职位详情
公司简介:
我司是一家专注于传感器与编码器等产品研发、生产及销售的高新技术企业,获评国家级专精特新“小巨人”企业称号。
2015年成立,凭借深厚的核心技术积累与卓越的产品品质,我们在工业自动化、工程机械、冶金、化工、伺服驱动及机器人等多个关键领域,为客户提供高可靠性解决方案,赢得了海内外市场的广泛认可与信赖。
公司始终以创新为驱动,以质量求发展,致力于成为行业领先的科技型企业,为全球工业进步持续赋能。
关注:法务背景,内控流程梳理经验。
核心职责
1. 内控合规体系建设:
1) 主导构建面向IPO的内部控制体系框架。
2) 组织建立并完善覆盖各核心业务流程的内控文档体系。
3) 聚焦制造业重点环节,设计具备可执行性与可验证性的控制机制。
2. 内控自评与审计协同:
1) 牵头开展年度内控自我评估工作。
2) 协调中介机构完成内控审计相关事项的沟通与资料准备。
3. 缺陷整改与流程提升:
1) 联合业务部门制定内控问题整改措施,并监督闭环落实。
2) 持续推动内控流程迭代升级,确保与企业运营发展相匹配。
4. 合规管理与能力建设:
1) 确保公司经营管理符合上市监管、财务披露等相关法规要求。
2) 推动合规意识落地,面向管理层及关键岗位开展内控规范与上市合规培训。
5. 信息汇报与决策支持:
1) 定期向高层汇报内控建设进展、重大风险识别情况及整改成效,辅助管理决策。
任职要求
必备条件:
1) 本科及以上学历,财务、会计、审计、金融、法务等相关专业。
2) 5年以上法务/内控/内审或风险管理从业经历,完整参与过制造业企业IPO内控规范项目,具备大型会计师事务所制造业审计或咨询经验者优先。
3) 熟悉《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO内控框架,掌握IPO过程中内控审核的核心要点。
4) 对制造类企业核心业务流程(如生产成本核算、存货盘点、工单管理、BOM管理)有深入理解并具备实操经验。
5) 具备优秀的项目统筹能力与跨部门协作能力,能够有效推进整改任务,影响多方利益主体。
6) 具有较强的逻辑思维、文字表达与报告撰写能力,可独立输出内控制度文件及评估报告。
我司是一家专注于传感器与编码器等产品研发、生产及销售的高新技术企业,获评国家级专精特新“小巨人”企业称号。
2015年成立,凭借深厚的核心技术积累与卓越的产品品质,我们在工业自动化、工程机械、冶金、化工、伺服驱动及机器人等多个关键领域,为客户提供高可靠性解决方案,赢得了海内外市场的广泛认可与信赖。
公司始终以创新为驱动,以质量求发展,致力于成为行业领先的科技型企业,为全球工业进步持续赋能。
关注:法务背景,内控流程梳理经验。
核心职责
1. 内控合规体系建设:
1) 主导构建面向IPO的内部控制体系框架。
2) 组织建立并完善覆盖各核心业务流程的内控文档体系。
3) 聚焦制造业重点环节,设计具备可执行性与可验证性的控制机制。
2. 内控自评与审计协同:
1) 牵头开展年度内控自我评估工作。
2) 协调中介机构完成内控审计相关事项的沟通与资料准备。
3. 缺陷整改与流程提升:
1) 联合业务部门制定内控问题整改措施,并监督闭环落实。
2) 持续推动内控流程迭代升级,确保与企业运营发展相匹配。
4. 合规管理与能力建设:
1) 确保公司经营管理符合上市监管、财务披露等相关法规要求。
2) 推动合规意识落地,面向管理层及关键岗位开展内控规范与上市合规培训。
5. 信息汇报与决策支持:
1) 定期向高层汇报内控建设进展、重大风险识别情况及整改成效,辅助管理决策。
任职要求
必备条件:
1) 本科及以上学历,财务、会计、审计、金融、法务等相关专业。
2) 5年以上法务/内控/内审或风险管理从业经历,完整参与过制造业企业IPO内控规范项目,具备大型会计师事务所制造业审计或咨询经验者优先。
3) 熟悉《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO内控框架,掌握IPO过程中内控审核的核心要点。
4) 对制造类企业核心业务流程(如生产成本核算、存货盘点、工单管理、BOM管理)有深入理解并具备实操经验。
5) 具备优秀的项目统筹能力与跨部门协作能力,能够有效推进整改任务,影响多方利益主体。
6) 具有较强的逻辑思维、文字表达与报告撰写能力,可独立输出内控制度文件及评估报告。
2025-12-13 11:25
IP属地:北京
职位福利
本科及以上10年以上风险管理体系组建独立工作能力IPO内控辅导经验产研销制造业具备内控内审体系搭建经验制度制定及落地优化高新企业3年以上相关经验研发 生产 销售内部控制/内部审计会计师事务所从业

北京特倍福电子技术有限公司
未融资 · 3人以上


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