
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上业务合规
岗位职责
1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告;
2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改;
3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患;
4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升;
5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平;
6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架;
2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先;
3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳;
4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决;
5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力;
6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰;
7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
SZ003审计主管-南京
2-3.5万元/月
审计5-10年本科及以上IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计助理-无锡(J11425)
7000-10000元/月
审计1-3年本科及以上上市公司CPA四大事务所审计八大注册会计师外部审计初级会计师会计
工作职责:
负责企业审计项目中一个或多个模块的凭证审核及审计底稿编制工作;
与项目团队成员保持良好协作,保障项目顺利推进;
具备较强的主动学习意识,持续提升审计专业能力,及时掌握最新财务法规与行业规范。
详细描述:
相关活动:
1、根据项目经理安排,参与审计项目的现场执行工作;
2、独立编制审计工作底稿,准确记录审计过程中发现的业务问题;
3、协助主审人员完成项目后期资料归集,汇总并整理附注披露所需数据。
沟通责任:
1、与项目负责人及其他团队成员保持高效沟通,确保信息顺畅传递;
2、在项目执行期间,妥善维护与客户的合作关系,确保工作有序开展。
任职资格:
具备知识及技能:
1、掌握企业财务管理流程,了解国家相关会计准则及监管要求;
2、熟练操作计算机,精通常用办公软件及SAP系统;
3、具备良好的中英文书面表达与沟通能力;
4、坚持独立性、客观性、公正性原则,具备诚信、敬业、严谨、负责的职业操守;
5、拥有较强的沟通协调能力以及问题分析与解决能力;
6、工作积极主动,能按时保质完成各项任务;
7、态度认真踏实,富有责任感;
8、可接受短期出差,能适应快节奏和高强度的工作环境。
教育背景及职业资质:
1、财务、会计类专业本科及以上学历,具有会计师事务所审计工作经验者优先,通过部分注册会计师科目考试者优先
审计
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上IPO
1. 具备3至5年大型会计师事务所工作经历
2. 有新三板审计、IPO项目或上市公司审计经验者优先
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
审计经理(J11233)
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上CPA四大
工作职责:
1、统筹管理团队内部部分或全部审计业务,科学规划并有效控制审计项目进程;积极引导团队高效开展工作,保障客户满意度;推进客户资源的开发与关系维护;指导项目经理落实项目管理任务,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
2、牵头负责部门内部分或全部审计业务,主导公司重点且复杂度高的审计项目,全面把控项目的计划与执行质量;
3、承担部门日常管理工作,对团队成员进行指导与激励,确保各项工作高效有序完成;
4、具备深入研究能力,在专业领域具备深厚积累,作为特定领域的专业带头人,引领团队实现专业技术水平的持续提升;
5、负责项目团队成员的带教与培训,促进其专业能力和综合素质的成长,打造高绩效协作团队;
6、与客户建立并维持良好沟通关系,逐步成为客户信赖的专业顾问;
7、具备出色的市场拓展意识和客户开拓能力。
任职资格:
1、具备不少于5年在大型企业担任审计项目经理的工作经验,拥有丰富的独立带队实施大型审计项目的实战经历;
2、具备扎实的专业判断力和问题处理能力,在某一专业领域具有权威性认知;
3、坚持独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情及保密的职业操守;
4、具备卓越的领导才能,能够主动指导并带领团队达成优异工作成果;
5、可接受频繁出差,能适应高强度工作节奏;
6、有在上市审计机构工作经验,或曾主导或参与过IPO项目及上市公司审计项目的候选人优先考虑;
7、全日制本科及以上学历,无犯罪记录,无不良从业记录。
审计助理经理(J11013)
9000-12000元/月
审计1-3年本科及以上收入成本外部审计
工作职责:
主导中型企业的年度审计及专项审计项目,全面监督与把控项目执行流程;
合理安排团队成员工作,实施有效指导与培训,促进团队成员专业能力提升;
统筹项目整体进度,制定切实可行的审计工作计划,确保项目高效推进;
科学分配审计资源,优化团队协作,保障各环节有序衔接;
依照公司底稿审核标准,审阅团队成员工作底稿,严格把控报告质量;
维护团队内部良好协作关系,营造积极高效的工作氛围;
承担团队成员的日常辅导与能力建设,推动团队整体成长;
主动对接客户,保持顺畅沟通,建立并维护长期信任的合作关系;
持续跟进客户需求,提升服务满意度,巩固客户合作关系;
维持团队内部协调运作,确保信息畅通、配合紧密。
任职资格:
具备两年以上会计师事务所审计工作经验,通过CPA考试三门及以上科目;
熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟知国家相关会计准则与法规规范,有独立负责审计项目者优先;
具备较强的信息化操作能力,熟练使用常用办公软件及专业审计工具;
具备良好的中英文书面表达与沟通能力;
坚持独立性、客观性、公正性原则,具备正直、胜任、敬业、严谨、保密的职业素养;
拥有出色的团队管理能力与跨部门沟通协调技巧;
工作积极主动,能够保质保量完成既定任务,作风踏实,责任感强;
适应频繁出差安排,能承受高强度工作负荷;
有在具备证券资质的机构工作经历,或参与过IPO项目及上市公司审计者优先;
应聘及入职信息填写完整真实,无犯罪记录,无不良执业记录。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上集团公司内部审计
岗位职责:
1、依据公司经营战略,完善内部审计控制体系,制定相应的审计规范与操作流程;
2、深入各业务条线,识别并评估业务运行中的中高风险点,编制审计方案,经董事长审批后组织实施;
3、牵头执行重点审计项目,涵盖营销、供应链、财税、品牌及IT等专项审计,形成审计结论,提出可操作的优化建议并跟进整改落实;
4、全面掌握业务流程运作,促进流程改进与运营效率提升。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济类相关专业,具备5年以上相关领域工作经验;
2、拥有企业内部审计或会计师事务所审计背景,有供应链、市场营销、财务管理等方向审计实操经验者优先;
3、具备良好的沟通协调能力,能够实现跨部门、跨层级高效交流,及时发现并推动问题解决;
4、工作态度认真细致,品行端正,具有较强的责任意识、职业素养及团队协作精神。
新厂日结工320一天包吃住人走帐清开年红包5000
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审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计1-3年本科及以上财务审计项目审计专项审计
岗位职责:
1、配合项目主管推进大中型项目的审计执行;
2、独立负责中小型项目的全流程审计工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,具备2年以上会计师事务所审计工作经验;
2、持有注册会计师资格或通过注册会计师考试两门以上者优先考虑;
3、具备良好的沟通能力、组织协调能力及分析判断力;
4、工作认真负责,具有较强的团队合作精神;
5、熟练操作计算机及相关办公软件;
6、能适应频繁出差安排。
职位福利:五险一金、通讯补助、带薪年假、节日福利、年终奖金、加班补助
审计3-5年本科及以上财务审计外部审计专项审计项目审计
岗位职责:
1、统筹并指导团队开展客户审计任务,确保工作高效推进;
2、掌握企事业单位审计流程及财务管理体系,熟知国家相关法规、准则与行业规范;
3、负责项目整体规划与执行,合理分配团队成员工作任务,监督进度与成果质量,提供专业指导与培训支持;
4、实施项目质量管控,及时识别、分析并处理审计过程中发现的问题,保障项目顺利交付;
5、保持与客户的积极沟通与协作,维护长期稳定的客户关系。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、具备注册会计师资格者优先考虑;
3、具有3年以上会计师事务所审计工作经验,具备独立带领审计项目团队的经历;
4、具备较强的组织管理能力,良好的协调沟通技巧,富有团队合作精神。
职位福利:五险一金、通讯补助、带薪年假、节日福利、员工旅游、年终奖金
审计3-5年学历不限中级审计师外部审计金融业建筑业交通/物流CPA执业会员CIA国际注册内部审计师ACCA特许公认会计师
岗位职责:
协助项目经理开展大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,独立负责中型项目的审计执行,指导并培训审计助理人员。
任职要求:
◆具备注册会计师资格
◆3年以上会计师事务所工作经验(或2年以上事务所经验及2年以上企业财务背景)
◆具备良好的沟通能力、组织协调能力与分析判断力
◆工作认真负责,富有团队合作精神
◆熟练操作计算机及常用办公软件
◆本科及以上学历
职位福利:
五险一金、通讯补助、节日福利、年底双薪、带薪年假、员工旅游、绩效奖金、定期体检
会计
5000-8000元/月
会计1-3年学历不限混合办公
主要负责以下工作:申请票据、购买发票,精心准备并报送会计报表,协助办理税务报表申报;处理现金及银行收付事宜,制作记账凭证,进行银行对账,审核单据,开具和保管发票;协助准备、归档和保管财会文件;登记和管理固定资产与低值易耗品;负责与银行、税务等部门的对外联络工作;协助主管完成其他日常事务性任务。
任职要求:需为财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具备会计任职资格。要有扎实的会计基础知识,两年以上财会工作经验,具备一定英语读写能力。熟悉现金管理与银行结算,能熟练操作用友或其他财务软件。具备较强的独立学习和工作能力,工作踏实认真、细心积极主动。要有良好的职业操守和团队合作精神,较强的沟通、理解与分析能力。有建筑公司财务经验者优先。
财务会计
6000-8000元/月
会计1-3年本科及以上会计从业资格证书
1、跟踪公司经营运行状况、资金流动情况、营收数据及费用支出,开展分析并提出优化建议,为管理层决策提供支持,同时为绩效评估等工作提供可靠的数据支撑。
2、强化财务管控,落实财务监督职责,科学统筹资金使用,督促各部门严格执行财务制度与财经纪律,保障企业资金有序运转。
3、组织实施管理成本、质量成本、业务成本及平均成本的核算、分析与控制工作,为总监及总经理提供有效的决策参考。
4、确保安全投入资金及时到位,并对安全专项资金的使用过程进行跟踪监管。
5、保障事故隐患整改、安全培训等相关安全经费的合理支出。
6、审核各类事故处理过程中涉及的费用支出事项。
7、负责公司相关资质的日常管理与年度审查,涵盖营业执照、组织机构代码证、法人身份证明及授权委托书等资料的维护与归档。
8、协同业务部门开展信息预警,跟进业务到期应收款时间节点,推动应收款催收工作的落实。
9、完成上级领导安排的其他相关工作。
财务运营与成本分析
8000-13000元/月
财务经理/主管经验不限本科及以上财务分析成本管理预算管理
1、负责运营体系的财务分析及采购成本管控,跟踪目标达成情况,及时进行分析反馈,提出风险预警及应对策略;
2、负责产品BOM结构及主力产品成本拆解,推动技术降本项目的财务测算与执行追踪;
3、负责库存商品及发出商品的财务管理,对在手订单及滞销区域实施财务监控,定期编制财务经营分析报告,提供管理优化建议;
4、负责研发端渠道政策的财务测算、支持与过程监管,涵盖经销商安装费用的计提与结算、金融产品进件相关的财务管理工作;
5、参与业务流程与财务流程体系的搭建与优化,推进财务分析相关IT系统新功能开发及问题迭代优化的落地跟进。
出纳
4000-5000元/月
出纳1-3年大专及以上
学历要求:大专及以上学历
专业要求:财会类、经济金融类及其它相关
1.负责公司日常现金及银行存款的收付、登记与核对,确保资金安全与准确性。2.编制资金日报表,每天及时更新资金动态,确保财务数据的准确性。3.协助处理公司员工的日常费用报销,确保所有费用按照公司制度进行处理。
4.负责发票的开具与管理。5.公司文件的归档与整理,保证文档的完整性和可追溯性。6.协助上级领导完成其他财务相关工作,以支持公司的日常运营。
招聘条件
1.对财务软件和办公软件有良好的操作能力,能够高效地完成财务记录和报告。2.对工作有高度的责任心,能够准确无误地完成财务操作。3.具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效地与团队成员和其他部门沟通。4.1~3年同岗位工作经验。
常州天宁区本公司招聘个税顾问,主要负责帮助个人和企业通过个人养老金退税!男女不限!双休!节假日休!
3000-5000元/月
税务经验不限高中及以上
本公司招聘个税顾问,主要负责帮助个人和企业通过个人养老金退税!男女不限!双休!节假日休!
财务主管会计
9000-12000元/月
财务经理/主管10年以上大专及以上财务分析制造业中级会计师财务综合管理房地产/建筑风险控制
需工程类财务管理经验,大小周作息
岗位职责:
1、审核记账凭证、费用报销及财务报表,持续优化财务管理体系。
2、协助上级开展财务日常管理、预算编制、资金调度与投资规划工作。
3、统筹税务筹划与申报事务,组织并完成年度审计相关工作。
4、编制并报送对内对外各类财务统计报表。
5、协调银行、税务等外部机构的业务对接事宜。
6、落实领导安排的其他工作任务。
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计或财务相关专业。
2、持有会计中级职称,具备10年以上会计工作经验,有工程行业背景者优先考虑。
3、精通财务管理流程及税收法规,熟练使用各类财务软件。
4、具备良好的决策判断力、人际交往能力、沟通协调能力以及计划与执行能力。
财务bp(周末双休+国定假日+社保)
9000-13000元/月
财务经理/主管1-3年大专及以上财务BP
9:00-17:30,周末双休,国假法定节假日,社保。
1、建立BP流程
1)依据公司战略目标,配合财务总监完善财务BP服务体系及相关管理制度;
2)构建并持续优化财务预测模型,设计业务单元管理报表,制定科学的经营分析指标体系;
2、BU财务支持
1)承担业务与财务之间的信息桥梁职责,推动财务流程的优化与执行效率提升;
2)深入理解业务运作模式,与业务单元紧密协作,搭建合理高效的分析框架,评估业务模式并提出可行性建议,助力业务决策及过程管控;
3)对接各业务线运营需求,参与业务相关会议,协助梳理和优化业务流程,提升整体运作效率;
4)编制业务部门经营分析报告,监控经营效能,为业务绩效改进提供专业财务意见。
3、实施财务监督
1)参与采购制度与流程的完善,及时审核采购申请,核查供应商资质、招询价合规性,并对采购事项的真实性与合理性进行监督;
2)参与经济合同审查,介入重大合同谈判,开展业务方案风险评估,结合税收优惠政策设计合法合规的解决方案;
3)为品牌宣传、营销推广、渠道运营等市场活动提供财务支持,参与方案评审并对投入产出效果进行评估;
4)对投资项目进行收益测算,参与产品定价中的成本核算工作,并汇报测算结果;
5)协助财务总监构建风控模型,设立风险预警机制,针对潜在风险制定预测与应对措施;
4、成本控制分析
1)开展成本结构分析,参与成本相关政策讨论,精准完成成本测算;定期跟踪单品毛利率变化;
2)定期检查成本计划落实情况,剖析成本波动原因,结合实地调研发现问题,提出优化建议与整改措施;负责编制成本分析报告及成本管控实施方案;
5、经营分析报告
编制并提交经营分析报告
6、预算执行分析
1)围绕年度预算安排,为业务单元预算编制提供专业财务支撑;
2)跟踪预算执行进度,输出预算执行分析报告,并提出切实可行的优化建议;
7、临时性任务
完成上级交办的其他工作
技能要求
1、掌握系统且扎实的财务理论知识;
2、具备敏锐的业务洞察力,拥有业务导向思维,熟悉业务运行逻辑,能有效支撑业务发展;
3、具有大型集团企业2年以上财务管理工作经验,精通财务分析、成本管控、预算管理等领域;
4、熟练操作各类财务系统、办公软件及数据分析工具,具备数据建模能力;
5、持有中级会计师或以上专业技术资格;
6、学习能力和理解能力强,能够快速掌握业务内容,全面融入业务环境;
7、具备良好的沟通协调能力、抗压能力及问题解决能力,综合素质优秀
应付会计
5000-8000元/月
会计3-5年本科及以上应收应付
岗位内容:
1. 负责银行流水登记、应收应付明细账目记录及进项发票管理;
2. 在金蝶ERP系统中完成各类财务相关操作与账务处理;
3. 按期开展应收应付对账,办理支付票据登记、承兑背书业务及钉钉付款流程;
4. 汇总整理进口业务所需资料,确保资料齐全且准确无误;
5. 承担内部资产登记工作,执行固定资产折旧核算等相关事务;
6. 审核员工报销单据,依据公司财务制度和报销规范严格把关;
7. 根据实际工作需求外出办理财务事宜,包括前往银行、税务机关及供应商现场等;
8. 完成领导交办的其他临时性工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计、财务管理或相关专业背景;
2. 具备3年以上财务或会计岗位经验,有大型企业从业经历者优先;
3. 熟悉金蝶ERP财务模块操作,掌握财务报表编制及税务管理流程;
4. 拥有良好的沟通协调能力、团队合作意识及业务分析能力;
5. 工作态度严谨认真,责任心强,注重细节,能适应一定工作压力
税务见习生
120-180元/天
税务经验不限学历不限线下零售注册税务师税收返还制造业税务筹划代理公司电商
岗位职责:
1.协助开展进项税发票的归集、登记、分类及核对,确保账面与实际一致
2.协助办理开票事务,维护税务编码信息,完成相关单据的整理与存档
3.协助进行集团各法人单位会计凭证的汇总、装订及档案管理
4.协助落实上级交办的其他工作任务
应聘要求:
1、本科及以上学历,财税类专业背景优先考虑
2、熟悉Excel常用函数如vlookup、xlookup、sumif等操作者更优
3、具备良好的团队协作意识,工作踏实负责,细致严谨,稳定性强
监查/审计员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1. 根据审计工作安排及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案并组织实施;
2. 对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3. 开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4. 审查集团内部控制制度的建立、完善及执行情况,评估其完整性与有效性;
5. 组织实施集团各机构管理岗位人员的离任审计工作;
6. 调查处理针对集团干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占资产、贪腐等违规违纪行为举报,负责来信来访及投诉事项的分析与核查;
7. 编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8. 负责审计资料的搜集、整理、归档及立卷管理,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1. IT、财务、审计类专业或具备相关领域工作经验者优先考虑
2. 熟练掌握常用办公软件操作
3. 具备一定的沟通协调能力和扎实的文字表达能力
监查/审计专员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施;
2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性;
5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计;
6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判;
7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑
2.熟练掌握办公软件操作
3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
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