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岗位职责:
1. 主导或配合开展营销相关领域(涵盖销售政策、渠道费用、广告投放、促销活动、经销商管理、销售返利等)的内控与合规审计工作,独立完成审计方案设计、现场执行、底稿编制及高质量审计报告输出。
2. 发现并识别营销费用虚报、渠道窜货、返利计算偏差、合同履约隐患、核销资料造假等核心风险问题,提出切实可行的改进建议,并持续跟进业务端整改进展直至闭环完成。
3. 与销售、市场、财务等相关团队高效对接审计发现,整合资源推动整改措施实施,并对整改结果进行有效性验证。
4. 运用Excel(包括高级函数、数据透视表)和SQL等工具,对客户管理数据、营销支出等信息进行多维度趋势分析与异常排查;通过数据分析锁定高风险环节,建立关键指标监控机制,形成可量化的审计支撑依据,助力审计判断与业务提升。
5. 指导或协助1–2名初级审计人员工作,参与营销审计流程优化及内部知识传递与培训分享。
6. 完成上级安排的其他相关任务。

任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理、市场营销等相关专业背景。
2. 具备2年以上营销审计、销售内控、渠道运营或市场费用审核等相关经验,主导完成过不少于3个营销费用、销售政策或经销商管理方向的完整审计或专项检查项目。
3. 持有国际注册内部审计师(CIA)资质者优先;通过注册会计师(CPA)部分科目者优先考虑。
4. 熟练掌握Excel进行数据处理与分析;了解SAP、用友、金蝶等主流ERP系统中与审计相关的功能模块;具备基本SQL查询能力。
5. 思维条理清晰,具备良好的书面与口头沟通能力,能独立撰写审计底稿及报告;具有跨部门协作推动力;能够接受必要的出差安排。
2025-12-19 13:20
IP属地:上海

职位福利

本科3-5年内部审计SAP市场费用经销商舞弊审计绩效审计财报审计内控审计
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