保项目按既定进度和质量要求顺利完成。

3、负责与客户管理层及项目合伙人就审计过程中涉及的会计审计事项进行沟通,反馈审计发现,并针对财务管理方面的薄弱环节提出切实可行的改进建议。

4、熟练掌握企业会计准则、合并财务报表编制方法及内部控制体系,能够独立完成合并报表编制工作,并及时回应客户在会计实务中提出的各类专业问题。

5、针对项目执行中的重点情况和重大事项,撰写审计工作小结,按规定编制并按时提交审计报告、管理建议书等相关成果文件。

6、取得注册会计师资格满5年且具备6年以上审计从业经验,薪资待遇面议。
2026-01-30 12:19
IP属地:福建福州

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