
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、协助完善公司审计机制,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,构建集团核算体系,明确费用分类规范,设计成本与会计核算方法,强化内部控制环节;
2、制定年度审计规划并组织实施,编制年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各业务部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作任务。
十、任职要求:
1.具备本科及以上学历,专业为审计、财务、经济、金融等相关方向。
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的审计理论与实务操作。
3.精通财会、审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务作业相关标准流程,编制集团核算制度,建立费用分类规范及成本核算、会计核算方法,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,组织推进审计实施,并完成年度审计工作总结;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并跟踪落实审计结论与改进建议的执行情况;
5、在审计过程中负责与相关部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。(能力突出、经验丰富、综合素质优秀且与企业匹配度高者,学历可适当放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有一定的团队组织与协调能力。
2、通晓内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务及审计方面的基础知识。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、日常维护与持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对及监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊政策,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关制度流程。
(4)组织实施舞弊事件的调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2、内控流程与制度建设
(1)编制和修订公司内部控制流程及相关制度,确保其符合法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项管理制度的审核与归档,确保制度合法合规且具备可操作性。
3、风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业内外部潜在风险,提出切实可行的应对措施。
(2)跟进风险防控举措的落实进度,动态调整应对方案,确保风险处于可控范围。
4、监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的实际运行状况进行检查与评估,判断其有效性与完整性。
(2)依据检查结论提出优化建议,推动内控机制不断迭代升级。
5、外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)统筹神秘顾客项目的实施,定期以暗访形式对公司服务质量和运营水平进行评估。
(3)负责内外部投诉事项的协调与处置,确保问题高效解决,维护企业声誉。
6、团队发展与人员管理
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)组织开展内控相关培训,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期对团队成员的工作成果进行考核与反馈,激发工作积极性,提升整体工作效率。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历!!
二、岗位职责:
1.协助完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务相关标准流程,建立集团核算规范,制定费用分类体系,构建成本核算与会计核算机制,强化内部控制流程;
2.编制年度审计规划,统筹组织实施,并完成年度审计总结报告;
3.定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在问题与风险漏洞,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控体系有效性;
4.审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理并审核审计工作底稿,确保准确无误后归档,推动审计结果及建议的有效执行;
5.负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、协助完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,编制集团核算规范,建立费用分类体系及成本核算、会计核算方法,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,并完成年度审计工作汇总与总结报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计识别内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织归集审计底稿并审核归档,推动审计结果及建议的有效落地;
5、在审计过程中,负责与相关部门的对接与沟通,确保信息畅通、协作高效;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。(能力突出、经验丰富、综合素质优秀且匹配度高者,学历条件可适当放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的审计理论与实务方法。
3.精通财会、审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验者优先。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定与更新集团内部审计规范,制定财务操作标准化流程,构建集团核算体系,确立费用划分规则,设计成本核算及会计核算方式,强化内部控制环节;
2、拟定年度审计规划,组织执行并编制年度审计工作汇总报告;
3、定期开展对集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过内部审计识别内部控制中存在的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算合规、收支合制,持续优化内控系统;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,经审核确认后归档,并推动审计结果及建议的有效落地;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1.具备本科及以上学历,主修审计、财务、经济、金融等相关领域。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业治理模式的审计理论与实务方法。
3.精通财会与审计专业知识,具备敏锐的职业洞察力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作背景。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经验,掌握风险识别与应对流程,具有团队管理实践经验。
2、熟知内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估方法与工具,具备扎实的财务审计基础。
3、财务管理、审计学、管理学等相关专业背景。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与持续优化
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及迭代升级,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层推进反舞弊机制建设,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2.内控流程与制度建设
(1)制定并完善公司内部控制流程及相关管理制度,确保符合监管要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项规章制度的合规性审核与归档管理,保障制度执行的有效性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召开风险评估会议,梳理内外部环境中的潜在风险,提出切实可行的应对建议。
(2)跟进风险防控措施的落地进展,动态调整应对策略,确保风险处于可控范围。
4.监督检查与效能评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,分析其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化建议,推动内控体系不断改进与完善。
5.外部反馈与投诉处理
(1)负责收集并分析外部平台上的客户评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访形式评估服务质量和运营水平。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、处置有效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,明确工作目标与任务分工,提升整体运作效率。
(2)组织开展内控相关培训活动,增强团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与工作反馈,激发团队积极性,促进团队持续成长。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.必须具备国内排名前十会计师事务所的项目经理工作经历!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,建立集团核算规范,制定费用分类标准,设计成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计总结报告的撰写;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续优化内控体系;
4、审计结束后,编制审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责在审计过程中与相关部门的对接与沟通协调。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹管理与专业指导
2.推进审计计划的执行,保障审计工作质量与实施效率
3.对审计成果进行系统分析并形成报告,为企业的合规运营提供专业支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效带领并提升团队整体效能
3.善于与企业高层进行沟通协作,能够输出专业的审计策略建议
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹管理与专业指导
2.推进审计计划的执行,保障审计工作质量与效率达标
3.对审计成果进行深入分析并形成报告,为企业运营提供合规支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效指导团队提升工作效能
3.善于与企业高层沟通协作,能够输出专业的审计策略建议
保安门卫
路北区裕华道气象家园小区招聘门岗保安两名,,年龄65岁以下,工作时间上24休24,环境好,薪资待遇高,联系电话
保姆月结
【订单类型】上午半天白班保姆
【工作内容)做早午两顿饭,简单打扫80平米左右
【工作时间】上午7-12点
【薪资待遇 】 2500月休4天法定休
【年龄要求】55岁以下
【服务地址 】渤海豪庭
联系方式:
审计
6000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA上市公司
任职要求:
1、财会、审计及相关专业,CPA专业通过者优先;
2、必须有1年以上司法审计工作经验;或有会计师事务所从业1年以上工作经验;有上市公司、国有大型企业审计经验者优先考虑;
3、能够适应出差,能适应审计工作节奏。熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策;
4、持有税务师、中级会计师、注册内审证、注册资产评估师证优先;
5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神,
6、目前已离职,一周内能入职。
7、具体薪资福利待遇可面议。
岗位福利:
1、入职30天内购买广州的五险一金;
2、周末双休;
3、上班时间:上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。
审计(国企)
1-1.2万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计集团公司
一、岗位职责
1.根据公司年度重点工作及业务特点以及以往的审计情况,协助部门经理制定年度、季度或专项审计计划。涵盖公司的各个重要领域,如财务审计、运营审计、合规审计等。
2.根据审计计划,开展具体的审计工作,包括收集审计证据,如查阅文件、记录、访谈相关人员等。
3.及时编制审计工作底稿及撰写审计报告。
4.对于已经提出的审计建议,要定期跟进相关部门的执行情况。
5.与其他部门沟通协调,获取必要的信息,确保审计计划的可行性。比如,要和财务部门沟通财务数据的获取方式和时间,和业务部门了解业务流程的最新变化等。
6.协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计或任期经济责任审计。
7.当上级集团或外部审计机构进行审计时,负责与外部机构进行对接。提供必要的内部审计资料,协助外部审计机构开展工作。
二、岗位要求
1.本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。
2.至少有3年以上集团型企业的内部审计工作经验,熟悉审计准则、会计准则和相关法律法规。
3.具备较强的数据分析能力,能够熟练使用审计软件和办公软件。
4.具备良好的沟通能力,包括书面沟通能力及口头能力。
内审方向
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上
1、审计事务所背景、通讯企业内审;海外经验优先;3年起的工作经验;
2、英语听说读写能力熟练掌握;
兼职审计
1-1.2万元/月
审计本科及以上
1.财务审计(核心基础)
-核查财务报表、会计凭证等,确认数据真实完整、符合会计准则与法律法规。
-出具审计报告,对财务信息的公允性发表专业意见(如无保留/保留意见)。
2.内部控制审计
-评估组织内部管理流程(如授权审批、风险防控)的健全性与执行效果。
-识别控制缺陷,提出优化方案以防范舞弊、降低运营风险。
3.合规与风险审计
-检查业务活动是否遵守行业监管要求、公司制度及合同约定。
-识别潜在风险(财务、运营、合规等),协助建立风险预警机制。
4.绩效与经营审计
-分析资源使用效率、经营目标达成情况,评估业务流程的合理性。
-提供提升效益、削减浪费的针对性建议,助力组织优化决策。
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:200-400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:年前结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
财务顾问
4000-9000元/月
财务顾问经验不限学历不限
岗位职责:
1.提供专业化的财务咨询支持,协助客户应对各类财务难题
2.对财务数据进行深入剖析,为客户制定切实可行的决策建议
3.与客户保持高效沟通,保障服务过程的专业性与满意度
任职要求:
1.具备扎实的财务理论基础及较强的数据分析能力
2.能够精准把握客户实际需求,量身定制解决方案
3.拥有出色的沟通协调能力,可维系长期稳定的客户合作关系
五险一金/发展迅速/内容审核
4000-5000元/月
内容审核包住月结经验不限大专及以上
【岗位内容】
负责对平台用户及商家发布的广告内容进行审核,包括标题、封面、视频等素材的违规识别与分类处理,重点排查涉黄、涉暴、涉政等不符合规范的信息。
【岗位要求】
1,大专及以上学历,学信网可查。
2,年龄20-30岁,能正常缴纳五险一金。
3,具备较强的沟通表达能力与清晰的逻辑思维能力。
4,需轮班工作,能够配合业务安排随时调整工作时间。
【薪资待遇】
大专:底薪+800绩效+超出法定工时薪资
本科:底薪+800绩效+超出法定工时薪资
业务熟练后平均到手薪资4500+,目前在职表现优异员工月收入可达1w+。
入职即缴纳五险一金,法定节假日享受三倍薪资,加班另计加班费,提供员工宿舍、节日福利及多元化晋升通道。
【晋升】
入职满半年可参与职级评定并申请晋升,发展方向包括:
1,审核序列:初级审核→中级审核→高级审核
2,职能管理序列:质检师/培训师/小组长/大组长等
各职级设有细分小级别,每晋升一个小级别,薪资上涨400-800元。
招商运营专员
3000-4000元/月
运营助理/专员经验不限大专及以上
四、工作经验:具备景区运营管理相关经验者优先考虑
五、薪资范围:试用期3000转正3500
六、学历要求:大专
七、专业要求:不限
八、从业经历要求:具有基础餐饮行业工作经历
九、主要工作内容:
1、负责所辖区域内商户的日常运营监督、协调及问题处理;
2、行政事务中相关表格与数据的整理汇总;
3、完成上级领导安排的其他工作任务。
十、任职要求:
1、有景区运营管理工作背景者优先录用;
2、能吃苦耐劳,具备较强的责任意识、沟通表达能力及进取心;
3、掌握常用办公软件操作,具备基本的表格制作能力
唐山乐亭县城明天找四个工人吧,15一个小时,轻巧的很,联系我,。干三个小时上午七八点开始
15元/时
临时工3-5人
乐亭县城明天找四个工人吧,15一个小时,轻巧的很,联系我,。干三个小时上午七八点开始
临时工月结
华北国际贸易港
招熟练长期工人(熟悉周边市场)
年龄35-45岁
早六点半-晚六点半。工资7000
要求干活利索!熟悉周边市场!会送平台!磨洋工勿扰!
联系电话非诚勿扰
不
唐山曹妃甸区招聘会计一名,要求大专以上学历,有相关证书,工资3500-4000,地址,
3000-4000元/月
会计1年以下大专及以上
招聘会计一名,要求大专以上学历,有相关证书,工资试用期3500具体事宜可面议~
集团财务负责人
1.5-3万元/月
CFO10年以上本科及以上财务综合管理预算管理资金管理
制定集团财务战略发展蓝图,负责投融资管理,统筹规划运营,合理配置并培育人才。
工商税务外勤
2000-4000元/月
会计经验不限大专及以上财税外勤工商外勤
岗位职责:
1.负责办理工商、税务及银行等各类相关事务手续
2.具备财税相关经验者将优先考虑录用
3.协助会计团队进行票据领取与递送、凭证整理与装订等工作
4.需具有会计专业大专及以上学历
岗位福利:
1、周末双休,享受国家法定节假日!不加班!不加班!不加班!
任职要求:
1、如无相关工作经验,入职后将提供系统化培训,学习业务知识,并安排资深员工一对一指导,表现达标者后期可转岗至会计职位
2、年龄要求在18至30周岁之间
3、有相关工作经验者优先录用
外卖业务
4000-6000元/月
外卖运营学历不限
岗位职责:
1、高效的市场推广;
2、根据公司外卖战略,建立和维护高价值合作渠道的合作关系;
3、负责和合作伙伴进行商务谈判,确保获得最优惠的商务条件;
4、通过策略思考,持续优化合作伙伴策略,通过策略执行不断提升合作伙伴价值;
5、持续为用户提供服务,推动解决合作中存在的问题。
任职要求:
1、执行力;
2、学习能力,极度勤奋;
3、策略思考,逻辑思维能力,决策能力;
4、市场推广,谈判经验;
5、沟通、协调、推动能力强;
6、较强的进取心,渴望成长。
福利待遇:
1.最具竞争力的薪资
2.良好的福利待遇——五险+定期聚餐+节日福利+员工旅游; 等等
招商运营专员
3000-5000元/月
商家运营1-3年大专及以上餐饮服务不接受居家办公线下运营商家活动策划数据分析能力强酒店民宿
岗位描述
运营专员需根据上级部署,负责指定区域内商户的日常运营管理,维护公共区域环境及设施设备,协调相关职能部门,确保景区运营平稳有序。
岗位要求
1.年龄30-****,大专及以上学历,专业不限。
2.具备景区或商超1年及以上运营管理工作经验。
3.熟练掌握基础办公表格操作,具有良好的沟通能力,善于主动发现问题,责任心强、执行力高,能适应高强度工作。
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供唐山审核专员最新招聘在线招聘信息,主要招聘唐山内容审核相关人才。作为内容审核工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解内容审核的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。