
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目的相关执行工作;
2、落实集团及下属单位的工程审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并及时沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业;
2、具备审计相关工作经验者优先。
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:依照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查款项收取执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建设与执行情况,对财务管理相关的内控机制建立与运行进行审计;对企业整体内控体系的制定与实施情况进行审核;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
监查/审计员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1. 根据审计工作安排及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案并组织实施;
2. 对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3. 开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4. 审查集团内部控制制度的建立、完善及执行情况,评估其完整性与有效性;
5. 组织实施集团各机构管理岗位人员的离任审计工作;
6. 调查处理针对集团干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占资产、贪腐等违规违纪行为举报,负责来信来访及投诉事项的分析与核查;
7. 编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8. 负责审计资料的搜集、整理、归档及立卷管理,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1. IT、财务、审计类专业或具备相关领域工作经验者优先考虑
2. 熟练掌握常用办公软件操作
3. 具备一定的沟通协调能力和扎实的文字表达能力
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目相关的具体执行工作;
2、组织实施集团及下属单位的工程类审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并有效沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业背景;
2、具备审计相关工作经验者优先。
监查/审计专员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施;
2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性;
5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计;
6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判;
7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑
2.熟练掌握办公软件操作
3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
内控专员
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上IT审计内部审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药
开展费用及财税合规巡查:
1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、费用预算与经营盈亏分析、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等事项。
2、组织实施营销条线的财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。
3、审查基层团队的费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算流程及公示执行、借还款管理、经营盈亏状况、人区客匹配、***清理、结算***等工作落实情况。
4、全面监督零售团队运营质量,围绕人员配置、费用控制、盈亏结果、对公往来、红冲操作、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作、库存管理等多个维度开展检查。
5、配合总公司开展各类调研与审计任务,积极参与相关工作实施。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者可适当放宽条件;
3、两年以上相关工作经验;
4、掌握财务与审计基本理论知识;
5、熟练使用Office办公软件;
6、具备较强的数据处理与分析能力;
7、熟悉财务账务处理的基础内容;
8、具备良好的沟通协调能力和高效执行力;具有团队协作精神,善于分析并解决实际问题;拥有严谨的保密意识和廉洁自律的职业操守。
内控专员(信息技术方向)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,检查资产管理情况;审查收款流程,监督收支两条线制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支出实施月度审计。
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建设与执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时覆盖企业整体内部控制体系的建立与执行情况。
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计工作,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
内控专员(信息技术方向)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况,以及资产管理情况;核查款项收取情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,重点对财务内控体系的建设与运行进行审计;同步推进企业整体内控机制的健全性与有效性审计;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
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【工作岗位】
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【福利待遇】
(1)保险:公司为员工缴纳五险(养老、医疗、失业、工伤、生育)
(2)设施:公司生活区设有网吧、超市、美发厅、洗衣房、健身房、球场免费娱乐;
(3)娱乐:公司不定期为员工组织聚餐、旅游、多种文艺活动、大型抽奖活动等。
(4)节假:享受节假日、婚假、丧假、产假、带薪年假15天
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【衣食住行】
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(4)行:上下班有厂车接送,公司每周提供班车到购物中心
(5)工作地址:涉及工作城市苏州
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泰州泰兴市省泰兴市胜威塑业因公司扩大规模,招聘注塑技术员1人,28天制,9000-1100
9000-11000元/月
注塑工社保包住包吃1-2人月结
省泰兴市胜威塑业因公司扩大规模,招聘注塑技术员1人,28天制,9000-11000元/月,每月20号准时发放,包吃住,交五险。联系人:李厂长
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泰兴市滨江镇经济开发区工厂食堂招厨师1名,要求会大锅菜和家常小炒,本地稳定优先。服务领班1名,要求手脚麻利,身体健康,工资待遇面谈,如有意者可联系。电话:。联系人:袁先生。非诚勿扰
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
内控分析经理
1.8-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计外部审计上市公司四大集团公司制造业电商
岗位职责:
1、内控体系建设:梳理并评估现有内控制度,识别制度缺失与风险点,能够独立完成制定内控政策、流程与制度的经验(如采购、费用、供应商、人事等),具备内控例行管理、定期评估并提出优化建议工作经验;
2、工作将涵盖销售、市场、研发、生产、供应链质量控制等多个环节,确保企业在运营效率、成本控制和质量保证之间取得平衡;
任职要求:
1、学历专业要求:本科及以上学历,审计、财务管理、会计、工商管理相关专业背景,具有良好的财务专业知识;
2、经验要求:5年以上内控相关工作经验,有上市公司或大型集团内控体系建设经验者优先。具备从0到1搭建内控体系或主导跨板块内控项目的成功案例;有美妆/快消品行业背景者优先,熟悉天猫、抖音等平台运营规则,熟悉分销商管理体系;
3、知识技能:熟悉上市公司内控监管要求(如COSO、SOX等),精通内控评价方法与工具。持有CIA、CICS、CPA等专业证书者优先;
4、专业能力:
(1) 具备较强的流程梳理、制度编写与优化能力,能独立输出制度、流程图、险矩阵等文档。
(2)具备良好的数据分析、风险识别与问题解决能力,能推动内控缺陷整改落地。
5、综合素质
(1) 具备优秀的沟通协调与项目管理能力,能推动跨部协作。
(2)逻辑清晰,思维严谨,具备较强的报告撰写与汇报能力。
(3)具备较强的责任心和抗压能力,能适应快节奏工作环境。
审计项目经理
6000-9000元/月
审计3-5年大专及以上CPA中级会计师外部审计
岗位职责:1、能独立带队项目组并全面负责审计项目;审计计划编制、调整和执行;2、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题; 3、对审计风险进行判断和控制;与客户沟通,并协调维护客户关系;
任职要求:1、具有本科及以上学历,会计、审计或财务管理等相关专业; 2、持有中国注册会计师资格(或已通过注册会计师全科/专业阶段考试),且具备三年以上会计师事务所工作经验者优先;3、服从事务所业务调配能出差和加班。
审计助理:
高级审计员
1.5-2.2万元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
2.协助项目经理完成IPO项目及上市公司等大型审计项目的工作;
3.独立负责中型项目的审计现场负责人工作,能编制中型企业集团的合并报表;
4.能够协助项目经理有效的指导、管理初中级审计人员;
5.完成经理交代的其他任务。
职位要求:
1.国内重点院校本科以上学历,会计、审计及财务管理等相关专业;
2.具有3年以上大型会计师事务所从业经验;至少1年独立带队负责中型审计项目的经历,证券类会计师事务所优先;
3.在上市公司或IPO项目中承担主要角色,具备良好的职业道德;
4.具有中国注册会计师(CPA)执业资质优先;
5.能抗压,具有高度敬业精神和团队意识,具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力;
6.熟练运用计算机及办公软件。
审计项目经理+社保
8000-15000元/月
审计5-10年大专及以上外部审计财务审计税务审计审计管理项目经理审计项目经理
此岗位属于恒生仁财税集团下属公司会计师事务所。
【岗位职责】
1. 参与会计师事务所各类审计及财税咨询服务项目。
2. 负责审计报告、调查报告的复核与质量把关,把控会所财税咨询及审计业务的整体执业标准。
3. 具备丰富的项目实战经验,可独立应对企业各类财税疑难问题,主导完成全流程审计工作。
4. 精通多行业财务报表合并、内控流程优化、并购类财务尽职调查、审计汇算清缴及财税顾问服务。
5. 对客户提供的企业信息严格保密,并针对发现的财税风险及时提出专业改进建议。
【任职要求】
1. 财务管理、会计、审计、税务等相关专业背景。
2. 5年以上审计从业经历,具备3年以上会计师事务所项目经理实操经验,有企业财务总监履职经历者优先考虑。
3. 持有CPA证书,且成为注册会计师执业会员满2年者优先。
4. 具备出色的沟通协调能力与复杂问题处理能力。
5. 有团队管理实践经验,综合素质高,责任心强,熟练操作OFFICE等办公软件。
【薪职福利】
1. 薪酬结构=无责任底薪+绩效+项目提成+年终奖金,具体面议;能力突出者后期有机会晋升为事务所合伙人。
2. 工作时间早九晚六,每日8小时,单双轮休制,享受法定节假日带薪休假、年度带薪年假、团建活动等福利,每年多次晋升调薪机会,职业发展通道完善,成长空间广阔。
【工作地址】
恒生仁财税集团总部---河南省郑州市郑东新区金水东路河南自贸大厦11层
注:主要办公区域在郑州,偶尔需外出差旅。
财务主管
1-1.5万元/月
CFO3-5年本科及以上中级会计师资金管理审计财务综合管理
岗位职责:
1、主导善和公司财务战略的制定与落地,确保财务方针与企业经营目标协同发展;
2、统筹财务部门运作,完善财务管理机制,提升团队专业水平与整体执行效率;
3、组织财务报表的编制与复核,输出高质量的财务分析报告,支撑管理决策;
4、统筹税务筹划工作,防范税务风险,保障公司运营合法合规;
5、管控资金使用与调度,优化资本配置,维护资金安全与流动性稳定。
任职要求:
1、精通财务管理理论,具备扎实的实战经验及团队管理背景;
2、能独立应对复杂财务事务,具备出色的财务分析与风险管控能力;
3、过往工作中体现突出的战略布局与执行推进能力;
4、具备良好的沟通协作技巧,可高效协调内外部合作关系;
5、持有财务类相关专业资质者优先录用。
出纳专员
4000-6000元/月
出纳3-5年大专及以上会计从业资格证初级会计师
1、依据会计法及相关企业会计准则等财经法规,处理日常现金收支、费用报销、资金划转、内部往来核算及到款确认、付款操作,登记流水账并办理银行相关业务。确保报销凭证的真实性、合法性与合规性,并在公司ERP、金蝶、乐檬等系统中同步财务数据,建立并维护台账。根据回款信息匹配对应订单,在erp系统、商务平台看板及财务线下开票登记汇总表中及时更新数据。
2、办理财务相关的银行柜台事务,包括账户新增、注销、变更及资金转移等,负责银行承兑汇票与商业承兑汇票的贴现、质押等手续操作。
3、承担每月发票的申领与开具任务,落实票据全流程管理。
4、负责办公物品领用登记、固定资产登记管理,以及各类费用台账的编制、更新和定期盘点工作。
5、定期开展库存现金盘点、财务轮岗盘点及仓库物资盘点,核对银行存款余额,确保资金安全与账实一致。
6、妥善保管空白支票、各类票据、印鉴章及税控设备等重要财务资料。
7、编制并维护业务费用明细清单,为管理层提供提成核算依据。
8、结合公司经营需求,编制资金流动分析报表,支持决策参考。
9、每日登记银行与现金日记账,做到日清月结,保障账目清晰准确。
10、负责油卡、门店储值卡等充值事宜。
11、执行流程审核工作。
12、依据钉钉提交的线下开票申请,核对系统金额明细后进行核销操作(在ERP中点击“审核”),审核通过后移交开票员开具发票。
13、完成上级交办的其他临时性工作任务。
效能专员
1-1.5万元/月
销售运营社保年终奖3-5年本科及以上挖掘业务增长点医疗/大健康销售成本分析/效能分析批发/零售
岗位职责:
1、负责区域销售数据的整理与分析,依据业务管理需要输出数据分析报表或报告,提供业务洞察支持,及时识别并预警异常波动,协同销售团队发现潜在业务增长机会
2、参与业务目标的规划与拆解,结合市场动态及业务实际,向非公医疗事业部提出合理化目标建议,并推动目标细化至各区域、各业务线及各产品品类
3、落实公司绩效管理制度的传达与解释工作,按照公司规范跟踪销售区域各项任务及项目执行进展,发现偏差及时预警,配合完成销售人员绩效考核的落地实施
4、参与非公医疗销售激励方案的优化设计,协助构建奖金预算模型,开展奖金测算工作,保障销售团队对战略执行的积极性和持续性
5、支持业务策略的梳理与完善,围绕非公医疗重点覆盖的区域、产品及客户群开展分析,助力关键策略的形成与推进
6、协助统筹销售预算资源分配,实现对不同项目、区域、产品及客户间的费用精准配置,有效控制非公医疗事业部的成本结构,确保盈利目标达成
任职要求:
****以下,3年以上工作经验,头部药企从业背景,专业不限,具备项目管理相关经验
临时工
招聘:国企宣传员
1⃣工作时间:周一到周六
2⃣每天上午8:30-10:30
3⃣年龄28一55周岁
4⃣男女不限名额有限
5⃣70元一150元/天
6⃣工作地址:姜堰锦绣姜城
咨询电话:
泰州海陵区职位类别:其他职位名称:大专毕业来跟我一起做审核公司名称:泰盈科技有限公司所在区
4000-6000元/月
内容审核免费培训11-20人月结经验不限大专及以上全职视频审核不接受居家办公国内院校优先接受夜班/倒班制风险敏感性强
职位类别:其他职位名称:大专毕业来跟我一起做审核公司名称:泰盈科技有限公司所在区域:泰州市海陵区城南1、泰盈集团,成立于2008年,国内30个城市建立基地,全国5万人,在三个国家建设海外职场
2、泰州分公司1000人,8个项目,大类分为客服和审核(招聘岗位为审核岗)
3、综合薪资3.5-6k,五休二/单双休/单休可选,五险一金,每月20号按时发薪
4、近年发展迅速,所以晋升机会也很多
5、办公环境良好,每人独立工位联系人:秦经理
财务主管
1-1.2万元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上制造业总账核算成本管理税务管理审计财务综合管理
岗位职责:
1、体系建设:健全企业财务管理体系,统筹财务运营与管理工作,持续优化内部控制机制;
2、风险管理:开展财务数据分析,全面评估公司经营状况与财务健康度,为重大决策提供数据支撑和专业建议,并对经营活动实施全过程风险识别、预警与管控;
3、预算管理:牵头编制年度财务规划与预算方案,推动预算执行落地,及时提供准确的财务数据及分析报告;
4、资金管理:依据公司战略发展目标,统筹资金规划、资金调度与日常运作,规范会计核算流程,确保业务发展所需资金及时到位;
5、税务管控:密切关注国家税收法规动态,推进税务筹划实施,维护与税务机关等外部单位的良好关系,有效防范税务合规风险;
6、审计管理:组织团队实施各类内部审计任务,针对审计发现的问题督促整改落实,并配合第三方审计机构完成定期外部审计工作;
7、成本管理:带领团队开展财务管理实践,监控项目回款进度,强化费用支出管控,提升成本控制效率;
8、结算管理:负责项目应收款项、产品销售回款及工程分包结算事宜,同时完成内部销售人员提成的核算与审核工作;
9、其他对外事务:与工商、银行、税务、专业服务机构及监管单位保持顺畅沟通与协作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财会类相关专业;
2、具备5年以上制造行业大中型企业财务管理工作经历;
3、具有良好的职业素养与行为规范;
4、坚持原则,心理素质好,能适应高强度工作压力;
5、拥有出色的沟通协调能力。
运营专员(J20711)
6000-8000元/月
运营助理/专员经验不限本科及以上数据运营不接受居家办公项目管理绩效管理财务管理
主要职责
1、负责零售基础流向数据的采集、清洗与处理,确保零售基础数据的准确性和可用性。
2、根据采集的流向数据生成连锁进销存配基础信息,并开展连锁入库勾稽核对,监督连锁库存情况;重点管控连锁长时间未完成入库的情形。
3、对接零售事业部关于连锁直连的相关需求,跟进连锁客户数据接入进度,处理异常问题修复,维护零售打单目录,保障零售基础数据系统稳定运行。
4、每月基于采集流向整理跨区域销售数据,进行调拨核算与调整,协同推进销售收入调整目标达成。
5、管理零售客户档案的基础信息更新与维护,监控零售人员、区域、客户的异常绑定情况。
6、核查连锁相关各类质态指标数据,及时发现异常并反馈,推动问题闭环解决。
7、配合商务员及商务经理完成零售库存查询,支持零售报货工作,预防市场囤货行为,降低滞销风险。
8、执行商务部商务运营岗位交办的其他任务,以及公司日常所需数据的收集与整理工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、医学类、药学类、管理学、市场营销等相关专业背景。
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