职位详情
职位描述
1. 识别、评估并持续监控日常运营中的各类业务风险,从业务内控角度出发,为相关部门提供系统性解决方案或风险防控机制,实现风险管控与运营效率的协调统一;
2. 联动各职能部门,主导流程优化需求的收集与梳理,协助推动流程架构、信息系统、岗位职责及相关产品的迭代升级;
3. 组织开展流程执行情况的监督工作,定期对流程运行成效进行分析与评估,并形成评估报告输出;
4. 深入挖掘业务环节中的潜在风险点,结合核心业务系统的流程嵌入情况及系统间功能与数据的协同关系,发现设计与执行层面的风险隐患,提出相应的防控建议;
5. 维护与业务、产品、技术等团队的常态化沟通机制,及时响应并跟踪业务与系统相关风险事项,为跨业务单元及下属企业提供风险管理支持与专业建议。
职位要求
1. 具备7年以上内控、合规或风险管理工作经验,曾独立负责或主导复杂项目;拥有会计师事务所、咨询机构、专业IT咨询或数据分析背景者优先,具有重资产行业企业内控经验或四大会计师事务所从业经历者优先;
2. 对业务运作具备探索热情,熟悉风险识别、分析与评估方法,具备扎实的数据分析能力,能够准确把握业务逻辑并深入理解业务场景;
3. 思维严谨,具备出色的书面表达、沟通交流及跨团队影响能力;
4. 自驱力强,善于在复杂环境下独立推进问题解决与任务执行;
5. 拥有良好的组织协调与项目管理能力,能有效促进跨部门协作并推动关键事项落地;
6. 熟练使用SQL等数据分析工具,持有CIA、CISA、CPA资格者优先。
1. 识别、评估并持续监控日常运营中的各类业务风险,从业务内控角度出发,为相关部门提供系统性解决方案或风险防控机制,实现风险管控与运营效率的协调统一;
2. 联动各职能部门,主导流程优化需求的收集与梳理,协助推动流程架构、信息系统、岗位职责及相关产品的迭代升级;
3. 组织开展流程执行情况的监督工作,定期对流程运行成效进行分析与评估,并形成评估报告输出;
4. 深入挖掘业务环节中的潜在风险点,结合核心业务系统的流程嵌入情况及系统间功能与数据的协同关系,发现设计与执行层面的风险隐患,提出相应的防控建议;
5. 维护与业务、产品、技术等团队的常态化沟通机制,及时响应并跟踪业务与系统相关风险事项,为跨业务单元及下属企业提供风险管理支持与专业建议。
职位要求
1. 具备7年以上内控、合规或风险管理工作经验,曾独立负责或主导复杂项目;拥有会计师事务所、咨询机构、专业IT咨询或数据分析背景者优先,具有重资产行业企业内控经验或四大会计师事务所从业经历者优先;
2. 对业务运作具备探索热情,熟悉风险识别、分析与评估方法,具备扎实的数据分析能力,能够准确把握业务逻辑并深入理解业务场景;
3. 思维严谨,具备出色的书面表达、沟通交流及跨团队影响能力;
4. 自驱力强,善于在复杂环境下独立推进问题解决与任务执行;
5. 拥有良好的组织协调与项目管理能力,能有效促进跨部门协作并推动关键事项落地;
6. 熟练使用SQL等数据分析工具,持有CIA、CISA、CPA资格者优先。
2025-12-13 13:35
IP属地:浙江杭州
职位福利
本科5-10年

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