
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹规划与指导实施
2.推动落实审计方案,保障审计流程的高效性与成果质量
3.对审计发现进行综合分析并形成报告,为企业的合规运营提供专业支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效带领并提升团队整体执行力
3.善于与企业高层进行沟通协作,出具具有建设性的审计专业意见
审计负责人
1-2万元/月
审计3-5年本科内部审计内控审计舞弊审计财务审计
一、岗位名称:集团审计负责人 二、年龄要求:30-45岁(特别优秀者可适当放宽) 三、性别要求:不限 四、工作经验:5年以上审计相关工作经验,其中3年以上集团化公司或大中型企业审计负责人/审计经理岗位经验 五、薪资范围:10000-20000元/月(根据实际能力与经验定薪) 六、学历要求:本科及以上学历 七、专业要求: 审计学、会计学、财务管理等相关专业优先 八、从业经历要求: 1、具备3年以上大中型企业(年营收5亿元以上或员工规模500人以上)集团总部审计工作经验,有全集团合规性审计、财务审计、内控体系搭建经验; 2、熟悉集团化管控模式,具备多业态、多区域、多分子公司的审计统筹管理经验; 3、有会计师事务所(特别是四大或国内知名所)审计经理以上级别工作经验者优先; 4、经历过企业筹建期、重组期或上市准备期的审计体系搭建者优先; 5、持有CPA(注册会计师)、CIA(国际内部审计师)、ACCA等专业资格证书者优先。 九、主要工作内容: 1、审计体系建设(筹建期核心): 从0到1搭建集团内部审计体系,制定审计章程、审计制度、审计流程及操作指引;建立集团审计工作规划及年度审计计划,明确审计重点及频次;设计审计底稿模板、审计报告模板、审计发现问题整改跟踪机制。 2、合规性审计: 组织开展全集团及各分子公司的合规性审计,检查各项经营活动是否符合国家法律法规、行业监管要求及集团内部规章制度;重点审查采购、销售、招投标、合同管理、资产管理等关键业务环节的合规性;对分子公司负责人开展任期经济责任审计或离任审计。 3、财务审计: 组织开展财务报表审计,检查财务数据真实性、准确性、完整性;审查会计核算规范性、预算执行情况、资金管理规范性;配合外部审计机构(会计师事务所)完成年度财务审计工作,协调内外部审计差异。 4、内部控制与风险管理: 评估集团及各业务单元内部控制设计的合理性和执行的有效性;识别关键业务风险点,提出风险防范建议和整改措施;推动各部门完善内控流程,提升集团整体风险防控能力;对审计发现的问题进行跟踪督办,确保整改落实到位。 5、外部审计对接: 负责与外部审计机构(会计师事务所、税务师事务所等)的全面对接与沟通;组织提供外部审计所需的各项资料,协调解决审计过程中发现的问题;审核外部审计报告,确保外部审计结果符合集团利益;运用专业判断识别外部审计关注的核心审计点(如收入确认、成本核算、资产减值、关联交易、资金流水等),提前组织内部自查自纠,降低审计调整风险。 6、审计团队管理: 负责审计团队的组建、培训、考核与管理;指导团队成员开展审计项目,把控审计质量;组织专业培训,提升团队整体专业能力。 7、专项审计与调查: 根据集团管理层要求,开展各类专项审计或调查工作(如舞弊调查、效率审计、项目专项审计等);出具专项审计报告,提供管理建议。 十、任职要求: 1. 专业与风控能力: 精通国家财税法规及内控/审计准则,对收入、成本、资金、税务等核心业务循环的风险点有深刻洞察和敏锐的判断力,能透过现象看本质。 2. 体系搭建与执行能力: 具备从0到1搭建审计体系的经验,能独立完成制度流程的标准化建设。以结果为导向,注重审计发现向管理改进的转化,并具备与业务部门及外部机构高效沟通、推动问题整改落地的能力。 3. 职业素养与抗压能力: 具备高度的原则性和保密意识,敢于揭示问题,坚守职业道德。能承受较强的工作压力,适应短期出差。 4. 团队统筹能力: 具备团队建设和管理经验,能够带领团队高效完成审计任务,培养团队专业能力。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科
一、岗位名称: 审计经理
二、年龄要求: 30-37岁
三、性别要求: 不限
四、工作经验: 6年以上
五、薪资范围: 10K
六、学历要求: 本科及以上
七、专业要求: 审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求: 国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定并更新集团内部审计规范,设计财务操作标准化流程,制定集团核算政策,确立费用归集规则,构建成本与会计核算体系,强化内部控制环节;
2、组织编制年度审计规划,推动执行落地,并完成年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算符合集团标准、收支遵循集团制度,持续优化内控机制;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议函等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,跟进审计结果及建议的整改落实情况;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2. 精通财务审计业务,掌握适应现代企业管理模式的审计理论与实务方法。
3. 熟悉财经法规及审计准则,具备较强的执业判断力和实际审计操作能力。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5. 具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有团队统筹经验。
2、通晓内部控制相关法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务审计方面的专业知识背景。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊策略,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件的调查工作,确保调查程序公正、过程严谨、结果有效。
2.内控流程与制度建设
(1)编制及修订公司内部控制流程与管理制度,确保其符合法律法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的落地执行情况,定期开展流程审查与优化调整。
负责公司各类制度文件的审核与归档管理,保障制度合规且具备可操作性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业面临的内外部风险因素,提出切实可行的风险应对建议。
(2)跟进各项风险控制措施的落实进度,根据实际情况动态调整应对策略,确保风险可控。
4.监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,判断其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化意见,推动内控体系不断迭代升级。
5.外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访方式对服务质量和运营水平进行客观评估。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、解决高效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)策划并开展内控相关培训活动,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与沟通反馈,激发团队积极性,促进整体工作效率提升。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计外部审计财务审计税务审计
1、协助完善公司审计体系的建设,参与集团内部审计制度的制定与维护,拟定财务相关标准流程,编制集团核算规范,建立费用分类体系及成本与会计核算方法,强化内部控制机制;
2、编制年度审计工作计划并组织实施,完成年度审计工作汇总与总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在问题与风险漏洞,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续优化内控体系;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调;
6、完成上级交办的其他工作任务。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与方法。
3.熟悉财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和扎实的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务作业标准化流程,建立集团核算制度,明确费用分类标准,构建成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计工作总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科
主要工作内容:
1、配合完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,建立集团核算规范,明确费用分类规则,设计成本核算及会计核算体系,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,并完成年度审计工作的总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织归集审计底稿并审核归档,推动审计结果及改进建议的落地实施;
5、在审计过程中,负责与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业优先。(能力突出、经验丰富、综合素质强且高度匹配岗位需求者,学历条件可适度放宽)
2. 熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3. 精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级及以上审计师等资质者优先考虑。
5. 具备国内排名前十会计师事务所担任项目经理的工作经历。
迷茫找工作 不如来我这!轻松自在的短视频审核岗
5000-9000元/月
内容审核经验不限学历不限图文审核五险提供食宿免费电影院
1. 负责平台内容的审查工作,确保内容符合公司规范及相关法律法规要求;
2. 建立并落实内容审核的相关规则与执行标准;
3. 协同相关部门处理用户反馈的各类问题;
4. 对平台内容数据进行分析与统计,为管理决策提供数据支持。
视频内容审核员
3000-4000元/月
内容审核经验不限大专
审核平台发布的短视频内容,排查涉恐、涉黄、涉政等违规情况,并根据实际情况采取限流或下架等处置措施
要求:
大专及以上学历,不接受暑期工及短期实习生
需适应夜班工作(9:00-18:00,15:00-24:00倒班制,含 occasional 通宵班次)
薪资3400元+夜班补贴,月休6-7天
审核专员
4000-9000元/月
内容审核经验不限学历不限
工作内容:依据公司提供的客户资料,通过电话核实客户资质并进行邀约,其余事项无需操心,办公室内办公,无须外勤
薪资结构:固定底薪加提成,底薪4000元+5%-10%提成,产品单价区间为10万至300万,月薪平均6-8K
固定休息时间:每周六、日
唐山路南区【农家小院】招聘家常菜师傅一名,薪资待遇4500—5000元,工作地点位于学警路
4500-5000元/月
中餐1-2人月结
【农家小院】招聘家常菜师傅一名,薪资待遇4500—5000元,工作地点位于唐山市路南区学警路旭安园小区东,环境舒适,氛围融洽,是您施展厨艺的好平台。主要负责家常菜品的制作与出品,保证食材新鲜、口味地道,配合后厨团队完成日常备餐工作。要求具备熟练的家常菜烹饪技艺,有相关工作经验,能适应餐饮行业节奏,注重出品质量与卫生标准。有意者请联系郭先生,电话:,期待您的加入,共同发展!
烧烤
【丰南烧烤店招聘】诚聘烤工数名,工作地点位于河北省唐山市丰南区河头老街附近。岗位薪资6000—7000元,待遇优厚,具体面议。主要负责烧烤出品的制作与烤制,配合后厨流程,保障出品质量与上菜效率。要求身体健康,吃苦耐劳,有相关烧烤工作经验者优先。联系电话:,有意向者欢迎来电咨询,非诚勿扰。
养殖员
河北省唐山市滦南县招聘:
育肥饲养员人。单工或夫妻工都可以。
要求有经验,身体健康,能长期干的,老板不在厂能独立完成的,我们是代养育肥猪,带孩子勿扰,四川凉山已招满。
有意者电话联系:
徐老板
烧菜1-2人日结
【窝洛沽招聘】诚聘炒菜师傅一名,替班工作,要求有相关炒菜经验,能够独立完成菜品制作,保证出品质量。工作地点位于河北省唐山市,薪资待遇为270元/天,每日现结,工作时间从明天开始,具体时间面议。本岗位适合有餐饮从业经验、能吃苦耐劳的师傅加入,欢迎有意者电话联系:。非诚勿扰,谢谢理解!
厨师烧菜食堂厨师包住包吃1-2人月结
【食堂厨师招聘】位于河北省唐山市丰南河头老街附近的一家工厂食堂,现诚聘厨师一名。工作内容主要负责约60人的大锅菜制作,以及晚间单炒菜品的烹饪,工作时间最晚至9点半。薪资待遇为每月6000元,包吃包住,月休2天。要求具有相关食堂从业经验者优先,能熟练操作各类厨房设备,确保食品安全与卫生。有意者请拨打电话联系。欢迎有志之士加入我们的团队,共创美味佳肴!
审计专员
6000-9000元/月
审计经验不限学历不限财务审计内部控制评估风险管理数据分析能力
我们正在招聘一名专业审计员,
负责对公司财务状况及业务流程进行审查与评估。
工作内容涵盖财务报表分析、内部控制评价、风险管控等方面。
岗位要求:
1. 会计、财务或相关专业本科及以上学历;
2. 掌握审计、财务、税务等相关法律法规;
3. 具备审计或相关领域实际工作经验;
4. 具有较强的数据分析能力,熟练操作Excel、SAS等工具;
5. 工作认真负责,关注细节,具备良好的沟通协调能力。
审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年本科工程审计CPACIA国际注册内部审计师装饰装修行业经验成本核算合同管理
工作职责
1. 全面负责装修工程项目各阶段审计工作,涵盖预算制定、成本管控、竣工决算等核心流程,保障资金使用的合规性与使用效率。
2. 独立执行项目实地审查,针对工程合同履行、材料采购管理、工程量确认等关键节点开展风险排查与问题溯源。
3. 撰写规范化的审计报告,准确反映发现问题、提出改进措施并评估风险级别,为管理层提供可靠的数据依据。
4. 参与审计流程优化及质量管理体系完善,结合装饰装修行业特点迭代审计标准,提高团队整体审计效能。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计、审计、工程管理等相关专业背景。
2. 具备3年以上审计相关工作经验,有酒店装潢或建筑工程领域审计经历者优先考虑。
3. 精通工程类审计程序与行业规范,掌握成本核算、合同监管等专业能力。
4. 持有CPA、CIA等相关职业资格证书者优先,具备良好的逻辑思维与书面表达能力。
5. 能熟练使用Office办公软件及各类审计工具,可独立推进并完成全流程审计任务。
会计
4000-5000元/月
会计3-5年大专总账会计会计从业资格证书
岗位职责:
1、财务核算与处理;
1.1 负责企业日常全面账务操作,审核原始单据的真实性、合规性及数据准确性,并完成记账凭证的编制;
1.2 按时完成各类账簿的登记与核对任务,确保账证一致、账账相符;
1.3 管理公司往来款项,定期与合作单位进行账目核对,及时清理逾期及异常应收应付账款;
2、财务报表的编制与报送;
编制资产负债表、利润表等财务报表,开展报表数据分析,为管理层提供财务信息支持与决策依据;
3、资产与资金管理;
3.1 参与资产盘点工作,定期组织固定资产及存货的清查与核实,保障资产的安全性与完整性;
3.2 开展资金运营管理,监督资金流动情况,提升资金使用效益;
4、财务制度流程的修订;
参与拟定并优化企业财务管理制度与业务流程,规范财务作业标准。
岗位要求:
1、熟练掌握用友或金蝶等财务软件操作;
2、具备3-5年会计岗位相关从业经历;
3、年龄在25至40周岁之间;
福利待遇:
月休四天、五险,餐补
产品运营
1-1.5万元/月
产品运营经验不限学历不限客户运营
岗位内容
1:办公室内工作,无需外出
2:与客户进行顺畅交流,准确把握客户需求
3:定期维护客户关系,促进长期稳定合作
工作内容:通过电话邀约客户
联系有意向客户,安排到店面谈
薪资待遇:无责任底薪5000+1000绩效奖金+提成 保险 下午茶 节假日休息
栏目概述
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