职位详情
1.规划年度审计工作安排,确定审计重点领域及资源配置,保障核心业务环节得到有效审计覆盖;
2.主导实施财务审计、内部控制审计及专项审计(包括合规性、舞弊调查、离任审查等),制定审计实施方案并督导落地执行;
3.带领审计团队开展工作,合理分配任务并对下属进行指导,持续提升团队专业水平与执行效率;
4.与被审计单位保持有效沟通,统筹审计进度,及时协调处理审计过程中出现的各类问题;
5.复核审计底稿内容,确保审计证据完整、结论客观准确,编制审计报告并提出切实可行的改进建议;
6.跟进整改事项的落实进展,促进企业内部控制体系完善和风险管理能力增强;
7.检查公司运营是否符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度要求,识别关键风险环节;
参与构建和完善内部控制体系,提供专业支持以优化风险应对机制。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业背景,具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等资质者优先;
2.5年以上审计或财务领域工作经验,其中至少2年团队管理经历,有大型企业审计管理实践者优先考虑;
3.精通审计程序、内控框架(如COSO)及风险管理工具,掌握系统的财务、税务及法律知识;
4.具备出色的数据分析能力,熟练操作审计专用软件(如ACL、IDEA)及常用办公自动化工具;
5.逻辑清晰,沟通协调能力强,能够独立主导复杂审计项目并有效解决问题;
坚持原则,品行端正,具有良好的职业道德素养和较强的抗压能力。
2.主导实施财务审计、内部控制审计及专项审计(包括合规性、舞弊调查、离任审查等),制定审计实施方案并督导落地执行;
3.带领审计团队开展工作,合理分配任务并对下属进行指导,持续提升团队专业水平与执行效率;
4.与被审计单位保持有效沟通,统筹审计进度,及时协调处理审计过程中出现的各类问题;
5.复核审计底稿内容,确保审计证据完整、结论客观准确,编制审计报告并提出切实可行的改进建议;
6.跟进整改事项的落实进展,促进企业内部控制体系完善和风险管理能力增强;
7.检查公司运营是否符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度要求,识别关键风险环节;
参与构建和完善内部控制体系,提供专业支持以优化风险应对机制。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业背景,具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等资质者优先;
2.5年以上审计或财务领域工作经验,其中至少2年团队管理经历,有大型企业审计管理实践者优先考虑;
3.精通审计程序、内控框架(如COSO)及风险管理工具,掌握系统的财务、税务及法律知识;
4.具备出色的数据分析能力,熟练操作审计专用软件(如ACL、IDEA)及常用办公自动化工具;
5.逻辑清晰,沟通协调能力强,能够独立主导复杂审计项目并有效解决问题;
坚持原则,品行端正,具有良好的职业道德素养和较强的抗压能力。
2026-02-28 09:25
IP属地:贵州贵阳
职位福利
本科5-10年内部审计

贵阳中安科技集团有限公司
不需要融资 · 500-999人


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