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《内控合规体系建设》
n 主导构建符合IPO要求的内部控制体系框架。
n 组织搭建并持续完善覆盖核心业务流程的内控文档体系。
n 聚焦制造类企业关键环节,设计具备可操作性与可验证性的控制机制。

《内控自评与审计协同》
n 牵头开展内部控制自我评估工作,确保执行到位。
n 协调中介机构完成内控审计相关事项,保障沟通高效顺畅。

《缺陷整改与流程优化》
n 联合业务单位制定内控问题整改措施,并监督闭环落实。
n 持续推动内控流程迭代升级,匹配企业发展节奏与实际需求。

《合规管理与能力建设》
n 确保公司运营满足上市监管、财务披露等法规合规要求。
n 推动建立合规意识,面向管理层及关键岗位开展内控与IPO合规培训,强化组织认知。

《信息汇报与决策支持》
n 定期向高层汇报内控建设成效、重大风险识别情况及整改进展,支撑管理决策。

l 基本要求:
n 本科及以上学历,主修财务、会计、审计、金融等相关领域。
n 5年以上内控、内审或风险管理从业经历,完整参与过制造业IPO内控项目,具备大型会计师事务所制造业审计或咨询经验者优先。
n 熟悉《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO框架,深入掌握IPO审核中内控相关的监管标准。
n 对制造业核心流程(如生产成本核算、存货盘点、工单管理、BOM管理)有扎实理解与实操经验。
n 具备优秀的项目统筹与跨部门协作能力,能够有力推进整改任务,有效影响业务与管理层。
n 具有突出的逻辑思维、文字撰写和报告呈现能力,可独立输出内控手册与评估材料。

《优先条件》
n 持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)资质。
n 有主导企业顺利通过IPO内控审查的实际案例。
n 熟悉主流大型ERP系统的控制设计与运行逻辑。
2025-12-13 11:25
IP属地:北京

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本科5-10年
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北京特倍福电子技术有限公司
未融资 · 100-499人
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