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岗位职责:
1、独立负责公司全球范围内的采购及财务收支审计工作,统筹规划审计方案,主导完成项目立项、现场核查至档案归档的全流程管理。
2、遵循中国及国际相关法规与标准,审查境内外业务运作的合规性,有效防范跨境贸易、税务及舞弊等潜在风险。
3、深入分析ERP系统与财务数据,运用数据分析模型识别异常环节,形成专业且具操作性的审计判断。
4、编制审计报告并向管理层汇报发现的风险问题;建立问题整改追踪机制,持续推动内部控制流程完善与优化。

任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业背景。
2、5年以上财务或审计领域工作经验,具有上市公司审计经历,具备制造行业与AI服务经验或中业、国有企业从业背景者优先考虑。
3、精通Excel高级功能,熟悉ERP系统(如SAP/Oracle),掌握Power BI、SQL等数据处理工具者更佳。
4、具备敏锐的风险识别能力,拥有批判性思维,善于从数据中发现潜在风险与舞弊线索;坚持原则,恪守职业道德,保持独立客观立场,能适应高强度工作压力。
2025-11-04 14:48
IP属地:浙江杭州

职位福利

本科5-10年内控审计
企业发布信息图
中控技术股份有限公司
已上市 · 1000-9999人
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