
行政文员
3000-5000元/月
文员经验不限大专及以上文员、文职、人力行政
【办公室文职工作】
岗位职责:
1.日常运营保障:负责办公区域的环境维护,管理固定资产及日常耗材,营造整洁、有序的工作氛围。
2.活动支持能手:参与公司内部活动(如团建、年会、庆功会等)的筹备与落地执行,增强团队凝聚力与归属感。
3.团队协作桥梁:担当跨部门行政协调角色,及时响应同事需求,提供高效、周到的后勤支持。
我们希望你:
具备良好的沟通能力与服务意识,性格积极乐观,富有耐心
工作认真细致,条理清晰,熟练操作Office系列办公软件
加个微信,我们详细沟通,直接联系我即可
行政文员
3000-5000元/月
文员经验不限大专及以上文员、文职、人力行政
【办公室文职工作】
岗位职责:
1.日常运营保障:负责办公环境的日常维护,管理固定资产及办公耗材,营造整洁、有序的工作氛围。
2.活动支持能手:协助组织并落实公司各类内部活动(如团队建设、年度会议、庆祝活动等),增强团队凝聚力与归属感。
3.团队协作桥梁:担当跨部门沟通协调角色,及时响应同事行政事务需求,提供高效、周到的后勤支持。
我们希望你:
具备良好的沟通能力与服务意识,性格积极乐观,做事耐心细致
思维清晰有条理,注重细节,熟练掌握Office系列办公工具
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注会合伙人(兼岗)
5000-7000元/月
审计10年以上本科及以上集团公司CPA外部审计
职位描述
审计CPA执业会员
具备注册会计师执业资格5年以上,可担任合伙人,无需坐班(挂职)。
兼职工作地点:全国
薪资:面议
基本要求:
1. 本科及以上学历,会计、审计相关专业背景。
2. 累计5年以上审计从业经验,精通基建财务审计、经济责任审计等业务类型,能够独立牵头开展中大型审计项目,统筹项目整体运作,主导业务执行,并编制经济责任审计、管理审计等专项审计报告。
审计负责人
7000-10000元/月
审计5-10年本科及以上上市公司外部审计内部审计
岗位职责:
1、对公司及下属单位内部控制体系(涵盖内部管理控制与内部会计控制)的实施情况进行审查,并对其有效性、合理性与经济性作出评估。
2、对公司及下属单位各项业务运营及相关财务收支的真实性、合规性与效益性实施审计监督,及时发现并纠正差错与违规行为,助力管理优化。
3、对公司年度财务预算执行情况及财务决算进行审计监督。
4、核实公司及下属单位年度经营目标的实际完成情况。
5、依据国家相关法律法规,制定公司内部审计制度,经审批后组织实施。
6、归纳和分享内部审计实践经验,开展审计理论研究,组织内部审计人员培训工作。
7、制定审计档案管理制度,提交董事会审核批准后执行。
8、向审计委员会报送审计计划与审计报告,按时保质完成各项审计工作任务。
任职要求:
1、教育背景:本科及以上学历,财务、会计等相关专业。
2、岗位经验:具备5年以上企业审计及财务管理相关工作经验。
3、工作技能:熟练掌握财务管理、资金运作与企业审计实务,熟悉企业审计制度与操作流程。
4、胜任素质:具备较强的成本管控、风险识别与财务分析能力。
5、优先条件:持有中级会计师及以上职称,具备注册会计师资格或医药行业从业经历者优先。
文员
3000-4000元/月
文员1年以下学历不限文员。会计会计助理
工作地点位于龙沙区南马路!
试用期一个月,薪资3000元,
主要承担资料整理、报价处理、合同归档及信息录入等工作,
工作时间早八晚五!
统计员(综合行政)
3000-4000元/月
文员经验不限学历不限
岗位职责:
1.负责公司各类数据的采集、归集与分析工作
2.配合上级完成统计类报告的编制与整理
3.参与内部会议,提供数据分析支持及可行性建议
任职要求:
1.熟悉统计学原理,具备扎实的数据处理与分析能力
2.能独立开展统计相关工作,工作认真负责
3.具备良好的沟通技巧和团队协作意识,能高效协同完成任务
A2月结
齐齐哈尔黑龙江齐齐哈尔招聘A2驾照司机,工作地点在齐齐哈尔从事粮食运输工作,月薪为13000元。齐齐哈尔齐齐哈尔
食堂厨师
招工
小食堂做饭,会做家常菜 饭,面食(烙饼 包饺子 蒸馒头)。年龄(45-55) 能胜任者 面试!
电话
高级业务审计专家-风控
3-4万元/月
审计5-10年本科及以上CPA
1.竞争数据产品合规流程设计与审计(核心):设计、评估并优化竞争数据产品(市场情报、定价工具、分析平台等)的端到端合规控制流程,嵌入竞争法(反垄断)与数据隐私法规要求。主导专项审计:规划并执行对数据产品在数据采集、处理、算法应用、功能设计、数据共享及敏感信息管控等环节的合规性审计,评估是否符合《反垄断法》、GDPRCCPAPIPL等法规及内部政策识别、评估竞争法及数据合规风险,推动整改。
2.财务审计(与竞争数据产品强相关):
财务信息准确性审计: 审计支撑竞争数据产品运营的关键财务数据的准确性和完整性。这包括但不限于:数据产品收入确认的合规性(是否符合相关会计准则,如ASC606/IFRS 15)。与数据产品直接相关的成本归集与分摊(如数据采购成本、云服务成本、研发资本化/用化)的合理性及准确件。数据产品定价模型中使用的成本、利润等财务参数的准确性和支持性。数据产品相关的合同履行(如SLA)对财务报告(收入,准备金)的影响。
财务控制有效性审计: 评估与竞争数据产品生命周期相关的关键财务流程(如订单到收款、采购到付款、研发会计)的内部控制设计及运行有效性,识别控制缺陷。
财务报告合规审计: 确保与数据产品相关的财务信息在内部管理报告及外部财务报告(如涉及)中的披露是准确、完整目符合会计准则和相关监管要求的。
3.风险评估与整合:
进行综合风验评估,将竟争合规风险与关联的财务风险(如收入错报,成本失真,内控失效导致的财务损失、监管罚款对财务报表影响)结合起来考量识别审计发现中的合规漏洞、财务控制缺陷及潜在的违规或错报行为,评估其复合影响。与产品、技术、法务、财务(会计、FP&A)、业务部门紧密合作,制定涵盖合规与财务整改的综合行动计划,并跟踪验证。
4.报告与沟通:
向管理层综合报告审计发现,清晰阐述合规问题、关联的财务影响、控制缺陷及风险等级。
与法务部、数据安全团队、财务部、产品管理团队及业务部门保持密切沟通与协作。
就数据产品相关的合规-财务交叉问题提供专业的咨询和建议。
岗位要求
教育背景:
会计、财务、审计、法律、商业管理或相关领域。
具备以下之一者显著优先:
法律学位(JD,LLB,LLM)且熟悉竞争法。
会计专业资格(如CPA,ACCA,CIMA 部分科目通过或全科通过)。
工作经验:5-7年以上 在大型企业、会计师事务所、咨询公司或监管机构从事审计(内部审计/外部审计)、风险管理或合规的相关经验。
必需具备:扎实的财务审计经验:熟悉会计准则(如US GAAP,IFRS)、审计准则、内部控制框架(如COS0),具备收入确认、成本核算、财务报告等核心财务领域的审计实提经验。竞争法/数据合规经验: 专注于竞争法/反垄断合规、调查或审计,或 数据隐私合规与审计的经验。深刻理解数据产品中的竞争法风险点。具备审计数据驱动型业务或科技公司经验者优先。
专业知识:核心财务知识:精通会计准则、财务报告流程、内部控制原理与实务、财务风险识别。核心合规知识:深入理解竞争法/反垄断法核心原则(垄断协议、滥用支配地位)及/或 主流数据隐私法规(GDPR,CCPA,PIPL)的核心要求。审计方法论: 熟练学握风险评估、控制测试、实质性程序、审计证据、报告撰写等全流程审计技能。行业知识: 对互联网、科技、金融、电商等依赖数据产品的行业有理解。
技能与能力:强大的财务分析能力: 能深入分析财务数据,识别异常和潜在错报。出色的合规风险洞察力: 能将法规要求转化为具体的业务流程风险点
卓越的沟通与影响力: 能有效与财务、法务、技术等高专业壁垒团队沟通复杂问题跨领域整合思维: 能将合规要求与财务影响、控制要求联系起来进行综合判断。项目管理能力: 高效管理多任务和资源。
I与数据素养: 理解数据系统、ERP(如SAP, Orade)、数据分析工具在审计中的应用。具备使用数据分析工具(如ACL,IDEA,SQL,Python)者优先。
严谨、独立、高道德标准。
优先考虑条件(显著倾斜财务审计背景)专业资格:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会会员)等财务审计相关权威证书者最优先,其次考虑CCEP;CIPPCISA等合规或IT审计证书四大会计师事务所审计经验: 具有知名会计师事务所(普华永道PwC、德勤Deloitte、安永EY、毕马威KPMG)的财务审计经验。科技/互联网行业审计经验: 熟悉Saas收入模型、研发支出资本化、数据资产核算等行业特定财务和合规问题。数据分析能力: 熟练运用数据分析工具进行审计(如SQL查询数据,Python进行数据分析,Tableau/Power BI进行可视化)。竞争法调查或数据隐私审计实操经验。
审计
5000-10000元/月
审计3-5年大专及以上CPA中级会计师内部审计外部审计
1.大专及以上,特别优秀者可放宽至不限;
2.需要有3–5年+事务所审计经验,能带队、独立出报告 ;
3.专业能力要求:
- 精通企业会计准则、审计准则、税法 ;
- 独立完成:报表审计、内控审计、专项审计、税务筹划 ;
- 熟练使用:审计软件、Excel、财务系统(用友/金蝶);
- 能带队、审核底稿、出具报告、客户沟通 。
4.沟通、抗压、出差、团队协作、责任心强 ,无不良执业记录、诚信合规;
5.具有CPA证书的优先考虑。
内控审计主管
9000-12000元/月
审计5-10年大专及以上内部审计内控审计
内控审计经理
【岗位概述】
负责集团及下属口腔门诊全流程内控体系的规划与实施、内部审计执行、风险合规管理工作,有效防范运营过程中的各类风险,保障企业合规运行与管理效率持续提升。
【核心职责】
1. 内控体系建设与制度优化:
(1)结合公司发展战略及医疗连锁行业特点,构建并持续完善覆盖集团及各口腔门诊全业务流程的内部控制体系。
(2)起草、更新并健全风险管理与内部控制相关制度规范,确保制度具备前瞻性、适用性和可执行性。
2. 内部审计实施与监督:
(1)按年度审计计划,独立开展财务审计、流程审计、合规审计及专项审计工作,深入发现运营管理中的薄弱环节。
(2)编制高质量的内控审计报告,真实、准确地揭示问题,并提出具有针对性和可操作性的改进方案。
3. 问题整改与闭环管控:
建立审计发现问题的跟踪机制,推动相关部门落实整改措施,定期组织整改复查与专项治理,确保整改实效,实现全过程闭环管理。
4. 风险识别与决策支撑:
持续识别和评估企业在财务、运营、合规等方面的潜在风险,定期形成风险评估分析报告,为管理层提供可靠的数据依据和预警支持,助力经营决策科学化。
5. 职能条线专项审计:
对财务、人力资源、市场营销、采购等职能部门实施专项审计,查找管理漏洞,强化职能模块的规范性与运作效能。
【任职资格】
1. 基本要求:年龄30至40岁,统招大专及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业优先;
2. 经验要求:
具备5年以上内控、审计或合规领域工作经验;
有大型口腔医疗机构、大型医疗连锁或大型连锁企业从业背景者优先,熟悉连锁经营模式及其关键风险控制节点;
3. 核心能力:
职业素养:诚实守信,坚持原则,具备高度的保密意识,能适应高强度工作节奏;
专业能力:思维缜密,具备较强的风险预判能力和数据处理能力,擅长分析并解决复杂管理问题;
沟通协调:拥有良好的跨部门协作能力,能够有力推进整改事项及制度执行落地;
4. 其他要求:
可接受出差:根据项目需要,能按时参与并适应阶段性外派工作任务。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上内部审计外部审计
【工作内容】
- 组织并实施公司内部审计的规划、开展及结果汇报,保障财务信息的真实性和合规性;
- 参与内控制度的建立与完善,强化企业风险管控水平;
- 配合管理层开展财务数据分析,提供决策依据及相关专业意见;
- 联动相关部门,推进各类专项审计工作的落实。
【任职要求】
- 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景;
- 具备良好的职业道德和责任意识,能独立承担审计任务;
- 熟知国家财经法律法规及企业会计准则体系;
- 具有较强的沟通协调能力与团队合作精神
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
齐齐哈尔龙沙区负责公司的一切账物工资是3000元。上班时间,早上8点~晚上5点。做六休一,每个礼拜六
3000-4000元/月
总账会计经验不限学历不限
负责公司的一切账物工资是3000元。上班时间,早上8点~晚上5点。做六休一,每个礼拜六休息。
齐齐哈尔昂昂溪区出纳招聘有班车,有五险,有食堂,工资3000-4000
3000-4000元/月
出纳大专及以上
出纳招聘
有班车,有五险,有食堂,工资3000-4000
齐齐哈尔昂昂溪区车间统计员招聘要求:有统计经验,懂财务,单休法休,有班车,有食堂,有免费体检
4000-5000元/月
统计员1-3年大专及以上
车间统计员招聘
要求:有统计经验,懂财务
,单休法休,有班车,有食堂,有免费体检
财务专员
4000-5000元/月
会计1-3年本科及以上应收应付结算会计固定资产会计会计初级职称
岗位内容:
1. 负责日常成本费用核算、预算管理及出纳相关事务;
2. 协助制定、审查并落实企业内部财务管理制度,优化财务管理流程,强化风险控制;
3. 参与成本控制分析、经营损益评估以及财务报表的编制工作;
4. 审核各类费用支出,规范票据审核与归档管理;
5. 准确记录并整理公司财务数据,协同完成外部审计配合工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景;
2. 拥有1年以上财务或会计岗位经验,具备成本管理、预算编制实践经验者优先;
3. 熟练操作Office办公软件,掌握Tally、Kingdee等财务系统操作;
4. 具备良好的沟通表达能力、团队合作意识,职业操守良好,服务意识强;
5. 工作严谨细致,具备较强的数据处理分析能力及问题解决能力。
财务会计专员
4000-5000元/月
会计1-3年本科及以上结算税务资金管理财务分析房地产/建筑集团公司中级会计师不可兼职
岗位职责:负责公司财务管理工作
任职要求:具备三年及以上建筑行业会计工作经验,*****
总账会计
5000-7000元/月
总账会计3-5年本科及以上外企集团公司上市企业会计从业资格证书会计中级职称
岗位内容:
1. 负责牧业公司总账系统的日常维护及会计核算相关工作;
2. 协助完成月度、季度与年度财务报表的编制,并对数据进行说明与分析;
3. 登记并处理各类银行与现金收支业务,以及固定资产的增减变动事项;
4. 参与审计工作,配合开展内部与外部审计的协调事务。
任职要求:
1. 会计、财务或相近专业本科及以上学历;
2. 具备3年以上相关领域工作经验;
3. 熟知国家财务、会计法规及相关标准规范;
4. 拥有良好的会计理论基础和实操能力;
5. 熟练操作Excel及常用财务软件工具。
成本会计
6000-8000元/月
成本会计1-3年本科及以上成本中级会计师集团公司制造业餐饮/酒店用友U8
本科以上财务相关学历,3年以上制造业成本会计经验,熟悉食品加工行业优先
精通成本核算方法(分批法/分步法),熟悉屠宰行业成本动因及核算特点
熟练使用ERP成本模块,具备数据建模及成本分析能力
具备较强的业务沟通能力,能深入生产流程开展成本管控
持有会计中级职称,对清真食品行业成本结构有了解者优先
项目文员
4000-5000元/月
文员经验不限大专及以上核算团餐单双休寒暑假
岗位职责:
1、负责项目日常财务管理;
2、负责项目日常数据报表的统计与核算;
3、负责与供应商进行账务核对;
4、负责日常材料及固定资产的管理与盘点工作。
工作内容:
1、每日开展收入、成本、费用及利润的核算,编制每日营业财务利润表,按月完成班组档口结算,并与学校、供货商及班组档口进行对账;
2、负责库房管理工作,包括物资出入库登记与管理;
3、承担办公室文案整理及活动策划相关事务,享有午休时间,月休4天并享受寒暑假,寒暑假期间薪资按区域核定的最低保障工资标准执行。
能力要求:
1、财务类相关专业背景;
2、熟练掌握Excel等常用办公软件操作;
3、具备团餐项目财务工作经验者优先考虑;
4、工作细致严谨,积极主动,富有责任心,具备良好的沟通协调能力。
职位福利:包吃、包住、五险一金、绩效奖金
本岗位在齐齐哈尔、锦州、长春均有招聘需求
栏目概述
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