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工作内容:
1、开展公司及下属子公司内部控制体系审计,围绕采购管理、生产制造、供应链运营、销售管理、财务管理、人力资源等关键业务流程,评估内控设计的合理性与执行的合规性,发现潜在内控漏洞与经营风险,提出切实可行的改进措施。
2、独立实施财务专项审计,审查公司财务收支、会计核算及财务报表编制的真实性、合规性与准确性,监督财务制度落实情况,防范财务舞弊与核算偏差,协同完成年度财务决算及外部审计对接事宜。
3、主导各类专项审计项目的全过程执行,涵盖采购招投标与供应商管理审计、生产成本控制审计、固定资产审计、销售回款与信用政策审计、费用支出审计、管理人员离任审计、违规违纪问题调查等,独立完成审计方案制定、现场核查、工作底稿整理、报告撰写等工作。
4、跟进审计发现问题的整改进展,协同责任单位制定整改措施,定期复核整改成效,推动问题闭环管理,建立并维护审计台账,确保审计档案规范归集与存档。
5、协助上级完善内部审计制度、优化审计流程与作业标准,持续改进审计技术与工具应用,参与公司风控体系构建、年度审计计划推进及其他相关专项任务。

任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、金融等相关专业;
2、具有4年以上内部审计或大型会计师事务所审计全职经验,有制造业上市公司或高端装备制造行业背景者优先;
3、已取得注册会计师(CPA)资格或全科合格,或通过核心科目考试者优先,持有国际注册内部审计师(CIA)证书者优先;
4、熟悉制造企业整体业务运作,掌握采购、生产、供应链、财务核算等环节的审计重点与风险特征,能独立承担专项审计项目全流程工作;
5、具备规范的审计底稿编制能力与较强的文书表达能力,可准确归纳审计发现、判断风险等级,并出具专业的审计报告与可执行的整改建议;
6、坚持原则,诚实守信,严格遵守保密规定,具备良好的职业道德与工作责任心,无不良从业记录;
7、该岗位工作地点:湖南益阳
2025-09-17 10:57
IP属地:湖南长沙

职位福利

本科3-5年内部审计涉外审计财务审计
企业发布信息图
湖南宇晶机器股份有限公司
已上市 · 500-999人
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