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审计
1-1.1万元/月
审计本科及以上
审计助理:职位描述: 1.协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作; 2.协助出具审计业务报告和其他鉴证/非鉴证业务专项报 告; 3.领导交办的其他工作。 审计员:职位描述: 1.协助完成重点科目工作底稿的编制、整理和归档工作; 2.协助出具审计业务报告和其他鉴证/非鉴证业务专项报 告; 3.独立带领小组成员完成小型项目的全流程审计工作; 4.领导交办的其他工作。 高级审计员:职位描述: 1.协助项目组完成各类项目的审计; 2.主动发现客户公司审计风险点,与客户进行良好/高效的 沟通; 3.独立承担中型项目的全流程审计工作,包括控制文件/报 告的编写、复核初级员工的作底稿、对审计助理人员进行 有效的指导和培训等工作内容,并保质保量推进项目的正 常进展; 4.领导交办的其他工作。
审计1-3年本科及以上集团公司汽车4S店工作经验单休内部审计
岗位职责: 1. 制定并优化内部审计制度与工作流程,编制审计计划及预算方案; 2. 组织开展财务审计、运营审计及相关绩效审计工作; 3. 编写审计实施方案,起草审计报告、管理建议书等审计文档; 4. 及时识别企业存在的潜在风险与问题,并提出可行性改进建议; 5. 跟进审计结果的整改落实情况,推动建议有效执行; 6. 负责审计过程中与相关部门的对接与协作沟通。 岗位要求: 1. 本科及以上学历,财务、审计相关专业; 2. 具备审计工作经历,持有CPA/CIA证书者优先考虑; 3. 熟悉国家财税法规、审计规范以及企业内控、财务管理及运营管理流程; 4. 具备良好的沟通协调能力和管理素养,具备较强的职业操守和团队合作意识; 5. 持有驾照且能熟练驾驶者优先; 6. 需具备汽车行业从业背景; 7. 接受具有汽车4S店工作经验的资深会计人员。 本岗位实行单休制,不接受者请勿投递,谢谢配合~~
内容审核月结1-3年大专及以上
岗位职责: 1、负责商品内容的日常审核及处理工作 2、协助整理、归纳并统一相关业务运营规范 3、梳理工作中发现的问题,推动产品流程优化 4、熟练运用办公软件,对数据进行分析,并定期输出分析报告 5、配合完成产品经理安排的其他相关事务 任职要求: 1、大专及以上学历,具备两年以上相关工作经验 2、工作认真踏实,态度积极,具有较强的责任意识 3、具备良好的逻辑思维能力,擅长归纳总结,能承受一定工作压力 4、沟通表达清晰,具备团队协作精神,能够有效响应内外部咨询与反馈 5、有互联网产品运营或审核类岗位经验者优先考虑
审计实习生
2000-3000元/月
审计助理经验不限本科及以上
协助参与企业财务报表审计、IPO专项审计等项目,具体包括审计证据收集、工作底稿编制、基础数据分析及报告整理等工作。 1、2026届本科及以上在读学生,会计、财务管理、审计、金融等相关专业优先;​具备扎实的专业基础,对审计业务有浓厚兴趣;​ 2、熟练使用Excel、Word等办公软件,具备良好的数据处理能力;​ 3、具有强烈的学习意愿和责任心,有良好沟通能力、团队协作精神,能积极配合项目推进;​能适应适度出差及项目制工作节奏,抗压能力强。
审计经验不限大专及以上
岗位1:审计/税务助理(15-20名)【不限经验】 岗位职责: (1)根据项目组安排,独立完成汇算清缴、审计、高新技术专项、验资等报告的编制工作; (2)负责票据整理、凭证扫描及报告所需资料的归集处理; (3)按时完成工作底稿的制作、整理与归档任务; (4)配合执行上级交办的其他日常事务性工作。 ————————————————————————————————— 岗位2:财务助理(1-2名)【不限经验】 岗位职责: (1)协助开展财务信息登记,完成相关报告的报备、打印及装订流程; (2)支持财务团队完成发票开具等相关基础性工作。 任职要求; 1、2026届应届毕业生(财会类专业优先,持有初级会计证者优先); 2、大专及以上学历,性别不限; 3、具备较强的自主学习与执行能力,工作严谨细致,态度积极主动,责任心强; 4、具有良好的书面表达和沟通协调能力; 5、身体健康,能承受一定工作压力,接受必要时加班安排。
审计专员
4000-8000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责: 1. 独立开展审计相关业务,并主导审计报告的撰写与整理。 2. 负责项目执行过程中的风险把控与工作质量保障。 3. 参与企业业务流程及管理制度优化,实施风险识别与评估。 4. 组织并执行内部审计工作,涵盖专项审计和日常审计任务。 5. 与客户保持良好对接,及时协调解决审计过程中出现的问题。 6. 独立负责中、小型规模项目的全流程审计作业; 7. 对审计助理进行合理分工、指导及专业培训。 任职要求: 1. 具备较强的沟通协调能力,能妥善应对审计中的各类问题,具备高度的职业责任感和良好的团队协作意识。 2. 热爱审计工作,具有积极的专业态度和职业追求。 3. 能独立推进审计任务,准确输出审计结论与报告。 4. 工作踏实认真,能在高强度环境下稳定高效完成任务。 5. 主动学习新知识,持续提升自身专业水平。 有审计相关经验者优先,熟悉审计基本流程与方法,能配合工作调配及短期出差; 6. 拥有会计师事务所工作经历或企业财务岗位经验(或具备1年以上事务所经验加1年以上企业财务经验); 7. 熟练操作计算机及常用办公软件;
审计助理
4000-6000元/月
审计助理1-3年大专及以上
岗位职责: 1、协助项目经理开展工作,根据项目要求编制各科目审计工作底稿; 2、负责信息收集、整理和文件存档; 3、协助出具相关报告。 任职资格: 1.财经类院校,财务、审计相关专业 2.熟练运用办公软件; 3.能适应经常出差、加班的工作节奏(毕竟是事务所); 4.对会计准则、审计准则有基本了解,有一年到两年的事务所年报审计工作经验优先
审计
8000-11000元/月
审计3-5年本科及以上供应链制造业内部审计初级会计师会计师事务所
工作内容: 1、结合公司发展战略、财务现状及风险水平,协助拟定内部审计方案,明确审计目标、范围与关键环节; 2、整理与审计项目相关的财务数据、管理制度等资料,熟悉被审计单位或项目的业务运作流程及财务情况,做好审计前期准备; 3、依据公司战略方向与经营目标,制定审计规划并参与内控建设,负责组织落实内部审计任务,监督各项内部控制措施的实际执行效果; 4、审核财务报表,核查数据的准确性、完整性及勾稽关系,保障财务信息的真实性与可靠性; 5、检查财务内控制度的执行状况,评估其有效性,识别潜在漏洞与风险环节; 6、对审计发现的问题进行整改跟踪,验证整改措施的落实情况,确保问题有效解决; 7、参与优化公司内部管理流程及合规体系,为健全内部控制机制提供可行性建议; 8、完成上级安排的其他与内部审计及法务事务相关的工作。 任职要求:(具备基础法务知识) 1、全日制本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业,具有初级或以上会计职称; 2、具备3-5年制造业审计工作经验,了解基本法律事务知识,有会计师事务所从业经历者优先考虑; 3、能够独立主导财务审计整体工作,涵盖财务审计、内部制度流程审查及合规性审计,能根据项目需要短期出差; 4、性格沉稳,坚持原则,沟通能力良好,执行力突出,学习能力强,适应新环境速度快。 双休~包吃住~年终奖~
高级审计专员
9000-11000元/月
审计3-5年本科及以上外部审计
1、掌握各类工作底稿的编制规范,配合经理及项目经理推进大中型审计项目的实施; 2、独立负责小型审计项目的执行与管理; 3、负责工作底稿的编制、整理及归档,确保符合专业技术标准; 4、在审计执行期间发现异常情况时,及时向项目经理反馈并沟通处理; 5、就审计过程中涉及的问题与客户保持良好、高效的交流; 6、对初级审计人员的工作提供指导与支持; 7、协助完成审计报告及其他法定报告的编制与出具; 8、已通过注册会计师等相关专业资格考试的部分或全部科目; 9、具备较强的抗压能力,能够适应频繁出差的工作安排。
广东汕尾本西装厂诚招明年收发两名,联系电话
服装纺织人员1-2人
本西装厂诚招明年收发两名,联系电话
汕尾
2月14日 03:15拨打电话
广东汕尾过玩年大量需要长期电焊工,必须要有焊工证,一天九小时,350一天,可以提前报名,给
350元/天
电焊长期焊工证
过玩年大量需要长期电焊工,必须要有焊工证,一天九小时,350一天,可以提前报名,给我私聊,电话
汕尾
2月14日 02:15拨打电话
品检工
本休闲裤厂因扩大生产需招: 裤头管理 电脑开袋一名:订钮一名。查货两名,包装一名,地址:下围村牌坊旁边(原新金川附近)、电话:
汕尾
2月14日 01:48拨打电话
品检工
本休闲裤厂因扩大生产需招:电脑开袋一名:订钮一名。查货两名,包装一名,地址:下围村牌坊旁边(原新金川附近)、电话:、,有需要请联系、工资准时货源稳定
汕尾
2月14日 01:48拨打电话
广东汕尾陆丰市送餐司机工作地址:潮汕碣石镇月薪6000到6500B1驾照
6000-6500元/月
B2月结
送餐司机 工作地址:广东省潮汕陆丰市碣石镇 月薪6000到6500 B1驾照
汕尾 陆丰市
2月14日 01:39拨打电话
审计项目经理
5000-10000元/月
审计3-5年大专及以上CPA中级会计师国际类会计资格注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司代理记账公司外企集团公司
招聘一名审计项目经理,要求3-5年以上同岗位经验,做过上市公司、事业单位项目者优先考虑。 1.证书要求:中级以上职称、税务师证,有注册会计师优先考虑。 2.工作时间:8:30-12:00 13:00-17:00 周末双休节假日休 3.会开车能够熟练驾驶 具体薪资面议
审计师
1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
岗位职责: 1、构建并优化审计管理机制,拟定企业内部审计策略、制度与操作流程,健全业务风险管控体系及相关流程,搭建风险识别、监测、预警及预防机制。 2、编制内部审计工作规划及年度实施方案,依据计划高效推进审计测试、报告撰写、整改跟进等任务; 3、组织开展公司日常经营审计,针对重大经济事项及突发重要事件实施专项审计,涵盖价值审计、财务审计等内容; 4、对公司高风险业务流程进行审查与监督; 5、主导投资项目及可行性研究相关专题审计工作,开展年中、年末财务情况核查; 6、负责审计报告与审计意见的起草,向管理层提供专业建议,协调内外部审计沟通与对接; 7、能够提出具有可操作性的审计改进方案,推动审计结果及建议的有效执行,跟踪处理内部审计发现的问题。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业; 2、持有CPA、CIA或具备中级会计师职称者优先考虑; 3、五年以上在大中型企业、会计师事务所或专业机构从事审计或内控管理工作经验; 4、精通财税法律法规、审计规范及企业财务管理运作流程; 6、具备强烈的责任感,品行端正、坚持原则,拥有良好的职业操守、团队协作能力以及组织协调和管理能力,能接受短期出差安排。
物价审核员
5000-8000元/月
审计1-3年本科及以上上市企业集团公司会计初级职称
该岗位负责公司各类合同全流程执行审计,防范采购环节财务风险,确保采购合同履行符合公司财务制度与成本管理要求。 岗位职责: - 审核合同签批内容是否与招标评审资料保持一致; - 建立并维护采购合同执行台账,对已完成履行的合同进行归档装订及妥善保管; - 依据采购合同条款,核对实际到货物资的品名、单价、数量等信息是否相符,并出具相应审核凭证; - 对到货情况与合同约定存在差异的情形,有权提出拒收或扣款处理意见; - 对采购环节涉及的发票开展税务合规性初步审查,不符合规定的可拒绝接收; - 负责审核过程中产生的原始单据及相关材料的分类归集与存档管理; - 完成上级领导安排的其他工作任务。 岗位要求: - 本科及以上学历,财会类相关专业背景; - 具备1至3年财务或审计领域工作经验,有成本管控实践经验者优先; - 熟悉税收政策及相关法律法规; - 熟练操作财务软件及常用办公应用工具; - 坚持客观公正的审计立场,切实维护企业财务利益。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
岗位职责: 1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进; 2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报; 3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查; 4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控; 5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先; 3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规; 4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件; 5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计5-10年本科及以上审计监察
岗位描述 1、深切业务场最,理解业务从顶层打法到基层执行动作的原因,并深入探究负表区域内城市特征,总结提炼,为城市治理打下基础;2、深入识别、评估业务风险,及时发现内部控制缺略或舞整线素,并通过预警提示,数据监测,调查问表等综合手段开展风险防治,输出完整治理结论:3、通过案件调查、审计穿行等方式,深入研究风险的场景特征、数据待征,完成对违规行为!实质风险的定性,对产品流程、规则、执行50P、风控策略、综合治理方案等提出可行性建议,并联动上下游部门完成整改优化:;4、根据现有资源,联动业务团队,完成负表区域的案(件调查、风险处置、宣导普法等工作,定期分析区域风险表现、制定治理策略,推动区域内形成良好的合规风气: 岗位要求 1、互联网或偏互联网性质公司风控、内市、监察等岗位工作经验,能独立完成违规调查、专项审计等,能独立推动跨部门复杂缺陷整改,具有5年以上相关业务工作经验,2、工作责任心强、态度积极主动、有正确的团队合作意识,正义感强,价值观及职业道德操守佳;3、能够主动发现并解决问题、能够抗压、有团队合作精神、善于沟通、学习能力强、高速高效; 4优秀的逻辑推理及分析能力,具有结构性思维,对数据敏感,观察力细致; 5、能适应短期出差,具有1年以上风控策略、SOL分析、问表机制搭建经验优先; 6.本科及以上学历
会计经验不限本科及以上
一、岗位定位​ 作为公司财务人才储备项目核心岗位,你将通过系统化培养,深入了解财务全流程(账务处理、税务管理、预算分析、财务风控等),并在1-3年内通过考核晋升至财务主管/专项领域骨干,成长为兼具专业深度与管理潜力的复合型财务人才。​ 二、岗位职责​ 1、财务基础工作实践​ 参与日常账务处理,包括费用报销审核、凭证录入、账务核对等,确保财务数据准确合规。;协助完成月度/季度结账、财务报表编制及分析,支持财务报告的及时披露。​ 2、税务与资金管理​ 协助税务申报、发票管理及税务筹划,熟悉增值税、企业所得税等税种政策,降低税务风险;参与资金预算编制、资金流向监控及资金调度,保障公司资金链安全与高效运转。​ 3、财务分析与风控​ 收集整理业务数据,协助完成财务分析报告(如成本分析、盈利能力分析等),为管理层决策提供数据支持;参与财务风险管控,协助建立内控流程,识别潜在风险点并提出改进建议。​ 3、跨部门协作与项目支持​ 与业务部门沟通对接,提供财务服务与指导,推动业财融合;参与年度预算编制、审计迎检等专项工作,协助优化财务流程。​ 三、任职要求​ 1、2025届应届本科及以上学历,财务管理、会计学、审计学、金融学等相关专业优先,专业课程(如中级财务会计、财务管理、税法)成绩优异。​ 2、熟练使用Excel(函数、数据透视表等)及财务软件(如用友、金蝶),具备基础的财务建模与数据分析能力;具备会计等相关资格证书优选。 3、逻辑清晰,具备较强的学习能力与抗压能力,能快速掌握新政策、新流程。​ 4、沟通能力优秀,团队协作意识强,具备良好的跨部门协调能力。​ 5、工作细致严谨,原则性强,对财务数据敏感,严守职业操守。​ 三、加分项​ 有财务相关实习经验(如企业财务部、会计师事务所),或参与过财务建模、案例分析竞赛者优先。​ 四、薪资福利​ 1、综合年薪7万-12万(含绩效奖金、年终奖金),表现优异者可享受管培生专项薪资晋级通道。​ 2、基础福利:双休、五险一金(最高比例缴纳)、带薪年假、节日福利、年度体检、伙食&交通补贴、生日礼金等。​ 3、定制化培训:管培生专属培养计划(含导师带教、轮岗学习、行业大咖讲座),覆盖财务共享中心、税务筹划、战略财务等核心模块。​ 4、快速晋升:通过年度考核可优先晋升,3年内目标岗位为财务主管/财务分析岗。​ 5、其他福利:定期团建活动、商业保险、落户政策支持等。​ 五、招聘流程​ 网申投递→简历筛选→面试(HR初面+部门负责人终面)→录用offer→正式入职​ 六、加入我们​ 如果你渴望在财务领域快速成长,成为未来财务管理者的储备力量,欢迎投递简历,一起在中国燃气集团大平台上发光发热。
会计文员
5000-7000元/月
会计3-5年大专及以上成本总账制造业中级会计师税务金蝶EAS房地产/建筑财务分析
1、身体状况良好; 2、会计专业背景并持有相关资格证书,具备3至5年及以上会计工作经验,可熟练且独立完成工业企业全盘账务处理;月休4天,支持调休; 上班时间:上午8:30至12:00,下午2:00至6:00(时间可协商调整); 提供食宿,缴纳社会保险。
搅拌站经营生产
统计员
整理生产数据,做成表格和台帐
招聘会计实习生
4000-6000元/月
会计经验不限大专及以上
会计专业人员,有会计从业资格证
财务助理文员
4000-5000元/月
会计3-5年大专及以上固定资产核算税务结算财务分析制造业金蝶EAS不可兼职
岗位职责: 1、配合财务团队完成日常文件的分类与归档工作; 2、负责财务票据如发票、收据的审核及资料存档; 3、参与财务报表的编制以及相关数据的登记整理; 4、协助开展财务审计及其他辅助性财务事务。 任职要求: 1、掌握基础财务知识,了解财务操作流程及常用办公软件; 2、做事认真细致,具备较强的组织协调与沟通技巧; 3、能同时处理多项任务并确保工作精准无误; 4、具有同类岗位工作经验者优先录用。
财务会计专员
5000-6000元/月
会计1-3年高中及以上
岗位职责: 1、承担公司日常财务核算事务,涵盖收入、成本、费用等各类账务的准确处理; 2、编制并复核财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表,保障数据真实准确; 3、完成各项税务申报工作,包括增值税、企业所得税、个人所得税的计算与及时申报; 4、负责发票管理,落实进项税发票的认证与抵扣操作,确保符合税务规范要求; 5、配合年度财务审计,支持内外部审计开展,及时提供相关财务资料与支持。 任职要求: 1、掌握系统的会计理论知识,了解国家财务制度及税收法律法规; 2、熟练操作财务系统及常用办公软件,具备良好的数据整理与分析能力; 3、具备优秀的沟通意识和协作能力,能有效联动内外部相关方; 4、工作认真负责,注重细节,可独立推进财务核算相关任务; 5、具有新能源领域从业经历者优先录用。
会计5-10年大专及以上财务分析制造业中级会计师总账核算税务管理投融资经验财务综合管理风险控制
岗位职责: 1、承担公司日常会计核算任务,保障财务数据的准确性与合规性; 2、协同各职能部门,持续优化财务管理流程,提高整体运作效率; 3、按时编制各类财务报告,开展财务数据分析,为管理决策提供支持; 4、负责应收账款管理,监控资金动态,保障企业财务稳健运行; 5、参与税务规划工作,完成税务申报事项,保持良好的税务对接关系。 任职要求: 1、具备会计类相关专业学历背景,持有中级会计师职称者优先考虑; 2、精通国家财经政策、会计准则及税收法规,拥有5年以上财务主管工作经验,具备融资实务经验; 3、熟练使用财务系统及办公自动化工具; 4、具备良好的沟通协调能力,能有效应对和解决复杂财务事务; 5、责任心强,抗压能力突出,具备团队管理能力和领导素质。
会计
4000-5000元/月
会计3-5年大专及以上成本财务分析预算资金管理固定资产核算收入账风控
岗位职责 1. 负责会计凭证的编制及会计报表的出具; 2. 开展财务数据的分析工作; 3. 执行定期的资产盘点任务; 4. 办理与税务局、统计局等相关事务对接; 5. 完成上级交办的其他工作事项。 任职资格 1. 大专及以上学历,财务相关专业,具备3年以上全盘账务处理经验; 2. 热爱财务岗位,执行力强,具备良好的沟通能力和团队协作意识; 3. 持有初级会计职称或以上资格证书。
会计经验不限本科及以上
一、岗位定位 作为公司财务人才储备计划的核心岗位,你将参与系统化培养体系,全面掌握财务全链条工作内容(包括账务处理、税务管理、预算分析、财务风控等),并在1-3年内通过考核晋升为财务主管或专项领域骨干,成长为兼具专业能力与管理潜力的复合型财务人才。 二、岗位职责 1、财务基础工作实践 参与日常财务操作,如费用报销审核、凭证录入、账目核对等工作,确保财务数据真实准确、符合规范;协助开展月度/季度结账及财务报表编制与分析,保障财务信息披露及时高效。 2、税务与资金管理 协助完成税务申报、发票管理及相关筹划工作,熟悉增值税、企业所得税等主要税种政策,有效控制税务风险;参与资金预算制定、资金流动监控与调度安排,维护公司资金链安全稳定运行。 3、财务分析与风控 整合业务相关数据,协助输出财务分析报告(如成本结构分析、盈利水平评估等),为管理层决策提供有力支持;参与财务风险防控工作,协助完善内部控制流程,识别潜在风险并提出优化建议。 4、跨部门协作与项目支持 对接业务部门,提供财务咨询与指导,促进业财深度融合;参与年度预算编制、审计配合等专项任务,助力财务流程持续改进。 三、任职要求 1、2025届应届毕业生,本科及以上学历,财务管理、会计学、审计学、金融学等相关专业优先,核心课程(如中级财务会计、财务管理、税法)成绩突出者更佳。 2、熟练掌握Excel(常用函数、数据透视表等)及主流财务软件(如用友、金蝶),具备基本财务建模和数据分析能力;持有会计类相关资格证书者优先考虑。 3、思维条理清晰,学习能力强,抗压性好,能够快速适应新政策与新流程。 4、沟通表达良好,团队合作意识强,具备一定的跨部门协调能力。 5、工作认真细致,原则性强,对数字敏感,恪守职业道德底线。 三、加分项 有企业财务部门或会计师事务所实习经历,或曾参与财务建模、案例分析竞赛者优先。 四、薪资福利 1、综合年薪7万-12万(含绩效奖金、年终奖金),表现优异者可进入管培生专属薪资提升通道。 2、基础福利:双休、五险一金(按最高比例缴纳)、带薪年假、节日福利、年度体检、伙食及交通补贴、生日礼金等。 3、定制化培训:配备管培生专项培养方案(含导师指导、轮岗实践、行业专家授课),覆盖财务共享、税务筹划、战略财务等关键模块。 4、快速晋升:通过年度考核可优先晋升,3年内发展目标岗位为财务主管或财务分析岗。 5、其他福利:定期组织团建活动、补充商业保险、提供落户政策支持等。 五、招聘流程 网申投递→简历筛选→面试(HR初面+部门负责人终面)→录用通知→正式入职 六、加入我们 如果你希望在财务领域实现快速成长,立志成为未来财务管理梯队的重要成员,欢迎提交简历,携手在中国燃气集团广阔平台上实现职业价值。
专职会计
6000-7000元/月
会计3-5年大专及以上
【岗位职责】 1、负责公司财务部门的日常运营,独立完成账套建立与管理; 2、开展成本核算、利润核算及相关数据分析工作; 3、处理公司日常财务单据,编制外贸出口明细账目; 4、完成领导交办的其他财务相关事务; 5、负责公司财务软件的日常维护与管理。 【任职要求】 1、具备大专或以上学历; 2、已取得初级会计师资格证书; 3、有工厂全流程会计实操经验; 4、工作地点:潮州、汕头、揭阳
审计5-10年本科及以上
职位描述: 1、依据内部审计计划,独立或协同开展集团及各分子公司内部控制相关的常规审计工作,涵盖财务审计、履职审计、经济责任审计、资产审计等类型; 2、在审计执行过程中,与相关职能部门保持有效沟通与协调,及时处理审计中出现的各类问题与难点; 3、针对专项事项或外部举报线索开展深入调查,参与完善反舞弊体系的建设,并在审计过程中关注并核查潜在的舞弊风险; 4、独立完成审计工作底稿的编制,撰写审计或调查报告,确保内容真实完整、表述准确规范,提出审计建议,并根据管理层要求推动整改落实; 5、负责审计全过程文档及结果资料的整理与归档工作; 职位要求: 1、本科及以上学历,财务管理、审计、内控等相关专业背景; 2、具备5年以上财务、审计或内控领域工作经验,持有中级及以上会计或审计职称;有金融集团内部审计经验者优先; 3、熟悉企业风险管理与内控运作流程,具有反舞弊调查实践经验,有互联网、金融机构等行业审计经历者更佳; 4、具备较强的书面与口头表达能力,良好的团队协作意识和抗压能力; 5、个人素质要求:具备优良的职业操守,积极的工作态度和持续学习能力;性格细致、勤勉、务实,对数据敏感;具备高度的自我驱动力和结果导向意识;
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