职位详情
岗位职责:
1. 依据公司管理制度、相关法律法规及行业规范,开展内部审计、专项业务核查、内控评估等工作;
2. 检查并评价业务流程的执行状况,评估内部控制体系运行的有效性与合规性,识别关键风险点,并提出优化建议;
3. 编写内部审计报告,客观、完整地呈现审计结果、结论及改进意见,并跟进后续整改进展;
4. 与各职能部门保持良好沟通,推动审计发现的理解与认可,协助落实问题整改措施;
5. 跟踪行业发展趋势,持续掌握先进的审计方法、监管政策及技术要求,提升专业能力。
任职资格:
1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理、经济、法律等相关专业背景;
2. 具备3年以上大型制造企业内审工作经验,能独立完成审计报告及纪检调查文书撰写;
3. 熟悉审计作业流程与技术手段,掌握会计准则、审计准则及相关法规要求;
4. 具有较强的分析判断与问题解决能力,可独立承担审计项目并输出专业报告;
5. 品行端正,工作严谨,具有强烈的责任意识、职业操守和保密观念;具备良好的协调沟通能力和团队协作精神,能在集体中发挥积极影响。
1. 依据公司管理制度、相关法律法规及行业规范,开展内部审计、专项业务核查、内控评估等工作;
2. 检查并评价业务流程的执行状况,评估内部控制体系运行的有效性与合规性,识别关键风险点,并提出优化建议;
3. 编写内部审计报告,客观、完整地呈现审计结果、结论及改进意见,并跟进后续整改进展;
4. 与各职能部门保持良好沟通,推动审计发现的理解与认可,协助落实问题整改措施;
5. 跟踪行业发展趋势,持续掌握先进的审计方法、监管政策及技术要求,提升专业能力。
任职资格:
1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理、经济、法律等相关专业背景;
2. 具备3年以上大型制造企业内审工作经验,能独立完成审计报告及纪检调查文书撰写;
3. 熟悉审计作业流程与技术手段,掌握会计准则、审计准则及相关法规要求;
4. 具有较强的分析判断与问题解决能力,可独立承担审计项目并输出专业报告;
5. 品行端正,工作严谨,具有强烈的责任意识、职业操守和保密观念;具备良好的协调沟通能力和团队协作精神,能在集体中发挥积极影响。
2026-05-20 14:54
IP属地:广东深圳
职位福利
本科3-5年内部审计大型制造业

深圳市大族数控科技股份有限公司
已上市 · 1000-9999人


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