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岗位职责:
1、结合企业采购、销售及运营模式,通过审计沟通或其他有效方式发现违规线索,并开展调查核实与处理工作;
2、针对调查中发现的问题,搭建廉政合规制度与风险防控体系,推动建立长效机制,有效防范业务舞弊风险,助力业务降本增效;
3、牵头开展对营销体系、采购体系违规舞弊事项的调查工作;
4、具备良好沟通技巧,能与业务部门保持顺畅日常交流,及时跟踪并落实审计改进措施的闭环管理;
5、配合部门主管推进廉政宣传与教育培训相关事务。

任职要求:
1、本科及以上学历,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2、具备3年及以上大中型企业工作经验,有司法案件处理或反舞弊调查背景者优先;
3、具备较强抗压能力,能够适应出差安排;
4、品行端正、诚实守信,具有较强的原則性和保密意识;
5、具备优秀的逻辑分析、语言表达及组织协调能力。
2025-10-14 21:12
IP属地:浙江杭州

职位福利

本科3-5年内部审计项目审计舞弊审计
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