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岗位职责:
1.配合制定审计方案,参与财务审计、内控审计、专项审计等项目的现场实施工作;

2.汇总并整理审计资料,编制审计工作底稿,确保底稿内容完整且符合规范要求;

3.协助发现业务流程中的风险环节与控制薄弱点,提出初步优化建议;

4.核查财务数据、原始凭证及合同文本,确认其真实性和合规性;

5.使用Excel及专业审计工具进行数据处理与分析,为审计判断提供支持;

6.协助跟踪被审计单位对问题整改的执行情况,推动整改措施落地;

7.参与企业合规性检查(如财务制度执行、费用报销审核等),识别潜在合规风险;

8.负责审计文件的归档与管理,保障审计档案齐全可查;

9.协助起草审计报告初稿,整理会议记录及相关沟通材料。

任职要求:

1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑;

2.取得初级/中级会计师、审计师资格或CPA(注册会计师)部分科目通过者优先;

3.掌握常用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件(尤其熟练运用Excel函数);

4.熟悉审计基本程序、会计准则及内部控制体系(如COSO、SOX)相关内容;

5.具备一定的数据分析基础,能够通过数据识别异常或逻辑偏差;

6.工作认真细致,责任感强,具有良好的协调沟通能力与文字表达能力;

7.学习能力突出,能较快适应业务调整,具备较强的抗压能力。
2025-12-12 23:16
IP属地:贵州贵阳

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本科1-3年集团公司CPA制造业外部审计内部审计
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贵阳中安科技集团有限公司
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