职位详情
职位概述:
我们正在招聘一名专业扎实、富有责任感的审计总监,全面主导公司内部审计体系的搭建与执行,统筹审计质量管理,识别运营风险并输出建设性建议,助力企业实现合规、稳健发展。
主要职责:
1、统筹公司内部审计工作的整体规划、组织推进与落地实施。
2、牵头开展财务收支、经营运作、内部控制及风险管理等方面的审计工作。
3、识别核心业务流程中的潜在风险,评估内控机制的有效性,提出改进方案并督导落实。
4、确保各项审计活动遵循国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度。
5、撰写审计报告,向高层管理层反馈审计结果、风险提示及优化建议。
6、负责审计团队的组建、日常管理与专业能力培养。
任职要求:
1、学历要求: 本科及以上学历,财务、审计、会计或相关领域专业背景。
2、经验要求: 具备5年以上审计相关工作经验,有会计师事务所从业经历或大型企业内审管理经验者优先考虑。
核心能力:
1、熟练掌握审计理论、方法及实际操作流程。
2、通晓企业内控体系、风险管理框架及财务核算机制。
3、具备出色的分析判断力、风险预判能力与问题解决能力。
4、坚持原则,拥有良好的职业操守和保密意识。
5、具备较强的沟通协调能力和书面表达能力。
我们正在招聘一名专业扎实、富有责任感的审计总监,全面主导公司内部审计体系的搭建与执行,统筹审计质量管理,识别运营风险并输出建设性建议,助力企业实现合规、稳健发展。
主要职责:
1、统筹公司内部审计工作的整体规划、组织推进与落地实施。
2、牵头开展财务收支、经营运作、内部控制及风险管理等方面的审计工作。
3、识别核心业务流程中的潜在风险,评估内控机制的有效性,提出改进方案并督导落实。
4、确保各项审计活动遵循国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度。
5、撰写审计报告,向高层管理层反馈审计结果、风险提示及优化建议。
6、负责审计团队的组建、日常管理与专业能力培养。
任职要求:
1、学历要求: 本科及以上学历,财务、审计、会计或相关领域专业背景。
2、经验要求: 具备5年以上审计相关工作经验,有会计师事务所从业经历或大型企业内审管理经验者优先考虑。
核心能力:
1、熟练掌握审计理论、方法及实际操作流程。
2、通晓企业内控体系、风险管理框架及财务核算机制。
3、具备出色的分析判断力、风险预判能力与问题解决能力。
4、坚持原则,拥有良好的职业操守和保密意识。
5、具备较强的沟通协调能力和书面表达能力。
2025-12-17 18:29
IP属地:安徽合肥
职位福利
本科5-10年上市公司集团公司外部审计内部审计互联网

上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司
不需要融资 · 1000-9999人


鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为,请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >











