
审计-成本核算工程师
8000-13000元/月
审计3-5年大专及以上
任职资格:
1、大专及以上学历,机电、机械类相关专业;
2、3年以上机电、机械原材料采购相关工作经验;
3、同等条件下,持有机电工程师职称者优先考虑;
4、掌握机电、机械类原材料的核价方法与流程,了解生产及研发工艺,熟悉采购业务操作全过程;
5、具备基本的风险识别与内控意识,擅长数据分析,沟通协调能力强,恪守职业操守;
6、有志于从事企业内部审计相关工作。
具备技能:
1、掌握机电、机械原材料的成本核算方式及核价流程;
2、了解制造企业的生产工艺、研发环节及采购作业全流程。
岗位职责:
1、开展采购、生产运营及仓储管理等环节的内部控制审计工作,编制审计工作底稿及审计报告初稿;
2、定期或临时执行采购价格审查任务,形成核价审核报告,及时反映异常情况;
3、针对审计和核价中发现的问题,与责任部门沟通反馈,推动整改方案制定,并监督整改措施落实情况;
4、负责公司内部举报事项的核查工作,整理核查记录,撰写调查结论报告;
5、完成上级交办的其他相关工作。
财务审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理组织并参与制定集团统一的管理制度与标准,推动信息化与数字化管理体系的建设与完善,全面开展集团各项业务流程的监督与审计工作,提升经营管理的规范性,保障资金使用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,及时识别并防范各类运营风险,为集团实现精细化、规范化和效益化管理提供有力支撑。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历(具备丰富相关岗位经验的大专学历者亦可),财务、金融、审计等相关专业背景。
(2)有1年以上财务或审计相关工作经验者优先考虑。
(3)持有中级会计或审计资格证书者优先。
(4)熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力好,职业素养良好。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)掌握ERP系统基本业务操作流程。
审计主管
1.2-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司集团公司电信通讯CPA制造业中级会计师人工智能内部审计医药
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业
2、具备CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)者优先考虑
3、具有智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关领域工作经验,熟悉该类行业的商业模式与运营特征
4、拥有6-8年及以上企业内部审计岗位经历
5、能适应出差安排
岗位职责:
一、审计执行与管理支持
1、年度计划参与:协助拟定年度审计规划,聚焦智能设备行业中的研发、销售、采购、仓储、生产成本控制、数据安全合规等重点风险环节
2、项目牵头实施:独立承担或主导中大型审计项目(如全流程审计、专项审查、合规性审计、绩效审计等),涵盖方案制定、现场作业、底稿审核、报告编制及成果汇报全过程
3、业务深度融合:掌握智能设备产品全生命周期(包括研发、试产、量产至退市阶段)及供应链运作模式,推动审计工作深入业务实质,识别潜在管理问题
4、舞弊事项核查:主导或参与对涉嫌违规、舞弊行为的调查工作,并出具专业化的调查结论文件
二、风控与内控机制建设
1、风险识别评估:定期开展关键业务流程的风险评估,及时发现新增风险因素,并维护更新公司风险信息库
2、内控有效性评价:对现行内部控制体系进行测试与评估,针对薄弱环节提出切实可行且贴合实际的优化建议,并跟进整改闭环
3、合规动态跟踪:持续关注与公司经营相关的国内外法规政策(如数据安全、个人隐私保护、产品质量规范、出口管制等),确保审计覆盖必要的合规领域
三、团队协作与沟通协调
1、人员带教支持:视情况指导1-2名审计专员,合理分配工作任务,提供专业辅导,并对其输出成果进行质量复核
2、跨部门协同推进:与销售、采购、生产、法务、财务、研发等业务单元保持有效沟通,传播内控意识,促进审计发现问题的落地整改
3、管理层汇报对接:向审计经理及其他上级管理人员清晰、简明地反馈审计结果、风险提示及改进措施建议
审计专员
5000-10000元/月
审计3-5年本科及以上集团公司制造业内部审计
财务审计/会计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的建设工作,参与构建集团信息化与数字化管理体系,全面监督并审计各项业务流程,提升经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历(具备丰富相关岗位经验的大专学历者亦可考虑),财务、金融、审计等相关专业背景。
(2)有1年以上会计或审计相关岗位工作经验者优先。
(3)持有中级会计职称或审计资格证书者优先考虑。
(4)掌握扎实的财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维能力。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
财务/审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
财务/审计/会计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的制定与实施,参与信息化及数字化管理体系的建设与优化,全面监督和审查集团各项业务流程,强化经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规、准确与高效,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历,财务、会计、金融、审计等相关专业。
(2)具备1年及以上财务或审计相关工作经验者优先。
(3)已取得初级会计或审计资格证书者优先考虑。
(4)掌握扎实的财务与会计/审计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作严谨细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养较高。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)了解ERP系统的基本业务操作流程。
财务/审计/会计
5000-10000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
财务/审计/会计
1、岗位主要职责:
协助中心总经理开展集团统一管理制度与标准的建设工作,参与构建集团信息化与数字化管理体系,全面开展业务流程的监督与审计,强化经营规范性,保障资金运用、业务执行及数据核算的合规性、准确性和高效性,识别并防范各类运营风险,助力集团实现精细化、规范化和效益化管理目标。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历,财务、会计、金融、审计等相关专业。
(2)具备1年及以上财务或审计相关工作经验者优先。
(3)已取得初级会计或审计资格证书者优先考虑。
(4)掌握扎实的财务与会计/审计基础知识,具备一定的财务分析思维。
(5)具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养优良。
(6)熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据分析任务。
(7)熟悉ERP系统的基本业务操作流程。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、金融类相关专业;
2、具备2年以上会计、审计等相关岗位工作经验者优先;
3、持有初级/中级会计或审计资格证书者优先考虑;
4、熟悉财务与会计基础理论,具备一定的财务分析思维;
5、具备较强的沟通理解能力,工作严谨细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高;
6、熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据整理分析。
主要岗位职责:
1、协助部门负责人开展公司内部控制体系的建立与优化,及时提出改进意见;针对检查中发现的异常情况,如实反映并撰写稽核报告,持续跟进整改进展;
2、定期或随机抽查集团各职能部门内控制度的执行情况,实施内部审计,并提供改进建议;
3、负责公司费用报销单、付款申请等票据的审核问题汇总、归集及考核支持;
4、参与采购成本的数据分析、过程跟踪及监督管理工作;
5、监督与核查集团各部门任务目标的达成情况;
6、按时高效完成上级交办的其他临时性工作任务。
具体薪资待遇面议。
审计专员
4000-5000元/月
审计经验不限本科及以上内控审计审计专员内部审计
审计专员(2名)
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、金融类相关专业。
2、持有初级会计或审计资格证书者优先考虑。
3、具备扎实的财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维。
4、具备较强的沟通理解能力,工作细致严谨,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养较高。
5、熟练操作常用办公软件及管理工具,能够独立完成报表编制与数据整理分析工作。
岗位职责:
审计专员主要工作内容包括:
1、配合部门负责人开展公司内部控制系统的设计与维护,及时提出优化建议;针对审计过程中发现的异常情况,进行问题梳理并形成稽核报告,持续跟进整改落实情况。
2、按计划或临时安排,对集团各职能部门内控制度的执行状况实施抽查与审计,并出具相应的指导性意见。
3、负责收集、整理公司费用报销单、付款申请单等票据审核中发现的问题,并参与相关考核工作。
4、对公司采购成本进行分析,实施全过程跟踪、监督与合规性检查。
5、对集团各部门任务目标达成情况进行核查与督导。
6、按时完成上级交办的其他临时性工作任务。
薪资待遇:月薪+年终奖等
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司CPA制造业人工智能内部审计英语可作为工作语言
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业
2、持有CIA(国际注册内部审计师)或CPA(中国注册会计师非执业资格)者优先
3、具备智能设备、消费电子、硬件科技、制造业等相关行业工作经验,深入理解该类行业的商业模式与运营特征
4、具有6-8年以上企业内部审计相关从业经历
5、能适应出差安排
岗位职责:
一、审计执行与管理支持
1、审计计划参与:协助拟定年度审计规划,聚焦智能设备领域中的研发、销售、采购、仓储、生产成本控制、数据安全合规等关键风险环节
2、项目牵头实施:独立承担或主导中大型审计项目(如全流程审计、专项核查、合规性审计、绩效审计等),涵盖方案制定、现场作业、底稿审核、报告编制及成果汇报全过程
3、业务融合审计:熟悉智能硬件产品全生命周期(含研发、试产、量产至退市阶段)及供应链运作模式,推动审计工作嵌入核心业务流程,识别潜在深层次问题
4、舞弊事项调查:主导或参与针对疑似舞弊、违规行为的专项审查,并出具专业化的调查结论报告
二、风险管理与内控建设
1、风险识别评估:定期开展重点业务流程的风险分析,识别新增风险因素,持续维护并更新企业风险信息库
2、内控评价改进:评估现行内部控制机制的运行有效性,针对薄弱环节提出切实可行且贴合实际业务的优化建议,并跟进整改落地情况
3、合规动态跟踪:关注与公司经营相关的国内外法规政策变化(如数据安全、个人信息保护、产品质量规范、出口管制等),确保审计覆盖必要的合规监管要求
三、团队协作与沟通协调
1、带教与指导:视情况负责带领1-2名审计专员,合理分配工作任务,提供专业支持,并对其输出成果进行质量复核
2、跨部门协同:与销售、采购、生产、法务、财务、研发等业务单元保持高效沟通,传递内控意识,促进审计发现问题的有效闭环
3、管理层汇报:向审计经理及相关上级清晰、简明地呈现审计发现、风险态势及改进建议
广东珠海拱北水湾酒吧街招聘!酒吧厨工多名待遇:4500/月,加小吃提成,综合收入4700~
4700-4800元/月
厨工/杂工月结
珠海拱北水湾酒吧街招聘!酒吧厨工多名待遇:4500/月,加小吃提成,综合收入4700~4800元左右。
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西埔新青接送上下班的
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生产线路板|空调车间丨两班倒
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富山新厂区:包吃3餐,包住水电平摊
入职公司预充300元餐费,刷卡即可,分一个星期充
1:年龄18-43岁,男女不限,放宽到45岁,超过43岁
2:月工资5000-7000元;
3:工作环境:空调车间、宿舍;
4:工作内容:主要做线路板,两班倒,有站有坐。
5: 入职免费体检;
6: 员工熟悉26个英文字母;
本人有效二代身份证、复印件3张、照片3张
════════════
代理正式工同步招聘
面试时间:中午12:00集合,13:00
六险一金/免费体检/月入6500+
6000-7000元/月
普工包吃保险五险20人以上月结
企业:生产通讯设备
岗位:操作员,质检员,技术员等多个独立岗位招聘
薪资:底薪2800元/月,年终奖,绩效奖,岗位补贴,夜班补贴30元/晚
待遇:六险一金,包吃包住,体检免费,
要求:18-40,岁
内控分析经理
1.8-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计外部审计上市公司四大集团公司制造业电商
岗位职责:
1、内控体系建设:梳理并评估现有内控制度,识别制度缺失与风险点,能够独立完成制定内控政策、流程与制度的经验(如采购、费用、供应商、人事等),具备内控例行管理、定期评估并提出优化建议工作经验;
2、工作将涵盖销售、市场、研发、生产、供应链质量控制等多个环节,确保企业在运营效率、成本控制和质量保证之间取得平衡;
任职要求:
1、学历专业要求:本科及以上学历,审计、财务管理、会计、工商管理相关专业背景,具有良好的财务专业知识;
2、经验要求:5年以上内控相关工作经验,有上市公司或大型集团内控体系建设经验者优先。具备从0到1搭建内控体系或主导跨板块内控项目的成功案例;有美妆/快消品行业背景者优先,熟悉天猫、抖音等平台运营规则,熟悉分销商管理体系;
3、知识技能:熟悉上市公司内控监管要求(如COSO、SOX等),精通内控评价方法与工具。持有CIA、CICS、CPA等专业证书者优先;
4、专业能力:
(1) 具备较强的流程梳理、制度编写与优化能力,能独立输出制度、流程图、险矩阵等文档。
(2)具备良好的数据分析、风险识别与问题解决能力,能推动内控缺陷整改落地。
5、综合素质
(1) 具备优秀的沟通协调与项目管理能力,能推动跨部协作。
(2)逻辑清晰,思维严谨,具备较强的报告撰写与汇报能力。
(3)具备较强的责任心和抗压能力,能适应快节奏工作环境。
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计专项审计外企会计师事务所集团公司初级审计师CPA
【岗位职责】
1. 参与或独立实施供应链审计、内控审计、经济责任审计等相关审计任务;
2. 协助制定审计计划,落实审计流程(如凭证检查、资产盘点、人员访谈等),整理审计资料,完成底稿编制;
3. 发现被审计单位在内部控制、合规管理等方面的薄弱环节,提出优化建议;
4. 配合编制审计报告,推动审计发现问题的整改跟进与闭环管理;
5. 与被审计部门保持良好沟通,协同外部审计机构完成相关协作事项;
6. 完成上级安排的其他审计支持工作。
【任职要求】
学历专业:本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业;
工作经验:具备1-3年审计相关工作经验(表现优异的应届毕业生可酌情考虑);有独立负责小型审计项目经验者优先;
专业资质:持有初级审计或会计职称者优先;通过CPA部分或全部科目,或取得CIA、CISA证书者优先;
技能要求:熟悉国家财税政策及审计规范;熟练操作Excel等办公工具;有SAP、金蝶、用友等财务系统使用经验者优先;
综合素质:具备较强的沟通能力与书面表达能力;作风细致认真,责任感强,具有团队合作意识;能接受短期差旅及阶段性加班。
审计专员
5000-6000元/月
审计3-5年本科及以上中级会计师内部审计集团公司国内院校优先房地产/建筑
我们正在寻找一位细致严谨、责任心强的审计专员。您将成为我们审计团队的重要成员,主要负责执行公司内部的财务审计和合规性审计,通过独立的监督和评价,帮助公司改善风险管理、加强内部控制,从而保障公司资产安全、促进经营效率提升,为公司的稳健发展保驾护航。
主要职责:
1.协助部门经理制定审计计划和审计方案,准备审计工作底稿。
2.按照审计计划,对公司业务活动、财务收支、内部控制等进行定期审计检查,包括但不限于财务审计、合规审计等。
3.对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈,提出改进建议。
4.审查公司财务凭证及其他相关资料,确保其真实性、合法性和完整性。
5.跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改效果。
6.完成上级交办的其他审计相关工作。
日语运营助理
2000-4000元/月
运营助理经验不限学历不限弹性工作制内容运营用户运营跨境电商运营不接受居家办公留学生优先
岗位职责:
1.协助日语区内容运营,包括日常内容更新、活动策划与执行;
2.负责日语区用户反馈的收集与整理,及时反馈给相关部门;
3.协助进行市场调研,分析日语区用户行为及偏好,提供优化建议;
4.支持日语区社群管理,提升用户活跃度和满意度。
任职要求:
1.精通日语,具备优秀的读写能力,日语相关专业或有日本留学经验优先;
2.对社交媒体运营有一定了解,熟悉日本文化及网络流行趋势;
3.具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够高效协调内外部资源;
4.有责任心,能够独立完成任务,具备较强的学习能力和适应能力。
临时工包住包吃
珠海临时炒房单
工期:至
地点:珠海市
待遇:保底240元/天,包吃包住
要求:熟手,健康证
联系方式:谢先生
自媒体平台运营专员
4000-8000元/月
网站运营1-3年学历不限运营策略规划不接受居家办公熟悉网络运营房产内容更新与维护引流/拉新/促活电商文案写作能力好
1. 负责浩弘装饰抖音、小红书、大众点评、高德地图等线上平台的日常运营,每日发布至少1条与装修相关的原创内容或案例分享,传播实用装修知识,提升账号曝光与粉丝互动,吸引潜在装修客户到店咨询;通过线上渠道跟进客户并及时邀约,成功促成线上转化的客户可享受相应业绩提成。
2. 接待上门客户及相关访客,规范完成登记流程,提供良好的第一印象与接待服务。
3. 统筹客户资源管理,对到访客户信息进行系统化表格登记,并协调匹配对应设计师接待,同步落实考勤记录及日常行政事务。
4. 对已到店客户进行后续回访,收集咨询体验反馈,并据此优化工作流程与服务安排。
00后青睐的办公文职岗位
4000-5000元/月
用户运营经验不限中专及以上
职位详情
福利满满~包住宿+带薪休假!下午茶+团建旅游安排上!
2025年全力冲刺,电商盛宴全面开启,收益可观,冲鸭~欢迎实习生加入,可提供三方协议及实习证明
速来!包住宿包住宿包住宿!三房一厅舒适小区房,定期安排下午茶!
入职即有资深同事一对一指导,公司配套完善系统化培训体系!
任职资格:
1、不限性别、不限经验(全程带薪培训),优秀应届生条件可适当放宽,积极向上、热爱互联网电商行业者优先;
3、具备良好团队协作意识,执行力强!拥有良好的沟通表达能力;
4、性格外向,愿意奋斗拼搏,富有亲和力;
5、年龄要求(18-24岁)
临时工月结
招聘:不便分类的其他从业人员
薪资:面议
职位详情:
开展基本医保、大爱无疆、个人养老金等相关政策宣传
珠海香洲区招聘:总账会计一、岗位职责:1、核心账务与成本核算账务处理:完成日常的账务登记工
6000-7000元/月
总账会计3-5年大专及以上初级会计师集团公司上市公司制造业线下零售物流金蝶EAS管理经验
招聘:总账会计
一、岗位职责:
1、核心账务与成本核算
账务处理:完成日常的账务登记工作,保证账务记录的及时与准确。
成本核算:核算基本成本数据,为成本分析和控制提供基础数据。
2、税务申报:确保申报数据的准确无误,并在规定的时间内完成申报缴纳任务。
3、发票处理:合规处理运输发票的开具工作,确保发票内容与实际业务相符。严格按照税法规定审核进项发票。
4、报表编制:按时编制财务报表.
5、负责员工工资核算、按时间表节点递交报表
6、完成领导交代的其它工作任务。
二、任职要求:
1.大学专科及以上学历,财务/会计管理类相关专业;从事本岗位3年或以上。
2.熟练财务金蝶软件、办公软件的应用。
3.持有会计从业资格证、初级会计专业技术资格证等;
4.能独立处理全盘账务。
6.较强的团队协作能力及沟通协调能力。
三、薪资福利
1.薪资待遇:基本工资+岗位薪资+绩效工资+其他补助。(待遇区间:6K-7K)
2.工作时间:星期一至星期五:08:30-05:30星期六:09:00-12:00 13:30 17:00 (午间休息:12:00-1:30共1.5小时), 休息日为大小周的安排。
3.试用期为3个月.
4.入职购买社保
总账会计
6000-7000元/月
总账会计3-5年大专及以上
财务会计
一、岗位职责:
1. 统筹公司及下属各分、子公司的财务管理工作。涵盖对账开票、应收账款跟进催收、应付账款核对与结算、成本费用归集与核算,以及整体账务处理和财务报表编制。
2. 负责各主体的税务申报及相关涉税事务处理,参与公司税务规划与统筹安排。
3. 核算员工薪酬并办理个人所得税代扣代缴及申报工作。
4. 办理公司工商注册登记相关手续,以及向主管部门报送所需资料或报表。
5. 完成上级部门及主管领导安排的其他工作任务。
二、任职要求:
1. 大专及以上学历,财务、会计或相关专业背景;
2. 熟练操作金蝶财务软件及常用办公软件;
3. 持有会计从业资格证书、初级会计职称等相关资质;
4. 精通各类税费申报流程及常见税务业务操作,具备独立完成全盘账务的能力;
5. 具备3年及以上会计岗位工作经验者优先录用;
6. 具备良好的沟通能力与团队协作意识。
三、薪资福利
1. 薪资待遇:基本工资+岗位薪资。
2. 工作时间:08:30—17:30(午休时间为12:00-13:30,共计1.5小时),月休四天。
3. 试用期为1个月。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司制造业内部审计
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、金融等相关专业;
2、具备2年以上会计、审计相关岗位工作经验者优先;
3、持有初级/中级会计或审计资格证书者优先考虑;
4、熟悉财务与会计基础知识,具备一定的财务分析思维;
5、具备较强的沟通理解能力,工作认真细致,责任心强,坚持原则,执行力良好,职业素养高;
6、熟练操作常用办公软件及管理工具,能独立完成报表编制与数据整理分析。
主要岗位职责:
1、配合部长开展公司内部控制体系的搭建与维护,及时提出优化建议;针对检查中发现的异常情况,如实反映并形成稽核报告,持续跟踪整改进展;
2、定期或临时抽查集团各部门内控制度执行情况,实施内部审计,并出具改进建议;
3、负责公司费用报销单、付款申请单等票据的稽核问题汇总、整理及相关考核工作;
4、开展采购成本的数据分析、动态监控及管理监督;
5、监督核查集团各职能部门任务指标的达成情况;
6、按时完成上级交办的其他工作任务。
具体工资待遇面议。
栏目概述
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