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主要职责:
1、承担公司IPO审计、新三板审计、上市公司年报审计、各类专项审计、专案审计及财务收支审计等相关工作,开展审计资料的初步调查、信息采集、归档管理,并撰写内部审计报告;
2、按期或随机对下属单位内部控制制度落实情况及财务运行状况实施检查与审计,提供专业指导意见;
3、对公司各部门的财务管理机制及各项财务制度执行情况进行评估,就财务管控、内控体系、风险防范等方面提出优化建议;
4、落实审计整改跟踪,监督改进措施的执行进展;
5、参与公司内控制度、业务流程的制定、评估与优化,提升内部管理效能与控制水平;

资格要求:
1、精通财务管理、会计核算、内部审计等相关专业知识
2、具备出色的逻辑分析能力和问题洞察力,思维缜密,判断准确
3、具备良好的组织协调能力,书面及语言表达能力较强
4、恪守职业道德,坚持原则
5、持有注册会计师资格者优先

学历和资质要求:
大专及以上学历;财务、会计、审计类相关专业;具备注册会计师资格

工作经验要求:
5年以上财务审计领域从业经历
2025-11-19 16:05
IP属地:河北石家庄

职位福利

大专5-10年
企业发布信息图
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
不需要融资 · 1000-9999人
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