
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历!!
二、岗位职责:
1.协助完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务相关标准流程,建立集团核算规范,制定费用分类体系,构建成本核算与会计核算机制,强化内部控制流程;
2.编制年度审计规划,统筹组织实施,并完成年度审计总结报告;
3.定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在问题与风险漏洞,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控体系有效性;
4.审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理并审核审计工作底稿,确保准确无误后归档,推动审计结果及建议的有效执行;
5.负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有团队统筹经验。
2、通晓内部控制相关法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务审计方面的专业知识背景。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊策略,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件的调查工作,确保调查程序公正、过程严谨、结果有效。
2.内控流程与制度建设
(1)编制及修订公司内部控制流程与管理制度,确保其符合法律法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的落地执行情况,定期开展流程审查与优化调整。
负责公司各类制度文件的审核与归档管理,保障制度合规且具备可操作性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业面临的内外部风险因素,提出切实可行的风险应对建议。
(2)跟进各项风险控制措施的落实进度,根据实际情况动态调整应对策略,确保风险可控。
4.监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,判断其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化意见,推动内控体系不断迭代升级。
5.外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访方式对服务质量和运营水平进行客观评估。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、解决高效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)策划并开展内控相关培训活动,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与沟通反馈,激发团队积极性,促进整体工作效率提升。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹管理与专业指导
2.推进审计计划的执行,保障审计工作质量与效率达标
3.对审计成果进行深入分析并形成报告,为企业运营提供合规支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效指导团队提升工作效能
3.善于与企业高层沟通协作,能够输出专业的审计策略建议
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经验,掌握风险识别与应对流程,具有团队管理实践经验。
2、熟知内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估方法与工具,具备扎实的财务审计基础。
3、财务管理、审计学、管理学等相关专业背景。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与持续优化
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及迭代升级,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层推进反舞弊机制建设,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2.内控流程与制度建设
(1)制定并完善公司内部控制流程及相关管理制度,确保符合监管要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项规章制度的合规性审核与归档管理,保障制度执行的有效性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召开风险评估会议,梳理内外部环境中的潜在风险,提出切实可行的应对建议。
(2)跟进风险防控措施的落地进展,动态调整应对策略,确保风险处于可控范围。
4.监督检查与效能评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,分析其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化建议,推动内控体系不断改进与完善。
5.外部反馈与投诉处理
(1)负责收集并分析外部平台上的客户评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访形式评估服务质量和运营水平。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、处置有效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,明确工作目标与任务分工,提升整体运作效率。
(2)组织开展内控相关培训活动,增强团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与工作反馈,激发团队积极性,促进团队持续成长。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、配合完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,建立集团核算规范,明确费用分类规则,设计成本核算及会计核算体系,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,并完成年度审计工作的总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织归集审计底稿并审核归档,推动审计结果及改进建议的落地实施;
5、在审计过程中,负责与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业优先。(能力突出、经验丰富、综合素质强且高度匹配岗位需求者,学历条件可适度放宽)
2. 熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3. 精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级及以上审计师等资质者优先考虑。
5. 具备国内排名前十会计师事务所担任项目经理的工作经历。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务作业相关标准流程,编制集团核算制度,建立费用分类规范及成本核算、会计核算方法,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,组织推进审计实施,并完成年度审计工作总结;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并跟踪落实审计结论与改进建议的执行情况;
5、在审计过程中负责与相关部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。(能力突出、经验丰富、综合素质优秀且与企业匹配度高者,学历可适当放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹规划与指导实施
2.推动落实审计方案,保障审计流程的高效性与成果质量
3.对审计发现进行综合分析并形成报告,为企业的合规运营提供专业支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效带领并提升团队整体执行力
3.善于与企业高层进行沟通协作,出具具有建设性的审计专业意见
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称: 审计经理
二、年龄要求: 30-37岁
三、性别要求: 不限
四、工作经验: 6年以上
五、薪资范围: 10K
六、学历要求: 本科及以上
七、专业要求: 审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求: 国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定并更新集团内部审计规范,设计财务操作标准化流程,制定集团核算政策,确立费用归集规则,构建成本与会计核算体系,强化内部控制环节;
2、组织编制年度审计规划,推动执行落地,并完成年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算符合集团标准、收支遵循集团制度,持续优化内控机制;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议函等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,跟进审计结果及建议的整改落实情况;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2. 精通财务审计业务,掌握适应现代企业管理模式的审计理论与实务方法。
3. 熟悉财经法规及审计准则,具备较强的执业判断力和实际审计操作能力。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5. 具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与方法。
3.熟悉财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和扎实的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务作业标准化流程,建立集团核算制度,明确费用分类标准,构建成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计工作总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定与更新集团内部审计规范,制定财务操作标准化流程,构建集团核算体系,确立费用划分规则,设计成本核算及会计核算方式,强化内部控制环节;
2、拟定年度审计规划,组织执行并编制年度审计工作汇总报告;
3、定期开展对集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过内部审计识别内部控制中存在的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算合规、收支合制,持续优化内控系统;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,经审核确认后归档,并推动审计结果及建议的有效落地;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1.具备本科及以上学历,主修审计、财务、经济、金融等相关领域。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业治理模式的审计理论与实务方法。
3.精通财会与审计专业知识,具备敏锐的职业洞察力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作背景。
小工力工
招装小工1名,常年活儿,有车就卸没车就呆着 每月十五号准时开工资 工作地点,东那母附近。 联系电话
烤鸭师傅川菜厨师配菜杂工凉菜
郑兆丰生鲜超市,新店开业在即,诚聘:
川菜厨师:2名
京东菜厨师:2名
配菜:2名
厨房杂工:5名
凉菜:3名
烤鸭厨师:2名
月休四天,交五险,5天带薪年假,工作地点(远洋城、石油家园)
要求:三年以上岗位工作经验、45周岁以下
电话:
内控审计主管
1.2-2.4万元/月
审计5-10年本科及以上JG审价JG产品定价国防项目成本审计JG价格管理办法
岗位职责:
1. 深入理解业务运作,识别、评估并监控传统及新兴业务中的潜在风险,诊断现有流程或系统中存在的短板,提出切实可行的风险防控方案,推动业务流程、系统功能及管理政策的持续优化与升级。
2. 定期整理与分析违规数据,形成数据分析报告,输出合规改进建议,与业务部门保持高效沟通与协作;推动相关系统、制度、规则及流程的完善,有效降低运营风险。
3. 承担经营管理审计、专项审计、经济责任审计、离任审计等各类审计任务,独立完成从审计计划制定、现场实施到审计报告出具的全流程工作。
4. 负责审计过程中与各相关部门的对接与协调,跟进审计结果及建议的整改落实情况,确保整改措施有效执行。
5. 负责项目成本与价格合规性监督,构建并优化项目动态成本监控体系及业务数据台账,全面跟踪项目生命周期内的成本执行状况。
6. 主导审价工作的全流程管理,组织完成项目成本核算、价格测算以及报审材料的编制工作。
7. 推动跨部门协作与数据统一管理,搭建审价数据库,为管理层决策提供数据支持。
任职资格
学历要求:本科及以上学历,法律、审计、风险管理等相关专业优先。
经验要求:具备约5年审计、合规风控、监察或审价相关工作经验,熟悉企业内部监督工作的流程与方法。
专业知识:掌握审计与财务基础知识;具有审价实操经验,熟悉J品、J工审价及财务验收等工作内容,了解4号文、11号文、18号文等相关政策文件。
技能要求:
1. 具备较强的调查分析能力、逻辑思维能力和判断力,能敏锐捕捉问题并深入挖掘根本原因。
2. 拥有良好的沟通协调能力与书面表达能力,能够清晰准确地传达观点并撰写各类专业报告。
3. 熟练操作办公软件及相关监督工具,具备一定的数据处理与分析能力。
4. 具备主动学习意识和环境适应能力。
素质要求:
1. 具有高度的责任感、原则性与职业操守,坚守职业道德底线。
2. 抗压能力强,应变能力佳,能够应对复杂工作场景和突发事件。
3. 工作作风严谨细致,关注细节,执行力强,具备良好的团队合作精神。
审计1-3年本科及以上会计师事务所
岗位职责:
1、配合项目主管开展大中型项目的审计工作;
2、独立负责中小型项目的审计任务;
3、对初级审计人员进行指导与专业培训。
任职要求:
1、具备注册会计师资格或通过注册会计师考试两门以上者优先;
2、本科及以上学历,有在会计师事务所或企业财务岗位工作经验者优先;
3、具备良好的沟通能力、组织协调能力及分析判断力;
4、工作认真投入,富有责任感,具备较强的团队合作意识;
5、熟练操作计算机及常用办公软件。
审计实习岗位
100-120元/天
审计经验不限学历不限财务审计
1、具备会计、财务、税务、审计等相关专业背景,掌握基础的会计、税务及审计理论知识;
2、工作态度端正,细致认真,具备吃苦耐劳精神,熟练操作计算机,精通Excel、Word等办公软件;
3、具有较强的学习意愿和成长意识,遵守规章制度,能够接受工作安排并积极配合执行;
4、年龄不超过25岁,身体健康,能适应频繁出差,需自备笔记本电脑,确保任务高质量按时完成;
5、优先考虑居住在北京的应届毕业生及大三大四在读学生,有会计师事务所实习经历者优先。
审计1-3年本科及以上会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合项目主管推进大中型项目的审计执行;
2、独立负责中小型项目的全流程审计工作;
3、对初级审计人员实施有效指导与专业培训。
任职要求:
1、本科及以上学历,具备2年以上会计师事务所工作经验;
2、持有注册会计师资格或通过注册会计师考试两科以上者优先考虑;
3、具备良好的沟通能力、组织协调能力及分析判断力;
4、工作认真负责,富有团队合作精神;
5、熟练操作计算机及各类办公软件。
审计实习岗位
2000-3000元/月
审计经验不限本科及以上离职审计专项审计社会审计经济责任审计
协助项目团队,配合完成审计相关工作。
职位福利:餐补、加班补助、弹性工作
要求:实习 3 个月以上
装修小工餐补包吃日结
河北唐山
唐山招室内装修小工,180每天,工资月结,年龄不超过55,每天打卡时候上班。管一顿饭,工资打卡需要农业银行卡,位置凯荣大厦王滩加油站东边
口腔医院财务负责人
4000-6000元/月
财务经理/主管5-10年学历不限财务信息化经验财务分析团队搭建经验高级会计师总账核算成本管理中级会计师税务管理财务BP体系搭建经验财务综合管理医药
岗位职责:
1. 负责口腔医疗机构的财务统筹管理,保障财务信息的准确性与及时性
2. 参与医院财务战略制定及预算拟定,持续改进财务流程与内控机制
3. 指导财务团队日常运行,推动财务管理效能与工作质量提升
任职要求:
1. 熟悉财务管理相关知识与操作技能,可独立应对复杂财务事务
2. 具备良好的沟通技巧和协作意识,能与各业务部门高效配合
3. 工作态度严谨细致,具备高度的责任感和较强的承压能力
外卖业务
4000-6000元/月
外卖运营学历不限
岗位职责:
1、高效的市场推广;
2、根据公司外卖战略,建立和维护高价值合作渠道的合作关系;
3、负责和合作伙伴进行商务谈判,确保获得最优惠的商务条件;
4、通过策略思考,持续优化合作伙伴策略,通过策略执行不断提升合作伙伴价值;
5、持续为用户提供服务,推动解决合作中存在的问题。
任职要求:
1、执行力;
2、学习能力,极度勤奋;
3、策略思考,逻辑思维能力,决策能力;
4、市场推广,谈判经验;
5、沟通、协调、推动能力强;
6、较强的进取心,渴望成长。
福利待遇:
1.最具竞争力的薪资
2.良好的福利待遇——五险+定期聚餐+节日福利+员工旅游; 等等
工地学徒工家具安装长期1-2人月结定制家具点工吃苦耐劳
唐山遵化招家具安装学徒。每天工资100元。成手师傅日薪300元。管中午饭。要求20岁~30岁之间。稳重的。。干三天两天就走的不用,。要长期的。
唐山曹妃甸区招工地小工/杂工,一天240中午管一顿饭,活灰打料,干一天就走的别来
240元/天
小工1-4天包住包吃
唐山曹妃甸招工地小工/杂工,一天240中午管一顿饭,活灰打料,干一天就走的别来
小工1-4天6-10人完工结算
唐山市曹妃甸区招能走海参木板的工人,十多个人,工资,,,,,以后日结,不管吃住,,一天200.....400常年活
记账报税
3000-8000元/月
会计经验不限大专及以上审计财务分析税务不可兼职
记账报税文员及前台自媒体运营
岗位职责:
1.负责日常财务核算工作,确保账务处理准确及时
2.编制和审核各类财务报表,保证数据真实完整
3.按时完成税务申报及发票管理工作,遵守相关法律法规
4.协助进行成本控制与费用分析,提供财务决策支持
5.管理公司往来款项,定期开展账目核对与清理工作
任职要求:
1.财务、会计或相关专业背景,具备扎实的会计理论基础
2.持有会计从业资格证书,熟悉国家财税法规政策
3.熟练使用财务软件及Office办公软件,具备良好数据处理能力
4.工作细致严谨,责任心强,具有良好的职业道德和团队协作意识
5.具备较强的学习能力和沟通能力,能适应企业财务管理发展需求
河北唐山玉田县普工、电工一、主要工作内容:1、对充电站等相关设备进行巡视检查、定期保养,保
3000-4000元/月
安装设备电工长期1-2人月结
玉田县普工、电工
一、主要工作内容:
1、对充电站等相关设备进行巡视检查、定期保养,保障充电站安全平稳运行。
2、清扫场站卫生,保持场站卫生干净整洁。
3、为司机提供配餐等相关服务。
4、完成上级领导交办的场站其他相关工作。
二、要求和待遇
1、,20-60周岁,初中以上学历,需要持电工证(无证人员参加考试取证后也可)
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供唐山审计招工在线招聘信息,主要招聘唐山审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。