职位详情
岗位职责:
1,工作方向:内控管理与风险监督;
2,参与公司内控制度、业务流程及关键控制环节的设计实施情况检查;
3,依据年度审计计划,参与或主导与财务及生产经营相关的专项审计任务;
4,协调并对接被审计单位相关工作;
5,完成上级安排的其他工作任务。
任职要求:
1,本科及以上学历,会计、审计类相关专业,具备会计或审计中级职称;
2,具有3年以上财会或审计从业经历,拥有企业内部审计经验者优先,熟悉国家财税法律法规,能够准确识别财税相关风险;
3,工作态度严谨,具备良好的职业素养、责任心及团队协作能力;
4,可接受短期境外出差安排。
职位福利:五险一金、周末双休、差旅补贴、生日慰问、节日福利、防暑降温补贴、工会福利等
1,工作方向:内控管理与风险监督;
2,参与公司内控制度、业务流程及关键控制环节的设计实施情况检查;
3,依据年度审计计划,参与或主导与财务及生产经营相关的专项审计任务;
4,协调并对接被审计单位相关工作;
5,完成上级安排的其他工作任务。
任职要求:
1,本科及以上学历,会计、审计类相关专业,具备会计或审计中级职称;
2,具有3年以上财会或审计从业经历,拥有企业内部审计经验者优先,熟悉国家财税法律法规,能够准确识别财税相关风险;
3,工作态度严谨,具备良好的职业素养、责任心及团队协作能力;
4,可接受短期境外出差安排。
职位福利:五险一金、周末双休、差旅补贴、生日慰问、节日福利、防暑降温补贴、工会福利等
2026-03-01 09:03
IP属地:天津
职位福利
本科及以上3-5年内部审计

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