职位详情
工作职责:
1. 按照年度审计规划,执行公司各类常规性审计任务;
2. 牵头实施公司本部及下属业务单元财务相关审计工作;
3. 组织开展针对公司及业务单位特定事项的专项审查;
4. 编写内部审计报告,揭示审计过程中发现的问题,提出改进意见和决策参考,并跟踪问题整改落实情况;
5. 完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财会类专业背景,具备5年以上企业内部审计岗位工作经验;
2. 熟悉国家相关法律法规、内部审计规范、企业战略管理、预算体系及业务流程制度;
3. 掌握内部控制与公司治理等专业知识,了解财务管理系统运行,持有相关职业资格证书者优先考虑;
4. 具备较强的调研能力、综合分析能力、专业判断力及书面表达能力;
5. 具备良好的人际沟通技巧,能够与不同层级人员进行有效交流;
7. 具有良好的职业道德素养和保密意识,坚持原则,作风严谨。
福利待遇:
-薪资奖金,「族」够给力
富有竞争力薪酬,个性化员工补贴,年终奖金,还有优秀员工评选/创新评选及各类活动赛事等可获得奖金激励。
-医食住行,「族」够保障
入职即缴的社保公积金、满足多种口味的员工饭堂、四通八达的专属班车、拎包即入住的员工宿舍/人才房,全方位保障你的生活。
-身心关怀,「族」够健康
从年度体检,到健身房、球场等各种免费设施场所,为你的身心健康保驾护航。
-劳逸结合,「族」够快乐
带薪年假/法定节假,购物卡/节日礼盒/生日礼物,以及各种文体娱活动,各种快乐享不停。
-职业发展,「族」够广阔
完善全面的培训体系,专业与管理双路径发展,灵活的内部调岗机制,助力你解锁一切可能性。
1. 按照年度审计规划,执行公司各类常规性审计任务;
2. 牵头实施公司本部及下属业务单元财务相关审计工作;
3. 组织开展针对公司及业务单位特定事项的专项审查;
4. 编写内部审计报告,揭示审计过程中发现的问题,提出改进意见和决策参考,并跟踪问题整改落实情况;
5. 完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财会类专业背景,具备5年以上企业内部审计岗位工作经验;
2. 熟悉国家相关法律法规、内部审计规范、企业战略管理、预算体系及业务流程制度;
3. 掌握内部控制与公司治理等专业知识,了解财务管理系统运行,持有相关职业资格证书者优先考虑;
4. 具备较强的调研能力、综合分析能力、专业判断力及书面表达能力;
5. 具备良好的人际沟通技巧,能够与不同层级人员进行有效交流;
7. 具有良好的职业道德素养和保密意识,坚持原则,作风严谨。
福利待遇:
-薪资奖金,「族」够给力
富有竞争力薪酬,个性化员工补贴,年终奖金,还有优秀员工评选/创新评选及各类活动赛事等可获得奖金激励。
-医食住行,「族」够保障
入职即缴的社保公积金、满足多种口味的员工饭堂、四通八达的专属班车、拎包即入住的员工宿舍/人才房,全方位保障你的生活。
-身心关怀,「族」够健康
从年度体检,到健身房、球场等各种免费设施场所,为你的身心健康保驾护航。
-劳逸结合,「族」够快乐
带薪年假/法定节假,购物卡/节日礼盒/生日礼物,以及各种文体娱活动,各种快乐享不停。
-职业发展,「族」够广阔
完善全面的培训体系,专业与管理双路径发展,灵活的内部调岗机制,助力你解锁一切可能性。
2026-03-03 17:06
IP属地:广东深圳
职位福利
本科5-10年内部审计大型制造业

深圳市大族数控科技股份有限公司
已上市 · 1000-9999人


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