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岗位职责:
1、构建并优化审计管理体系,拟定公司审计管理策略、制度与流程,建立健全业务风险管控体系及相关操作流程,搭建风险识别、监测、预警及防范机制。
2、编制内部审计工作规划及年度实施计划,按进度推进审计测试、报告撰写、整改跟进等各项任务的落实;
3、组织实施公司日常经营审计,针对重大经济事项及突发重大事件开展专项审计,涵盖价值审计、财务审计等内容;
4、对公司高风险业务流程进行审查与监督;
5、牵头开展项目投资及可行性专项审计工作,组织实施公司年中、年末财务状况核查;
6、负责审计报告与审计意见的起草,向管理层提供决策支持建议,协调内外部审计相关沟通事宜;
7、能够提出具有可操作性的审计改进方案,推动审计结果及建议的有效执行,持续跟踪并处理公司内部审计发现问题。

任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、持有CPA、CIA或中级会计师职称者优先考虑;
3、具备五年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;
4、精通财税法律法规、审计规范及企业财务管理流程;
6、具备高度的责任心,品行端正、坚持原则,拥有良好的职业操守、团队协作能力以及沟通协调和组织管理能力,能接受短期出差安排。
2025-11-11 14:06
IP属地:河北廊坊

职位福利

本科5-10年集团公司CPA中级会计师内部审计
企业发布信息图
河北西启时代精密科技有限公司
20-99人
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