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审计员
审计
五险一金,全职,主要是审计采购物资,外协,外加工工件的合理核价。
监查/审计员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责: 1. 根据审计工作安排及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案并组织实施; 2. 对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查; 3. 开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作; 4. 审查集团内部控制制度的建立、完善及执行情况,评估其完整性与有效性; 5. 组织实施集团各机构管理岗位人员的离任审计工作; 6. 调查处理针对集团干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占资产、贪腐等违规违纪行为举报,负责来信来访及投诉事项的分析与核查; 7. 编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见; 8. 负责审计资料的搜集、整理、归档及立卷管理,确保资料及时完整归档。 任职资格: 1. IT、财务、审计类专业或具备相关领域工作经验者优先考虑 2. 熟练掌握常用办公软件操作 3. 具备一定的沟通协调能力和扎实的文字表达能力
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责: 1、主要承担涉外审计项目的相关执行工作; 2、落实集团及下属单位的工程审计任务; 3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性; 4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并及时沟通; 任职资格: 1、本科及以上学历,工程造价或相关专业; 2、具备审计相关工作经验者优先。
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:依照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查款项收取执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计; 2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建设与执行情况,对财务管理相关的内控机制建立与运行进行审计;对企业整体内控体系的制定与实施情况进行审核; 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务类相关专业; 3、3年以上相关工作经验; 4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责: 1、主要承担涉外审计项目相关的具体执行工作; 2、组织实施集团及下属单位的工程类审计任务; 3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性; 4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并有效沟通; 任职资格: 1、本科及以上学历,工程造价或相关专业背景; 2、具备审计相关工作经验者优先。
审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药
开展费用及财税合规巡查: 1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、费用预算与经营盈亏分析、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等事项。 2、组织实施营销条线的财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。 3、审查基层团队的费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算流程及公示执行、借还款管理、经营盈亏状况、人区客匹配、***清理、结算***等工作落实情况。 4、全面监督零售团队运营质量,围绕人员配置、费用控制、盈亏结果、对公往来、红冲操作、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作、库存管理等多个维度开展检查。 5、配合总公司开展各类调研与审计任务,积极参与相关工作实施。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者可适当放宽条件; 3、两年以上相关工作经验; 4、掌握财务与审计基本理论知识; 5、熟练使用Office办公软件; 6、具备较强的数据处理与分析能力; 7、熟悉财务账务处理的基础内容; 8、具备良好的沟通协调能力和高效执行力;具有团队协作精神,善于分析并解决实际问题;拥有严谨的保密意识和廉洁自律的职业操守。
审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药
开展费用及财税合规巡查: 1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、预算执行与经营盈亏、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等内容。 2、实施营销条线财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。 3、审查基层团队费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算规范及公示执行、借款与还款管理、经营成果核算、人区客匹配、***清理进展、结算***操作等环节。 4、全面监督零售队伍运营状况,从人员配置、费用管控、盈亏分析、对公事务、红冲处理、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作到库存监管等多个维度评估运营质量。 5、配合总公司开展各类调研与审计任务,确保信息真实准确,支持决策优化。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者条件可适当放宽; 3、两年以上相关工作经验; 4、掌握财务与审计基本理论知识; 5、熟练使用Office办公软件; 6、具备较强的数据整理与分析能力; 7、熟悉财务账务处理基础知识; 8、拥有良好的沟通协调能力和高效执行力;具备团队协作精神,善于分析并解决实际问题;恪守职业操守,具备高度的保密意识和廉洁自律品质。
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,检查资产管理情况;审查收款流程,监督收支两条线制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支出实施月度审计。 2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建设与执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时覆盖企业整体内部控制体系的建立与执行情况。 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计工作,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务类相关专业; 3、3年以上相关工作经验; 4、具备一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责: 1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施; 2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查; 3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作; 4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性; 5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计; 6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判; 7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见; 8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。 任职资格: 1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑 2.熟练掌握办公软件操作 3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况,以及资产管理情况;核查款项收取情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计; 2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,重点对财务内控体系的建设与运行进行审计;同步推进企业整体内控机制的健全性与有效性审计; 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务相关专业; 3、3年以上工作经验; 4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
泰州姜堰区招工地力工玻璃上楼,有电梯。300多块玻璃包活有干的联系
400-500元/天
力工1-2人
泰州市姜堰区招工地力工玻璃上楼,有电梯。300多块玻璃包活有干的联系
泰州 姜堰区 北大街文化街区
2月7日 08:41拨打电话
操作机台长白班车间配件厂普工寒假工免费培训包吃有提成交通补助夜班补贴保险餐补高温补贴社保加班补贴五险五险一金包住20人以上月结
郑重承诺:真实招工。入职无任何费用真实可靠放心求职主动联系新能源企业招聘300/每天包吃包住,可长期可短期,包吃包住,人走账清。 【薪资待遇】 模式一:日结270-300/天 模式二: 1、小时工待遇:30元每小时,一天工作10小时300一天 一个月试用期,保底7500,新人奖励满30天奖励1000。 可以预支工资在职满7-15天以上500~1000元 厂区全额缴纳五险一金,全勤奖500,岗位津贴500-800,工龄奖200-1000综合薪资:7500-8500。 2、工作时间:上6休1,每个星期6天,每天10小时,除外都按劳动法算加班时间(上6休1,加班自愿)加班费:平时加班1.5倍;周末2倍;节假日3倍。国家法定节假日正常放假,带薪年假15天。 3、招聘岗位: 组装,品检,包装,SMT,扫描,生产,操作机台,质检,贴签,看小型全自动机器等等岗位 【福利待遇】 1、厂区恒温车间冬暖夏凉,车间可以带手机,上厕所不管控,有专门抽烟区,有超市,网咖,图书馆,篮球场,银行,健身房等基础设施齐全。 2、住宿:包吃包住,宿舍4-6人间,独立卫生间,空调热水器,洗衣机,wifi等。 4、伙食:厂牌刷卡就餐,有粤菜,川菜,湘菜,北方面点供员工自由选择,吃饱为止。 5、公司一年有四次晋升机会,可通过内部考试晋升。 6、长白班,坐岗,岗位比较多,有经验者可以自由选择岗位。 7、夫妻工可以凭借结婚证免费申请夫妻房。 8、外宿补贴每人500一个月。 【招聘要求】 1、年龄:16周岁---55周岁(男女不限)不限学历,不限经验,新手有老员工带教。 2、无不良嗜好,可以接受厂区安排。 3、经验不限、学历不限。 4、要求本人身份证,临时身份证也可 5、工作地点江苏无锡
江苏泰州有没有会涂环氧树脂的师傅。
环氧地坪
有没有会涂环氧树脂的师傅。
泰州
2月7日 08:41拨打电话
江苏泰州招拔大葱工人,男女不限,包住不包吃,不回家的优先录用工作地址:
种植工
招拔大葱工人,男女不限,包住不包吃,不回家的优先录用工作地址:泰州
泰州
2月7日 08:40拨打电话
营业员
  高洁丝卫生巾招聘 工作时间: 每天:下午17:00点~21:00 中骏:每月16号会员日(全天班,有吃饭时间) 工资月结 详询: 工作地点:寺巷百联超市、中骏欧德福超市
泰州
2月7日 08:38拨打电话
审计
6000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA上市公司
任职要求: 1、财会、审计及相关专业,CPA专业通过者优先; 2、必须有1年以上司法审计工作经验;或有会计师事务所从业1年以上工作经验;有上市公司、国有大型企业审计经验者优先考虑; 3、能够适应出差,能适应审计工作节奏。熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策; 4、持有税务师、中级会计师、注册内审证、注册资产评估师证优先; 5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神, 6、目前已离职,一周内能入职。 7、具体薪资福利待遇可面议。 岗位福利: 1、入职30天内购买广州的五险一金; 2、周末双休; 3、上班时间:上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。
项目经理助理
5000-7000元/月
审计1-3年大专及以上中级会计师金融
安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所,因业务发展需要,招聘审计项目经理助理若干名。具体情况如下: (一) 招聘要求 1.大学本科及以上学历,年龄35周岁以下; 2.有1年以上国内证券资格会计师事务所从业经历或者3年会计师事务所从业经验; 3.工作责任心强、团队协作意识强、承受压力能力强、具有良好的文字表达能力及人际沟通能力; 4.通过注册会计师考试科目中审计和会计科目的优先考虑; 5.带队做过中小型年报审计项目的优先考虑; 6.具有评级发债审计工作经验,或者产业整合,企业重组整合工作经验的优先考虑,或具有大型国有企业年报审计工作经验的优先考虑,或具有上市公司审计、IPO审计工作经验的优先考虑。 (二)岗位职责 1.协助项目经理完成年报审计,评级发债审计,产业整合,重组整合审计和咨询工作; 2.带队负责中小型企业年报审计的现场审计工作; 3.完成项目组分配的具体审计工作任务; 4.收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿; 5.编制审计报告初稿; 6.完成项目经理交办的其它工作任务。 职位福利:五险一金、带薪年假、周末双休、餐补、通讯补助 工作时间:早九晚五、周末双休
审计项目经理
7000-13000元/月
审计3-5年大专及以上中级会计师、cpaCPA中级会计师国际类会计资格金融
安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所,因业务发展需要,高薪诚聘审计项目经理若干名。具体情况如下: (一) 招聘要求 1.大学本科及以上学历,年龄36周岁以下; 2.有3年以上国内证券资格会计师事务所从业经历; 3.工作责任心强、团队协作意识强、承受压力能力强、具有良好的文字表达能力及人际沟通能力; 4.外语水平优秀者优先考虑; 5.已经获取注册会计师执业证书者优先考虑; 6.凡是带队做过上市公司年报审计,重大资产重组审计、IPO申报审计、新三板审计、发债项目审计等证券项目的优先考虑。 (二)岗位职责 1.带领项目组完成各类企业的年报审计或IPO审计等; 2.负责完成项目组分配的具体审计工作任务; 3.收集、取得及整理审计证据及资料,编写、复核审计工作底稿; 4.编制、复核审计报告,提出改进建议和决策依据; 5.完成合伙人或高级经理交办的其它工作任务。 (三)薪酬待遇 保证能够超过国内同等规模证券资格会计师事务所,具体面议。 职位福利:五险一金、带薪年假、周末双休、餐补、通讯补助 工作时间:早九晚五、周末双休
注册会计师
5000-10000元/月
审计5-10年大专及以上CPA高级会计师中级会计师外部审计内部审计
岗位职责: 1. 组织并带领团队高效推进审计项目,确保按时保质完成各项任务; 2. 编制项目审计方案,开展初步风险识别与评估,撰写阶段性审计小结,准确识别和把控项目关键风险点; 3. 对项目组成员进行业务指导,并对其工作成果进行审核与复核; 4. 确保项目执行质量,保持低差错率,能够及时发现潜在问题,深入分析业务实质,并提出切实可行的改进建议; 5. 主导审计报告的撰写工作,统筹协调项目相关沟通事项; 任职要求: 1. 大专及以上学历,财务、会计或相关专业背景; 2. 具备3年以上会计师事务所审计实操经验; 3. 已取得注册会计师执业资格; 4. 具备良好的计划、组织与领导能力,能独立带队实施中大型审计项目,具备出色的书面与口头表达能力,熟练操作计算机及各类财务软件; 5. 有独立主导集团合并报表审计、学校医院等非营利性单位审计、年度财务报表审计、科研经费审计、高新技术企业认定审计及其他专项审计项目的实践经验; 6. 熟悉招投标流程,能独立编制招投标技术文档,并承担相关审计工作的全流程执行。
审计主管
6000-8000元/月
审计3-5年大专及以上上市公司集团公司制造业人工智能内部审计房地产/建筑
岗位职责: 1、依据公司年度审计规划及临时性内审任务,完成前期筹备工作,如发布内审通知,制定具体项目的审计方案与实施计划,开展资料整理与收集等。 2、负责与受审部门对接,沟通协调现场审计安排,组织并带领项目组成员有序开展现场作业。 3、在审计过程中做好相关记录,保障内部审计工作的规范性与质量,跟踪审计发现问题的整改进展,编制后续审计报告。 4、按职责分工,对公司各类经营管理和财务活动的真实性、合规性进行审查、监督与评估。 5、及时向管理层反映审计中发现的重大异常及风险事项,提出合理化改进建议;协调内审部门与其他职能部门之间的协作关系。 6、参与内部审计制度的优化与更新,协助完善审核流程,提升审计作业的标准化水平。
内容审核免费培训6-10人月结经验不限大专及以上全职五险一金,单双休图片审核视频审核不接受居家办公接受夜班/倒班制
岗位职责:负责给官方平台审核短视频。办公室坐班,工作简单轻松无压力,无任何销售性质,不打电话。一个月有二次双休,月休六天 工作时间:8小时工作制,一般是8-17、15-00两个班次排班,月薪到手4-5.5k 福利待遇:缴纳五险一金,车补餐补,免费宿舍 岗位有限,有需要的速度来
会记助理
财务助理
泰州昆达商贸有限公司,诚聘会记助理,勤劳细心、肯干、工作能力强,工作经验1-3年,
视频审核免费培训包住3-5人月结经验不限大专及以上全职图片审核文本审核不接受居家办公
福利待遇:不打电话,不打字,纯视频审核岗,属于短视频官方,不是个人店铺和商家 任职要求:大专及以上已经毕业 晋升空间:班长-质检-培训师-质培主管-中心经理-项目经理 工作内容:短视频审核,审核违规,分类标注,即可发布 福利待遇:缴纳五险一金;工资定时发放 工作时间:八小时工作制,不加班
建筑公司总账会计,全盘账务,税务
7000-10000元/月
总账会计
全盘账务处理,精通税务
财务会计
4000-5000元/月
会计经验不限大专及以上
岗位职责:负责账务登记及凭证管理工作
内控专员
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上IT审计内部审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督; 2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查; 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
招聘会计
6000-7000元/月
会计5-10年大专及以上
公司招聘全职主办会计,要求是泰兴的,年龄40岁左右,有会计证,能熟练掌握财务软件和计算机操作系统,有5年以上的从业经验,熟悉如何缴税。
财务主管
1-1.2万元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上制造业总账核算成本管理税务管理审计财务综合管理
岗位职责: 1、体系建设:健全企业财务管理体系,统筹财务运营与管理工作,持续优化内部控制机制; 2、风险管理:开展财务数据分析,全面评估公司经营状况与财务健康度,为重大决策提供数据支撑和专业建议,并对经营活动实施全过程风险识别、预警与管控; 3、预算管理:牵头编制年度财务规划与预算方案,推动预算执行落地,及时提供准确的财务数据及分析报告; 4、资金管理:依据公司战略发展目标,统筹资金规划、资金调度与日常运作,规范会计核算流程,确保业务发展所需资金及时到位; 5、税务管控:密切关注国家税收法规动态,推进税务筹划实施,维护与税务机关等外部单位的良好关系,有效防范税务合规风险; 6、审计管理:组织团队实施各类内部审计任务,针对审计发现的问题督促整改落实,并配合第三方审计机构完成定期外部审计工作; 7、成本管理:带领团队开展财务管理实践,监控项目回款进度,强化费用支出管控,提升成本控制效率; 8、结算管理:负责项目应收款项、产品销售回款及工程分包结算事宜,同时完成内部销售人员提成的核算与审核工作; 9、其他对外事务:与工商、银行、税务、专业服务机构及监管单位保持顺畅沟通与协作。 岗位要求: 1、本科及以上学历,财会类相关专业; 2、具备5年以上制造行业大中型企业财务管理工作经历; 3、具有良好的职业素养与行为规范; 4、坚持原则,心理素质好,能适应高强度工作压力; 5、拥有出色的沟通协调能力。
会记助理
财务助理
本公司诚聘会记助理,工作能力强
效能专员
1-1.5万元/月
销售运营社保年终奖3-5年本科及以上挖掘业务增长点医疗/大健康销售成本分析/效能分析批发/零售
岗位职责: 1、负责区域销售数据的整理与分析,依据业务管理需求输出数据分析报表或报告,提供业务洞察支持,及时识别并预警异常波动,协助销售团队发现潜在增长机会。 2、参与业务目标的规划与拆解,结合市场动态及业务实际,向非公医疗事业部提出合理化目标建议,并将整体目标细化至各区域、各业务线及各产品品类。 3、负责公司绩效管理制度的传达与解释,按公司规范跟踪销售大区各项任务和项目的执行进展,发现偏差及时预警,并配合完成销售人员绩效评估的落地实施。 4、参与非公医疗销售激励机制的设计,协助搭建奖金预算模型,开展奖金测算工作,保障激励机制有效激发销售团队战略执行动力。 5、支持业务策略的优化与推进,参与非公医疗重点区域、核心产品及关键客户等维度的策略分析与方案制定。 6、协助统筹销售预算资源分配,实现对不同项目、区域、产品及客户的费用精准配置,助力非公医疗事业部达成盈利目标与成本管控要求。 任职要求: 以下条件满足者优先,3年以上相关工作经验,具备大型药企从业背景,专业不限,具有项目管理实践经验。
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