职位详情
岗位职责:
1、依据审计规划拟定具体的审计实施方案,体现项目风险评估结论、核心审计思路、科学的审计手段及关键审计流程的执行;
2、对公司收入、支出及资产等管理环节开展专项审计,针对异常情况深入核查根源,识别潜在风险并提出可行性改进建议;
3、组织实施离任管理人员经济责任自查工作,对在岗干部履行经济责任情况进行审计,对履职不到位者实施深度责任追溯;
4、负责违纪违规案件的调查处理,协同司法机关完成案件接收、立案、批捕、公诉等法律程序的对接与配合;
5、编制规范的审计工作底稿和审计报告,确保表述精准、问题排序合理,并为重点发现提供充分证据支持;
6、向相关管理层通报审计结果,促进共识形成,推动制定并落实整改措施;
7、完成上级领导安排的其他工作任务。
任职资格:
1、审计、会计、财务管理和工商管理等相关专业本科及以上学历,持有CPA、CIA证书者优先;
2、具备5年以上内部审计工作经验,有3年以上软件行业背景及监察实务经历者优先;
3、面对复杂业务环境能高效收集与分析信息,准确识别并判断业务运行中的风险点;
4、具有反舞弊实践能力,可独立处理举报类监察事项,具备舞弊线索挖掘及案件查办经验;
5、具备较强的书面与口头表达能力,以及良好的沟通协作能力,善于分析问题并推动解决;
6、具备优良的职业操守、工作责任心和学习意识,自我驱动力强,注重成果交付。
1、依据审计规划拟定具体的审计实施方案,体现项目风险评估结论、核心审计思路、科学的审计手段及关键审计流程的执行;
2、对公司收入、支出及资产等管理环节开展专项审计,针对异常情况深入核查根源,识别潜在风险并提出可行性改进建议;
3、组织实施离任管理人员经济责任自查工作,对在岗干部履行经济责任情况进行审计,对履职不到位者实施深度责任追溯;
4、负责违纪违规案件的调查处理,协同司法机关完成案件接收、立案、批捕、公诉等法律程序的对接与配合;
5、编制规范的审计工作底稿和审计报告,确保表述精准、问题排序合理,并为重点发现提供充分证据支持;
6、向相关管理层通报审计结果,促进共识形成,推动制定并落实整改措施;
7、完成上级领导安排的其他工作任务。
任职资格:
1、审计、会计、财务管理和工商管理等相关专业本科及以上学历,持有CPA、CIA证书者优先;
2、具备5年以上内部审计工作经验,有3年以上软件行业背景及监察实务经历者优先;
3、面对复杂业务环境能高效收集与分析信息,准确识别并判断业务运行中的风险点;
4、具有反舞弊实践能力,可独立处理举报类监察事项,具备舞弊线索挖掘及案件查办经验;
5、具备较强的书面与口头表达能力,以及良好的沟通协作能力,善于分析问题并推动解决;
6、具备优良的职业操守、工作责任心和学习意识,自我驱动力强,注重成果交付。
2026-04-27 09:15
IP属地:北京
职位福利
本科5-10年内部审计内控审计离职审计绩效审计舞弊审计审计监察

广联达科技股份有限公司
已上市 · 1000-9999人

工作地址

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