职位详情
岗位职责:
1、对公司内部控制体系的健全性、合理性和运行效果进行独立评估,并推动优化完善;
2、依据上市公司规范要求,编制各类常规审计文件,包括内部控制自我评价报告、募集资金使用情况专项说明、财务报表审计报告等;
3、围绕企业战略与经营管理需求,按管理层部署实施专项审计项目;
4、保障公司对外公告信息的真实、完整与合规;
5、核实财务数据的真实性与准确性,确保核算基础可靠;
6、审查和评价企业在人力、资金及物资资源配置上的合理性与使用效率,促进降本增效;
7、对资产的安全状况和完整性进行监督核查,开展专项调查以识别管理漏洞与风险点;
8、保证内部审计、检查及调查报告内容全面、报送及时、立场客观、结论准确;
9、落实董事会及审计委员会安排的其他审计相关工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,具有5年以上审计领域从业经历;
2、持有CPA、CIA、高(中)级审计师等相关专业资格者优先考虑;
3、精通中国内控规范体系、审计准则以及国际内部审计实务标准,掌握系统的风险管理与内部控制理论知识;
4、有上市公司内部审计经验者优先,需具备3年以上内审岗位经历;或在会计师事务所、咨询公司从事审计工作满5年;
5、具备医药行业工作背景或审计服务经验者优先;
6、具备良好的沟通协调能力、组织能力、语言表达能力和书面撰写能力。
职位福利:五险一金、带薪年假、节日福利、夏日福利、定期体检、工作餐、绩效奖金
1、对公司内部控制体系的健全性、合理性和运行效果进行独立评估,并推动优化完善;
2、依据上市公司规范要求,编制各类常规审计文件,包括内部控制自我评价报告、募集资金使用情况专项说明、财务报表审计报告等;
3、围绕企业战略与经营管理需求,按管理层部署实施专项审计项目;
4、保障公司对外公告信息的真实、完整与合规;
5、核实财务数据的真实性与准确性,确保核算基础可靠;
6、审查和评价企业在人力、资金及物资资源配置上的合理性与使用效率,促进降本增效;
7、对资产的安全状况和完整性进行监督核查,开展专项调查以识别管理漏洞与风险点;
8、保证内部审计、检查及调查报告内容全面、报送及时、立场客观、结论准确;
9、落实董事会及审计委员会安排的其他审计相关工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,具有5年以上审计领域从业经历;
2、持有CPA、CIA、高(中)级审计师等相关专业资格者优先考虑;
3、精通中国内控规范体系、审计准则以及国际内部审计实务标准,掌握系统的风险管理与内部控制理论知识;
4、有上市公司内部审计经验者优先,需具备3年以上内审岗位经历;或在会计师事务所、咨询公司从事审计工作满5年;
5、具备医药行业工作背景或审计服务经验者优先;
6、具备良好的沟通协调能力、组织能力、语言表达能力和书面撰写能力。
职位福利:五险一金、带薪年假、节日福利、夏日福利、定期体检、工作餐、绩效奖金
2026-04-24 13:32
IP属地:上海
职位福利
本科3-5年内部审计工程审计财务审计

浙江我武生物科技股份有限公司
已上市 · 1000-9999人

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