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岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2. 制定审计计划,执行现场审计程序,包括凭证抽查、账实核对、访谈与穿行测试
3. 识别经营风险与内控缺陷,提出切实可行的整改建议并跟踪落实情况
4.配合外部审计机构完成年度审计、专项审计及监管检查工作
5. 编制审计底稿、报告及相关管理建议书,确保内容真实、准确、完整

任职要求:
1.审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限(根据实际填写)
2. 具备审计、财务或咨询领域工作经验(经验要求不限/1-3年/3-5年等,按实填写)
3. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,掌握主流ERP系统操作
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力
5. 责任心强,原则性强,能适应阶段性出差与项目制工作节奏
2026-05-09 16:12
IP属地:湖南

职位福利

学历不限经验不限CPA外部审计证券业务
企业发布信息图
湖南和泉正会计师事务所(普通合伙)
20-99人
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