职位详情
岗位职责:
1. 协助企业拟定经营规划,编制审计部门年度工作安排并推动执行,审计范围需覆盖与财务报告及信息披露相关的各项业务流程,涵盖资金运作、采购与付款、销售及回款、工程实施、资产管控、人力资源等关键环节。
2. 推进内部控制体系的建立与优化,对本公司各职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司在内控制度设计的全面性、合理性及其执行效果进行监督与评价
3. 组织开展财务审计工作,参与定期报告的编制、审计及复核等相关事务
4. 针对公司资金运作、采购活动、工程建设、担保事项、关联交易、资产管理、对外投资等重大事项,以及高频发生的采购支出或董事会特别指派的重点任务,开展专项审计并形成审查报告呈报董事会
5. 根据审计过程中发现的问题,督导各部门定期梳理和改进公司制度与业务流程,持续提高运营效率、控制成本、防范经营风险
6. 全程参与企业招投标管理,确保招投标准则执行到位,保障程序合规、过程透明、结果公正
7. 建立和完善反舞弊工作机制,明确反舞弊工作的重点领域、核心节点和主要内容,并在日常审计中关注和核查潜在的舞弊行为
8. 承担公司法律事务管理,包括规章制度合法合规性审查与修订、日常合同审核、应收账款催收、涉法争议处理等工作
9. 培训职能:组织实施审计知识培训,普及审计基本理念,增强员工整体合规意识与风险防控水平
10. 履行法律法规、证券监管机构、交易所规定及公司章程所赋予审计部门的其他职责
任职资格:
1. 具备本科及以上学历,或具备5年以上企业审计相关岗位工作经验
2. 拥有本行业同类型职位3年以上的实际履职经历
3. 具备良好的沟通能力、计划能力、组织能力和协调能力
4. 身体健康,责任心强,具备高度的职业敬业精神和保密意识
1. 协助企业拟定经营规划,编制审计部门年度工作安排并推动执行,审计范围需覆盖与财务报告及信息披露相关的各项业务流程,涵盖资金运作、采购与付款、销售及回款、工程实施、资产管控、人力资源等关键环节。
2. 推进内部控制体系的建立与优化,对本公司各职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司在内控制度设计的全面性、合理性及其执行效果进行监督与评价
3. 组织开展财务审计工作,参与定期报告的编制、审计及复核等相关事务
4. 针对公司资金运作、采购活动、工程建设、担保事项、关联交易、资产管理、对外投资等重大事项,以及高频发生的采购支出或董事会特别指派的重点任务,开展专项审计并形成审查报告呈报董事会
5. 根据审计过程中发现的问题,督导各部门定期梳理和改进公司制度与业务流程,持续提高运营效率、控制成本、防范经营风险
6. 全程参与企业招投标管理,确保招投标准则执行到位,保障程序合规、过程透明、结果公正
7. 建立和完善反舞弊工作机制,明确反舞弊工作的重点领域、核心节点和主要内容,并在日常审计中关注和核查潜在的舞弊行为
8. 承担公司法律事务管理,包括规章制度合法合规性审查与修订、日常合同审核、应收账款催收、涉法争议处理等工作
9. 培训职能:组织实施审计知识培训,普及审计基本理念,增强员工整体合规意识与风险防控水平
10. 履行法律法规、证券监管机构、交易所规定及公司章程所赋予审计部门的其他职责
任职资格:
1. 具备本科及以上学历,或具备5年以上企业审计相关岗位工作经验
2. 拥有本行业同类型职位3年以上的实际履职经历
3. 具备良好的沟通能力、计划能力、组织能力和协调能力
4. 身体健康,责任心强,具备高度的职业敬业精神和保密意识
2026-03-27 08:29
IP属地:湖北武汉
职位福利
本科5-10年内部审计内控审计

湖北中一科技股份有限公司
已上市 · 1000-9999人


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