
审计总监
1.5-1.8万元/月
审计5-10年本科及以上制造业外部审计内部审计互联网房地产/建筑
1. 审计体系搭建与执行
主导编制基地年度审计规划,涵盖财务、运营、合规、IT等关键领域;设计以风险为核心的审计程序(如工程审计、采购审计、离任审计等),建立问题闭环整改机制。
2. 风险管理与合规监控
识别业务流程中的重大风险环节(如供应链舞弊、资产流失、数据泄露),制定前置防控措施;跟踪法规动态(如环保、税务、劳动法规),确保基地运作符合国家及集团规范要求。
3. 专项审计与违规核查
牵头开展重大经济事项审计(如基建项目、并购尽职调查),形成专业结论报告;处理举报线索及舞弊事件,联动法务与监察完成证据收集与处置闭环。
4. 智能化审计推进
推动审计数字化转型(如ERP系统对接、数据挖掘、AI风控模型应用),提高审计精准度与效率;组织团队培训,提升数据分析工具运用能力(如ACL、SQL、Power BI)。
5. 跨部门协作与汇报
对接集团审计委员会,定期提交重大风险发现及整改进展报告;协同外部审计单位,配合完成年报审计、监管检查等相关工作。
任职资格
1. 基本要求
学历:全日制本科及以上,审计、财务、法律相关专业,持有CPA/CIA/ACCA证书者优先;
经验:具备8年以上审计工作经验(其中3年以上团队管理经历),有制造或基建行业背景者优先;
技能:熟悉企业内控体系(COSO框架)、中国审计准则,熟练操作SAP/Oracle审计功能模块。
2. 核心素质
敏锐度:善于从数据波动中识别潜在系统性风险(如虚增交易、成本异常);
独立性:坚持审计原则,有效规避利益冲突;
表达力:能够向非财务管理层清晰传递风险影响(如用业务场景解释审计发现)。
3. 个性特征
细致型:注重细节,思维严谨;
决断型:面对紧急情况能迅速评估风险并采取行动;
抗压型:可接受高频出差,擅长应对复杂问题挑战。
审计项目主管
1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上CPA
岗位职责:
1、参与项目前期调研,开展管理层访谈,拟定项目实施方案;
2、编制项目审计计划并推动执行,统筹协调审计过程中的各项对接工作;
3、牵头完成审计报告的撰写与整理;
4、汇报审计结果,协助制定管理优化方案;
5、持续跟踪整改计划落实情况,及时进行检查与反馈;
6、负责项目团队成员的任务分配、专业指导及绩效考评
任职要求:
1、具备大型会计师事务所三年及以上从业经历;
2、持有注册会计师资格者优先录用;
3、对待项目工作严谨踏实,具备较强的敬业精神;
4、熟悉审计作业流程与专业方法;
5、能够有效分析财务及经营数据,识别潜在风险,提出针对性问题与改善建议;
6、具备良好的组织、协调与沟通能力
上班时间:
9:00-18:00 双休
福利待遇:
1、入职即办理五险一金。
2、工作满一年可享受公司带薪年休假。
3、享有国家规定的各类法定节假日
4、公司提供完善的培训体系及职业发展通道
5、参加相关执业资格考试可享受公司专项补贴
上班地点:
合肥市庐阳区寿春路东怡金融广场12层
审计负责人
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司集团公司外部审计内部审计互联网
职位概述:
我们正在招聘一名专业扎实、富有责任感的审计总监,全面主导公司内部审计体系的搭建与执行,统筹审计质量管理,识别运营风险并输出建设性建议,助力企业实现合规、稳健发展。
主要职责:
1、统筹公司内部审计工作的整体规划、组织推进与落地实施。
2、牵头开展财务收支、经营运作、内部控制及风险管理等方面的审计工作。
3、识别核心业务流程中的潜在风险,评估内控机制的有效性,提出改进方案并督导落实。
4、确保各项审计活动遵循国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度。
5、撰写审计报告,向高层管理层反馈审计结果、风险提示及优化建议。
6、负责审计团队的组建、日常管理与专业能力培养。
任职要求:
1、学历要求: 本科及以上学历,财务、审计、会计或相关领域专业背景。
2、经验要求: 具备5年以上审计相关工作经验,有会计师事务所从业经历或大型企业内审管理经验者优先考虑。
核心能力:
1、熟练掌握审计理论、方法及实际操作流程。
2、通晓企业内控体系、风险管理框架及财务核算机制。
3、具备出色的分析判断力、风险预判能力与问题解决能力。
4、坚持原则,拥有良好的职业操守和保密意识。
5、具备较强的沟通协调能力和书面表达能力。
审计专员
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上上市公司外部审计内部审计
一、岗位职责
1. 参与年度审计规划及实施工作,覆盖财务审计、内控评价以及专项审计任务(包括供应商审计、成本审计等)。
2. 协助董秘开展年报审计及相关合规审查,确保满足证监会及行业监管规范。
3. 审视现行内部控制体系运行效果,结合汽车零部件行业特点(如供应链运作、成本核算机制)提出改进措施。
4. 持续跟踪企业风险动态,识别潜在舞弊风险并推动落实纠正方案。
5. 对接外部审计单位与内部职能部门(如财务、采购),保障审计结论有效落地执行。
6. 撰写审计报告,向管理层提供基于数据的优化建议,并监督整改进展直至闭环完成。
8. 60%时间投入审计项目,30%参与重大投资或并购事项,10%支持证券类相关工作。
二、任职要求
1. 本科及以上学历,会计、金融、审计或财务管理等相关专业背景。
2. 具备两至三年以上会计师事务所从业经历,有汽车制造行业或上市公司审计经验者优先考虑。
3. 熟练掌握审计工具(如ACL、IDEA)及数据分析软件,了解汽车行业财务操作流程及相关法规。
4. 具有较强的财务分析功底,可独立执行复杂审计程序(如收入确认、存货监盘等)。
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效推进跨部门协作及外部机构对接。
6. 承压能力强,拥有IPO审计或上市公司年报审计实操经验,熟悉中国证监会信息披露相关规定。
审计主管
6000-8000元/月
审计3-5年大专及以上上市公司集团公司制造业人工智能内部审计房地产/建筑
岗位职责:
1、依据公司年度审计规划及临时性内审任务,完成前期筹备工作,如发布内审通知,制定具体项目的审计方案与实施计划,开展资料整理与收集等。
2、负责与受审部门对接,沟通协调现场审计安排,组织并带领项目组成员有序开展现场作业。
3、在审计过程中做好相关记录,保障内部审计工作的规范性与质量,跟踪审计发现问题的整改进展,编制后续审计报告。
4、按职责分工,对公司各类经营管理和财务活动的真实性、合规性进行审查、监督与评估。
5、及时向管理层反映审计中发现的重大异常及风险事项,提出合理化改进建议;协调内审部门与其他职能部门之间的协作关系。
6、参与内部审计制度的优化与更新,协助完善审核流程,提升审计作业的标准化水平。
会计师事务所合伙人
2.5-5万元/月
审计5-10年本科及以上
职位介绍
岗位职责:
1、全面负责审计事务所的日常运营,保障各项业务流程高效有序运行;
2、主导审计质量监管工作,建立并持续优化审计规范与操作流程;
3、带领团队实施审计过程管理,推动团队专业能力与执行水平提升;
4、深度参与重点审计项目的规划与落地,确保项目进度与成果质量;
5、对接客户开展需求交流,精准把握服务要求,提供专业审计支持方案。
审计
4000-5000元/月
审计1-3年大专及以上装修
主要工作内容及岗位要求:
1、熟练使用CAD,熟悉装修行业相关流程。
2、负责每户开工资料的整理,施工过程中主辅材变更与设计师对接,并完成准确审核。
3、参与施工监理结算审核;对每户业主与公司的最终决算进行核对并签字确认。
4、按时完成ERP系统相关数据录入与维护。
任职要求
1. 年龄:22—40岁
2. 学历:大专及以上
3. 经验要求:具备1-3年或以上相同岗位工作经验
薪酬福利
1. 五险、专业培训、带薪年假、带薪旅游、节假日福利、生日福利、薪资调整、晋升发展等;
2. 上班时间:8:30~18:00,冬季17:30下班,周一休息,享受法定节假日,中午休息一个半小时
审计项目主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上CPA外部审计
工作职责:
1、制定并优化审计相关制度与流程,编制审计计划及审计预算;
2、对已制定的审计计划实施方案进行细化调整与任务分解;
3、统筹开展经营成果、财务状况、管理活动及专项项目的审计审查工作,并实施监督;
4、编写审计方案,出具审计报告、管理建议书等各类审计文书;
5、及时识别企业存在的潜在问题与风险,提出切实可行的改善建议;
6、推动审计结果及整改建议的有效执行,向管理层反馈审计发现,协助完成内外部审计的对接与沟通;
7、参与现场审计作业,负责审计期间与各职能部门的联络协调,评估并考核审计团队成员的工作表现。
任职条件:
1、具备3年以上相关工作经验,具有大型事务所从业经历或持有注册会计师资格者优先;
2、对待所辖项目认真严谨,具备较强的敬业精神和抗压能力;
3、熟悉审计工作的整体流程与专业方法;
4、能够有效分析项目中的财务与运营数据,准确识别风险环节,并提出针对性意见;
5、具备良好的组织能力、协调能力和沟通表达能力。
上班时间:
9:00-12:00 下午13:00-18:00 双休
福利待遇:
1、一经录用即可购买五险一金
2、享受国家规定的各种节假日
3、公司为员工提供较多的培训机制及上升空间
4、通过相关资格考试者享有公司提供的补助
5、享受事务所提供的5.4假期,享有妇女节假期
上班地点:
合肥市庐阳区寿春路东怡金融广场B座12层
安徽宿州地区招多名干配网工程的师傅(有高压电工证)工资月结不拖欠工资,长期稳定,联系电话
强电工长期
安徽宿州地区招多名干配网工程的师傅(有高压电工证)工资月结不拖欠工资,长期稳定,联系电话
审计实习生
1000-2000元/月
审计大专及以上
岗位职责:
1.负责企业财务收支、内部控制及经营成果的独立审计,出具客观、合规的审计报告
2. 开展专项审计(如采购、销售、工程项目等),识别风险点并提出改进建议
3.协助完善内部审计制度与流程,推动审计整改闭环管理
4. 配合外部审计机构完成年度审计、专项检查等工作,提供必要资料与说明
5.关注行业监管动态及会计准则更新,确保审计工作符合最新法规要求
任职要求:
1.审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求:不限
2.具备审计、财务或咨询领域工作经验,经验要求:不限
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、职业判断力及书面表达能力
5. 工作严谨细致,具备较强责任心和保密意识,能适应阶段性出差
审计大专及以上
岗位职责:
1.协助审计项目经理完成财务报表审计、内控审计及专项审计的底稿编制与资料整理工作
2.核对会计凭证、账簿及原始单据,执行穿行测试和控制测试程序
3.参与现场审计工作,收集、整理并初步分析审计证据,及时汇报异常情况
4. 协助撰写审计发现问题清单、管理建议书初稿及相关说明材料
5.配合团队完成审计报告归档、电子底稿系统录入及客户沟通支持工作
任职要求:
1.财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历,持有初级会计职称者优先
2.具备1-3年事务所或企业内审实习/工作经验,熟悉审计流程及常用准则
3.熟练使用Excel、Word等办公软件,能快速学习审计作业系统(如鼎
会计主管审计风控法务
合规监督部部长
1. 政治素质好,坚持贯彻新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以同志为核心的党保持高度一致,遵纪守法,清正廉洁,作风正派;2. 认同和遵循广晟控股集团和广东省具身智能科技有限公司的发展战略、文化理念、管理体系、规章制度,服从广东省具身智能科技有限公司的工作安排,积极践行FAITH经营理念;3. 具有强烈的事业心和责任感,具备良好的职业素养,工作有激情有干劲,敢于担当、敢于负责,敢闯敢试、勇于创新,有较强的组织领导、沟通协调能力;4. 业务工作能力强,具有与所报名岗位相关的专业知识、专业技能和履职经历;5. 身心健康,具备履行岗位职责所需的身体、心理素质,不存在违法违纪违规等影响聘任的情形;6. 符合《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定的有关资格条件。报名部门正职的应为广晟控股集团总部高级主管、广晟控股集团二级企业中层正职(含同职级)或任广晟控股集团总部主管、广晟控股集团二级企业中层副职(含同职级)满2年以上人员;广晟系统外部报名人员应为大中型企业相当层级、职务的人员;7. 报名参加选拔的,应为50周岁以下,即1976年2月(不含)之后出生;8. 任职年限、年龄计算时间截至2026年2月28日;9. 特别优秀的人才经公司研究同意后,可适当放宽条件;10. 大学本科或以上学历,法律、审计、人工智能等相关专业优先;11. 党员;12. 具有8年以上纪检、审计、法务风控、合规等方面管理经验,熟悉党纪法规、企业会计准则、相关法律法规及企业合规管理体系建设要求;13. 持有法律相关资格证书,拥有经济类高级职称优先。负责统筹纪检、审计、法务、合规、风控等方面工作;负责开展日常监督、问题线索核查、纪律教育宣传工作;负责企业内部审计制度体系建设;负责合同管理,参与重大合同的谈判、起草和审核;负责公司风险管理体系的建立与完善;负责合规管理工作,组织开展合规检查与考核。
招工人数:1名
公开选拔按发布公告、报名、资格审查、综合面试、考察、审定、聘任的程序进行。报名参加公开选拔,每人只可报名1个岗位。报名时应同时提交《报名岗位工作提案》(需本人亲笔手写)。提案内容:请结合训练场定位和广晟控股集团FAITH经营理念,围绕所报岗位,谈谈作为公司创业团队成员之一,如何担负“
审计项目经理
5000-10000元/月
审计3-5年大专及以上CPA中级会计师国际类会计资格注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司代理记账公司外企集团公司
招聘一名审计项目经理,要求3-5年以上同岗位经验,做过上市公司、事业单位项目者优先考虑。
1.证书要求:中级以上职称、税务师证,有注册会计师优先考虑。
2.工作时间:8:30-12:00 13:00-17:00 周末双休节假日休
3.会开车能够熟练驾驶
具体薪资面议
审计师
1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
岗位职责:
1、构建并优化审计管理机制,拟定企业内部审计策略、制度与操作流程,健全业务风险管控体系及相关流程,搭建风险识别、监测、预警及预防机制。
2、编制内部审计工作规划及年度实施方案,依据计划高效推进审计测试、报告撰写、整改跟进等任务;
3、组织开展公司日常经营审计,针对重大经济事项及突发重要事件实施专项审计,涵盖价值审计、财务审计等内容;
4、对公司高风险业务流程进行审查与监督;
5、主导投资项目及可行性研究相关专题审计工作,开展年中、年末财务情况核查;
6、负责审计报告与审计意见的起草,向管理层提供专业建议,协调内外部审计沟通与对接;
7、能够提出具有可操作性的审计改进方案,推动审计结果及建议的有效执行,跟踪处理内部审计发现的问题。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2、持有CPA、CIA或具备中级会计师职称者优先考虑;
3、五年以上在大中型企业、会计师事务所或专业机构从事审计或内控管理工作经验;
4、精通财税法律法规、审计规范及企业财务管理运作流程;
6、具备强烈的责任感,品行端正、坚持原则,拥有良好的职业操守、团队协作能力以及组织协调和管理能力,能接受短期出差安排。
财务出纳专员
3000-4000元/月
出纳5-10年本科及以上出纳经验初级会计师
1、现金管理:负责公司现金的收支操作,包括现金收付、保管、核对、清点及存放等日常事务。实时登记现金日记账与银行存款日记账,确保财务记录及时准确。
2、银行管理:负责公司银行账户的日常运作,涵盖银行款项收付、账户对账及手续费处理等内容。定期更新银行日记账,保障资金数据的真实与完整。
3、财务数据处理:熟练运用会计分录进行账务处理,准确记录企业各项经济业务,如收入、支出、借贷及还款等事项。按时维护收支明细表、现金流量表等报表,为财务管理与决策提供可靠依据。
4、财务报表编制:依据实际财务数据编制资产负债表、利润表和现金流量表等核心报表。掌握报表编制规范,保证内容真实、数据精确。
5、票据管理:负责支票、汇票、发票、收据等各类票据的领用、登记、保管及使用管理,确保票据流转合规有序。
6、财务审核:对报销单据及相关原始凭证进行合规性审核,确认其符合公司财务制度及审批流程要求。
7、资金收支管理:承担日常资金收付、核算与管理工作,办理与集团公司之间的资金调拨及往来账务核算。
8、物品保管:妥善保管库存现金、有价证券、财务专用章及重要票据等关键财物,确保资产安全。
9、税务协助工作:协助开展纳税申报工作,办理银行账户开立、年检、印鉴变更及相关资料更新等事务。
10、其他职责:完成上级交办的其他任务,包括配合财务部门开展内外部审计工作,经办银行结算等相关业务。
主办会计
5000-6000元/月
会计3-5年大专及以上
我们的工作:
1. 财务核算:承担日常业务处理、账务管理、报表编制、银行对接、审计配合、税务申报及会计档案管理等工作;
2. 税务事务:完成各项税务申报及相关税务事项处理;
3. 工商管理:办理工商变更及其他相关登记业务;
4. 完成上级交办的其他工作任务。
我们希望你具备:
1. 具备三年以上工业企业财务总账工作经验,熟悉工商与税务相关业务流程;
2. 熟练操作各类财务软件系统;
3. 持有初级或中级会计职称证书。
我们提供以下福利:
1. 缴纳五险;
2. 单位组织定期健康体检;
3. 提供免费工作餐。
机械维修工长期
持有电工证,登高证师傅优先,常年去单位安装维修行车,事情处好了就可以回住房休息,有活再出去,有住房让你休息,欢迎师傅咨询!
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供安徽四大审计公司招聘在线招聘信息,主要招聘安徽审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。