职位详情
汇报对象:董事长岗位职责:
1. 建立并优化公司内部审计体系,包括制度规范、作业流程及评估标准。
2. 编制年度审计方案,组织实施财务审计、运营审计、内控审查及专项稽核工作。
3. 主导审计数据的整理与分析,发现价格波动、费用偏差、库存不符、回款异常及成本异动等问题。
4. 针对重大经营异常、舞弊隐患、库存误差、采购违规等情况进行独立调查与取证。
5. 定期向高层管理层提交审计结果、风险提示及内部控制优化建议。
6. 协同外部审计机构、税务部门、尽职调查团队及管理顾问完成相关配合工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,专业方向为审计、财务、会计、管理或法律等相关领域。
2. 具备5年以上财务、审计、内控或风险管理岗位工作经验,其中至少2年担任内审管理职务。
3. 熟悉制造型企业财务核算方式、成本控制机制、采销业务流程及仓储管理模式。
4. 拥有制造业、医药包装、医疗器械、制药或精密加工行业背景者优先考虑。
5. 熟练操作ERP、财务软件、CRM、OA等信息系统,精通Excel进行多维度数据分析。
6. 能够独立主导审计项目全过程,具备撰写专业审计报告及推动问题整改落地的能力。
7. 具备良好的职业操守,思维严谨,沟通协调能力强,擅长识别风险并解决复杂问题。
优先条件:
曾就职于四大会计师事务所或国内八大会计师事务所/大型集团企业,具备扎实的内控与审计实践经历;参与过企业内部合规体系搭建项目者优先。
1. 建立并优化公司内部审计体系,包括制度规范、作业流程及评估标准。
2. 编制年度审计方案,组织实施财务审计、运营审计、内控审查及专项稽核工作。
3. 主导审计数据的整理与分析,发现价格波动、费用偏差、库存不符、回款异常及成本异动等问题。
4. 针对重大经营异常、舞弊隐患、库存误差、采购违规等情况进行独立调查与取证。
5. 定期向高层管理层提交审计结果、风险提示及内部控制优化建议。
6. 协同外部审计机构、税务部门、尽职调查团队及管理顾问完成相关配合工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,专业方向为审计、财务、会计、管理或法律等相关领域。
2. 具备5年以上财务、审计、内控或风险管理岗位工作经验,其中至少2年担任内审管理职务。
3. 熟悉制造型企业财务核算方式、成本控制机制、采销业务流程及仓储管理模式。
4. 拥有制造业、医药包装、医疗器械、制药或精密加工行业背景者优先考虑。
5. 熟练操作ERP、财务软件、CRM、OA等信息系统,精通Excel进行多维度数据分析。
6. 能够独立主导审计项目全过程,具备撰写专业审计报告及推动问题整改落地的能力。
7. 具备良好的职业操守,思维严谨,沟通协调能力强,擅长识别风险并解决复杂问题。
优先条件:
曾就职于四大会计师事务所或国内八大会计师事务所/大型集团企业,具备扎实的内控与审计实践经历;参与过企业内部合规体系搭建项目者优先。
2026-02-24 17:01
IP属地:河北石家庄
职位福利
本科5-10年内部审计财务审计五险双休离职审计内控审计绩效审计

石家庄鑫富达医药包装有限公司
100-499人

工作地址

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