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1. 审计体系搭建与执行
主导编制基地年度审计规划,涵盖财务、运营、合规、IT等关键领域;设计以风险为核心的审计程序(如工程审计、采购审计、离任审计等),建立问题闭环整改机制。

2. 风险管理与合规监控
识别业务流程中的重大风险环节(如供应链舞弊、资产流失、数据泄露),制定前置防控措施;跟踪法规动态(如环保、税务、劳动法规),确保基地运作符合国家及集团规范要求。

3. 专项审计与违规核查
牵头开展重大经济事项审计(如基建项目、并购尽职调查),形成专业结论报告;处理举报线索及舞弊事件,联动法务与监察完成证据收集与处置闭环。

4. 智能化审计推进
推动审计数字化转型(如ERP系统对接、数据挖掘、AI风控模型应用),提高审计精准度与效率;组织团队培训,提升数据分析工具运用能力(如ACL、SQL、Power BI)。

5. 跨部门协作与汇报
对接集团审计委员会,定期提交重大风险发现及整改进展报告;协同外部审计单位,配合完成年报审计、监管检查等相关工作。

任职资格

1. 基本要求
学历:全日制本科及以上,审计、财务、法律相关专业,持有CPA/CIA/ACCA证书者优先;
经验:具备8年以上审计工作经验(其中3年以上团队管理经历),有制造或基建行业背景者优先;
技能:熟悉企业内控体系(COSO框架)、中国审计准则,熟练操作SAP/Oracle审计功能模块。

2. 核心素质
敏锐度:善于从数据波动中识别潜在系统性风险(如虚增交易、成本异常);
独立性:坚持审计原则,有效规避利益冲突;
表达力:能够向非财务管理层清晰传递风险影响(如用业务场景解释审计发现)。

3. 个性特征
细致型:注重细节,思维严谨;
决断型:面对紧急情况能迅速评估风险并采取行动;
抗压型:可接受高频出差,擅长应对复杂问题挑战。
2025-12-17 18:32
IP属地:安徽合肥

职位福利

本科5-10年制造业外部审计内部审计互联网房地产/建筑
企业发布信息图
上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司
不需要融资 · 1000-9999人
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