
审计专员
5000-10000元/月
审计3-5年本科集团公司制造业内部审计
财务审计/会计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理开展集团管理制度与标准的制定与实施,参与信息化与数字化管理体系的建设与优化,全面监督和审计集团各项业务流程,强化经营规范性,保障资金使用、业务执行及数据核算的合规、准确与高效,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历(具备丰富相关工作经验的大专学历者亦可考虑),财务、金融、审计等相关专业。
(2)有1年以上会计、审计类岗位工作经验者优先。
(3)持有中级会计或审计资格证书者优先。
(4)掌握扎实的财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力好,职业素养良好。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析工作。
(7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年本科集团公司制造业内部审计
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、金融等相关专业;
2、具备2年以上会计、审计相关岗位工作经验者优先;
3、持有初级/中级会计或审计资格证书者优先考虑;
4、熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维;
5、具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高;
6、熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据整理分析。
主要岗位职责:
1、配合部长开展公司内部控制体系的搭建与维护,及时提出优化建议;针对检查中发现的异常情况,如实反映并形成稽核报告,持续跟踪整改进展;
2、定期或临时抽查集团各部门内控制度执行情况,实施内部审计,并出具改进建议;
3、负责公司费用报销单、付款申请单等票据的稽核问题汇总、整理及相关考核工作;
4、开展采购成本的数据分析、动态监控及管理监督;
5、监督核查集团各职能部门任务指标的达成情况;
6、按时完成上级交办的其他工作任务。
具体工资待遇面议。
财务/审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科集团公司制造业内部审计
财务/审计/会计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的制定与实施,参与信息化及数字化管理体系的建设与优化,全面监督和审查集团各项业务流程,强化经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规、准确与高效,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历,财务、会计、金融、审计等相关专业。
(2)具备1年及以上财务或审计相关工作经验者优先。
(3)已取得初级会计或审计资格证书者优先考虑。
(4)掌握扎实的财务与会计/审计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作严谨细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养较高。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)了解ERP系统的基本业务操作流程。
审计主管
8000-10000元/月
审计5-10年本科集团公司内部审计
任职资格:
1.本科及以上学历,财务、会计或审计类相关专业;
2.具备5年以上内部审计管理岗位工作经验者优先;
3.持有中级会计职称或审计师资格证书者优先考虑;
4.熟悉内部控制体系及财务审计的理论知识与实际操作流程;
5.具备扎实的内审专业能力及丰富的现场审计实践经验;
6.具有较强的沟通理解能力,工作严谨细致,责任心强,坚持原则,具备良好的执行力和职业操守;
7.熟练掌握常用办公软件及ERP企业管理系统,能独立完成报表统筹编制与数据处理分析;
8.具备较强的责任意识与组织协调能力。
主要岗位职责:
1.负责公司内部控制制度的建立、维护与优化,并针对发现的问题提出改进建议;对异常情况及时披露,形成稽核报告并持续跟踪整改进展;
2.定期或临时抽查集团各职能部门内控制度执行情况,实施内部审计并提供改进意见;
3.统筹处理公司费用报销单、付款申请单等单据在审核过程中出现的问题,推动流程优化;
4.开展采购成本的数据分析、过程监督与管理控制工作;
5.监督检查集团各部门经营任务指标的达成情况;
6.指导并审核各项审计工作的实施过程,把关审计报告的质量;
7.对公司业务流程及经营活动开展运行审计,识别内控薄弱环节并提出整改方案;
8.负责内部审计团队的搭建与发展,组织审计人员的选拔与培养;
9.按时高效完成上级交办的其他工作任务。
审计主管
1.2-1.5万元/月
审计5-10年本科上市公司集团公司电信通讯CPA制造业中级会计师人工智能内部审计医药
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业
2、具备CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)者优先考虑
3、具有智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关领域工作经验,熟悉该类行业的商业模式与运营特征
4、拥有6-8年及以上企业内部审计岗位经历
5、能适应出差安排
岗位职责:
一、审计执行与管理支持
1、年度计划参与:协助拟定年度审计规划,聚焦智能设备行业中的研发、销售、采购、仓储、生产成本控制、数据安全合规等重点风险环节
2、项目牵头实施:独立承担或主导中大型审计项目(如全流程审计、专项审查、合规性审计、绩效审计等),涵盖方案制定、现场作业、底稿审核、报告编制及成果汇报全过程
3、业务深度融合:掌握智能设备产品全生命周期(包括研发、试产、量产至退市阶段)及供应链运作模式,推动审计工作深入业务实质,识别潜在管理问题
4、舞弊事项核查:主导或参与对涉嫌违规、舞弊行为的调查工作,并出具专业化的调查结论文件
二、风控与内控机制建设
1、风险识别评估:定期开展关键业务流程的风险评估,及时发现新增风险因素,并维护更新公司风险信息库
2、内控有效性评价:对现行内部控制体系进行测试与评估,针对薄弱环节提出切实可行且贴合实际的优化建议,并跟进整改闭环
3、合规动态跟踪:持续关注与公司经营相关的国内外法规政策(如数据安全、个人隐私保护、产品质量规范、出口管制等),确保审计覆盖必要的合规领域
三、团队协作与沟通协调
1、人员带教支持:视情况指导1-2名审计专员,合理分配工作任务,提供专业辅导,并对其输出成果进行质量复核
2、跨部门协同推进:与销售、采购、生产、法务、财务、研发等业务单元保持有效沟通,传播内控意识,促进审计发现问题的落地整改
3、管理层汇报对接:向审计经理及其他上级管理人员清晰、简明地反馈审计结果、风险提示及改进措施建议
财务审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科集团公司制造业内部审计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理组织并参与制定集团统一的管理制度与标准,推动信息化与数字化管理体系的建设与完善,全面开展集团各项业务流程的监督与审计工作,提升经营管理的规范性,保障资金使用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,及时识别并防范各类运营风险,为集团实现精细化、规范化和效益化管理提供有力支撑。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历(具备丰富相关岗位经验的大专学历者亦可),财务、金融、审计等相关专业背景。
(2)有1年以上财务或审计相关工作经验者优先考虑。
(3)持有中级会计或审计资格证书者优先。
(4)熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力好,职业素养良好。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)掌握ERP系统基本业务操作流程。
审计-成本核算工程师
8000-13000元/月
审计3-5年大专
任职资格:
1、大专及以上学历,机电、机械类相关专业;
2、3年以上机电、机械原材料采购相关工作经验;
3、同等条件下,持有机电工程师职称者优先考虑;
4、掌握机电、机械类原材料的核价方法与流程,了解生产及研发工艺,熟悉采购业务操作全过程;
5、具备基本的风险识别与内控意识,擅长数据分析,沟通协调能力强,恪守职业操守;
6、有志于从事企业内部审计相关工作。
具备技能:
1、掌握机电、机械原材料的成本核算方式及核价流程;
2、了解制造企业的生产工艺、研发环节及采购作业全流程。
岗位职责:
1、开展采购、生产运营及仓储管理等环节的内部控制审计工作,编制审计工作底稿及审计报告初稿;
2、定期或临时执行采购价格审查任务,形成核价审核报告,及时反映异常情况;
3、针对审计和核价中发现的问题,与责任部门沟通反馈,推动整改方案制定,并监督整改措施落实情况;
4、负责公司内部举报事项的核查工作,整理核查记录,撰写调查结论报告;
5、完成上级交办的其他相关工作。
财务/审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科集团公司制造业内部审计
财务/审计/会计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的建设工作,参与构建集团信息化与数字化管理体系,全面开展业务流程的监督与审计,强化经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历,财务、会计、金融、审计等相关专业。
(2)具备1年及以上财务或审计相关工作经验者优先。
(3)已取得初级会计或审计资格证书者优先考虑。
(4)掌握扎实的财务与会计/审计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养优良。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
审计专员
5000-10000元/月
审计3-5年本科集团公司制造业内部审计
财务审计/会计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的建设工作,参与构建集团信息化与数字化管理体系,全面监督并审计各项业务流程,提升经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历(具备丰富相关岗位经验的大专学历者亦可考虑),财务、金融、审计等相关专业背景。
(2)有1年以上会计或审计相关岗位工作经验者优先。
(3)持有中级会计职称或审计资格证书者优先考虑。
(4)掌握扎实的财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维能力。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
起重机月结
招聘启事
珠海高栏港码头现招聘门式起重机(Q2)司机若干名
- 任职要求:
1. 持有Q2门式起重机操作证,具备煤炭码头抓斗卸船机操作经验者优先录用
2. 中专/高中及以上学历,年龄22-50周岁,身体健康,能适应码头作业环境
- 工作模式:四班两倒,工作稳定,福利齐全
- 薪资待遇:薪资面议,待遇从优
- 联系方式:黄生 (,非诚勿扰)
审计经理
4000-5000元/月
审计1-3年学历不限
(一)岗位职责
1.制定项目计划与策略并组织实施;
2.组织执行审计程序,对重大会计、审计及税务问题进行专业判断,审核审计证据与工作底稿,确保审计质量符合执业准则和事务所控制标准;
3.负责与项目相关方进行沟通,汇报审计关键发现、重要事项及建议,协调解决项目执行中的重大争议与问题;
(二)任职要求
1.审计、财会类相关专业本科及以上学历,持有注册会计师执业资格证书;
2.具有三年以上会计师事务所审计经验,能独立负责中大型审计项目;
3.熟悉企业会计准则、审计准则,具备较强的专业判断;
4.具有高度的责任心、职业道德和抗压能力,多项目并行的审计工作经验。
项目经理
9000-12000元/月
审计5-10年本科上市审计IPO审计
一、 岗位职责 1、 IPO审计项目管理:全面负责IPO审计项目的执行与交付,制定详尽的审计策略与计划,合理分配团队任务,控制项目进度、预算与风险。 2、 核心领域审计: (1)子公司收入审计:主导对IPO公司旗下子公司的收入循环审计,确保其收入确认政策符合《企业会计准则》,业务流程规范,并能应对监管问询。 (2)研发费用审核:深度核查IPO公司的研发费用归集情况,确保其严格区分研究阶段与开发阶段,准确界定研发人员、物料及委外费用,并能识别潜在的研发费用与生产成本混同的风险。 3、 团队领导与质量控制:指导、监督并复核项目组成员(包括审计助理等)的工作 底稿,确保其符合相关技术规范和质量控制标准,对审计报告质量承担主要责任。 4、客户与沟通管理:作为项目现场负责人,与客户管理层、券商、律师等中介机构保持高效沟通,维护良好的客户关系,并能清晰、专业地汇报审计中发现的关键问题。 5、专业研究与培训:协助合伙人进行专业课题(如收入、研发费用等)研究,并参与对初级员工的入职培训与专业指导。 二、 任职资格要求 1. 执业资格与教育背景: 通过CPA考试的优先。 会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。 2. 专业经验: 具备5年及以上会计师事务所审计经验,其中至少3年担任IPO审计或上市公司审计项目负责人或现场经理角色。 拥有主导或深度参与A股IPO审计项目的成功经验,完整经历过至少一个IPO项目从前期尽调到申报的全过程者优先。 在收入确认、研发费用核查方面有丰富的实战经验,熟悉证监会及交易所对相关领域的审核要点。 3. 核心能力与素质: 专业判断能力:精通国内会计准则及审计准则,能对复杂的交易事项(如收入确认)做出准确的职业判断和风险控制。 项目管理与领导力:具备出色的团队领导、组织协调和项目管控能力,能同时管理多个项目,并承受较强的工作压力。 沟通与表达能力:具备优秀的书面和口头沟通能力,能撰写高质量的审计报告和管理建议书,并善于向客户董事会、管理层及监管机构清晰传递专业意见。 严谨与敬业精神:工作作风严谨,具有高度的事业心、责任感和敬业精神,能适应出差。 三、 薪酬福利 薪酬体系:我们提供业内具有竞争力的薪酬方案,采用“基本工资 + 岗位工资 + 绩效奖金”的组合模式,具体面议。 福利保障:完善的五险一金、带薪年假、节日福利、定期体检。 职业发展:提供清晰的晋升通道(高级经理/授薪合伙人方向)及多元化的专业培训(线上/面授)。 项目经理工资:试用期9K-1W 转正后1.W-1.2W 另外有相应的工时工资、项目绩效、项目补助等。
资深审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年本科
独立承担或主导中型审计项目的实施,包括编制审计计划、任务分工及质量审核;识别并应对重大错报风险事项;负责重点及复杂会计科目的审计工作;带领初级人员开展业务;协调维护客户关系。
本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先考虑。
注册会计师全科通过或已通过核心科目者优先,具备中级会计职称者更佳。
通常需具备3-5年会计师事务所从业经验,其中应包含参与上市公司或IPO审计项目经历。
熟悉企业会计准则、审计准则及相关上市规定;熟练操作审计软件及常用数据分析工具;具备较强的项目管理能力和风险识别能力。
具备良好的沟通协作能力,工作严谨细致,责任心强,能承受高强度工作压力,接受加班与出差安排。
基本月薪7000-9000元,另享工时补贴、项目绩效奖金、项目补助等薪酬组成部分。
初级审计专员
5000-6000元/月
审计经验不限本科会计师事务所
岗位职责:
1、在项目经理或资深同事的指导下,承担项目中部分审计任务,并负责审计工作底稿的编制、整理及归档;
2、审计执行期间如发现问题,需及时向项目经理汇报,并与客户保持积极、有效的沟通协调;
3、完成上级安排的其他相关工作任务;
要求:
1、本科及以上学历,专业为审计、会计、财务管理、税务等相关方向,熟悉企业会计准则,有会计师事务所从业经验者优先考虑;
2、具备良好的学习能力、沟通表达能力和理解能力,责任心强,工作踏实认真,具有优良的职业操守和团队合作意识;
3、能适应较强的工作压力,接受短期或定期出差安排;
4、熟练操作常用办公软件
初级审计专员
5000-7000元/月
审计经验不限本科
经验要求:
欢迎应届毕业生,或具备1年以内财务、审计相关实习或工作经历者(如出纳、财务助理、审计实习生等)。
具有会计师事务所或企业内部审计岗位实习经验者,可予以优先考虑。
学历与专业要求:
1. 本科及以上学历,部分用人单位(如中小型事务所、地方)可适当放宽学历要求。
(优先考虑会计学、审计学、财务管理专业,部分接受金融学、经济学、财政学等相关专业。)
2. 持有相关资质证书者优先(如已通过注册会计师(CPA)考试1-2科,特别是《会计》《审计》科目,或已取得初级会计职称)。
3. 若专业基础扎实,亦可酌情考虑。
任职要求:
1. 熟练操作Excel(包括数据录入、常用函数如VLOOKUP、SUMIF等),熟练使用Word,熟悉用友、金蝶等财务软件者优先。
2. 工作态度认真细致(确保数据准确)、具备基础沟通能力(可完成资料收集对接)、学习能力较强(能快速掌握审计流程及底稿编制方法)、能适应阶段性加班(如项目高峰期)。
3. 遵守基本职业操守,无财务舞弊、失信等不良行为记录。
财务总监(投融资上市)
1.6-2.5万元/月
CFO5-10年本科制造业资金管理投融资经验IPO经验
职责描述:
1. 在董事会的指导下,全面负责公司财务管理、成本管控、预算编制、会计核算与监督工作,强化企业经济管理能力,助力提升整体经济效益;
2. 组织贯彻执行国家相关财经法律法规、政策方针及制度规定,确保企业依法合规运营,保障公司合法权益;
3. 参与公司重大投资决策及重要经营活动方案的制定,主导重大经济合同或协议的研究与审查,参与关键经济问题的分析与决策过程;
4. 审核并签署公司年度预算、财务收支计划、成本费用规划、信贷安排、财务报告及会计决算报表;
5. 牵头推进公司上市进程及相关融资事项的组织协调工作;
6. 组织并实施重大内部审计项目,确保内部控制有效运行;
7. 实时掌握公司财务状况、经营成果及资金流动情况,定期向董事会汇报财务工作进展。
任职要求:
1. 财务金融类专业本科及以上学历,具备会计师职称,拥有上市公司财务运作实操经验;
2. 五年以上大型企业财务管理工作经历,担任企业财务总监职务满两年以上,或担任财务经理岗位三年以上;
3. 具备系统的财务专业知识体系,熟悉账务处理流程及财务管理全流程操作;
4. 精通企业成本管理体系与全面预算管理体系的搭建与执行;
5. 深入掌握国家财税法律法规,具备出色的职业判断力和丰富的财务项目分析与处理经验;
6. 熟悉会计准则以及与财务、税务、审计相关的法规政策;
7. 具备较强的沟通协调能力,品行端正,责任心强,工作细致严谨。
福利:
1. 缴纳五险一金,提供免费中餐和晚餐,对外地引进的高技术人才提供小区住房安置;
2. 薪资之外每月发放绩效奖金,入职满一年员工有机会获得股权分红激励,每年4月统一调薪,工程师及管理层享有不低于一个月工资的年终奖励;
3. 转正后即享带薪年假,婚假、产假、陪产假等各类假期均优于法定标准,并配套1000元贺金;
4. 提供年度健康体检、集体秋游、节日礼品、团队季度交流经费,设立5年员工奖、10年员工奖,支持员工无息借款购房;
5. 工会定期组织篮球、足球、羽毛球、乒乓球等文体活动与竞赛,丰富员工业余生活;
6. 团队成员共享团队利润的30%。
工作地点:珠海
成本核算专员
5000-10000元/月
成本会计3-5年本科成本集团公司ERP制造业
1、学历:本科及以上学历,财务、会计或财务管理相关专业。
2、工作经验:具备3年以上成本会计、财务分析等岗位实际工作经历。
3、核心技能:熟悉各类成本核算流程与方法;熟练使用ERP系统进行账务处理;拥有较强的数据分析能力及良好的沟通协作能力。
财务总监
1-1.5万元/月
CFO5-10年本科集团公司教育行业高级会计师财务BP体系搭建经验财务综合管理IPO经验
岗位职责:
1、参与集团发展战略的制定,主导集团财务战略的规划与实施;
2、组织建立健全集团财务管理、会计核算、会计监督、财务预算、资产管理及内部审计等制度与流程,并推动执行,开展有效内部控制监督;
3、负责审核财务预算、收支计划、成本费用、财务报告、会计决算报表及重大业务支出,会签涉及重大财务事项的业务方案和经济合同;
4、结合业务发展动态,牵头编制集团资金需求预算,统筹资金预算管理与资金调度工作,保障集团资金链安全稳定运行;
5、参与集团重大事项决策,对新业务、新项目进行财务可行性分析与研讨,为生产经营、业务拓展及对外投资提供财务支持与决策依据;
6、定期开展阶段性财务分析与预测,提出优化改进措施;向总裁提交分析报告,为经营决策提供切实可行的建议;
7、持续跟踪国家税收法律法规变化,组织团队开展税务政策学习,推进税收筹划工作,合理降低税负,控制税务合规风险;
8、制定财务体系年度、月度工作目标与计划,对下属人员实施培训、指导、考核与管理,评估周期性绩效并提出改进建议,督导各类财务文档的归集与归档;
9、统筹政府及行业主管部门所需财务数据和报表的填报工作,指导团队按时合规完成;协调税务、银行、工商等外部机构关系,维护良好沟通,促进部门间协作;
10、完成总裁交办的其他临时性工作任务。
任职资格:
1、年龄35-40岁,本科及以上学历,财务、会计等相关专业,具备中级会计师职称,持有注册会计师或注册税务师资格者优先;
2、3年以上大型集团企业财务管理工作经验;
3、掌握系统的财务专业知识,熟悉账务处理流程及全面财务管理实务;
4、具备出色的统计分析能力与财务洞察力,能通过数据识别问题并提出解决方案;
5、熟悉国家财税法律法规,精通会计准则及相关财务、税务、审计政策规定;
6、具有良好的职业判断力和丰富的财务项目处理经验;
7、品行端正,踏实敬业,作风细致严谨,责任心强,具备优良的职业操守;
8、有融资运作、上市筹备等相关财务管理实操经验者优先考虑。
珠海香洲区订9号补网两名,30一小时,壹桥保险,排上网轻,下排结账,发车,谢屯,杀猪菜附近
30元/时
临时工1-2人日结
订9号补网两名,30一小时,壹桥保险,排上网轻,下排结账,发车香洲,谢屯,杀猪菜附近电话
广东珠海岗位名称:生鲜配送中心录单员;岗位要求:1.年龄20-38岁;2.工作时间:早班0
3000-4500元/月
临时工月结
岗位名称:生鲜配送中心录单员; 岗位要求:1. 年龄20-38岁;2. 工作时间:早班07:30-12:00,晚班14:30-18:30;能接受倒班制度。3. 打字速度快,能熟练使用常用办公表格制作工具; 薪资待遇:待遇月薪范围在3000-4500元,具体根据能力而定。
会计
5000-7000元/月
会计1-3年本科弹性工作制
【工作内容】
-负责公司日常账务处理及财务报表的编制与分析;
-协助完成税务申报、发票管理及相关财务合规工作;
-参与公司成本控制与预算管理,提供财务数据支持;
-配合审计、财务检查等外部工作,确保财务资料完整准确。
【任职要求】
-人品德性好,对人真诚;具备良好的职业操守、责任心强,能承受一定的工作压力;
-财务、会计相关专业,大专以上学历;具备1年以上财务或会计相关工作经验者优先;
-有驾照会开车;
-具备一定的交际跟处事能力,表达能力强;
-随时可以出差。
总账会计
5000-6000元/月
会计经验不限大专应收应付
招聘要求:
1、财务、会计等相关专业毕业,具备三年以上一般纳税人企业会计工作经验,熟悉ERP系统操作,需有全盘账务处理及出口退税实操经历;
2、工作细致认真,具备较强的责任意识,具有良好的团队协作能力,能够主动与上级沟通,积极配合并执行领导的工作安排。
◆工作内容:
1、负责公司整体账务的核算与管理;
2、承担发票开具、进项发票认证及各项税务申报工作;
3、审核各类报销凭证,确保流程合规;
4、协助财务主管完成日常财务管理事务的执行与落实。
临时工月结
横琴科创中心招聘员工多名,65岁以下,身体健康,吃苦耐劳,服从安排,性格好,脾气差的不录用,3600元/月,月休四天。
工作地址:横琴科创中心
联系人:阳主管
资深审计专员
1.3-1.5万元/月
审计5-10年本科上市公司集团公司CPA合规管控制造业人工智能内部审计英语可作为工作语言风险评估
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业;
2、具备CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)者优先考虑;
3、具有智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关领域工作经验,熟悉该类行业的商业模式与运营特征;
4、累计6-8年以上企业内部审计相关从业经历;
5、能适应国内出差,必要时可接受境外差旅。
岗位职责:
一、审计执行与项目管理
1、年度计划参与:协助拟定年度审计规划,聚焦智能设备行业中的研发、销售、采购、仓储、生产成本控制及数据安全合规等关键风险环节
2、项目牵头:独立承担或主导中型至大型审计项目(如全流程审计、专项审查、合规性审计、绩效审计等),涵盖方案制定、现场实施、底稿审核、报告编制及成果汇报全过程
3、业务融合审计:掌握智能硬件产品全生命周期(含研发、试产、量产、退市)及其供应链运作模式,推动审计深度嵌入业务流程,识别潜在系统性问题
4、舞弊事项处理:主导或参与针对舞弊、违规行为的专项核查,并出具专业调查结论报告
二、风控体系构建与优化
1、风险识别:定期开展核心业务流程的风险评估工作,识别新兴风险因素,并同步更新风险信息库
2、内控评价:对现行内部控制机制的有效性进行分析,针对薄弱环节提出切实可行且贴合实际的优化建议,并监督整改进展
3、合规跟踪:持续关注与公司经营相关的国内外法规动态(如数据安全、个人隐私保护、产品标准、出口监管等),确保审计覆盖必要的合规范畴
三、团队协作与沟通协调
1、人员带教:视情况指导1-2名审计专员,合理分配任务,提供专业技术支持,并对其工作质量进行复核把关
2、跨部门联动:与销售、采购、生产、法务、财务、研发等职能部门保持高效沟通,传递内控意识,促进审计发现问题的有效闭环
3、管理层汇报:向审计经理等上级负责人准确、简明地反馈审计结果、风险态势及改进措施建议
会计
5000-8000元/月
会计1-3年大专制造业总账中级会计师
双休!
岗位职责:
1. 负责公司日常财务核算工作,编制并报送各类财务报表,维护管理分析用数据表格。
2. 严格审查各项费用支出,落实成本管控措施,提高资金使用效率。
3. 组织实施公司资产盘点,保障资产安全与完整性,优化资产使用效能。
4. 独立完成各项纳税申报工作,熟悉税务自查及纳税评估应对流程。
5. 运用财务数据分析支持生产经营,开展成本、利润及现金流等方面的分析,辅助管理层决策。
6. 熟悉所在行业相关税法法规及政策规定,确保财务操作合法合规。
7. 按要求完成上级安排的其他财务相关事务。
任职要求:
1. 年龄40岁以下,大专及以上学历,财务会计类相关专业,具备扎实的财务理论基础;
2. 具备2年以上制造业总账会计工作经验,有高新技术企业工作经历者优先;
3. 持有中级会计职称者优先考虑;
4. 熟练操作财务软件及常用办公软件,能熟练运用电子表格及相关函数功能;
5. 品行端正,工作细致严谨,责任心强,吃苦耐劳,具备良好的职业操守和沟通协调能力。
栏目概述
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