
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、配合完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,建立集团核算规范,明确费用分类规则,设计成本核算及会计核算体系,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,并完成年度审计工作的总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织归集审计底稿并审核归档,推动审计结果及改进建议的落地实施;
5、在审计过程中,负责与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业优先。(能力突出、经验丰富、综合素质强且高度匹配岗位需求者,学历条件可适度放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级及以上审计师等资质者优先考虑。
5.具备国内排名前十会计师事务所担任项目经理的工作经历。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹规划与指导实施
2.推动落实审计方案,保障审计流程的高效性与成果质量
3.对审计发现进行综合分析并形成报告,为企业的合规运营提供专业支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效带领并提升团队整体执行力
3.善于与企业高层进行沟通协作,出具具有建设性的审计专业意见
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定并更新集团内部审计规范,设计财务操作标准化流程,制定集团核算政策,确立费用归集规则,构建成本与会计核算体系,强化内部控制环节;
2、组织编制年度审计规划,推动执行落地,并完成年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算符合集团标准、收支遵循集团制度,持续优化内控机制;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议函等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,跟进审计结果及建议的整改落实情况;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.精通财务审计业务,掌握适应现代企业管理模式的审计理论与实务方法。
3.熟悉财经法规及审计准则,具备较强的执业判断力和实际审计操作能力。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务作业相关标准流程,编制集团核算制度,建立费用分类规范及成本核算、会计核算方法,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,组织推进审计实施,并完成年度审计工作总结;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并跟踪落实审计结论与改进建议的执行情况;
5、在审计过程中负责与相关部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。(能力突出、经验丰富、综合素质优秀且与企业匹配度高者,学历可适当放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定与更新集团内部审计规范,制定财务操作标准化流程,构建集团核算体系,确立费用划分规则,设计成本核算及会计核算方式,强化内部控制环节;
2、拟定年度审计规划,组织执行并编制年度审计工作汇总报告;
3、定期开展对集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过内部审计识别内部控制中存在的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算合规、收支合制,持续优化内控系统;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,经审核确认后归档,并推动审计结果及建议的有效落地;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1.具备本科及以上学历,主修审计、财务、经济、金融等相关领域。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业治理模式的审计理论与实务方法。
3.精通财会与审计专业知识,具备敏锐的职业洞察力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作背景。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经验,掌握风险识别与应对流程,具有团队管理实践经验。
2、熟知内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估方法与工具,具备扎实的财务审计基础。
3、财务管理、审计学、管理学等相关专业背景。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与持续优化
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及迭代升级,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层推进反舞弊机制建设,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2.内控流程与制度建设
(1)制定并完善公司内部控制流程及相关管理制度,确保符合监管要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项规章制度的合规性审核与归档管理,保障制度执行的有效性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召开风险评估会议,梳理内外部环境中的潜在风险,提出切实可行的应对建议。
(2)跟进风险防控措施的落地进展,动态调整应对策略,确保风险处于可控范围。
4.监督检查与效能评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,分析其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化建议,推动内控体系不断改进与完善。
5.外部反馈与投诉处理
(1)负责收集并分析外部平台上的客户评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访形式评估服务质量和运营水平。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、处置有效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,明确工作目标与任务分工,提升整体运作效率。
(2)组织开展内控相关培训活动,增强团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与工作反馈,激发团队积极性,促进团队持续成长。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹管理与专业指导
2.推进审计计划的执行,保障审计工作质量与效率达标
3.对审计成果进行深入分析并形成报告,为企业运营提供合规支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效指导团队提升工作效能
3.善于与企业高层沟通协作,能够输出专业的审计策略建议
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与方法。
3.熟悉财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和扎实的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务作业标准化流程,建立集团核算制度,明确费用分类标准,构建成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计工作总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有团队统筹经验。
2、通晓内部控制相关法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务审计方面的专业知识背景。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊策略,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件的调查工作,确保调查程序公正、过程严谨、结果有效。
2.内控流程与制度建设
(1)编制及修订公司内部控制流程与管理制度,确保其符合法律法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的落地执行情况,定期开展流程审查与优化调整。
负责公司各类制度文件的审核与归档管理,保障制度合规且具备可操作性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业面临的内外部风险因素,提出切实可行的风险应对建议。
(2)跟进各项风险控制措施的落实进度,根据实际情况动态调整应对策略,确保风险可控。
4.监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,判断其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化意见,推动内控体系不断迭代升级。
5.外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访方式对服务质量和运营水平进行客观评估。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、解决高效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)策划并开展内控相关培训活动,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与沟通反馈,激发团队积极性,促进整体工作效率提升。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历!!
二、岗位职责:
1.协助完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务相关标准流程,建立集团核算规范,制定费用分类体系,构建成本核算与会计核算机制,强化内部控制流程;
2.编制年度审计规划,统筹组织实施,并完成年度审计总结报告;
3.定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在问题与风险漏洞,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控体系有效性;
4.审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理并审核审计工作底稿,确保准确无误后归档,推动审计结果及建议的有效执行;
5.负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
唐山滦南县招电焊工,要求有焊工证,维修矿山机械设备,有维修经验优先考虑,工作地点迁安,滦县
6000-8000元/月
电焊维修矿山设备工地学徒工长期6-10人月结
招电焊工,要求有焊工证,维修矿山机械设备,有维修经验优先考虑,工作地点迁安,滦县管吃住,也招学徒工,有补贴,工资范围8000-9000,具体工资面议,也招有实力的团队合作
河北唐山昌盛小区快餐店招配菜师傅一名工资5000一个月,两天假,工作简单,电话联系加我也行
5000元/月
配菜1-2人月结
昌盛小区快餐店招配菜师傅一名工资5000一个月,两天假,工作简单,电话联系加我也行
唐山滦南县招电焊工,要求有焊工证,维修矿山机械设备,有维修经验优先考虑,工作地点迁安,滦县
6000-8000元/月
电焊维修矿山设备工地学徒工长期6-10人月结
招电焊工,要求有焊工证,维修矿山机械设备,有维修经验优先考虑,工作地点迁安,滦县管吃住,也招学徒工,有补贴,工资范围8000-9000,具体工资面议,也招有实力的团队合作
河北唐山招聘沾板一名工资面议,月休两天,每月十五号准时开支。地址:唐海电话:
砧板1-2人月结
招聘
沾板一名工资面议,
月休两天,每月十五号准时开支。
地址:唐海
电话:
审计总监
2.5-3.5万元/月
审计5-10年本科及以上内部审计
工作职责:
1、依据公司年度规划执行多项审计任务,涵盖绩效审计、财务审计、内部控制审计、离任审计、专项审计以及反舞弊调查等相关工作;
2、结合审计目标制定实施方案并推进落实,编制审计报告,明确整改建议方向,并持续跟踪整改措施的执行情况;
3、熟悉企业运营流程,识别业务运行中的潜在风险点,提供切实可行的优化管理建议;
4、完成上级安排的其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,具备八年以上从业经验,其中包含三年以上会计师事务所背景及五年以上企业内部审计经历;
2、掌握COSO框架理论,具备扎实的财务专业知识;
3、能够适应出差安排,具备较强的沟通协调能力与判断力,恪守职业道德;
4、持有中级职称、CIA或CPA证书者优先,具有互联网电商行业工作经验者优先。
审计
6000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA上市公司
任职要求:
1、财会、审计及相关专业,CPA专业通过者优先;
2、必须有1年以上司法审计工作经验;或有会计师事务所从业1年以上工作经验;有上市公司、国有大型企业审计经验者优先考虑;
3、能够适应出差,能适应审计工作节奏。熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策;
4、持有税务师、中级会计师、注册内审证、注册资产评估师证优先;
5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神,
6、目前已离职,一周内能入职。
7、具体薪资福利待遇可面议。
岗位福利:
1、入职30天内购买广州的五险一金;
2、周末双休;
3、上班时间:上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上内部审计
1、审核会计凭证及报表的合规性与准确性。
2、对下属子公司财务收支、会计核算等工作实施审计监督。
3、参与制定内部审计制度及相关工作流程。
4、现隶属于财务部管理,根据个人能力表现可晋升为审计副总监、总监
内审及信息管理负责人
2-3万元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.内控与审计体系建设
构建、优化并全面推动公司内部控制体系、风险管理体系及合规机制的落地执行。
独立制定并落实年度审计方案,针对采购、销售、库存、财务、资产等核心业务环节开展专项审计、流程审计及合规审查。
深入剖析审计过程中发现的问题,提出具有可操作性的改进措施,并持续跟进整改进展,确保闭环管理。
在重大经营决策、重要合同评审及业务流程设计中提供风险提示与管控建议。
统筹对接外部审计机构,保障内外协同高效顺畅。
2.信息化战略与治理
制定契合公司发展战略的信息化规划,确保信息技术投入有效支撑业务发展与内控目标实现。
主导ERP、CRM、供应链管理系统等关键信息系统的选型、部署、迭代与效能提升,将内控要求嵌入系统架构。
建立健全信息安全管理体系,保障信息系统与数据资产的安全性、可靠性与运行效率。
运用数据分析手段及商业智能(BI)工具,为管理决策提供有力支持,并通过系统化手段实现核心业务流程的可视化与可追溯。
3.团队管理与跨部门协作
带领内控与信息化团队,打造兼具风控思维与技术素养的专业化人才队伍。
与各业务单元(特别是营销前线、采购、政策、行销、财务、物流等部门)紧密协同,以赋能方式融入业务运作,在助力效率提升的同时保障运营合规可控。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、信息管理等相关专业。
2、8年以上工作经验,其中至少5年在大型消费品、商贸流通或制造类企业担任内审、风控负责人或同等职务,具备信息化管理双重背景者优先。
3、具有从零开始搭建或整体重构企业内控体系的实际成功案例。
4、精通商贸类企业核心业务流程(采购、销售、库存、资金)及其关键风险环节。
5、具备优秀的沟通协调能力与组织影响力,能稳妥且坚定地应对复杂敏感事务,展现良好的平衡与推动力。
实习岗位
2000-3000元/月
审计经验不限本科及以上
1.学历专业:本科及以上在校学生,工程造价、工程管理、审计、建筑设计、市政设计等相关专业优先:
2.能力要求:具备一定的专业理论基础,学习能力强、工作积极主动,能快速适应工作环境;熟练使用Office办公软件,有相关专业软件基础者优先;3.职业素养:具备良好的沟通表达能力、团队协作意识及责任心,服从工作安排,能保证稳定的实习时间。
助理
3000-4000元/月
运营助理/专员1-3年大专及以上熟悉大健康行业会销经验大健康行业门店店长经验
一、岗位职责:
1.协助店长开展门店日常运营及顾客接待相关事务;
2.向顾客详细讲解产品功能、使用方法及相关注意事项;
3.维护现有客户关系,同时拓展新客户资源;
4.跟进并处理产品售后相关问题,提供完善服务支持;
5.配合完成上级交办的其他临时工作任务。
二、岗位要求:
1.年龄28-40周岁,具备大专及以上学历;
2.具备良好的沟通表达能力,工作态度积极主动;
3.拥有会销、大健康、保健品或社群运营从业经历者优先考虑;
4.具备门店管理或销售实战经验者优先录用。
唐山曹妃甸区招聘会计一名,要求大专以上学历,有相关证书,工资3500-4000,地址,
3000-4000元/月
会计1年以下大专及以上
招聘会计一名,要求大专以上学历,有相关证书,工资试用期3500具体事宜可面议~
招聘成本会计
4000-6000元/月
成本会计5-10年大专及以上
工作内容:
1、日常财务核算、数据统计、财务总账、分账建立、财务报表出具、内部报表出具、公司往来账登记、税务报税、公司应收应付台账维护。
2、合同审核、按照订单核算成本利润、应收应付台账建立、供货商采购对账、结算成本台账建立维护、具备对外跑办业务能力。
3、报销审核台账建立维护、付款审核、工资审核、社保申报、固定资产台账建立维护。
4、完成月度、季度及年度财务报表的编制与分析工作。
唐山玉田县招聘会计,记账公司有经验者优先。联系电话
3000-5000元/月
会计3-5年中专及以上财务分析代理记账公司不可兼职
招聘会计,记账公司有经验者优先。联系电话
私域运营负责人
4000-6000元/月
用户运营3-5年大专及以上C端用户不接受居家办公社群搭建与维护B端用户社群运营经验
3年以上私域运营相关经验,有酒旅行业背景者优先,能力突出者可适当放宽学历及专业限制
岗位职责:
1.具备企业微信运营实操经验,负责私域整体运营策略的制定与落地,提升流量转化率与用户活跃水平。
2.统筹并优化私域运营动作,涵盖内容推送、用户互动及活动执行,持续提高用户参与意愿。
3.跟进并保障各类运营活动的顺利开展,确保流程合规并支持业务增长需求。
4.定期采集运营数据并进行深度分析,及时调整策略方向,确保达成既定运营目标。
任职要求:
1.工作积极主动,具备高度的责任意识,能独立应对和解决运营中出现的问题。
2.熟悉私域运营方法论及用户激励机制,擅长提升用户粘性与活跃表现。
3.具备良好的协作意识与沟通技巧,能高效联动团队成员及合作方推进项目。
4.数据导向思维强,善于通过数据洞察优化运营方案与执行路径。
唐山曹妃甸区招聘会计一名,要求大专以上学历,有相关证书,工资3500-4000,地址,
3000-4000元/月
会计大专及以上
招聘会计一名,要求大专以上学历,有相关证书,工资试用期3500。地址,曹妃甸口附近,
财务顾问
4000-9000元/月
财务顾问经验不限学历不限
岗位职责:
1.提供专业化的财务咨询支持,协助客户应对各类财务难题
2.对财务数据进行深入剖析,为客户制定切实可行的决策建议
3.与客户保持高效沟通,保障服务过程的专业性与满意度
任职要求:
1.具备扎实的财务理论基础及较强的数据分析能力
2.能够精准把握客户实际需求,量身定制解决方案
3.拥有出色的沟通协调能力,可维系长期稳定的客户合作关系
栏目概述
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