
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与方法。
3.熟悉财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和扎实的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务作业标准化流程,建立集团核算制度,明确费用分类标准,构建成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计工作总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有团队统筹经验。
2、通晓内部控制相关法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务审计方面的专业知识背景。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊策略,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件的调查工作,确保调查程序公正、过程严谨、结果有效。
2.内控流程与制度建设
(1)编制及修订公司内部控制流程与管理制度,确保其符合法律法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的落地执行情况,定期开展流程审查与优化调整。
负责公司各类制度文件的审核与归档管理,保障制度合规且具备可操作性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业面临的内外部风险因素,提出切实可行的风险应对建议。
(2)跟进各项风险控制措施的落实进度,根据实际情况动态调整应对策略,确保风险可控。
4.监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,判断其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化意见,推动内控体系不断迭代升级。
5.外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访方式对服务质量和运营水平进行客观评估。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、解决高效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)策划并开展内控相关培训活动,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与沟通反馈,激发团队积极性,促进整体工作效率提升。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经验,掌握风险识别与应对流程,具有团队管理实践经验。
2、熟知内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估方法与工具,具备扎实的财务审计基础。
3、财务管理、审计学、管理学等相关专业背景。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与持续优化
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及迭代升级,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层推进反舞弊机制建设,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2.内控流程与制度建设
(1)制定并完善公司内部控制流程及相关管理制度,确保符合监管要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项规章制度的合规性审核与归档管理,保障制度执行的有效性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召开风险评估会议,梳理内外部环境中的潜在风险,提出切实可行的应对建议。
(2)跟进风险防控措施的落地进展,动态调整应对策略,确保风险处于可控范围。
4.监督检查与效能评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,分析其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化建议,推动内控体系不断改进与完善。
5.外部反馈与投诉处理
(1)负责收集并分析外部平台上的客户评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访形式评估服务质量和运营水平。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、处置有效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,明确工作目标与任务分工,提升整体运作效率。
(2)组织开展内控相关培训活动,增强团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与工作反馈,激发团队积极性,促进团队持续成长。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹规划与指导实施
2.推动落实审计方案,保障审计流程的高效性与成果质量
3.对审计发现进行综合分析并形成报告,为企业的合规运营提供专业支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效带领并提升团队整体执行力
3.善于与企业高层进行沟通协作,出具具有建设性的审计专业意见
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定与更新集团内部审计规范,制定财务操作标准化流程,构建集团核算体系,确立费用划分规则,设计成本核算及会计核算方式,强化内部控制环节;
2、拟定年度审计规划,组织执行并编制年度审计工作汇总报告;
3、定期开展对集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过内部审计识别内部控制中存在的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算合规、收支合制,持续优化内控系统;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,经审核确认后归档,并推动审计结果及建议的有效落地;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1.具备本科及以上学历,主修审计、财务、经济、金融等相关领域。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业治理模式的审计理论与实务方法。
3.精通财会与审计专业知识,具备敏锐的职业洞察力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作背景。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹管理与专业指导
2.推进审计计划的执行,保障审计工作质量与效率达标
3.对审计成果进行深入分析并形成报告,为企业运营提供合规支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效指导团队提升工作效能
3.善于与企业高层沟通协作,能够输出专业的审计策略建议
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称: 审计经理
二、年龄要求: 30-37岁
三、性别要求: 不限
四、工作经验: 6年以上
五、薪资范围: 10K
六、学历要求: 本科及以上
七、专业要求: 审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求: 国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定并更新集团内部审计规范,设计财务操作标准化流程,制定集团核算政策,确立费用归集规则,构建成本与会计核算体系,强化内部控制环节;
2、组织编制年度审计规划,推动执行落地,并完成年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算符合集团标准、收支遵循集团制度,持续优化内控机制;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议函等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,跟进审计结果及建议的整改落实情况;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2. 精通财务审计业务,掌握适应现代企业管理模式的审计理论与实务方法。
3. 熟悉财经法规及审计准则,具备较强的执业判断力和实际审计操作能力。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5. 具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务作业相关标准流程,编制集团核算制度,建立费用分类规范及成本核算、会计核算方法,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,组织推进审计实施,并完成年度审计工作总结;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并跟踪落实审计结论与改进建议的执行情况;
5、在审计过程中负责与相关部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。(能力突出、经验丰富、综合素质优秀且与企业匹配度高者,学历可适当放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历!!
二、岗位职责:
1.协助完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务相关标准流程,建立集团核算规范,制定费用分类体系,构建成本核算与会计核算机制,强化内部控制流程;
2.编制年度审计规划,统筹组织实施,并完成年度审计总结报告;
3.定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在问题与风险漏洞,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控体系有效性;
4.审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理并审核审计工作底稿,确保准确无误后归档,推动审计结果及建议的有效执行;
5.负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、配合完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,建立集团核算规范,明确费用分类规则,设计成本核算及会计核算体系,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,并完成年度审计工作的总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织归集审计底稿并审核归档,推动审计结果及改进建议的落地实施;
5、在审计过程中,负责与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业优先。(能力突出、经验丰富、综合素质强且高度匹配岗位需求者,学历条件可适度放宽)
2. 熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3. 精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级及以上审计师等资质者优先考虑。
5. 具备国内排名前十会计师事务所担任项目经理的工作经历。
河北唐山滦阳御园小区招聘保洁人员年龄55岁以下,身体健康无不良嗜好。工资面议联系电话
保洁开荒保洁月结
滦阳御园小区招聘保洁人员年龄55岁以下,身体健康无不良嗜好。工资面议联系电话
工厂直招CNC数控龙门铣床操作工(五险一金+包吃住)
6000-8000元/月
数控CNC社保包住包吃3-5人月结全职数控车床数控铣床通用设备制造
1年以上cnc数控龙门铣床操作相关经验
能简单手动更改程序 会找正、分中
认识量具
全站仪测量员
河北唐山招测量一名。风电基础桩基。活简单,老板东北的活多,放桩位有项目部放,只需要水准仪打个标高,计算吊筋交底。工资可谈,霍总,
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
内控分析经理
1.8-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计外部审计上市公司四大集团公司制造业电商
岗位职责:
1、内控体系建设:梳理并评估现有内控制度,识别制度缺失与风险点,能够独立完成制定内控政策、流程与制度的经验(如采购、费用、供应商、人事等),具备内控例行管理、定期评估并提出优化建议工作经验;
2、工作将涵盖销售、市场、研发、生产、供应链质量控制等多个环节,确保企业在运营效率、成本控制和质量保证之间取得平衡;
任职要求:
1、学历专业要求:本科及以上学历,审计、财务管理、会计、工商管理相关专业背景,具有良好的财务专业知识;
2、经验要求:5年以上内控相关工作经验,有上市公司或大型集团内控体系建设经验者优先。具备从0到1搭建内控体系或主导跨板块内控项目的成功案例;有美妆/快消品行业背景者优先,熟悉天猫、抖音等平台运营规则,熟悉分销商管理体系;
3、知识技能:熟悉上市公司内控监管要求(如COSO、SOX等),精通内控评价方法与工具。持有CIA、CICS、CPA等专业证书者优先;
4、专业能力:
(1) 具备较强的流程梳理、制度编写与优化能力,能独立输出制度、流程图、险矩阵等文档。
(2)具备良好的数据分析、风险识别与问题解决能力,能推动内控缺陷整改落地。
5、综合素质
(1) 具备优秀的沟通协调与项目管理能力,能推动跨部协作。
(2)逻辑清晰,思维严谨,具备较强的报告撰写与汇报能力。
(3)具备较强的责任心和抗压能力,能适应快节奏工作环境。
审计
5000-8000元/月
审计经验不限大专及以上
岗位职责:
1、开展项目的经济效益评估与数据分析;
2、承担项目预算编制、结算审核及全过程成本管控工作;
3、参与工程招投标流程及相关合同条款的审查;
4、核对工程变更、签证申请及索赔文件的合理性与准确性;
5、审查施工单位提交的进度款项及单价报价;
6、核查施工方报送资料的合规性,并推动相关职能部门完成归档;
7、跟踪审计发现问题的整改落实情况,提供造价管理、合同执行及流程改进的专业建议;
8、负责审计相关文档的收集、整理与归档管理;
9、协助部门负责人推进日常审计报告的实施与执行;
10、完成上级交办的其他日常工作任务。
任职要求:
1、全日制专科或以上学历;
2、具备审计相关工作经验者优先,优秀应届毕业生可放宽经验要求。
审计主审专员
5000-7000元/月
审计本科及以上
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、有相关审计工作经验者优先
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及良好的职业道德和团队协作精神;
5、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
6、积极主动、敬业上进、责任感强
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
8 、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。
9、电脑操作熟练者优先
10、工资面议。
财税顾问
4000-12000元/月
财务顾问1-3年大专及以上战略管理管理体系建设优化税务筹划代理记账面访会计/财税类专业财税工作经验
1、企业财税解疑,协助企业账务合规
2、对公司员工进行定期培训
3、对主管各企业账务进行处理,审核
4、认真回访账户获得转介绍
5、协助经理完成其它日常事务性工作
6、双休,法定节假日休息、各种福利
7、工作时间8点30-12点13:30-17:30点
成本收入账结算税务
2000-3000元/月
会计大专及以上
公司是农机一级经销商,招聘该岗位主要负责配件出入账务,售后三包账务处理,厂家相关工作等,具体工作有人带。2,月休3天。
3,工作地址在滦南青坨营镇政府附近。老板人很好,人际关系简单。要求:
1,大专以上学历2,会计专业
3,具有初级以上会计职称4,踏实跟着老板干的
财务加出纳
3000-5000元/月
出纳1-3年大专及以上
1一3年出纳或财务助理工作经验,熟悉现金管理,银行结算业务及财务软件操作,了解国家财务法规,税务政策,具备良好的财务核算意识和凤险把控能力。工作细致认真,责任心强,具备良好的沟通能力和团队精神。
唐山曹妃甸区1.办理银行结算、做凭证,输入金蝶软件,编制报表、开票、报税,办理税务局业务,
4000-5000元/月
总账会计1-3年学历不限初级会计师金蝶EAS
1.办理银行结算、做凭证,输入金蝶软件,编制报表、开票、报税,办理税务局业务,库房出入库及定期盘点库房
2.认真审查报销单据,按费用报销流程的有关规定,
3.保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他贵重要件
4.完成上级领导交办的其他事宜
本岗位月休6天(可自行调休)公司提供食宿、五险、法定节假日休息
要求有从业资格证,两年以上工作经验,有科技型企业经验者优先,涉及研发方面
工作时间早8.00晚5.00
财务副总监
1.2-1.8万元/月
CFO3-5年本科及以上中级会计师财务综合管理
任职要求:
1.本科及以上学历,财务相关专业,具备中级职称或以上资格(条件优异者可面议);
2.具备扎实的税务筹划能力,熟练掌握国家各类税收政策及相关法律法规;
3.熟悉会计准则、企业会计制度以及财务核算流程,掌握全面的财务会计理论与实务技能;
4.拥有较强的分析判断与问题解决能力,逻辑清晰,处事细致周全;
5.责任心强,具备良好的沟通协调能力及自我推动力;
6.有3年以上商贸行业同岗位工作经验者优先。
工作职责:
1.负责企业税务规划、财税合规管理、经营风险评估与预警机制建设;
2.组织开展公司成本预测、控制、核算、分析及考核工作,保障利润目标达成;
3.牵头编制公司年度财务预算及项目专项预算,对比分析预算数据,提出合理性优化建议,并监督预算执行过程;
4.主导项目成本的核算与管控工作;
5.定期向总经理提交财务报表及配套分析报告,确保信息真实、准确、及时;
6.负责财务预算报告及月度、季度、年度财务报告的编制与组织实施;
7.维护与银行、税务机关、工商部门及其他外部单位的良好关系,及时处理各项业务对接事宜;
8.完成上级领导交办的其他工作任务。
财务专员
5000-7000元/月
出纳1-3年本科及以上
岗位职责:
1.负责公司日常财务核算及账务管理工作。
2.参与业务流程中的财务管理与监督,涵盖物料管控、资产核查、成本监控等方面。
3.开展经营数据分析工作,包含成本核算与销售数据的整理与分析。
任职要求:
1.具备良好的沟通协调能力与团队合作意识,能高效推进各项财务任务。
2.熟练使用办公自动化工具及财务系统软件,拥有较强的数据处理与分析技能。
3.工作认真负责,具有较高的职业操守,能持续保证工作的准确性和时效性。
财务经理5-10年大专及以上税务管理风险控制审计中级会计师注册税务师
招聘:财务税务主管
薪资:5000-12000
薪资福利:月薪5000-12000元,薪资可根据个人能力调整招聘条件:持有中级会计师职称,五年以上会计相关工作经验,专业能力扎实工作内容:负责公司财务核算、账务处理、报表编制、税务申报、财务管理等相关工作工作时间:灵活安排,全职、副业均可
财务主管
4000-5000元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上财务分析成本管理资金管理税务管理
任职要求:
1.年龄在30至42岁之间,性别不限,需具备财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历,持有初级会计师或更高级职称;
2.具备5年以上财务管理相关工作经验,有2年以上在餐饮行业或连锁加盟类企业从事财务工作者优先,熟悉加盟模式下财务运作流程者优先;
3.熟悉国家财税法律法规,能熟练使用各类财务软件及办公软件,具备预算编制、成本管控、财务数据分析及风险防范能力;
4.具备较强的责任心,工作态度认真细致,拥有良好的职业操守和保密意识。
重要工作职责:
1.负责财务战略的制定与执行监督
2.负责财务制度体系的搭建与优化
3.负责财务团队内外部协作与沟通协调
福利待遇:具体薪资面议
法定假日
提供午餐
培训团建
单休
唐山丰润区沙流河车队招专职内外账会计一名,管理过车队的优先,电话
3000-4000元/月
会计3-5年高中及以上混合办公
唐山市丰润区沙流河车队招专职内外账会计一名,管理过车队的优先,电话
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供唐山市财务审计招聘在线招聘信息,主要招聘唐山审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。