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岗位任职职责:
1.配合审计负责人组织实施集团及下属各公司现场与非现场审计工作,参与内部审计、内控评估、舞弊核查等专项审计任务;
2.编制审计工作底稿,协助完成审计报告撰写,整理并归集审计资料,确保审计证据完整,支撑审计结论的形成;
3.针对审计中发现的问题与薄弱环节,协助审计负责人提出切实可行的改进建议,并推动整改落实,跟踪问题闭环管理;
4.开展业务端风险识别方法与关键控制点的培训与赋能,提升基层员工的风险防范意识与识别能力;
5.完成上级领导安排的其他相关工作任务。

任职资格条件:
1.全日制本科及以上学历,审计、法律、统计、金融、经济、财务管理等相关专业,毕业于“双一流”建设高校或具有研究生学历者优先,中共党员优先;
2.具备扎实的专业基础,有审计、法律、风控、稽核等相关领域实习经验者优先;
3.具备较强的抗压能力,能够适应阶段性出差安排;
4.工作细致严谨,责任心强,执行力高,具备团队协作精神,以及良好的沟通协调能力和独立分析解决问题的能力;
5.熟练使用各类办公软件,具备优秀的书面表达与口头沟通能力。
2025-12-15 20:47
IP属地:天津

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本科经验不限内部审计
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天津红日药业股份有限公司
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