
内控专员(信息技术方向)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,检查资产管理情况;审查收款流程,监督收支两条线制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支出实施月度审计。
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建设与执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时覆盖企业整体内部控制体系的建立与执行情况。
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计工作,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
内控专员
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上IT审计内部审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
双休5-8K财税咨询顾问
5000-8000元/月
审计1-3年大专及以上生日会周末双休代理记账公司下午茶外部审计内部审计法定假日休假
我们是一家专注于为中小企业提供专业代理记账服务的企业,拥有多年的行业经验,以优质的服务和良好的信誉赢得了广大客户的认可。随着业务持续扩展,现面向社会诚聘一位能力出众、经验丰富的会计人才加入我们的队伍,携手共创美好未来。
一、薪资福利:
1、综合薪资:5-10k
2、双休,享受国家法定节假日,设有工龄奖、全勤奖、带薪年假;
3、提供下午茶、父母金、团队生日会、定期团建、年度旅游及各类节日福利;
4、每年两次职级评定与调薪机会,公司发展迅速,人才体系不断完善,晋升通道广阔;
二、岗位职责:
1.熟悉工商注册相关知识及法律法规,掌握注册流程;
2.具备较强的沟通表达、人际互动与逻辑分析能力;
3.富有进取心,愿意与企业共同成长与发展;
4.拥有良好的团队合作意识,积极参与公司建设与决策建议;
5.能够理解各岗位的基本职能,全面掌握公司各项业务运作;
三、任职要求:
1.财务、会计等相关专业背景,具备1年以上工作经验,持有初级及以上会计职称者优先;
2.熟练操作用友、金蝶等财务软件,精通Excel函数应用,熟练运用办公软件,具备扎实的财会专业知识和实操能力;
3.具备出色的团队管理与协调沟通能力,能高效组织并推动团队完成工作任务;
4.工作认真细致,责任感强,恪守职业操守,具有高度的敬业精神
审计经理(J11233)
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上CPA四大
工作职责:
1、统筹管理团队内部部分或全部审计业务,科学制定审计项目计划并实施有效控制;积极推动团队高效运作,提升客户满意度;负责客户资源的开发与长期维护;指导项目经理开展项目管理工作,并推动项目组成员的专业成长与能力提升。
2、主导部门内重要审计业务,承接公司重点且复杂度较高的审计项目,全面负责项目的规划、执行与进度把控;
3、承担部门日常管理工作,带领团队成员高质量完成各项任务,提供专业指导并激发团队积极性;
4、具备深入钻研的专业态度,在特定领域拥有深厚积累,作为专业带头人推动团队整体专业水平提升;
5、负责对项目组人员进行全过程指导与培训,促进其职业发展,打造协作高效的专业团队;
6、与客户建立稳定、互信的合作关系,成为客户信赖的专业顾问;
7、具备较强的市场拓展意识和业务开拓实力。
任职资格:
1、至少5年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备独立领导大型审计项目全流程的实际案例;
2、具备扎实的专业判断力和复杂问题处理能力,在某一专业领域具有权威性或专家级水平;
3、坚持独立、客观、公正的职业立场,具备良好的职业道德,做到胜任、敬业、严谨、保密、正直、热忱;
4、拥有出色的团队领导力,能够主动引导并带动团队实现卓越绩效;
5、能接受频繁出差安排,具备应对高强度工作节奏的心理与身体素质;
6、有在证券资质会计师事务所工作经历,或曾主导、参与IPO项目及上市公司审计者优先考虑;
7、全日制本科及以上学历,无犯罪记录,无不良执业行为记录。
审计资深高级经理(J11330)-苏州
2.5-4.5万元/月
审计10年以上本科及以上CPA金融
工作职责:
◊带领并统筹审计团队运作,保障审计项目高效、优质交付;
◊深入把握江苏区域市场动态与客户需求,策划并落实市场拓展方案;
◊搭建并维系与江苏本地企业的合作关系,持续拓展客户资源;
◊主导重点客户的商务洽谈,推动项目顺利签约与实施;
◊提供高水平的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力;
◊全程监控审计执行流程,确保符合行业规范及监管要求;
◊指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。
任职资格:
◊全日制本科及以上学历,具备注册会计师(CPA)执业资质;
◊在IPO及资本市场相关审计领域具备八年以上实践经验,有管理岗位经历者优先考虑;
◊在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场开拓潜力;
◊具备卓越的领导才能与团队管理经验,善于激发团队积极性;
◊拥有出色的沟通协调与谈判能力,能高效对接客户与内部团队;
◊思维敏捷,富有创新意识,能灵活应对市场变化并制定有效业务策略。
我们提供:
具有竞争力的薪酬和福利待遇。
广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。
参与重要项目和决策的机会。
支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。
工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
上市审计主管
1.8-2万元/月
审计3-5年本科及以上CPA四大制造业内部审计
一、任职要求:
1、审计、会计等相关专业本科及以上学历,通过CPA等专业资格考试者优先;
2、了解A股市场(含科创板、创业板、北交所)上市审计规范,具备主导或全程参与A股IPO审计项目经验者优先;
3、具备较强的财务数据整理与分析能力;
4、熟练操作ERP系统及常用办公软件,掌握数据分析工具者更佳;
二、经验要求:
1、具备3年以上财务审计工作经验,或曾在证券公司任职,有服务上市公司或拟上市企业经验者优先;
2、品行良好,具备跨部门协作经验,可高效协调业务、法务及外部机构,保障上市工作有序推进;
3、具备良好的沟通能力、抗压能力和保密意识,能胜任高强度工作节奏;
4、沟通表达能力强,善于向董事会及投资方呈现财务价值;
5、熟悉企业内部审计体系及相关管理制度,可根据企业实际运营情况,完善内部控制流程与规范;
6、具体薪酬待遇将根据面试结果,双方协商确定。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上集团公司内部审计
岗位职责:
1、依据公司经营战略,完善内部审计控制体系,制定相应的审计规范与操作流程;
2、深入各业务条线,识别并评估业务运行中的中高风险点,编制审计方案,经董事长审批后组织实施;
3、牵头执行重点审计项目,涵盖营销、供应链、财税、品牌及IT等专项审计,形成审计结论,提出可操作的优化建议并跟进整改落实;
4、全面掌握业务流程运作,促进流程改进与运营效率提升。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济类相关专业,具备5年以上相关领域工作经验;
2、拥有企业内部审计或会计师事务所审计背景,有供应链、市场营销、财务管理等方向审计实操经验者优先;
3、具备良好的沟通协调能力,能够实现跨部门、跨层级高效交流,及时发现并推动问题解决;
4、工作态度认真细致,品行端正,具有较强的责任意识、职业素养及团队协作精神。
审计高级经理-无锡(J10613)
3.5-5万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司CPA四大高级会计师注册会计师事务所审计审计管理外部审计IPO
工作职责:
工作地点:无锡
汇报对象:合伙人
职位描述
工作职责简述
审计高级经理需主导团队高效执行合伙人交付的各项任务,统筹审计项目的整体规划与实施控制,并对现场项目组提供专业指导。该岗位需全面承担项目管理与团队管理职责,维护良好的客户关系,同时积极挖掘潜在合作机会,助力业务持续拓展。
详细描述
相关活动:
•配合合伙人推进大型审计项目,独立编制完整审计报告
•根据项目进度安排,可并行统筹多个项目运作
•担任公司指派的重点项目负责人,主导复杂度高、规模大的核心项目
•具备深入钻研的专业态度,在特定领域具备深厚积累,作为专业带头人推动团队能力提升
•负责团队成员的带教与能力建设,促进人员成长,打造高绩效作业团队
•在日常客户对接中识别新增服务需求,展现突出的业务拓展意识与能力
沟通责任:
•有效激励团队成员,提升整体工作效率与执行力
•与客户保持顺畅沟通,建立长期信赖的合作关系
任职资格:
教育背景及职业资质
•取得注册会计师执业资格,本科及以上学历
具备知识及技能:
•拥有8年以上大型企业审计项目经理工作经验,具备丰富独立带队完成大型审计项目经历;
•在某一行业或专业领域具备专精能力;
•具备出色的执业判断力与复杂问题应对能力;
•坚持独立、客观、公正、诚信、胜任、勤勉、热忱、保密的职业操守;
•具备卓越领导力,能够积极引导团队实现优异成果;
•可接受频繁出差,适应高强度工作节奏;
•具备中央企业服务经历、在具备证券资质的机构工作过,或主导过IPO及上市公司审计项目者优先。
审计助理经理(J11013)
9000-12000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计应届勿投
工作职责:
主导中型企业的年度审计及专项审计项目,全面监督和把控项目执行流程;
合理规划审计项目的实施计划,组织并推动审计工作有序开展;
科学分配团队任务,优化资源配置,保障项目高效推进;
依照公司底稿审核标准,复核团队成员的工作底稿,确保审计成果的规范性与准确性;
统筹团队协作,维护良好的内部工作氛围与协作关系;
对项目组成员进行业务指导与技能培训,促进其专业能力提升,打造高绩效审计团队;
积极对接客户,保持顺畅沟通,协调解决项目中的各类问题,维护客户关系并提升满意度;
定期与客户保持联系,增强合作粘性,推动长期合作关系建立。
任职资格:
具备两年以上会计师事务所审计工作经验,注册会计师考试通过两门及以上者优先;
熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟悉国家相关会计准则、审计规范,有独立负责中大型审计项目经历者优先;
熟练操作计算机,精通常用办公软件及审计工具;
具备较强的中英文书面表达与沟通能力;
坚持独立、客观、公正的职业操守,具有责任感、诚信品质、敬业精神及保密意识;
拥有良好的团队管理能力与跨部门沟通协调能力;
工作积极主动,能保质保量按时完成各项任务,作风严谨,责任心强;
能够适应频繁出差,承受高强度工作节奏;
有在证券资质会计师事务所工作经历,或参与过IPO、上市公司审计项目者优先;
应聘及入职信息填写完整真实,无犯罪记录,无不良执业记录。
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入、支出及债权债务状况,资产管理工作;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,对财务管理相关的内控机制建设及运行情况进行审计;对企业整体内控体系的建立与执行情况进行评估;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
保底8000就近分配牛奶水果蔬菜超市配
300-400元/天
货物配送包住保险高温补贴包吃社保餐补11-20人日结兼职假期工全职
300一天有宿舍、可以日结,还有5000-8000的年终奖
需要18-50岁、身体健康、没有犯罪记录
日结300/天就近分配时间自由
300-400元/天
货物配送包住保险高温补贴包吃社保餐补6-10人日结兼职假期工全职
300一天有宿舍、可以日结,还有5000-8000的年终奖
需要18-50岁、身体健康、没有犯罪记录
内审方向
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上
1、审计事务所背景、通讯企业内审;海外经验优先;3年起的工作经验;
2、英语听说读写能力熟练掌握;
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:预计一个多月左右结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:200-400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:年前结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
审计主管
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科及以上外部审计CPA内部审计财务审计审计师
岗位职责:
1、依据公司战略发展需求,达成部门工作目标,统筹开展内外部审计监督工作,强化企业管控机制,防范经营风险,助力企业可持续发展;
2、牵头制定公司内部审计与监察相关制度及流程,经批准后组织实施并监督落实;
3、组织公司日常经营审计及专项审计任务,编制审计报告,识别问题并提出改进建议,提交审计中心作为管理决策参考;
4、负责公司业务运营中内控流程的审计与合规管理,监督各职能部门执行内部管理制度与操作规范,结合法律法规及监管要求的变化,及时提议并推动相关部门优化制度体系与流程设计;
5、针对公司新兴业务和创新产品提供合规支持与法律建议,开展风险评估,实施风险识别与管控措施;
6、搭建并维护与外部审计机构的稳定协作关系,协调外审工作安排,汇总分析外审意见并推动整改落地;
7、监督公司重点事项推进情况及重大决策执行过程,确保落实到位。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业背景;
2、具备3年以上大中型企业在审计、监察领域的管理工作经验;
3、精通企业法务、审计、监察及内部控制工作内容,能独立主导内控专项审计、内控体系建设及绩效审计项目;
4、掌握风险管理相关理论、工具与方法,具备良好的信息采集与数据分析能力,可独立完成风险分析报告撰写;
5、具备出色的风险洞察力与判断力,在项目风险识别、评估、控制及审查方面有扎实实践经验;
6、思维条理清晰,语言表达与文字沟通高效顺畅,富有亲和力,具备团队领导力与跨部门协同能力;
7、持有注册会计师、注册审计师资格者优先考虑。
岗位职级
专员/助理
注册会计师
8000-12000元/月
税务3-5年本科及以上生活服务注册税务师CPA代理记账公司物流互联网房地产/建筑税务筹划代理公司税务筹划电商
笨鸟邦旗下北京青杉税务师事务所招聘注册税务师和注册会计师,在南京本地工作,就职于事务所!综合月薪10k+,双休。
1、月薪资10K以上,缴纳五险一金,提供带薪培训
2、需具备3年以上税务师事务所工作经验,或5年以上企业全盘账务管理经历
3、任职资格:持有注册税务师、注册会计师职称
4、工作地点:江苏青岛北京天津河北河南陕西山东四川重庆
5、配合财税顾问为现有客户提供服务,协助制定合规方案、账务优化升级及税务筹划的落地执行
可选择入职当地公司,也可选择加入北京团队,社保按实际入职城市缴纳
审计见习生
80-110元/天
审计经验不限本科及以上外部审计内部审计
项目情况:地点昆山市,周一至周五提供食宿,周末需自行安排,要求一周内到岗,需保证2个月以上的全勤实习期。
工作职责
1、参与上市公司及大中型企业集团的IPO审计工作,协助项目经理开展现场审计任务,负责审计底稿的编制、整理与归档;
2、在审计过程中负责与相关单位及部门的对接与沟通;
3、完成与审计相关的其他事务以及上级交办的各项任务。
任职资格
1、本科及以上学历在读学生,具备事务所实习经历者优先;
2、财务、会计类专业背景者优先考虑;
3、态度端正,工作细致认真,具备良好的责任意识;
4、能适应高强度工作节奏,接受短期出差安排。
总账会计
1-1.2万元/月
总账会计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.承担公司日常总账核算任务,保障账务处理的准确、及时与完整;
2.审查各项会计单据,编制并核对财务报表,确保财务信息真实合规;
3.开展财务数据分析,为管理决策提供支持,持续优化财务管理流程;
4.配合内外部审计工作,整理并提交审计所需资料,保障审计顺利推进;
5.负责财务系统的维护与升级,提升财务信息化水平,确保数据安全与运行高效。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、财务或相关专业背景;
2.具备3年以上总账会计工作经验,有同类行业经验者优先考虑;
3.熟知国家会计准则及相关税收法规,具备扎实的专业知识和实操能力;
4.熟练操作财务软件及Office办公工具,具备较强的数据处理与分析能力;
5.具备良好的沟通协作能力,富有团队意识,能适应一定强度的工作压力。
财务主管
1-1.2万元/月
财务经理/主管3-5年本科及以上
岗位职责:
1.主导公司财务管理事务,保障财务信息的准确性与及时性
2.带领财务团队,持续优化财务运作流程及内控机制
3.深度参与企业财务战略制定,输出专业的财务分析与决策支持
任职要求:
1.具备优秀的财务统筹能力及团队管理经验
2.可独立开展财务报表编制与深度分析,具备较强的财务判断力
3.具有良好的跨部门沟通技巧和应变能力,能有效解决财务相关复杂问题
【顺远集团】运营数据分析师
4000-7000元/月
财务分析/财务BP1-3年本科及以上经营数据数据统计数据分析
岗位职责:
1、负责下属产业公司(子公司/事业部)经营数据的核算工作,涵盖收入、成本、利润、现金流等核心财务指标;
2、协助开展定期经营分析报告编制,发现业务运行中的异常情况,并提出改进意见;
3、协助跟踪产业公司年度及季度经营目标(如营业收入、利润率、回款率等)执行进度,深入分析目标偏差原因;
4、参与相关业务会议,从财务视角对项目实施可行性与潜在风险进行评估。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、经济、统计学等相关专业背景;
2、具备1年以上财务分析、经营分析或管理会计相关工作经验;
3、理解业务运作逻辑:能够快速掌握产业公司的商业模式及关键运营数据;
4、具备较强的数据处理与分析能力,熟练使用Excel(函数、数据透视表)等工具;
5、具备良好的沟通协调能力,能够高效推进跨部门协作;
7、具有药品批发、零售等大健康领域从业经历者优先考虑。
其他要求:
1、中共党员优先。
总账会计
4000-6000元/月
总账会计1-3年大专及以上制造业出口退税鼎捷系统
1、大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业,持有会计从业资格证书,具备出口退税相关经验
2、熟练操作财务软件及Excel、Word等常用办公软件,3年以上制造业财务岗位工作经验
3、根据企业内部管理需求,按时编制管理费用明细表,按月出具往来账款报表
4、定期开展固定资产与流动资产的盘点与核查,确保账实一致,并编制相关资产报表;跟进应收应付账款情况,落实不良债权清理的具体执行工作
5、负责日常账务核对,完成收款处理、现金入账操作,以及工资数据核对与发放事宜
6、不定期抽查出纳现金实际余额与账面是否相符,监督报销款项及相关经济业务的合规性
7、参与公司预算编制工作,开展预算执行情况的统计、对比分析与过程监督
8、按时编制各类财务报表,并进行数据分析,提供决策支持依据
财务经理/主管
5000-8000元/月
财务经理/主管1-3年大专及以上总账核算财务综合管理
岗位职责:
1、带领财务团队完成日常账务处理、报表编制及财务数据分析,保障财务信息的准确性与时效性;
2、统筹内外部审计工作,落实税务申报与合规管理,确保企业税务运作符合监管要求。
任职要求:
1、财务管理类相关专业毕业;
2、具有2年以上财务管理工作经历,有物业行业从业经验者优先考虑;
3、掌握国家财务、税务相关法规政策,具备良好的财务分析与决策支持能力。
财务专员
6000-8000元/月
会计1-3年本科及以上成本预算财务分析固定资产核算医药
岗位职责:
1、按月开展车间计件工资的复核与确认工作;
2、按月实施车间成本核算,确保成本数据的及时性与准确性;
3、按月监督车间物料、半成品及产成品等物资的管理与盘点工作,保障账实一致,推动异常问题的整改落实;
4、每日收集车间生产得率等相关成本指标,发现偏差及时牵头分析原因;
5、每月牵头组织车间成本分析会议,输出管理优化建议,助力降本增效目标达成;
6、定期组织开展车间固定资产盘点,确保资产账实相符,协助并督促问题整改到位;
7、完成上级交办的其他工作任务
任职要求:
1、具备2年以上相关岗位工作经验
2、熟悉成本管控、财务分析、资金运作、风险防范及战略支撑等专业知识
3、熟练使用PPT/WORD/EXCEL/VISIO等办公软件,掌握SAP系统操作
4、具备良好的目标管理意识和团队协作能力
5、具备较强的组织协调能力、判断力及问题分析与解决能力
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供审计员招聘在线招聘信息,主要招聘江苏审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。