职位详情
1. 识别、评估并持续监控日常运营中的各类业务风险,立足内部控制角度,为业务团队输出系统性解决方案或风控策略,实现风险管控与运营效率的协调统一;
2. 联动各职能部门,主导流程优化需求的收集与梳理,协助相关部门推进流程、信息系统、岗位职责及相关产品的持续迭代与完善;
3. 主抓流程执行的监督工作,定期开展流程运行成效的分析与评估,并形成专业评估报告;
4. 深入挖掘业务环节中的潜在风险点,结合核心业务系统的流程嵌入情况及系统间功能与数据联动关系,研判业务在设计与执行层面的薄弱环节,提出切实可行的防控建议;
5. 维护与业务、产品、技术等团队的高效沟通机制,及时响应并跟踪业务与系统相关风险事项,为跨业务条线及下属公司提供专业的风险管理支持与决策参考。
职位描述
1. 具备7年以上内控/合规/风险管理工作经验,曾独立主导或管理复杂项目;拥有会计师事务所、咨询机构、专业IT咨询或数据分析背景者优先,具有重资产行业企业内控经验或四大会计师事务所从业经历者更受青睐;
2. 对业务运作具备敏锐洞察力,积累丰富的风险防控实战经验,熟练掌握风险识别、分析与评估方法,具备出色的数据分析能力及扎实的业务理解力;
3. 思维严谨,具备优秀的书面表达、沟通交流及跨团队影响能力;
4. 自驱力强,善于在复杂环境中独立发现问题、推动解决;
5. 拥有良好的组织协调与项目推动力,能有效促进跨部门协作并保障任务落地执行;
6. 精通SQL等数据分析工具,持有CIA、CISA、CPA等专业资质者优先。
2. 联动各职能部门,主导流程优化需求的收集与梳理,协助相关部门推进流程、信息系统、岗位职责及相关产品的持续迭代与完善;
3. 主抓流程执行的监督工作,定期开展流程运行成效的分析与评估,并形成专业评估报告;
4. 深入挖掘业务环节中的潜在风险点,结合核心业务系统的流程嵌入情况及系统间功能与数据联动关系,研判业务在设计与执行层面的薄弱环节,提出切实可行的防控建议;
5. 维护与业务、产品、技术等团队的高效沟通机制,及时响应并跟踪业务与系统相关风险事项,为跨业务条线及下属公司提供专业的风险管理支持与决策参考。
职位描述
1. 具备7年以上内控/合规/风险管理工作经验,曾独立主导或管理复杂项目;拥有会计师事务所、咨询机构、专业IT咨询或数据分析背景者优先,具有重资产行业企业内控经验或四大会计师事务所从业经历者更受青睐;
2. 对业务运作具备敏锐洞察力,积累丰富的风险防控实战经验,熟练掌握风险识别、分析与评估方法,具备出色的数据分析能力及扎实的业务理解力;
3. 思维严谨,具备优秀的书面表达、沟通交流及跨团队影响能力;
4. 自驱力强,善于在复杂环境中独立发现问题、推动解决;
5. 拥有良好的组织协调与项目推动力,能有效促进跨部门协作并保障任务落地执行;
6. 精通SQL等数据分析工具,持有CIA、CISA、CPA等专业资质者优先。
2025-12-12 07:18
IP属地:浙江杭州
职位福利
本科5-10年

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