
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定与更新集团内部审计规范,制定财务操作标准化流程,构建集团核算体系,确立费用划分规则,设计成本核算及会计核算方式,强化内部控制环节;
2、拟定年度审计规划,组织执行并编制年度审计工作汇总报告;
3、定期开展对集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过内部审计识别内部控制中存在的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算合规、收支合制,持续优化内控系统;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,经审核确认后归档,并推动审计结果及建议的有效落地;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1.具备本科及以上学历,主修审计、财务、经济、金融等相关领域。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业治理模式的审计理论与实务方法。
3.精通财会与审计专业知识,具备敏锐的职业洞察力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作背景。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹规划与指导实施
2.推动落实审计方案,保障审计流程的高效性与成果质量
3.对审计发现进行综合分析并形成报告,为企业的合规运营提供专业支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效带领并提升团队整体执行力
3.善于与企业高层进行沟通协作,出具具有建设性的审计专业意见
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹管理与专业指导
2.推进审计计划的执行,保障审计工作质量与效率达标
3.对审计成果进行深入分析并形成报告,为企业运营提供合规支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效指导团队提升工作效能
3.善于与企业高层沟通协作,能够输出专业的审计策略建议
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称: 审计经理
二、年龄要求: 30-37岁
三、性别要求: 不限
四、工作经验: 6年以上
五、薪资范围: 10K
六、学历要求: 本科及以上
七、专业要求: 审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求: 国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定并更新集团内部审计规范,设计财务操作标准化流程,制定集团核算政策,确立费用归集规则,构建成本与会计核算体系,强化内部控制环节;
2、组织编制年度审计规划,推动执行落地,并完成年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算符合集团标准、收支遵循集团制度,持续优化内控机制;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议函等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,跟进审计结果及建议的整改落实情况;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2. 精通财务审计业务,掌握适应现代企业管理模式的审计理论与实务方法。
3. 熟悉财经法规及审计准则,具备较强的执业判断力和实际审计操作能力。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5. 具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与方法。
3.熟悉财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和扎实的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务作业标准化流程,建立集团核算制度,明确费用分类标准,构建成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计工作总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有团队统筹经验。
2、通晓内部控制相关法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务审计方面的专业知识背景。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊策略,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件的调查工作,确保调查程序公正、过程严谨、结果有效。
2.内控流程与制度建设
(1)编制及修订公司内部控制流程与管理制度,确保其符合法律法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的落地执行情况,定期开展流程审查与优化调整。
负责公司各类制度文件的审核与归档管理,保障制度合规且具备可操作性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业面临的内外部风险因素,提出切实可行的风险应对建议。
(2)跟进各项风险控制措施的落实进度,根据实际情况动态调整应对策略,确保风险可控。
4.监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,判断其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化意见,推动内控体系不断迭代升级。
5.外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访方式对服务质量和运营水平进行客观评估。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、解决高效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)策划并开展内控相关培训活动,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与沟通反馈,激发团队积极性,促进整体工作效率提升。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、配合完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,建立集团核算规范,明确费用分类规则,设计成本核算及会计核算体系,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,并完成年度审计工作的总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织归集审计底稿并审核归档,推动审计结果及改进建议的落地实施;
5、在审计过程中,负责与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业优先。(能力突出、经验丰富、综合素质强且高度匹配岗位需求者,学历条件可适度放宽)
2. 熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3. 精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级及以上审计师等资质者优先考虑。
5. 具备国内排名前十会计师事务所担任项目经理的工作经历。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务作业相关标准流程,编制集团核算制度,建立费用分类规范及成本核算、会计核算方法,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,组织推进审计实施,并完成年度审计工作总结;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并跟踪落实审计结论与改进建议的执行情况;
5、在审计过程中负责与相关部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。(能力突出、经验丰富、综合素质优秀且与企业匹配度高者,学历可适当放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历!!
二、岗位职责:
1.协助完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务相关标准流程,建立集团核算规范,制定费用分类体系,构建成本核算与会计核算机制,强化内部控制流程;
2.编制年度审计规划,统筹组织实施,并完成年度审计总结报告;
3.定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在问题与风险漏洞,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控体系有效性;
4.审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理并审核审计工作底稿,确保准确无误后归档,推动审计结果及建议的有效执行;
5.负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经验,掌握风险识别与应对流程,具有团队管理实践经验。
2、熟知内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估方法与工具,具备扎实的财务审计基础。
3、财务管理、审计学、管理学等相关专业背景。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与持续优化
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及迭代升级,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层推进反舞弊机制建设,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2.内控流程与制度建设
(1)制定并完善公司内部控制流程及相关管理制度,确保符合监管要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项规章制度的合规性审核与归档管理,保障制度执行的有效性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召开风险评估会议,梳理内外部环境中的潜在风险,提出切实可行的应对建议。
(2)跟进风险防控措施的落地进展,动态调整应对策略,确保风险处于可控范围。
4.监督检查与效能评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,分析其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化建议,推动内控体系不断改进与完善。
5.外部反馈与投诉处理
(1)负责收集并分析外部平台上的客户评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访形式评估服务质量和运营水平。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、处置有效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,明确工作目标与任务分工,提升整体运作效率。
(2)组织开展内控相关培训活动,增强团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与工作反馈,激发团队积极性,促进团队持续成长。
唐山迁安市做铝板龙骨,要求能够独立操作,有焊工证,一两个人,400干活利索的联系
100-400元/天
幕墙安装铝板龙骨焊龙骨1-2人
做铝板龙骨,要求能够独立操作,有焊工证,一两个人,400干活利索的联系
药品厂360一天可日结可预支长白班
8000-9000元/月
质检员保险包住包吃五险一金五险20人以上月结
【岗位职责】
1、负责质检工作
2、坐着上班,不穿无尘服,穿普通工衣
【职位要求】
1、男女不限,16-45周岁,不限学历
2、身体健康,吃苦耐劳,能配合加班
3、持有效本人身份证明
【薪资福利】
1、临时工300/天,月综合工资8000--8500元
2、入职30天
3、五险一金|交通补助|加班补助
【餐饮住宿】
1、免费提供工作餐,符合南北口味
2、4人间宿舍,配备独立淋浴、卫生间、空调、饮水机、洗衣机、WIFI
审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计1-3年本科及以上内部审计上市审计财务审计会计师事务所CPA初级审计师中级审计师
岗位职责:
1、配合项目经理开展大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;
2、独立负责中型项目的审计执行与推进;
3、对审计助理进行合理指导与专业培训。
任职要求:
1、本科及以上学历,年龄在30岁以下;
2、注册会计师考试通过三门或以上科目;
3、具备3年以上会计师事务所工作经验(或2年以上事务所经验加2年以上企业财务经验);
4、具备良好的沟通能力、组织协调能力、分析判断力及抗压能力;
5、熟练操作计算机及常用办公软件;
6、热爱事务所工作,有意愿在事务所领域长期发展。
成本审计专员 项目制(工作1.5个月,8k-10k/月)
8000-10000元/月
审计3-5年本科及以上
工作内容:
1、负责项目合同及相关台账的整理与核对,实施合同内外部执行合理性的审计工作。
2、完成历史合同的审查与工程量核算,需前往项目现场进行实地比对确认。
任职要求:
1、本科及以上学历,土木工程或工程管理类相关专业。
2、具备独立承担两个以上完整项目成本管控工作的能力。
3、熟悉合同管理,善于应对合同外变更、洽商及索赔等事务处理。
4、有大型房地产企业工作经验者优先,具备丰富审计背景者优先考虑。
年龄要求:40岁以下
薪资范围:8k-10k/月
工作时间:8:30-17:30,周末双休
工作地点:润江体育大街项目
市场运营专员
5000-6000元/月
运营助理/专员1年以下本科及以上内容运营接受居家办公活动运营策略运营
岗位职责:
1. 策划并落地各类市场活动,提升品牌影响力与市场份额;
2. 跟踪行业发展趋势,研究竞品动向,为产品营销提供决策依据;
3. 开发并维护媒体渠道与合作方关系,扩大品牌传播范围;
4. 结合数据表现及用户意见,持续调整和优化市场运营方案;
5. 整合内部协作资源,保障市场项目顺利实施并达成目标。
任职要求:
1. 具有敏锐的市场感知能力,能精准捕捉市场变化;
2. 具备较强的项目统筹与执行能力,可独立推动市场项目落地;
3. 拥有良好的人际沟通技巧和团队协作意识;
4. 熟悉常用市场分析工具,掌握基础的数据处理技能;
5. 对碳中和、可持续发展等议题具备一定认知或浓厚兴趣。
唐山双休运营不加班六险一金企业有
9000-14000元/月
运营助理/专员经验不限大专及以上内容运营网站运营社区运营用户运营产品运营不接受居家办公六险一金 带薪年假
●●岗位急招招满即停
●企业文化:我们实行固定早九晚六,周末双休,绝不加班,到点下班,适合追求稳定服务类工作且希望保持生活平衡的人群(无需电话销售或电销任务)。同时,对于渴望成长、追求高收入的伙伴,我们也提供广阔的发展通道和晋升机会。人性化作息+双休无加班!
●福利待遇
工资构成:
1、基础无责任底薪+职级补贴+岗位补贴+绩效奖金,综合收入7-25k
2、依法缴纳社会保险:包含医疗、生育、失业、养老及意外医疗保险,并提供住房公积金
●工作时间:
每日09:00-18:00,实际工作6小时,午间休息2小时。不安排加班,周末双休。享有带薪年假、年终双薪、法定节假日休假及158天带薪产假
●发展空间:
若你希望提升自我、锻炼能力,平台至关重要。作为五百强上市企业,内部晋升体系成熟,管理岗需求量大,为有上进心的员工提供快速晋升支持机制。晋升机制透明公开,完全凭能力说话,人人皆有机会
●培训机制:
无需担心经验不足
1、新员工入职后将系统了解公司情况与产品知识,流程简单易懂,轻松上手。背后更有平安大学资源支持
2、培训完成后,公司将安排导师、组长及主管全程指导,一对一帮扶带教
●工作环境:
1、5A级办公场所,环境舒适,团队氛围和谐,成员年轻有活力
2、定期组织员工旅游、生日会,发放各类奖励,每月评选优秀员工并给予表彰(惊喜不断)
3、每年享受5至15天带薪年假(幸福感满满)
4、依法享有婚假、产假、陪产假等(共同见证人生重要时刻)
5、办公室配备丰富零食、咖啡、饮料及下午茶(工作之余轻松放松)
6、定期开展团建、聚餐等多样企业文化活动
●●●员工关怀
1.提供多种渠道反馈工作中或生活中遇到的问题,通过圆桌沟通会、线上答疑等形式及时协助解决
2.对家庭困难员工给予特别关照与支持,领导亲和,同事温暖
硬性要求:大专及以上学历,学信网可查,年龄25-40周岁
财务顾问
4000-9000元/月
财务顾问经验不限学历不限
岗位职责:
1.提供专业化的财务咨询支持,协助客户应对各类财务难题
2.对财务数据进行深入剖析,为客户制定切实可行的决策建议
3.与客户保持高效沟通,保障服务过程的专业性与满意度
任职要求:
1.具备扎实的财务理论基础及较强的数据分析能力
2.能够精准把握客户实际需求,量身定制解决方案
3.拥有出色的沟通协调能力,可维系长期稳定的客户合作关系
财务经理/主管
6000-7000元/月
财务经理/主管1-3年本科及以上
岗位职责:
1.制定并执行企业财务战略,保障财务运作的合规性与高效性。
2.优化财务管理流程,提升财务工作效率与管控水平。
3.统筹财务团队工作,强化团队专业素养与服务品质。
4.主导预算编制与执行监督,确保经营运行符合预算规划。
5.参与日常财务事务管理,涵盖账务处理、成本管控及财务数据分析等。
任职要求:
1.具备优良的职业操守,工作态度严谨、积极负责。
2.熟悉财务系统及常用办公软件的操作与应用。
3.拥有扎实的预算统筹与成本管理能力。
4.具备优秀的团队管理经验与协调沟通能力。
5.能够妥善识别并应对财务相关风险与复杂问题。
财务专员
5000-7000元/月
出纳1-3年本科及以上
岗位职责:
1.负责企业日常财务核算及相关管理工作。
2.参与业务流程中的财务管控,涵盖物料管理、资产核查、成本控制等方面。
3.开展经营数据分析工作,包括成本结构分析及销售数据的整理与维护。
任职要求:
1.具备优秀的沟通协调能力与团队合作意识,能高效推进各项财务事务。
2.熟悉常用办公软件及财务系统操作,拥有较强的数据处理与分析技能。
3.工作认真负责,具备良好的职业操守,能持续保证工作准确性和效率。
集团财务负责人
3-4万元/月
CFO5-10年本科及以上CPA财务综合管理
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计、经济、金融等相关专业背景,具备扎实的财务理论基础与实操经验,持有高级会计师、CPA、CTA其中之一者优先。
2. 具备5年以上大型集团企业财务总监岗位工作经验,熟悉集团化财务管理运作模式。
3. 精通财务管控、财务分析、税务规划、资金运作及内控体系建设等核心财务管理领域。
4. 深入了解国内外财经法律法规、会计准则及相关税收政策,能有效保障集团财务合规运行。
5. 具备出色的财务战略制定能力,可结合集团整体发展战略拟定匹配的财务发展规划与实施路径。
6. 熟练操作各类财务系统及办公软件,具备高效处理和深度分析财务数据的能力。
7. 具备团队领导力,善于调动团队成员积极性与创造力,推动财务各项工作高效执行。
8. 拥有敏锐的市场洞察力与决策判断力,能在复杂经营环境中做出科学财务决策;具备良好的协作意识与跨部门协调能力,助力财务目标达成。
9. 能够系统识别、评估并有效管控财务风险,保障集团财务体系安全稳健运行。
10. 遵守职业规范,恪守职业道德,具备保密意识,坚决维护公司利益与声誉。
11. 能快速理解并践行企业核心价值观,顺利融入集团管理团队及关键业务单元。
岗位职责:
1. 统筹集团层面财务战略的制定、落地与监督,为高层经营决策提供财务支持;依据各业务条线发展需要,组织制定集团财务计划、政策并推动实施。
2. 结合集团战略方向制定预算方针,搭建预算编制与审批流程,主导收入、成本、利润等预算的全过程管理,实施动态调整与优化;设计科学的预算考核机制,激励各业务单位达成预算目标。
3. 主导财务核算体系的构建与完善,健全核算制度,规划核算系统架构,并对各业务模块实施日常监督与管理。
4. 组织并督导财务报表的编制、审核及合规性管理,定期输出综合性报表分析报告,提出优化建议。
5. 开展税务政策研究与解读,制定税务筹划方案并组织实施,同步开展风险评估与集团层面税务管控。
6. 建立健全固定资产管理制度与管理策略,确保资产管理工作符合法规与会计准则要求;监督各部门资产使用情况,强化内部控制执行。
无责底薪7500审核专员
5000-10000元/月
内容审核月结经验不限学历不限
福利:
1.缴纳五险一金,签订正式劳动合同,社保涵盖养老、医疗、失业、工伤、生育及意外六项保障
2.薪酬待遇包含底薪+高比例提成+年底双薪+绩效奖金,转正后综合收入普遍在8000元以上,无责任底薪7500元,提成比例高达40%
上班时间:9:00-12:00,13:30-19:00,每周六单休,法定节假日正常休假
工作职责:
1.利用公司提供的客户资源,通过线上方式与客户沟通,使用电脑完成信息登记及业务办理,提供在线业务咨询支持,审核客户资料并完成线上确认;(无需外出拓展客户,无需自行寻找资源,工作形式多样且简便,办公环境良好)
岗位要求:
1.具备高中或同等以上学历,有相关从业经验者学历可适当放宽
2.工作地点为室内,全程线上操作,无外勤任务
栏目概述
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