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审计主管
6000-8000元/月
审计3-5年大专上市公司集团公司制造业人工智能内部审计房地产/建筑
岗位职责: 1、依据公司年度审计规划及临时性内审任务,完成前期筹备工作,如发布内审通知,制定具体项目的审计方案与实施计划,开展资料整理与收集等。 2、负责与受审部门对接,沟通协调现场审计安排,组织并带领项目组成员有序开展现场作业。 3、在审计过程中做好相关记录,保障内部审计工作的规范性与质量,跟踪审计发现问题的整改进展,编制后续审计报告。 4、按职责分工,对公司各类经营管理和财务活动的真实性、合规性进行审查、监督与评估。 5、及时向管理层反映审计中发现的重大异常及风险事项,提出合理化改进建议;协调内审部门与其他职能部门之间的协作关系。 6、参与内部审计制度的优化与更新,协助完善审核流程,提升审计作业的标准化水平。
审计3-5年本科
税务师事务所担任项目经理3年以上,熟悉房地产税收业务,有土增清算项目经验;待遇:固定薪酬+绩效,1-2万/月;双休、五险一金
审计经验不限本科上市审计
岗位职责 1 负责上市公司年度审计任务,完成审计工作底稿的编制、财务数据的核查、凭证抽样检查及账务核对等工作,确保财务信息的真实性和准确性。 2 对接外部会计师事务所,按规范提供审计所需资料,及时回应问询,协调处理差异事项,跟进审计进展并推动问题整改落实。 3 组织实施内部常规审计、专项审计及内部控制审计,拟定审计方案,开展现场审计工作,识别并评估运营与财务相关风险。 4 归集整理审计资料并规范存档,编制和优化审计报告,持续跟踪审计发现问题的整改情况,闭环管理,并完成领导交办的其他审计事务。 任职要求 1 本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业背景,具备良好的财务与审计理论基础。 2 具备上市公司年度审计实操经验,熟悉外部审计协作流程及内部审计执行程序,可独立承担基础性审计工作。 3 掌握审计准则、会计准则及相关内控合规法规要求,有家电制造行业从业背景者优先考虑。 4 工作态度认真细致,责任心强,具备良好沟通协调能力、抗压能力和保密意识。
兼职审计专员
3000-4000元/月
审计经验不限本科
曙光IPO项目招聘兼职审计助理,工作周期至9月底结束,日薪100元。 优先考虑安庆师范大学财务管理专业大四在读学生。
审计师
2-2.5万元/月
审计3-5年本科
任职要求: 1、审计、会计等专业大学本科及以上学历 2、具有5-8年及以上大型/上市公司内部审计工作经验、能独立开展和指导项目审计工作,熟练掌握SAP和企业内部控制的要求及标准 3、熟练的数据分析处理能力,逻辑推理沟通能力强细心,责任心强 4、该岗位需要全国各地出差,主要聚焦在京津、河南、广州、陕西等,出差频次视项目情况而定,介意者勿投
审计项目主管
8000-15000元/月
审计1-3年大专
职位要求: 1、会计或审计相关专业专科及以上学历,具备中国注册会计师执业资格,或已通过注会专业阶段考试4科以上; 2、掌握行业审计规范及企业会计准则,熟悉国家财经法规与税收政策; 3、在会计师事务所连续从业满3年,其中至少1年担任项目经理或更高职级; 4、具备较强审计风险识别能力,能独立主导大中型审计项目的执行与管理; 5、具备良好的沟通表达、组织协调及逻辑分析判断力; 6、品行端正,工作认真细致,责任心强,具备良好的职业素养和团队协作精神。 薪资待遇将结合个人的专业能力、敬业程度、工作表现及团队协作意识综合评定。 本岗位不限性别与户籍,年龄要求在40周岁以下。有意向者请通过平台在线联系,我们将尽快予以回复。 职位福利:五险一金、年终奖、绩效奖金、交通补助、餐补、通讯补助、带薪年假、定期体检。
高级审计主管
1.5-3万元/月
审计5-10年本科财务审计
1、具备本科及以上学历,持有注册会计师执业资格; 2、拥有10年以上会计师事务所审计工作经验,其中至少5年从事项目管理工作; 3、曾签署过上市公司或国有企业年度审计报告,熟悉大型集团合并财务报表操作; 4、具备良好的语言表达与沟通协调能力; 5、具备出色的团队领导及项目统筹能力; 6、具有一定客户资源维护与业务拓展经历,能协助合伙人推进业务发展; 7、工作积极主动,富有责任感,具备良好的协作意识与职业精神。
审计专员
8000-10000元/月
审计经验不限本科
岗位职责 1、接受部门经理的工作调配,配合项目主审的工作安排; 2、执行项目主审分配的各项审计任务; 3、依据独立审计准则,对所负责的审计内容形成完整、规范的审计工作底稿; 4、协助主审开展资料收集,参与完成符合性测试与实质性测试工作; 5、负责永久性档案及年度档案的归集与整理,确保档案齐全、有序、合规; 6、参与或主导审计报告、经审计会计报表及其附注的编制工作; 7、完成部门经理及项目主审安排的其他相关工作。 任职资格: 1、财务、审计或相关专业本科及以上学历;通过注册会计师考试两门以上者优先 2、具备大中型制造企业财务工作经历者优先考虑; 3、熟练掌握会计理论知识与审计专业知识; 4、思路清晰,具备较强的问题识别能力,沟通协调能力良好; 5、持有注册会计师证书或已通过全部科目者优先。
注册会计师
1.5-2.5万元/月
审计经验不限本科CPA外部审计
CPA 1、本科及以上学历,持有注册会计师资格; 2、具备事务所相关工作经历者优先; 3、具备较强的组织协调与沟通能力,能适应 省内出差; 4、具有良好的职业操守及团队协作意识。
老板办公室招聘;保洁员包吃,不
4000-5000元/月
保洁长期1-2人月结全职
负责老板办公室及办公区域 工作时间8小时 要求50岁以内 形象好!!! 提供免费午餐
合肥肥东县招电焊、光伏安装,半个月左右结一次工资!
1-1.1万元/月
电焊光伏安装1-2人
合肥市肥东县招电焊、光伏安装,半个月左右结一次工资!
合肥 肥东县
4月10日 07:28拨打电话
安徽合肥现在华东建材市场要一个气保焊工工资380管吃日结一天九小时,2把但不要,
380元/天
气保焊二保焊1-2人日结
现在华东建材市场要一个气保焊工工资380管吃日结一天九小时,2把但不要,
合肥
4月10日 07:28拨打电话
会展搭建广告安装
合肥市包河区招广告安装、会展搭建4.15-16两天,30元一小时,可以加班的来,不服从安排的不要,要能独立安装的大师傅,小工勿扰。工钱。
合肥 包河区
4月10日 07:28拨打电话
安徽亳州一中南校区食堂招工全天的或者半天的临时工都要
临时工
一中南校区食堂招工 全天的或者半天的临时工都要
亳州
4月10日 07:28拨打电话
审计经理
4000-5000元/月
审计1-3年学历不限
(一)岗位职责 1.制定项目计划与策略并组织实施; 2.组织执行审计程序,对重大会计、审计及税务问题进行专业判断,审核审计证据与工作底稿,确保审计质量符合执业准则和事务所控制标准; 3.负责与项目相关方进行沟通,汇报审计关键发现、重要事项及建议,协调解决项目执行中的重大争议与问题; (二)任职要求 1.审计、财会类相关专业本科及以上学历,持有注册会计师执业资格证书; 2.具有三年以上会计师事务所审计经验,能独立负责中大型审计项目; 3.熟悉企业会计准则、审计准则,具备较强的专业判断; 4.具有高度的责任心、职业道德和抗压能力,多项目并行的审计工作经验。
项目经理
9000-12000元/月
审计5-10年本科上市审计IPO审计
一、 岗位职责 1、 IPO审计项目管理:全面负责IPO审计项目的执行与交付,制定详尽的审计策略与计划,合理分配团队任务,控制项目进度、预算与风险。 2、 核心领域审计: (1)子公司收入审计:主导对IPO公司旗下子公司的收入循环审计,确保其收入确认政策符合《企业会计准则》,业务流程规范,并能应对监管问询。 (2)研发费用审核:深度核查IPO公司的研发费用归集情况,确保其严格区分研究阶段与开发阶段,准确界定研发人员、物料及委外费用,并能识别潜在的研发费用与生产成本混同的风险。 3、 团队领导与质量控制:指导、监督并复核项目组成员(包括审计助理等)的工作 底稿,确保其符合相关技术规范和质量控制标准,对审计报告质量承担主要责任。 4、客户与沟通管理:作为项目现场负责人,与客户管理层、券商、律师等中介机构保持高效沟通,维护良好的客户关系,并能清晰、专业地汇报审计中发现的关键问题。 5、专业研究与培训:协助合伙人进行专业课题(如收入、研发费用等)研究,并参与对初级员工的入职培训与专业指导。 二、 任职资格要求 1. 执业资格与教育背景: 通过CPA考试的优先。 会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。 2. 专业经验: 具备5年及以上会计师事务所审计经验,其中至少3年担任IPO审计或上市公司审计项目负责人或现场经理角色。 拥有主导或深度参与A股IPO审计项目的成功经验,完整经历过至少一个IPO项目从前期尽调到申报的全过程者优先。 在收入确认、研发费用核查方面有丰富的实战经验,熟悉证监会及交易所对相关领域的审核要点。 3. 核心能力与素质: 专业判断能力:精通国内会计准则及审计准则,能对复杂的交易事项(如收入确认)做出准确的职业判断和风险控制。 项目管理与领导力:具备出色的团队领导、组织协调和项目管控能力,能同时管理多个项目,并承受较强的工作压力。 沟通与表达能力:具备优秀的书面和口头沟通能力,能撰写高质量的审计报告和管理建议书,并善于向客户董事会、管理层及监管机构清晰传递专业意见。 严谨与敬业精神:工作作风严谨,具有高度的事业心、责任感和敬业精神,能适应出差。 三、 薪酬福利 薪酬体系:我们提供业内具有竞争力的薪酬方案,采用“基本工资 + 岗位工资 + 绩效奖金”的组合模式,具体面议。 福利保障:完善的五险一金、带薪年假、节日福利、定期体检。 职业发展:提供清晰的晋升通道(高级经理/授薪合伙人方向)及多元化的专业培训(线上/面授)。 项目经理工资:试用期9K-1W 转正后1.W-1.2W 另外有相应的工时工资、项目绩效、项目补助等。
资深审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年本科
独立承担或主导中型审计项目的实施,包括编制审计计划、任务分工及质量审核;识别并应对重大错报风险事项;负责重点及复杂会计科目的审计工作;带领初级人员开展业务;协调维护客户关系。 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先考虑。 注册会计师全科通过或已通过核心科目者优先,具备中级会计职称者更佳。 通常需具备3-5年会计师事务所从业经验,其中应包含参与上市公司或IPO审计项目经历。 熟悉企业会计准则、审计准则及相关上市规定;熟练操作审计软件及常用数据分析工具;具备较强的项目管理能力和风险识别能力。 具备良好的沟通协作能力,工作严谨细致,责任心强,能承受高强度工作压力,接受加班与出差安排。 基本月薪7000-9000元,另享工时补贴、项目绩效奖金、项目补助等薪酬组成部分。
初级审计专员
5000-6000元/月
审计经验不限本科会计师事务所
岗位职责: 1、在项目经理或资深同事的指导下,承担项目中部分审计任务,并负责审计工作底稿的编制、整理及归档; 2、审计执行期间如发现问题,需及时向项目经理汇报,并与客户保持积极、有效的沟通协调; 3、完成上级安排的其他相关工作任务; 要求: 1、本科及以上学历,专业为审计、会计、财务管理、税务等相关方向,熟悉企业会计准则,有会计师事务所从业经验者优先考虑; 2、具备良好的学习能力、沟通表达能力和理解能力,责任心强,工作踏实认真,具有优良的职业操守和团队合作意识; 3、能适应较强的工作压力,接受短期或定期出差安排; 4、熟练操作常用办公软件
初级审计专员
5000-7000元/月
审计经验不限本科
经验要求: 欢迎应届毕业生,或具备1年以内财务、审计相关实习或工作经历者(如出纳、财务助理、审计实习生等)。 具有会计师事务所或企业内部审计岗位实习经验者,可予以优先考虑。 学历与专业要求: 1. 本科及以上学历,部分用人单位(如中小型事务所、地方)可适当放宽学历要求。 (优先考虑会计学、审计学、财务管理专业,部分接受金融学、经济学、财政学等相关专业。) 2. 持有相关资质证书者优先(如已通过注册会计师(CPA)考试1-2科,特别是《会计》《审计》科目,或已取得初级会计职称)。 3. 若专业基础扎实,亦可酌情考虑。 任职要求: 1. 熟练操作Excel(包括数据录入、常用函数如VLOOKUP、SUMIF等),熟练使用Word,熟悉用友、金蝶等财务软件者优先。 2. 工作态度认真细致(确保数据准确)、具备基础沟通能力(可完成资料收集对接)、学习能力较强(能快速掌握审计流程及底稿编制方法)、能适应阶段性加班(如项目高峰期)。 3. 遵守基本职业操守,无财务舞弊、失信等不良行为记录。
运营助理/专员经验不限大专数据运营策划文案活动宣传
1. 负责厂区8S管理(区域划分、评估执行、活动参与及总结汇报) 2. 负责厂区安全管理(设备隐患排查、安全培训宣导、安全活动参与与总结等) 3. 其他事务性工作(组织内部活动、文件撰写与宣传策划等) 4. 文案撰写,活动方案设计,跨部门沟通协调
内容审核月结经验不限大专不接受居家办公提供住宿五险
点点鼠标即可完成操作,负责审核商家提交的申诉并作出通过或驳回处理 无需接听电话,无销售类任务,工作内容简洁清晰 长白班工作制,每月休息6天 综合收入3000-5000元 ******
财务主管
3000-5000元/月
财务经理/主管1-3年大专财务分析成本管理税务管理
1,公司账目管理 2,应收账款管理 3,业务订单审核 4,合同管理 5,其他公司相关事宜承接
产品运营经验不限学历不限
岗位职责: 1. 负责产品引流,通过多元化渠道提升产品的市场曝光度与占有率。 2. 开展产品推广,运用创新思路与有效策略推动销量增长。 任职要求: 1. 热衷于产品运营工作,具备独立开展产品引流与推广的能力。 薪资福利: 1. 入职即缴纳社会保险。 2. 提供生活补贴。 3. 享受带薪休假。 4. 对表现优异者提供快速晋升通道,并享有团队提成奖励。
兼职财务顾问
8000-12000元/月
财务顾问1-3年大专
工作周期:长期兼职 每周工期:2-3天 工作时间:不限 工作时段:工作日 结算方式:月结 招聘截止时间:2025-06-15 岗位职责:担任项目做账会计,负责淮南项目现场的财务资料整理与审核工作。
内勤出纳文员
3000-4000元/月
出纳高中混合办公出纳经验
岗位职责: 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理,确保资金安全与账实相符 2. 按时编制并核对银行余额调节表,及时处理未达账项 3. 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结、凭证完整 4.协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务申报辅助工作 5. 妥善保管财务印鉴、U盾及空白票据,严格执行内控流程 任职要求: 1.财会类相关专业,学历不限 2.具备基础财务知识,熟悉出纳工作流程及银行操作规范 3.细致严谨,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识 4.熟练使用办公软件及主流财务系统 5. 无不良信用及财务违规记录
产品运营3-5年大专中后台系统B端产品不接受居家办公平台类C端产品数据分析能力好
岗位职责: 1、负责客户体验中心客服系统的运营工作,聚焦客服及业务效率提升的关键痛点,挖掘系统使用过程中的问题与优化空间,独立完成解决方案的设计与实施,推动产研团队持续优化系统功能,实现业务效能提升 2、承担系统日常运行的稳定性监控任务,制定并完善应急预案,协同技术团队高效处理系统故障与突发事件,确保系统稳定运行与快速恢复 3、具备专项项目管理思维,拥有独立沟通协调、问题解决及总结汇报能力,以目标达成为导向,高效推进各项任务落地执行 4、关注行业系统发展趋势,结合竞品动态与创新思路,推动系统不断迭代升级,助力业务持续提效 任职资格: 1、熟悉客户体验中心客服系统运营模式,能够精准识别客服作业和业务流程中的效率瓶颈,反馈系统应用层与底层逻辑的问题与改进机会,独立输出系统优化方案并推动落地,促进产研侧持续完善 2、具备系统稳定性保障经验,能主动开展日常监控并制定应急响应策略,可与研发团队紧密协作,及时应对和解决系统异常,保障服务连续性 3、具有专项PM工作能力,良好的跨团队沟通、问题处理与协同推进能力,善于总结复盘,执行力强,能以结果为目标驱动项目进展 4、对行业相关系统有敏锐洞察力,能从竞争格局与创新角度出发,为系统演进提供可行性建议,支持效率提升目标
成本核算专员
8000-13000元/月
成本会计3-5年本科成本制造业供应链成本,降本管理
工作内容: 1、负责成本数据的核算与管控,保障成本信息真实准确; 2、参与成本预算制定,定期输出成本分析材料; 3、配合推进成本会计流程执行,持续优化成本构成; 4、推动业务与财务协同,具备较强的跨部门沟通协调能力; 5、熟练操作常用办公软件(如:PPT、Excel等),掌握SAP等信息化系统操作。 岗位要求: 1、熟悉成本会计专业知识及实务操作; 2、能独立开展成本核算及相关控制工作; 3、具备良好的沟通意识和团队协作能力。
财务经理/主管5-10年本科
岗位JD 【岗位职责】 1、按照国家相关法律法规及公司财务制度开展会计核算工作,真实、准确地反映企业财务状况与经营成果; 2、审核各类报销及付款凭证,确保票据合规合法,流程完整准确;参与销售、采购合同的审核,识别并防范税务与履约风险; 3、负责各项税务申报与缴纳工作,合理运用税收优惠政策,优化税务管理; 4、统筹资金使用规划,科学调配资金资源,提升资金使用效率与收益水平; 5、组织落实资产清查盘点,保障账实相符,审核各类财务报表,强化基础核算规范性; 6、持续优化财务流程和内部控制体系,推动制度迭代更新; 7、完善财务档案管理体系,积极配合内外部审计工作的开展; 8、根据公司安排,面向全组织提供定期或不定期的财务知识培训及相关支持工作; 9、深入了解公司业务运营模式及门店结算机制,输出业财融合分析报告或管理建议; 【任职要求】 1、全日制本科及以上学历,财经类专业背景; 2、具备5年以上财务或审计领域工作经验,其中至少1年担任财务主管职务; 3、持有中级会计职称者优先,具有CPA资格者更佳;有商贸流通、批发零售或特许加盟行业经验者优先考虑; 4、熟练操作财务软件(如金蝶系统),精通常用办公软件工具; 5、熟悉国家财经法规、税收政策及相关账务处理流程; 6、具备良好的沟通表达能力与团队协作意识; 7、品行端正,具备较强的职业操守与责任感; 纵向晋升:财务经理→财务副总监→财务总监 【丰厚福利】: 1、六险一金:包含五险、公积金及额外意外险; 2、节日礼品:妇女节、儿童节、端午节、中秋节、春节等节日均发放专属礼遇; 3、生日福利:每月举办集体生日会,赠送生日礼物; 4、员工在门店消费可享内部优惠价格; 5、定期组织团队聚餐及丰富多样的团建活动; 6、每日提供下午茶,零食水果供应充足,快乐享用不怕长胖。
会计经验不限大专
高新区招实习生1位 半天班8:30~12:00 工作地点:中安创谷科技园A3栋 表现优异结束实习毕业后可直接转正 需要是财会专业,要眼里有活 负责前台接待和一些基础的财会工作 薪资:2320/月/次月结 ————————————
审计负责人
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科上市公司集团公司外部审计内部审计互联网
职位概述: 我们正在招聘一名专业扎实、富有责任感的审计总监,全面主导公司内部审计体系的搭建与执行,统筹审计质量管理,识别运营风险并输出建设性建议,助力企业实现合规、稳健发展。 主要职责: 1、统筹公司内部审计工作的整体规划、组织推进与落地实施。 2、牵头开展财务收支、经营运作、内部控制及风险管理等方面的审计工作。 3、识别核心业务流程中的潜在风险,评估内控机制的有效性,提出改进方案并督导落实。 4、确保各项审计活动遵循国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度。 5、撰写审计报告,向高层管理层反馈审计结果、风险提示及优化建议。 6、负责审计团队的组建、日常管理与专业能力培养。 任职要求: 1、学历要求: 本科及以上学历,财务、审计、会计或相关领域专业背景。 2、经验要求: 具备5年以上审计相关工作经验,有会计师事务所从业经历或大型企业内审管理经验者优先考虑。 核心能力: 1、熟练掌握审计理论、方法及实际操作流程。 2、通晓企业内控体系、风险管理框架及财务核算机制。 3、具备出色的分析判断力、风险预判能力与问题解决能力。 4、坚持原则,拥有良好的职业操守和保密意识。 5、具备较强的沟通协调能力和书面表达能力。
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