
监查/审计专员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施;
2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性;
5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计;
6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判;
7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑
2.熟练掌握办公软件操作
3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
SZ003审计主管-南京
2-3.5万元/月
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计助理经理(J11013)
9000-12000元/月
审计1-3年本科外部审计应届勿投
工作职责:
主导中型企业的年度审计及专项审计项目,全面监督和把控项目执行流程;
合理规划审计项目的实施计划,组织并推动审计工作有序开展;
科学分配团队任务,优化资源配置,保障项目高效推进;
依照公司底稿审核标准,复核团队成员的工作底稿,确保审计成果的规范性与准确性;
统筹团队协作,维护良好的内部工作氛围与协作关系;
对项目组成员进行业务指导与技能培训,促进其专业能力提升,打造高绩效审计团队;
积极对接客户,保持顺畅沟通,协调解决项目中的各类问题,维护客户关系并提升满意度;
定期与客户保持联系,增强合作粘性,推动长期合作关系建立。
任职资格:
具备两年以上会计师事务所审计工作经验,注册会计师考试通过两门及以上者优先;
熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟悉国家相关会计准则、审计规范,有独立负责中大型审计项目经历者优先;
熟练操作计算机,精通常用办公软件及审计工具;
具备较强的中英文书面表达与沟通能力;
坚持独立、客观、公正的职业操守,具有责任感、诚信品质、敬业精神及保密意识;
拥有良好的团队管理能力与跨部门沟通协调能力;
工作积极主动,能保质保量按时完成各项任务,作风严谨,责任心强;
能够适应频繁出差,承受高强度工作节奏;
有在证券资质会计师事务所工作经历,或参与过IPO、上市公司审计项目者优先;
应聘及入职信息填写完整真实,无犯罪记录,无不良执业记录。
审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科制造业内部审计医药
开展费用及财税合规巡查:
1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、预算执行与经营盈亏、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等内容。
2、实施营销条线财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。
3、审查基层团队费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算规范及公示执行、借款与还款管理、经营成果核算、人区客匹配、***清理进展、结算***操作等环节。
4、全面监督零售队伍运营状况,从人员配置、费用管控、盈亏分析、对公事务、红冲处理、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作到库存监管等多个维度评估运营质量。
5、配合总公司开展各类调研与审计任务,确保信息真实准确,支持决策优化。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者条件可适当放宽;
3、两年以上相关工作经验;
4、掌握财务与审计基本理论知识;
5、熟练使用Office办公软件;
6、具备较强的数据整理与分析能力;
7、熟悉财务账务处理基础知识;
8、拥有良好的沟通协调能力和高效执行力;具备团队协作精神,善于分析并解决实际问题;恪守职业操守,具备高度的保密意识和廉洁自律品质。
审计高级经理-无锡(J11449)
2.5-3.5万元/月
审计10年以上本科
工作职责:
◊统筹审计团队的运作,保障各项审计任务高效、优质交付;
◊深入把握江苏区域市场动态与客户需求,策划并落实市场拓展方案;
◊拓展并维系江苏区域内企业客户关系,持续扩大服务客户群体;
◊主导重点客户的商务接洽,推动项目签约及顺利实施;
◊提供高水平的审计咨询支持,提升公司在本地市场的专业影响力;
◊全程把控审计工作流程,确保符合行业规范及相关法律法规;
◊指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。
任职资格:
◊全日制本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)执业资格;
◊在IPO及资本市场相关审计领域具备十年以上实践经验,有管理经验者优先考虑;
◊在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场拓展潜力;
◊具备卓越的组织协调与团队领导能力,善于激发团队潜能;
◊拥有出色的沟通表达与谈判能力,能与客户及内部团队高效协作;
◊熟悉江苏地区的经济环境、产业特征及市场发展动向;
◊具备创新意识与应变能力,能根据市场变化提出切实可行的业务发展策略。
我们提供:
具有竞争力的薪酬和福利待遇。
广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。
参与重要项目和决策的机会。
支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。
工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
审计专员
4000-5000元/月
审计经验不限大专制造业内部审计房地产/建筑
熟悉家装领域,掌握施工图纸及相关工艺流程,依据设计师提供的图稿与报价人员制定的预算进行复核确认,涵盖全铝整体定制、大理石、岩板等项目内容。
审计助理实习生
80-110元/天
审计经验不限本科外部审计内部审计
要求:11月30日前到岗。
工作职责
1、参与年度审计、上市公司及大中型企业集团IPO审计项目,配合项目经理开展现场审计任务,承担函证、凭证处理、工作底稿编制整理与归档等工作;
2、在审计执行过程中,负责与相关单位及部门的对接与沟通;
3、完成与审计相关的其他事务性工作以及上级安排的其他任务。
任职资格
1、本科及以上学历在读学生,具备会计师事务所实习经历者优先;
2、财务、会计类专业背景者优先录用;
3、态度端正,工作细致认真,具备良好的责任意识;
4、能适应高强度工作节奏,接受出差安排。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
会计师事务所合伙人
2.5-5万元/月
审计5-10年本科
职位介绍
1、负责审计事务所的日常运营,保障各项业务流程高效有序运行;
2、监督审计工作质量,建立并持续优化审计规范与操作流程;
3、带领团队实施审计过程管理,推动整体专业能力提升;
4、深度参与重点审计项目的规划与执行,确保项目按时保质交付;
5、对接客户沟通需求,精准把握服务要求,提供专业审计支持方案。
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审计主管
1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计
岗位职责:
1. 协助企业拟定经营规划,编制审计部门年度工作安排并推动执行,审计范围需覆盖与财务报告及信息披露相关的各项业务流程,涵盖资金运作、采购与付款、销售及回款、工程实施、资产管控、人力资源等关键环节。
2. 推进内部控制体系的建立与优化,对本公司各职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司在内控制度设计的全面性、合理性及其执行效果进行监督与评价
3. 组织开展财务审计工作,参与定期报告的编制、审计及复核等相关事务
4. 针对公司资金运作、采购活动、工程建设、担保事项、关联交易、资产管理、对外投资等重大事项,以及高频发生的采购支出或董事会特别指派的重点任务,开展专项审计并形成审查报告呈报董事会
5. 根据审计过程中发现的问题,督导各部门定期梳理和改进公司制度与业务流程,持续提高运营效率、控制成本、防范经营风险
6. 全程参与企业招投标管理,确保招投标准则执行到位,保障程序合规、过程透明、结果公正
7. 建立和完善反舞弊工作机制,明确反舞弊工作的重点领域、核心节点和主要内容,并在日常审计中关注和核查潜在的舞弊行为
8. 承担公司法律事务管理,包括规章制度合法合规性审查与修订、日常合同审核、应收账款催收、涉法争议处理等工作
9. 培训职能:组织实施审计知识培训,普及审计基本理念,增强员工整体合规意识与风险防控水平
10. 履行法律法规、证券监管机构、交易所规定及公司章程所赋予审计部门的其他职责
任职资格:
1. 具备本科及以上学历,或具备5年以上企业审计相关岗位工作经验
2. 拥有本行业同类型职位3年以上的实际履职经历
3. 具备良好的沟通能力、计划能力、组织能力和协调能力
4. 身体健康,责任心强,具备高度的职业敬业精神和保密意识
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计
1.4-2万元/月
审计本科
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
造价审计
3000-15000元/月
审计5-10年大专房地产/建筑
有一造证书高级工程师证的优先。有带团队的能力独立完成项目的能力,完成本公司各个审计造价任务。工资面议 工作地点 十堰市五县一市
工作经验8-10年的
电商财务专员
5000-6000元/月
税务3-5年学历不限
岗位职责:
1. 负责电商平台日常财务核算工作,确保各项交易记录准确、及时入账。
2. 编制并审核与电商业务相关的财务报表,如利润表、资产负债表等,保证数据真实完整。
3. 管理电商平台涉税事项,落实税务合规要求,确保符合国家税收法规。
4. 参与平台运营数据分析,提供有效的财务信息支持,助力管理层决策制定。
5. 跟踪并管理电商渠道的应收应付账款,确保账务清晰、流程规范。
任职要求:
1. 熟悉电商领域财务操作流程,具备较强的会计核算及报表编制能力。
2. 深入了解电商行业税务政策,能独立完成税务申报及相关合规工作。
3. 熟练操作常用财务系统及Office办公工具,具备一定的数据处理与分析技能。
4. 具备良好的协调沟通能力,能够与跨职能团队高效协作。
5. 工作态度严谨细致,责任心强,具备良好的职业操守和保密意识。
财务会计
3000-7000元/月
会计1-3年高中混合办公应收应付结算总账成本固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算物流四大不可兼职
岗位职责:1.负责日常账务处理,包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作2.编制财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及管理报表,确保数据准确及时
3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作
4.参与公司成本费用审核与分析,提供合理化降本建议
5.配合内外部审计,提供所需财务资料并落实整改意见
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、经济类相关专业优先2.有会计工作经验者优先,应届毕业生亦可考虑,需具备扎实的会计基础知识
3.熟悉国家财税法规及企业会计准则,熟练使用用友、金蝶或Excel等办公软件
4. 工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调能力与团队合作意识
5.持有初级会计职称证书者优先,能接受阶段性加班及工作地点安排
总账会计
5000-10000元/月
总账会计学历不限
总账会计:一、岗位职责
1.负责公司日常账务处理,编制财务报表;
2.进行财务数据分析核对,确保准确;
3.完成年度预算编制及成本控制工作;对公司经营往来款项、财务资产如实进行记录、反映、监督;
4.负责税务申报与缴纳,把控税务风险,配合各种财报审计;
5.准确核算债权债务,定期对账,做好台账;
6.负责公司人员差旅及相关费用报销、核账;
二、任职要求
1.会计、财务、税务等相关专业;
2.持有中级会计职称优先考虑;
3.具有独立纳税申报实操经验;
4.具有高度责任心、严谨细致工作态度和良好的职业道德。
周末双休主办会计+法定假日
7000-9000元/月
总账会计1-3年大专财务分析固定资产核算总账税务
岗位职责
1、具备两年以上总账相关工作经验
2、依据评估结果识别并确认潜在风险,开展企业账务与税务方面的风险管控工作
3、热爱财务会计岗位,工作态度严谨,具备一定凭证审核能力及处理复杂账务问题的经验
4、可配合企业完成年度检查与审计相关事务
5、不涉及开票、外勤及凭证装订等事务性工作
6、持有会计类相关资格证书
7、按时完成账务处理与结算任务,规范进行会计核算,准确编制与审核会计凭证,登记明细账及总账
8、按照公司规定的成本、费用开支范围与标准,审查原始单据的合法性、合理性与真实性,核查费用审批流程是否符合内部制度要求
9、具备扎实的会计理论基础
10、能吃苦耐劳,工作细致认真,责任心强,具备良好的抗压能力
任职要求:
1、年龄25-34岁,财务、会计相关专业,熟悉行业政策变化,专业功底扎实
2、有代理记账机构从业经历者优先考虑,需具备初级会计职称或以上资质
3、性格灵活,具备较强的学习能力和人际沟通技巧
4、拥有良好的沟通协调能力与组织应变能力
福利:
双休
法定节假日
每月团建
下午茶
1、加入我们,您将享有舒适的工作环境与积极向上的团队氛围
2、提供清晰的职业发展通道,定期调岗调薪机制,年终奖金
3、依法缴纳医社保与公积金,保障全面
4、假期待遇优厚:除国家法定假期外,另享婚假、产假、陪产假等
5、生日关怀、节日礼品,以及多样化的集体活动,如中秋博饼、端午活动、年终聚餐、户外拓展等
总账会计
7000-9000元/月
总账会计5-10年大专会计初级职称高新技术企业
一、任职要求
1、年龄不超过45周岁,大专及以上学历,会计、财务相关专业;
2、具有制造业财务岗位从业经验,熟练操作Word、Excel等常用办公软件;
3、具备良好的职业操守,工作细致严谨,责任感强;
4、持有会计初级职称资格证书。
二、岗位职责
1、依据公司实际经营情况,全面统筹管理企业财务及会计核算事务,并提供专业的财务、税务及相关业务指导。
2、负责审核并监管公司财务预算、现金流规划及整体资金运行情况。
3、构建企业风险防控体系,识别经营、市场及信贷等方面的风险因素,提出应对策略与预案,完善财务预警机制。
4、复核各类财务报表,定期提交财务分析报告及管理工作总结,为公司重大经营决策和投资方案提供数据支持并参与决策执行。
5、实时掌握公司财务状况、盈利表现及资金流动信息,按时向董事长进行汇报。
财务主管
1.2-2万元/月
财务经理/主管10年以上本科集团公司注册税务师制造业中级会计师税务管理投融经验投融资经验财务BP体系搭建经验财务综合管理医药IPO经验
一、 岗位职责
全面统筹集团及下属子公司的财务管理工作,作为公司战略实施的核心支撑力量,具体职责如下:
1. 财务体系与团队建设:
搭建并完善集团统一的财务核算制度、内部控制机制及预算管理体系,并推动有效落地执行。
主导财务部门日常运作,科学分配工作职责,指导、培训并考核团队成员,持续提升团队专业水平。
2. 母子公司财务管控:
组织母公司与各子公司财务报表的合并编制,开展财务分析与经营绩效评估。
加强对子公司的财务监管与业务支持,确保其财务行为符合集团整体规范及相关法律法规。
协调母子公司之间的资金调度、内部结算及关联交易定价等事项,保障运营协同高效。
3. 资金与投融资管理:
融资管理: 对接银行、信托、证券等金融机构,开拓多元化融资渠道,制定切实可行的融资方案,保障企业资金需求。
投资管理: 参与投资项目财务尽职调查、可行性论证、风险评估及投后跟踪,为决策层提供专业财务建议。
4. 税务筹划与风控管理:
主导企业税务规划,合理设计税务结构,降低整体税负,防范潜在税务合规风险。
保持与税务主管部门的良好互动,妥善处理各项涉税事务,确保企业依法合规运营。
5. 经营决策支持:
定期开展财务数据分析,出具财务分析报告,为公司经营管理、业务拓展提供数据依据和优化建议。
参与重大经营议题讨论,从财务角度对收益、风险、现金流等方面进行综合研判。
二、 任职要求
1. 基本条件:
学历与资质: 全日制本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业背景。须具备中级会计师或以上职称,持有CPA(注册会计师)、税务师资格者优先。
工作经验:
拥有8年以上财务领域从业经历,其中至少3年担任财务经理或同等管理职务。
必须具有在集团型企业或多层级母子公司架构下的财务管理实战经验,熟悉跨公司财务管控流程。
具备团队管理实操经验,有直接下属管理经历,擅长团队搭建与人才发展培养。
必须具备实际操作过的税务筹划案例及投融资项目经验,可提供成功案例者优先考虑。
2. 核心能力与素质:
专业能力: 熟悉国家财税政策与会计准则,精通合并报表编制、财务分析、预算控制及资金运作等专业技能。
沟通协调: 具备优秀的内外部沟通能力,能高效对接业务单元、子公司以及外部机构。
战略视野: 具有较强的商业洞察力,能够将财务职能深度融入企业战略与业务发展中。
抗压能力: 工作责任心强,作风细致严谨,能够在高强度环境下处理复杂问题并保证工作质量。
薪资面议
财务主管
4000-8000元/月
财务经理/主管5-10年本科财务分析税务管理风险控制会计师事务所代账公司上市企业会计中级职称会计高级职称CPA中国注册会计师
我们正在招聘一位资深财务经理,
全面负责公司财务工作的组织与指导。
工作职责:
涵盖财务分析、预算编制、团队建设、风险管控等方面。
任职条件:
1. 本科或以上学历,会计、金融等相关专业背景;
2. 具备5年以上财务管理工作经历,拥有四大会计师事务所背景者优先考虑;
3. 熟悉国家财务、税务法律法规,掌握国际会计准则;
4. 具备较强的商业洞察力和决策水平,能够开展风险识别与资金统筹;
5. 责任心强,富有团队协作精神,具备带领团队解决复杂财务问题的能力。
栏目概述
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