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会计师和税务师事务所招聘审计人
审计
审计人员有事务所工作经验2年以上独立出审计报告
审计合伙人
1-1.5万元/月
审计5-10年学历不限平台大、诚信互助CPA注册税务师
岗位职责: 1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,独立编制审计底稿与报告 2. 开展各种业务审计,能够识别各种业务风险并提出改进建议 3. 具备开拓业务的能力,并具备一些业务资源 任职要求: 1.审计、会计、财务管理等相关专业,学历要求:不限(优先本科及以上) 2.经验要求:不限(具备1-3年事务所或企业内审经验者优先) 3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关财税法规 4. 具备良好的逻辑分析、沟通协调及书面表达能力,责任心强、原则性强 5.持有CPA、CIA、中级审计师等专业资格者优先
审计3-5年本科内部审计舞弊审计英语
岗位职责: 1、协助部门负责人规划海外审计工作安排,根据海外业务特性及风险状况,科学配置审计资源并推进工作进度。 2、编制审计监察报告,确保海外审计监察成果具备客观性、公正性、高效性与高质量。 3、从真实性、合法性、合规性及内控风险角度,对海外审计对象的经营情况与成果开展审计监察评估;对公司重大经营风险实施海外审计评价;依据审计流程,对重大工程项目、财务收支、内控制度执行、固定资产及资金管理使用、经济效益等方面,组织实施常规或专项海外审计监察工作; 4、针对审计过程中发现的问题,协同开展调查取证,配合查处违规违纪行为,并联动法务推进司法衔接处理。 5、负责海外工程内控管理、采购与招投标监督,组织并协同第三方专业机构开展工程成本等相关审计工作;对已完成审计事项提出的整改建议进行跟踪落实,监督整改措施的实际执行效果。 6、带领团队开展工作,指导主管及专员提升专业能力,协助完善公司海外审计与内控管理体系,推动团队建设与审计方法优化,提升整体审计效率与质量。 7、完成公司、部门及上级领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1、具有海外留学经历,审计或财务会计相关专业本科及以上学历,通过ACCA考试、CIA考试两科以上,或取得ACFE资格者优先考虑。 2、具备4年以上国际四大会计师事务所工作经验,有独立带队执行海外审计项目的能力;曾主导或参与东南亚、美洲等地区大型工程、制造企业或上市公司专项审计工作的优先。 3、掌握海外财务、税务及法律相关知识,英语听说读写流利,能熟练使用英语开展审计作业及日常沟通。 4、具备严谨的逻辑思维、出色的分析判断、沟通协调、团队协作能力,以及较强的执行力、计划性、学习创新能力、适应能力和书面表达能力。 5、责任心强,职业操守良好,具备较强的自我驱动力和保密意识。 6、能够接受长期高频次海外出差或外派安排,有海外工作或生活经历者优先。
审计1-3年本科会计师事务所CPA
岗位职责: 工作职责 1. 参与集团客户内部审计项目的具体实施; 2. 按照审计流程要求,编制审计工作底稿,并通过团队协作确保底稿的完整性和规范性; 3. 对审计助理所完成的工作底稿进行审核与指导; 4. 承担审计报告的撰写及复核任务,确保交付成果质量; 5. 运用专业审计手段,协助客户优化管理机制,提升运营效率,降低企业运营风险。 任职要求: 任职资格 1. 本科及以上学历,财经类相关专业背景,具有海外教育经历者优先; 2. 拥有1-3年会计师事务所、企业内部审计或财务岗位实际工作经验; 3. 熟悉中国会计准则及相关税收法规;具备中级会计职称、税务师或注册会计师资质者优先; 4. 性格沉稳,工作细致高效,思维灵活,具备出色的沟通协调能力与团队合作意识;具有良好职业操守、执行力强,逻辑分析能力突出; 5. 熟练操作MS Office办公软件,尤其精通Excel与Word; 6. 具备较强的英语读写能力,英语水平优异者优先录用; 7. 无任何监管机构行政处罚记录。
安全合规审查
1.5-3万元/月
审计5-10年本科安全审计医药企业
一、安全合规审计职位概述 负责公司安全合规审计体系的规划、实施及周期性审查,确保数据处理各环节满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》以及GDPR、ISO 27001/27701、HIPAA、FDA等国内外法律法规与标准规范。依据部门部署,定期组织开展集团层面的数据安全风险评估、合规审计、监管协同、应急响应及员工宣导培训,推动业务与技术团队落实网络安全与数据保护措施,保障企业运营合法合规。 二、核心岗位职责 1、审计体系构建与完善:围绕医药出海战略及欧美目标市场合规需求,参照GDPR、HIPAA、FDA、EMA、NMPA等境内外监管要求及行业准则,建立覆盖医药全生命周期(研发、临床试验、生产、跨境物流、海外营销)的安全合规审计框架,制定审计制度、流程、标准及执行计划(年度、季度),并随法规变化与业务演进持续优化升级。 2、日常与专项审计执行:主导开展企业级常态化合规审计,重点聚焦数据安全(临床数据、患者隐私、研发机密)、医药合规(药品管理、营销行为、临床试验规范)、区域合规(属地法规遵循、跨境数据传输、本地运营合规)等关键领域;针对高风险场景(如境外合作方管理、跨国数据流转、药品海外注册申报)组织实施专项审计,设计审计方案,推进现场或远程审计,全面检验合规机制落地情况。 3、合规风险识别与评估:在审计过程中系统排查合规薄弱环节(如制度执行缺位、数据使用越界、海外运营违规等问题),深入剖析风险成因及其潜在影响,结合医药行业特点与国际监管趋势,编制风险评估报告,提出切实可行的风险应对策略和整改建议。 4、审计机制监督与改进:跟踪审计制度与流程的实际执行效果,发现体系运行中的短板与盲区;持续追踪国内外医药合规政策更新、海外监管动向及行业最佳实践,及时将新要求融入审计体系与工作计划,提升审计工作的专业水平与实战效能。 三、任职要求 (一)基本要求 1、本科及以上学历,专业包括计算机、信息安全、法学、医药卫生管理、生物医学工程等相关方向; 2、具备5-8年网络安全、数据保护或合规审计相关工作经验,有医药、互联网、金融等行业背景者优先; 3、熟悉《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》、GDPR、HIPAA、FDA、ISO 27001/27701、等保2.0等相关法规与标准; 4、掌握数据分类分级、风险评估、合规审计、事件处置等核心方法论,能够独立主导合规项目实施; 5、具备较强的跨团队沟通协作能力、问题分析与解决能力,以及规范的文档输出能力,可有效推进合规措施落地执行。 (二)优先条件 1、具有网络与数据安全合规审计经历,或曾主导应对监管检查、第三方认证项目; 2、具备网络安全技术实践经验,了解数据加密、脱敏、使用控制及销毁流程; 3、具备良好的英文读写能力,能独立研读国际法规与标准文件,并撰写专业审计报告; 4、拥有咨询公司或审计机构从业背景; 5、曾在CRO/CDMO类医药出海领先企业工作; 6、可接受短期出差安排。
审计员-北京(J10098)
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPAoffice会计初级职称财务审计CPA专业阶段通过项目审计专项审计
岗位职责: 1. 负责审计底稿相关基础资料的整理与收集 2. 编制各科目的工作底稿,借助明细表格提取关键数据信息 3. 从不同维度对主表及明细表中的科目进行分析与复核 4. 执行银行函证程序,核实账户信息的完整性与准确性 5. 开展客户及供应商函证工作,确认企业往来款项金额的真实情况 6. 对审计过程中识别出的问题及时反馈,并提供可行性改进建议 7. 负责审计底稿的系统化归档与管理 8. 完成项目负责人安排的其他相关工作 任职要求: 1. 具备本科或以上学位 2. 在校就读期间主修会计、审计、财务管理等相关专业(含本科及研究生阶段) 3. 初步掌握企业会计核算、审计流程及相关法规知识;通过部分CPA科目者优先考虑 4. 拥有1至3年会计师事务所审计实务经验 5. 熟悉常用办公软件及财务系统操作,如OFFICE、用友、金蝶等 6. 无任何监管机构行政处罚记录 职位福利:绩效奖金、五险一金、加班补助、年底双薪、带薪年假、定期体检、节日福利
审计1-3年本科外部审计会计初级职称项目审计政府审计合同审计涉外审计
岗位职责: 1、配合项目经理开展大中型项目的审计工作; 2、能够独立负责小型项目的审计执行; 3、参与多种类型的审计业务,对审计中发现的异常情况及时向项目现场主管反馈; 4、依据审计规范,通过团队协作完成工作底稿的编制与归档,并对实习助理进行合理指导与培训; 5、按时完成项目经理安排的各项具体任务。 任职要求: 1. 国外高校毕业,有1年以上留学经历,统招本科及以上学历; 2. 优先考虑会计、审计、财务管理、金融等相关专业背景; 3. 具备良好的沟通能力、组织协调能力及分析判断力; 4. 工作态度认真,富有责任感,具备较强团队合作意识; 5. 有同行业实习或工作经验者优先考虑。 (掌握俄语者优先) 职位福利:绩效奖金、五险一金、加班补助、年底双薪、带薪年假、定期体检、节日福利 职位亮点:【内资八大】【发展平台广阔】
审计监察主管
1.5-2.5万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计离职审计绩效审计舞弊审计审计监察
岗位职责: 1、依据审计规划拟定具体的审计实施方案,体现项目风险评估结论、核心审计思路、科学的审计手段及关键审计流程的执行; 2、对公司收入、支出及资产等管理环节开展专项审计,针对异常情况深入核查根源,识别潜在风险并提出可行性改进建议; 3、组织实施离任管理人员经济责任自查工作,对在岗干部履行经济责任情况进行审计,对履职不到位者实施深度责任追溯; 4、负责违纪违规案件的调查处理,协同司法机关完成案件接收、立案、批捕、公诉等法律程序的对接与配合; 5、编制规范的审计工作底稿和审计报告,确保表述精准、问题排序合理,并为重点发现提供充分证据支持; 6、向相关管理层通报审计结果,促进共识形成,推动制定并落实整改措施; 7、完成上级领导安排的其他工作任务。 任职资格: 1、审计、会计、财务管理和工商管理等相关专业本科及以上学历,持有CPA、CIA证书者优先; 2、具备5年以上内部审计工作经验,有3年以上软件行业背景及监察实务经历者优先; 3、面对复杂业务环境能高效收集与分析信息,准确识别并判断业务运行中的风险点; 4、具有反舞弊实践能力,可独立处理举报类监察事项,具备舞弊线索挖掘及案件查办经验; 5、具备较强的书面与口头表达能力,以及良好的沟通协作能力,善于分析问题并推动解决; 6、具备优良的职业操守、工作责任心和学习意识,自我驱动力强,注重成果交付。
高级合伙人
1.5-2.5万元/月
审计10年以上本科CPA注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司四大其他行业制造业大数据房地产/建筑生活服务
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
内审专员
9000-11000元/月
审计1-3年本科内部审计
1. 参与拟定并落实年度审计规划,组织实施财务、运营及合规方面的审计工作。 2. 审查公司内部控制系统运行情况,发现潜在风险点,提出优化建议并跟进整改进展。 3. 针对核心业务环节(如采购、销售、资金管理等)实施周期性或专项审计检查。 4. 协助外部审计机构开展工作,及时提供相关材料并做好对接协调。 5. 组织开展内控知识培训与宣传,增强员工风险管理意识。 6. 落实领导安排的其他内部控制相关工作事项。
北京顺义区招工地力工(力工),挖坑,挖沟70深,来三个人,现在就干220一天,中午管饭
200-300元/天
力工1-2人
北京市顺义区招工地力工(力工),挖坑,挖沟70深,来俩,现在就干220一天,中午管饭
北京大兴区招工地小工/杂工
200-270元/天
小工1-2人
北京市大兴区招工地小工/杂工
北京 大兴区
6月27日 07:08拨打电话
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【订单类型】:住家护老单【工作地址】:西城区感化胡同附近【工作内容】:照顾自理老两口,老太太稍微有点老年痴呆,爱忘事,老爷子自理,做饭家务,陪老人。【年龄要求】53岁以内,干净利索,有爱心责任心。【籍贯要求】阿姨,山东阿姨优先,【薪资标准】5500单休【联系方式】
北京 西城区
6月27日 07:07拨打电话
丰台区绿化养护工男66发以下包住月工资3500有经验者优先地址花乡康润家园
3500元/月
养护工绿化月结
绿化养护工男66发以下包住月工资3500有经验者优先地址丰台区花乡康润家园
北京 丰台区
6月27日 07:07拨打电话
审计专员
4000-7000元/月
审计1年以下本科专项审计
岗位职责: 1、在项目负责人的指导与安排下,完成各类审计工作底稿(如年报审计、税务审计等),包括收集客户资料、执行审计流程、形成审计判断,并定期汇报工作进展,及时反馈实际工作中遇到的问题及潜在风险。 2、严格按照项目负责人规定的时间节点,完成审计底稿的整理与归档工作。 3、高效执行项目负责人交办的其他工作任务,能够准确把握重点内容并按时保质完成。 任职要求: 1、具备本科及以上学历,主修会计、审计、税务等相关专业。 2、年龄不超过30岁,应届毕业生或毕业后持续从事财务、税务、审计相关工作。 3、已取得初级会计师职称或以上资格,持有CPA、税务师等专业资质者优先考虑。 工作时间:大小周 9:00-12:00 13:30-18:00
财务审计
4000-5000元/月
审计1-3年本科
收入审计: · 日常审核:每日核对前台、餐饮等各营业点的报表、账单及POS交易记录。 · 系统核对:核对PMS(酒店管理系统)与POS(餐饮系统)数据是否一致。 · 价格与权限:检查房价变动、折扣、免费房等是否有合规授权。 · 特殊项目:确保宴请、员工餐等内部消费有合规记录。 · 款项核对:核对总出纳报告、银行存款单,并抽盘备用金。 支出、成本与财务审计: · 成本审查:审查采购成本、人力成本等的合理性与合规性。 · 流程审计:定期审计采购、库存、合同执行等环节,防范财务风险。 · 财务规范:审核原始凭证、记账凭证,确保账证、账账、账表相符。 内部控制与合规审计: · 制度评估:检验财务审批、采购等内控制度的健全性与有效性。 · 系统审计:对收银、预订等系统进行审计,确保数据安全与操作规范。 · 法规遵循:审查酒店是否遵守税务、劳动等法律法规。 资产、库存与合同审计: · 资产监督:监督酒店资产安全完整,防止流失或滥用。 · 库存盘点:检查餐饮原材料、客房用品等物资的采购、保管和使用。 · 合同审核:审查与供应商等的合同条款,检查执行情况及费用支付合理性。 报告、整改与协作: · 编制报告:根据审计结果编制每日/专项审计报告,向管理层提出整改意见。 · 协作配合:配合外部审计机构完成年度审计工作。
审计专员
4000-6000元/月
审计1-3年大专外部审计
工作职责 1. 协助项目负责人完成各类企业的财务报表审计、专项审计等业务,执行具体审计程序。 2. 负责审计工作底稿的编制、整理与归档,确保底稿记录清晰、逻辑严谨。 3. 对审计过程中发现的问题进行初步分析,提出合理的整改建议。 4. 参与客户沟通,收集审计所需资料,协助解决审计过程中的疑问。 任职要求 1. 专科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。 2. 熟悉《企业会计准则》《审计准则》等相关法规,掌握审计基本流程与方法。 3. 具备良好的数据分析能力与逻辑思维,能独立完成凭证抽查、余额核对等基础审计工作。 4. 持有初级会计职称或审计相关证书者优先,有会计师事务所工作经验者优先。 5. 工作细致严谨,具备较强的责任心与团队协作精神。
审计经验不限大专
外部审计 无经验要求1、能够接受宁夏境内偶尔出差 2、财务相关专业,爱好写作,文字组织能力 强,有初级职称 3、周末双休,缴纳五险 4、 5、有政府部门财务实习经验的优先
审计1-3年大专内部审计外部审计
招聘岗位:审计专员岗位职责:1.负责公司日常财务审计、专项审计及内控评价工作;2.配合编制审计底稿,出具专业审计报告,提出切实可行的管理建议;3.跟踪审计发现问题的整改落实情况,协助完善公司内部控制流程;4.配合外部审计机构工作,完成领导交办的其他审计事项。任职要求:1.专业背景:大专以上学历,财务、审计、会计等相关专业,具有审计从业经验者优先考虑;2.经验要求:具备2年以上审计实务工作经验;3.综合素质:具备优秀的抗压能力与团队协作精神;4.技能要求:熟悉国家财经法规及审计准则,持有CPA、CIA或中级会计师职称者加分;5.其他条件:持有C1及以上驾驶证,驾驶技术熟练,适应省内/市内短途外勤需求。薪资福利:-薪资面议:我们尊重专业价值,提供具有市场竞争力的薪酬方案;-完善的福利体系:五险、带薪年假、节日福利等;-清晰的晋升通道与专业培训支持。招聘单位:安顺众成会计有限责任公司联系人:张女士联系电话:()
会计
6000-10000元/月
会计经验不限大专混合办公应收应付结算税务不可兼职
岗位职责: 1.负责日常账务处理、凭证录入及财务报表编制工作 2. 完成税务申报、发票管理及税务风险自查 3.协助开展成本核算、费用审核与预算执行分析 4.配合内外部审计,提供真实、完整的财务资料 5. 管理银行账户、资金收付及往来账款核对 任职要求: 1. 财会类相关专业,学历不限 2.具备会计工作经验,熟悉企业会计准则 3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及办公软件 4. 持有会计从业资格证或初级会计职称者优先 5. 工作细致严谨,具备良好的职业道德和沟通能力
会计3-5年本科应收应付总账会计中级职称
岗位职责: 1、承担公司日常会计核算事务,审核原始单据、编制记账凭证,确保账务处理符合企业会计准则及相关行业规范; 2、跟进应收账款回款情况,配合项目经理推进工程款项回收; 3、负责增值税、企业所得税、附加税费、个人所得税等税种的计算与申报工作; 4、协助开展税务检查、年度汇算清缴及税收优惠申请(如高新技术企业、小型微利企业、研发费用加计扣除等) 岗位要求: 1、财务、会计、审计等相关专业,统招本科及以上学历,具备中级会计师资格; 2、三年以上会计主管或总账会计工作经验,其中至少1年从事机电工程、建筑安装、智能化工程等相关行业经历; 3、掌握系统的财务专业知识,熟悉会计制度、税收法规及与财务相关的政策规定; 4、具备较强的成本管控、风险防范及财务数据分析能力; 5、熟练操作SAP系统及Office办公软件
财务BP
7000-12000元/月
财务分析/财务BP5-10年本科财务分析
全面负责销售事业部的总账核算、财务报表编制及结账关账工作。通过严谨的账务复核、科目管理与会计政策执行,确保财务数据真实、完整、合规,为内外部报告与经营决策提供准确、可靠的财务信息。 一、预算管理 1、年度预算:参与事业部年度预算全流程工作,高效组织并按时汇总各业务板块预算数据的汇总审核及编制工作,精准完成预算数据对接与核验,保障财务预算结果及时准确的交付。 2、保障数据闭环与归档:确保滚动预测数据与总账科目、管理报表、预算系统无缝衔接,并完整归档各版本预测底稿及审批记录,满足审计与复盘要求。" 二、财务管理 1、管理报表编制:负责编制为管理层服务的内部管理报表(如分部利润表、渠道盈利分析底稿) 2、负责根据公司及事业部需求,编制总部财务部、国资委等上机单位所需的:月财务报表、久其报表、财务内部管控报表,半年报,决算报表、应收账款表等,保证财务信息的准确性。 3、负责复核所有模块(应收、应付、费用、资产)的凭证与账务处理准确性,确保账账相符。 4、往来科目清理:定期组织并主导对异常往来科目(其他应收/应付)的清理。 5、负责制定并执行月度、年度结账时间表,协调各核算岗位按时完成工作,确保准时关账。 6、确保事业部所有账务处理符合公司统一的会计政策和会计准则,解答核算中的政策疑问。" 三、资金、资产管理 1、负责事业部固定资产制度建设及执行效果评估评价、负责参与存货盘点。基于盘点结果对差异进行账务处理,保证帐实相符。 2、负责组织建立完善财务部各项资金管理制度、管理流程并进行贯彻与实施;制定事业部的资金计划并监控其使用情况。开展月度银行余额对账,核对银行账务并编制银行余额调节表,确保账目准确与对账单规范归档" 四、风险管控 1、负责根据相关财经法规、公司制度及事业部发展需求,建立健全财务管理制度与流程,明确核算标准与操作规范,组织会计核算工作,确保账务处理真实、完整、合规,准确反映经营成果。 2、负责对业务线风险管控及评审管理,包括:政策执行、制度检查,基础工作评审等。 3、负责配合内部及外部审计部门完成对事业部的财务审计工作。承接集团/总部对业务检查与评估财务事项,并跟进整改措施的执行 4、负责识别新业务的财务风险点,并实施检查评估。协助开展异常销售政策(含市场费用)、异常客户\终端的检查评估,并跟进整改措施的执行。" 五、基础工作 1、负责按时完成事业部税务申报,协助事业部进行税收筹划与风险管理。 2、对所用系统(NCC、ERP、久其等)财务端日常维护与完善,并及时与顾问沟通; 3、负责财务档案管理工作,符合公司内控制度要求;完成上级单位及事业部安排的其他临时性工作" 要求: 本科及以上,财经类专业优先 应具备至少1年会计主管或同级别财务岗位任职经历 应具备至少1年财务管理相关工作经验 熟悉掌握财务管理知识;了解与部门业务相关的法律知识;了解公司主要产品的技术特点;非常熟悉营销管理的基本概念和常识,及公司营销系统的概况,熟悉了解零售的结构和发展/ 快消品行业/ 消费者和购物者的需求 深入了解重点客户特征– 客户行为, 购买模式, 物流, 付款条款等等 能理解商业规划并做程序总结,具备市场营销概念和品类管理能力。具有一定的财务知识,掌握统计、会计相关知识,熟悉工作流程。 "具备会计、审计等中级或以上专业技术职称,或注册会计师、注册管理会计师、注册审计师、税务师等职业资格优先; 熟练应用办公软件操作,如CRM、CSMS、TPM、OA办公系统、数据管理中心平台等。" 具备较强的财务及经营分析能力;具备管理资金及合理运作的能力,规避财务风险;具备对整体财务状况的掌控能力;内、外的协调沟通能力;培养人才的能力 身体健康,能承受工作压力;服从公司调配,工作决策以公司利益为最高原则,敬业守规,承担责任
会计1-3年本科成本
1. 依据会计准则与公司制度,归集并合理分配生产相关费用,精准计算产品总成本及单位成本,及时完成成本结转、凭证制作与明细账务登记,确保账实一致、账账相符。 2. 定期编制成本分析报告,对比实际与预算或标准成本的差异,深入分析偏差原因,提出有效降本增效建议,并协助财务报表的编制工作。 3. 参与成本预算制定及标准成本体系构建,跟踪监控生产环节物料消耗情况,及时预警异常支出,优化成本分摊逻辑,持续完善成本管控机制。 4. 参与存货盘点作业,核对收发存数据准确性,审核物料出入库单据,保障存货计价符合规范要求,提升存货周转效率。 5. 协同生产、采购等业务部门沟通协作,收集核算所需业务信息,规范原始流程操作,推动成本管理措施有效执行。 6. 确保成本核算过程合法合规,完整保存各类核算资料,积极配合内外部审计及税务检查工作。 7. 按时完成领导安排的其他财务事务,参与财务制度优化与流程建设。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计学、财务管理等财会类专业背景,具备本科学历者优先考虑。 2、具有2-5年制造业成本会计工作经验,有制造领域、多工序BOM结构核算经验者优先,能独立完成全流程成本核算工作。 3、持有初级及以上会计职称,取得中级、CPA或CMA资格者优先录用。 4、熟悉各类成本核算方法及财税政策法规,熟练使用ERP财务系统及Excel高级功能,具备成本分析模型搭建能力。
财务经理
2.5-3.5万元/月
财务经理经验不限本科
公司全面财务规划、税务合规和融资对接
财务分析/财务BP5-10年硕士
工作职责 1) 负责年度预算编制及月度滚动预测工作,结合预算执行与预测偏差,深入分析财务数据变动背后的业务动因,输出改进建议并推动落地实施; 2) 为供应链团队提供关键经营数据分析支持,识别潜在财务风险点,强化业务模式中的财务管理与监督职能; 3) 协助优化寻源、采购、库存及资金结算等核心流程建设,参与采购交易结构设计,从财经视角对重大事项提出专业评审意见并参与决策过程; 4) 联动供应链团队制定降本增效目标,持续跟踪执行进展,完善成本管控机制;参与成本核算工作,在产品核价环节提供财务专业支撑; 5) 支持库存运营管理工作,评估库存周转效率与分配合理性,提出改善方案以提升库存周转表现; 6) 完成组织交办的其他专项任务。 任职资格 1) 硕士及以上学历,财务、经济、供应链管理等相关专业背景,具备5年以上财务或供应链采购领域工作经验,有经营分析或供应链财务BP经历者优先;具有成本会计、存货会计相关经验亦可; 2) 有设备制造或装备制造行业财务工作经验者优先,熟悉计划与库存分析相关业务场景,持有CPA、CMA、ACCA等专业资质者优先; 3) 熟练操作财务系统及Office办公工具,精通SAP系统、BI分析平台等信息化工具; 4) 具备较强的成熟度、专业素养与应变能力,责任心强,作风严谨,具备良好职业道德和团队协作意识; 5) 特别优秀人选可适当放宽条件。
财务经理/主管5-10年本科财务分析风险控制审计上市企业高新技术企业CPA中国注册会计师CTA注册税务师会计高级职称
上市公司、六险一金、双休、提供午餐、办公环境优美 岗位职责: 1. 财务管理统筹:协助财务经理构建并优化财务管控体系,全面负责部门日常账务核算与财务报表管理,规范会计处理流程,确保账目真实、准确、完整。 2. 预算经营分析:牵头组织年度、季度预算编制工作,跟踪预算执行情况并实施费用控制;结合IDC算力行业特点,开展经营与成本分析,编制经营分析报告,为管理层决策提供数据支持。 3. 税务合规管理:全面负责企业税务管理工作,涵盖发票管理、纳税申报、涉税事项审核及税务筹划;及时掌握财税政策动态,防范税务风险,保障企业依法合规纳税,实现合理税负。 4. 财报与审计对接:独立完成月度、季度及年度财务报表的编制、汇总与分析工作;协同推进年度审计及专项审计任务,准备审计所需资料,完善审计配合流程。 5. 流程制度优化:参与财务管理制度与内部控制流程的建设,梳理费用、成本、往来款项及资金管理相关制度,持续推动财务流程改进,提升工作效率。 6. 往来与资金管控:负责应收账款和应付账款的全流程管理,落实对账工作、账期控制及回款跟进;监控公司资金流动状况,优化资金配置,确保资金流清晰可控。 7. 融资与风控管理:协助拟定融资计划,对接银行等金融机构,统筹融资材料准备;建立成本控制机制与财务风险预警体系,识别潜在经营与财务风险,提出改进建议。 8. 团队管理及其他:承担财务团队日常管理职责,包括任务分配与人员指导;高效完成上级交办的各项专项财务事务。 任职要求: 1. 学历专业:本科及以上学历,财务、会计、财务管理、经济类等相关专业背景。 2. 工作经验:具备5年以上中大型企业财务管理工作经历,有IDC、算力、互联网或科技领域工作经验者优先,熟悉所在行业的成本结构与盈利模式。 3. 专业能力:熟练掌握全盘账务处理、财务分析、预算管控、税务筹划及内控体系建设,具备独立搭建财务核算系统的能力。 4. 知识资质:精通企业会计准则及相关财税法律法规;持有CPA(注册会计师)、CTA(注册税务师)或高级会计师等专业资格证书者优先。 5. 工具技能:熟练操作金蝶、用友等主流财务软件,精通Excel函数与数据透视表应用,具备较强的数据整合与报表分析能力。 6. 综合素质:思维条理清晰,责任心强,能承受较大工作压力,具备良好的职业操守、团队协作意识、沟通协调能力,工作细致严谨,风险防控意识突出。
结算会计3-5年大专初级会计师中级会计师
岗位职责: 1.负责日常结算单据的审核、录入及账务处理,确保数据准确及时 2.核对供应商/客户往来账款,定期完成对账与差异分析 3.编制月度结算报表及资金支付计划,支持财务核算与资金调度 4.配合内外部审计,提供结算相关凭证及说明材料 5.优化结算流程,提出合理化建议并推动落地执行 任职要求: 1.财会类相关专业,学历不限 2.具备结算会计或应付/应收会计相关工作经验,经验不限 3.熟悉财务软件及Excel函数,能高效处理大量数据 4.工作细致严谨,具备较强责任心和保密意识 5. 具备良好的沟通协调能力,能与业务部门高效协作
会计主管
1-1.5万元/月
会计主管5-10年本科财务综合管理总账核算成本管理预算管理财务分析中级会计师CPA注册税务师CMA
岗位职责: 1.负责各公司全盘账务统筹管理,规范研发费用归集口径,做好研发费用台账精细化管理;同步统筹各类业务成本归集、收入成本精准匹配工作,确保账务处理合规、准确、及时,按时完成月度、季度、年度结账工作,出具标准化财务报表。 2.协调与税务机关的关系,关注最新财税政策,结合公司业务模式进行合理的税务筹划,防范税务风险,组织年度汇算清缴工作。 3.负责公司经营财务数据分析工作,输出经营分析报表及经营优化建议,为管理层业务决策、项目立项提供精准财务数据支撑。 4.配合外部审计机构对接各项财务核查、年度审计、专项审计相关基础资料提供与对接工作,严格把控财务核算全流程合规性,筑牢财务内控基础防线,规避财务运营相关风险。 5.完善公司财务核算制度、费用报销制度、预算管理制度及内控财务流程,规范账务核算标准、资金支付及审批流程,做好财务团队基础工作管理,统筹财务凭证、账簿、报表、数电发票等财务档案合规归档管理。 6.账务核对工作,协同商务、销售等部门做好财务对接,及时处理各类财务核算及相关专项工作,完成上级领导交办的其他财务管理相关事宜。 任职要求: 1、本科以上财务、会计、财务管理等相关专业,有会计中级会计职称,持有CPA证书、CMA证书、税务师证书优先;具备全面账务处理及预算管理实操经验,熟悉企业会计准则及相关财税法规政策。 2、5年以上会计工作经验,精通全盘账务处理,具备极强的数据敏感度、成本管控能力和财务经营研判能力,有军工企业或高新技术企业财务工作经验优先。 3、熟练使用财务软件、Excel函数及数据透视表等办公工具,具备分析报表的能力,熟悉往来对账基础流程。 4、原则性强、财务风控意识高,工作细致负责,具备良好的统筹管理能力、跨部门沟通协调能力和抗压能力,保密意识强,职业素养良好,做事逻辑清晰、执行力强。
财务分析/财务BP3-5年本科英语
岗位职责: 1、参与构建并优化业务单元财务管理流程及内控体系; 2、组织开展业务板块预算编制、滚动预测、成本分析、盈利性评估等工作,监控项目资金执行进度,识别财务相关风险点并提出改进方案; 3、协同集团各财务职能条线开展工作,涵盖账务处理、税务管理、资金运作、系统信息化等方面; 4、联动各业务团队,深入理解运营流程与财务诉求,提供专业支持,推动解决实际业务中的财务问题。 任职要求: 1. 985/211院校本科及以上学历,具备海外学习背景者优先;主修会计学、财务管理等相关专业;拥有中级会计师职称或CMA资格者优先;英语能力优秀,可熟练用于日常工作交流。 2. 具备3-5年财务领域工作经验;有大型企业集团总部履职经历或在矿业、能源、制造等行业从业经验者优先考虑。 3. 熟知国家会计准则、税收政策及相关财务操作流程,具备较强的数据分析功底;精通Excel等办公软件进行数据处理。 4. 具备良好沟通协作能力,能有效衔接财务与业务团队;思维条理清晰,应变能力强,解决问题高效;工作认真细致,责任感强,具有优秀的团队意识和承压能力。
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