
审计专员
4000-6000元/月
审计1-3年本科及以上外企集团公司注册税务师CPA代理记账公司制造业中级会计师外部审计互联网英语可作为工作语言其他行业
1.编写所得税汇算清缴底稿,撰写报名
2.协助外勤审计项目,编制底稿,撰写审计报告
3.全面了解企业账务处理
4.协助项目经理完成审计相关底稿
5.熟悉审查易等相关审计软件
审计主管
7000-10000元/月
审计5-10年本科及以上
审计项目经理
岗位职责:
1、独立负责项目执行,完成项目签约,全程对接客户并推进至项目全部交付;
2、与客户沟通审计范围、时间安排、潜在风险及工作成果等相关事项;
3、统筹项目组成员分工,把控项目进度、审计风险与质量,及时解决财务、审计及税务相关问题;
4、向上级及客户提交工作成果,包括出具审计报告与管理建议、总结项目经验并反馈关键问题;
5、维护客户关系,开发新客户资源,配合参与各类项目投标工作;
6、跟进项目回款进度,并依据归档要求,规范完成项目底稿的整理与归档;
任职要求:
1、本科(统招)及以上学历,持有注册会计师执业资格证书;
2、年龄不超过40岁,具备5年以上会计师事务所审计实务经验;
3、能独立承担或带领团队开展各类审计任务;
4、具备出色的沟通表达与组织协调能力,责任心强;
5、热爱审计事业,品行端正,拥有扎实的项目管理经验及团队建设能力;
6、专业功底深厚,实践经验丰富,具备较强的组织、管理、协调及业务拓展能力,能够在职责范围内高效推动各项工作开展。
审计专员助理
5000-7000元/月
审计1-3年大专及以上外部审计
岗位职责:
1.独立承担审计、税务审查及高新技术专项报告的编制、整理与归档工作;
2.配合项目团队完成审计项目的部分实施任务;
3.在项目经理指导下,独立开展小型审计项目的执行工作;
4.按要求完成项目经理安排的其他相关工作。
职位要求:
1.会计、审计、财务类相关专业,具备本科或以上学历;
2.具备1年以上会计师事务所工作经验;
3.热爱注册会计师行业,具备良好的沟通能力,能适应高强度工作节奏,接受短期出差;
4.熟练掌握审查易系统的操作与应用
审计专员
8000-10000元/月
审计3-5年本科及以上法务制造业内部审计初级会计师电商审查会计师
工作内容:
1、结合公司战略方向、财务现状及风险情况,协助拟定内部审计方案,明确审计目标、范围与关键环节;
2、整理与审计项目相关的财务数据、管理制度等资料,熟悉被审计单位或项目的业务流程与财务运行情况,做好前期准备工作;
3、依据公司发展战略和经营目标,制定审计规划并参与内控建设,负责组织落实内部审计任务,监督各项内部控制措施的实施效果;
4、审核财务报表,核对数据的真实性、完整性及逻辑关联性,确保财务信息准确无误;
5、评估财务相关内部控制制度的执行情况,分析控制机制的有效性,识别潜在漏洞与风险环节;
6、跟踪审计发现事项的整改进展,核查整改措施落实情况,推动问题闭环管理;
7、参与优化企业内部管理流程及合规体系,为健全内部控制提供可行性建议;
8、完成上级安排的其他与内部审计及法务事务相关的工作。
任职要求:(具备基础法务知识)
1、全日制本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业,具有初级或以上会计职称资格;
2、3-5年制造业审计岗位工作经验,了解基本法律事务知识,有会计师事务所从业背景者优先考虑;
3、能够独立主导财务审计全流程工作,涵盖财务审计、内部制度与流程合规性审查,能配合项目需要短期出差;
4、性格踏实稳重,坚持原则,沟通能力良好,执行力突出,学习能力强,适应新环境速度快。
薪资福利:
1、工作时间:8:00-12:00,13:30-17:30;周末双休
2、提供食宿(不就餐者享500元/月餐补),入职即缴纳五险
3、设有全勤奖、年终奖、工龄奖及带薪年休假
审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
实习生/应届生(重点本科)
8000-10000元/月
审计1年以下本科及以上高校生应届生
任职要求:
1.24届、25届重点本科应届毕业生,机电一体化、工业自动化、财务会计等相关专业
2.具备牢固的专业理论基础
3.熟练操作Office办公软件,具备较强的数据处理与归纳能力
4.工作态度严谨细致,责任心强,具备良好的团队合作意识
审计专员
4000-6000元/月
审计1-3年本科及以上外企集团公司注册税务师CPA代理记账公司制造业中级会计师外部审计互联网英语可作为工作语言其他行业
1.编写所得税汇算清缴底稿,撰写报名
2.协助外勤项目
3.全面了解企业账务处理
4.协助项目经理完成审计相关底稿
5.熟悉财务、审查易等相关软件
审计主管
1.2-1.5万元/月
审计5-10年大专及以上
岗位职责:
1、负责对总部各职能部门及下属子公司实施财务、运营、反舞弊、离任等各类审计任务,并编制相应的审计报告;
2、及时反馈审计过程中发现的异常事项,提出切实可行的整改建议并推动落实;
3、持续跟进审计项目中发现问题的整改进展,确保整改措施有效执行;
4、协助配合监管机构、会计师事务所、证券公司、律师事务所及其他第三方专业机构开展业务咨询或审查工作。
任职要求:
1、财会、审计类相关专业毕业,具备大专及以上学历;
2、具有5年以上审计从业经历,其中3年以上同类型岗位工作经验;
3、熟悉国家有关审计法规政策,掌握系统的审计与财务理论知识,具备优秀的沟通协调能力,能够识别和预判审计过程中的潜在风险;
4、持有中级会计师或审计师资格,拥有CPA、CIA等相关资质者优先。
实习生/应届生(重点本科)
8000-10000元/月
审计1年以下本科及以上高校生应届生
任职要求:
1.面向24届、25届重点本科应届毕业生,机电一体化、工业自动化、财务会计等相关专业优先
2.具备扎实的专业理论基础
3.熟练操作Office办公软件,擅长数据归纳与整理
4.工作态度严谨细致,责任心强,具备良好的团队合作意识
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年大专及以上集团公司CPA制造业中级会计师外部审计内部审计
任职要求:
1、年龄33-38岁,大专及以上学历,财务、审计类相关专业;
2、具备5年以上审计领域工作经验,其中至少3年在同等岗位任职;
3、熟知国家审计相关法律法规,掌握系统的审计与财务专业知识,具备优秀的沟通协调能力,能够有效识别和预判审计过程中的潜在风险,具有中级会计师或审计师资格,持有CPA、CIA等专业证书者优先考虑。
岗位职责:
1、配合部门负责人拟定公司合规管理战略规划及年度工作目标;
2、依据公司合规规划与年度计划,在主管领导下推进各项具体工作的执行;
3、协助主管开展对各部门及下属分公司、子公司的财务审计、经营审计、反舞弊审计、离任审计,并编制相应的审计报告;
4、及时向上级反馈审计过程中发现的异常情况,协同制定整改方案与控制措施;
5、持续跟进合规审计发现问题的整改进展,确保整改措施落地见效;
6、协助推动企业廉政文化建设及相关宣传工作;
7、协助主管对接监管机构、外部会计师事务所、证券公司、律师事务所及其他咨询单位,配合开展业务审查或专项检查;
8、完成上级交办的其他临时性或专项工作任务。
广东东莞【招聘|缝盘】招缝盘员工多名,粗细针均有,自己的单,工价高,月结,长期有货。盈丰智
缝盘月结
【招聘|缝盘】
招缝盘员工多名,粗细针均有,自己的单,工价高,月结,长期有货。盈丰智谷A栋。
广东东莞【招聘|缝盘师傅】招聘:缝盘师傅1名(带工)。地址:大朗黎贝岭村兴市二路41号,联
缝盘1-2人
【招聘|缝盘师傅】招聘:缝盘师傅1名(带工)。地址:大朗黎贝岭村兴市二路41号,联系电话:丁小姐
广东东莞**贝岭广场招看机师傅要求会转机,不用剪片16台14针直爽机,不包吃住8200/85
8200-8500元/月
服装纺织人员月结
**贝岭广场招看机师傅要求会转机,不用剪片16台14针直爽机,不包吃住8200/8500电话
想学一门好技术抓紧来我们厂无需经验
6000-8000元/月
学徒工包吃包住20人以上月结
【工厂亮点】:工厂环境优美,小厂,管理不严,可带手机,耳机,生活区娱乐设施配套齐全,住宿条件《4到6人一间》地段繁华
【上班时间】:
8.00-12.00,12.00-1.30休息吃饭,1.30-5.00,5.00-6.00休息吃饭,6.00-9.00下班
正式工:
(2220底薪,加班费平时19,周六日25.5,节假日38)全勤奖200,岗位补贴500+高温补贴300,工龄津贴200等,综合收入6500-7500元。《部门入职奖励1000-2000不等》
临时工:
【工资6000--8000左右】
工价18-25块/小时
岗位不同 工价不同
【年 龄】:16岁~45岁
【体 检】:不体检
【吃 住】:包吃住
【上班班次】:长白班/坐班两班倒/坐班,任意选择
【工资借支】:每个星期都可借 200-600
【住宿】:4-6人间/空调
【伙食】:纯包吃3餐
【手机零食】:可以带进车间,嚼槟榔
【纹身染发】:可以接收
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审计实习岗位
100-120元/天
审计经验不限本科及以上财务审计会计师事务所项目管理质量控制体系建立
岗位内容:
1. 协助制定审核方案、编制项目时间安排、调配监察人员,合理规划调查方式与检查范围,妥善应对各类复杂问题。
2. 负责组织实施项目审计任务,依据相关法律法规、会计准则及审计规范,对被审计单位或项目的财务记录、资金管理、内控机制及相关财务行为进行审查、核验与评价,并完成审计报告的撰写工作。
3. 协同上级领导推进审计流程优化,参与审计标准的调整与完善,构建健全的质量管控机制,持续提升审计工作的效率与服务水平。
任职要求:
1. 具备大学本科及以上学历,取得经济、财务、技术等相关专业学士或硕士学位,或通过同等学力认定者。
2. 拥有至少3年审计领域从业经历,持有执业资格证书者优先录用。
3. 具备良好的组织协调能力、沟通技巧及书面表达能力。
4. 熟悉办公软件操作及常用审计工具应用,能够满足岗位实际工作需求。
内控分析经理
1.8-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计外部审计上市公司四大集团公司制造业电商
岗位职责:
1、内控体系建设:梳理并评估现有内控制度,识别制度缺失与风险点,能够独立完成制定内控政策、流程与制度的经验(如采购、费用、供应商、人事等),具备内控例行管理、定期评估并提出优化建议工作经验;
2、工作将涵盖销售、市场、研发、生产、供应链质量控制等多个环节,确保企业在运营效率、成本控制和质量保证之间取得平衡;
任职要求:
1、学历专业要求:本科及以上学历,审计、财务管理、会计、工商管理相关专业背景,具有良好的财务专业知识;
2、经验要求:5年以上内控相关工作经验,有上市公司或大型集团内控体系建设经验者优先。具备从0到1搭建内控体系或主导跨板块内控项目的成功案例;有美妆/快消品行业背景者优先,熟悉天猫、抖音等平台运营规则,熟悉分销商管理体系;
3、知识技能:熟悉上市公司内控监管要求(如COSO、SOX等),精通内控评价方法与工具。持有CIA、CICS、CPA等专业证书者优先;
4、专业能力:
(1) 具备较强的流程梳理、制度编写与优化能力,能独立输出制度、流程图、险矩阵等文档。
(2)具备良好的数据分析、风险识别与问题解决能力,能推动内控缺陷整改落地。
5、综合素质
(1) 具备优秀的沟通协调与项目管理能力,能推动跨部协作。
(2)逻辑清晰,思维严谨,具备较强的报告撰写与汇报能力。
(3)具备较强的责任心和抗压能力,能适应快节奏工作环境。
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
高级业务审计专家-风控
3-4万元/月
审计5-10年本科及以上CPA
1.竞争数据产品合规流程设计与审计(核心):设计、评估并优化竞争数据产品(市场情报、定价工具、分析平台等)的端到端合规控制流程,嵌入竞争法(反垄断)与数据隐私法规要求。主导专项审计:规划并执行对数据产品在数据采集、处理、算法应用、功能设计、数据共享及敏感信息管控等环节的合规性审计,评估是否符合《反垄断法》、GDPRCCPAPIPL等法规及内部政策识别、评估竞争法及数据合规风险,推动整改。
2.财务审计(与竞争数据产品强相关):
财务信息准确性审计: 审计支撑竞争数据产品运营的关键财务数据的准确性和完整性。这包括但不限于:数据产品收入确认的合规性(是否符合相关会计准则,如ASC606/IFRS 15)。与数据产品直接相关的成本归集与分摊(如数据采购成本、云服务成本、研发资本化/用化)的合理性及准确件。数据产品定价模型中使用的成本、利润等财务参数的准确性和支持性。数据产品相关的合同履行(如SLA)对财务报告(收入,准备金)的影响。
财务控制有效性审计: 评估与竞争数据产品生命周期相关的关键财务流程(如订单到收款、采购到付款、研发会计)的内部控制设计及运行有效性,识别控制缺陷。
财务报告合规审计: 确保与数据产品相关的财务信息在内部管理报告及外部财务报告(如涉及)中的披露是准确、完整目符合会计准则和相关监管要求的。
3.风险评估与整合:
进行综合风验评估,将竟争合规风险与关联的财务风险(如收入错报,成本失真,内控失效导致的财务损失、监管罚款对财务报表影响)结合起来考量识别审计发现中的合规漏洞、财务控制缺陷及潜在的违规或错报行为,评估其复合影响。与产品、技术、法务、财务(会计、FP&A)、业务部门紧密合作,制定涵盖合规与财务整改的综合行动计划,并跟踪验证。
4.报告与沟通:
向管理层综合报告审计发现,清晰阐述合规问题、关联的财务影响、控制缺陷及风险等级。
与法务部、数据安全团队、财务部、产品管理团队及业务部门保持密切沟通与协作。
就数据产品相关的合规-财务交叉问题提供专业的咨询和建议。
岗位要求
教育背景:
会计、财务、审计、法律、商业管理或相关领域。
具备以下之一者显著优先:
法律学位(JD,LLB,LLM)且熟悉竞争法。
会计专业资格(如CPA,ACCA,CIMA 部分科目通过或全科通过)。
工作经验:5-7年以上 在大型企业、会计师事务所、咨询公司或监管机构从事审计(内部审计/外部审计)、风险管理或合规的相关经验。
必需具备:扎实的财务审计经验:熟悉会计准则(如US GAAP,IFRS)、审计准则、内部控制框架(如COS0),具备收入确认、成本核算、财务报告等核心财务领域的审计实提经验。竞争法/数据合规经验: 专注于竞争法/反垄断合规、调查或审计,或 数据隐私合规与审计的经验。深刻理解数据产品中的竞争法风险点。具备审计数据驱动型业务或科技公司经验者优先。
专业知识:核心财务知识:精通会计准则、财务报告流程、内部控制原理与实务、财务风险识别。核心合规知识:深入理解竞争法/反垄断法核心原则(垄断协议、滥用支配地位)及/或 主流数据隐私法规(GDPR,CCPA,PIPL)的核心要求。审计方法论: 熟练学握风险评估、控制测试、实质性程序、审计证据、报告撰写等全流程审计技能。行业知识: 对互联网、科技、金融、电商等依赖数据产品的行业有理解。
技能与能力:强大的财务分析能力: 能深入分析财务数据,识别异常和潜在错报。出色的合规风险洞察力: 能将法规要求转化为具体的业务流程风险点
卓越的沟通与影响力: 能有效与财务、法务、技术等高专业壁垒团队沟通复杂问题跨领域整合思维: 能将合规要求与财务影响、控制要求联系起来进行综合判断。项目管理能力: 高效管理多任务和资源。
I与数据素养: 理解数据系统、ERP(如SAP, Orade)、数据分析工具在审计中的应用。具备使用数据分析工具(如ACL,IDEA,SQL,Python)者优先。
严谨、独立、高道德标准。
优先考虑条件(显著倾斜财务审计背景)专业资格:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会会员)等财务审计相关权威证书者最优先,其次考虑CCEP;CIPPCISA等合规或IT审计证书四大会计师事务所审计经验: 具有知名会计师事务所(普华永道PwC、德勤Deloitte、安永EY、毕马威KPMG)的财务审计经验。科技/互联网行业审计经验: 熟悉Saas收入模型、研发支出资本化、数据资产核算等行业特定财务和合规问题。数据分析能力: 熟练运用数据分析工具进行审计(如SQL查询数据,Python进行数据分析,Tableau/Power BI进行可视化)。竞争法调查或数据隐私审计实操经验。
财务顾问
3000-8000元/月
财务顾问经验不限学历不限
岗位职责:
1. 负责开展审计、税务审查及评估服务的推广与销售工作
2. 与客户保持有效沟通,建立长期稳定的合作关系
3. 按计划达成销售任务,持续优化服务交付质量
任职要求:
1. 具备良好的语言表达能力和客户导向的服务意识
2. 能够独立开展工作,同时具备较强的团队协作精神
3. 态度积极,主动进取,乐于学习新技能以促进个人与团队共同成长
4. 有会计师事务所或财税领域相关从业经验者优先
会计
5000-7000元/月
会计3-5年大专及以上
财务人员(2名)
薪资:5K-7K/月(具体薪资面谈)
岗位要求:财务/会计专业,持有会计证;
负责内账管理(含工资核算、对账及报税工作);
了解制造业财务运作模式及相关流程;
工作时间:上六休一(周日休息)
社保福利:入职即购五险
食宿保障:每日提供3菜1汤,自助用餐;
提供住宿:空调房4人间,配备独立卫生间
年龄要求:27岁—40岁
技术(会员运营)
5000-6000元/月
用户运营1-3年大专及以上工程师助理收银员运营助理活动策划与组织沟通能力好餐饮收银
1、结合公司产品特点,掌握会员运营机制,梳理并优化营销策略;
2、通过与客户高效沟通,落地可执行的营销方案,助力餐饮商户实现私域流量的系统化运营;
3、具备快速学习能力,能及时适应业务变化;
4、熟悉公域转私域、企业微信、朋友圈、社群及小程序等运营方式,能有效推动用户裂变、提升活跃度、留存率与转化效果;
5、实施客户关系的精细化管理,优化会员服务体验,增强会员粘性;
任职要求:有餐厅收银工作经验,或具备运营相关岗位经历者优先。
财务助理,会计助理
4000-5000元/月
财务助理经验不限学历不限
1.在上级的领导和监督下按时完成财务量化的工作要求,能独立处理和解决工作任务
2.负责各部门费用报销、付款的审核,确保单据的真实和合规和完整性,三维度把关
3.负责录入入库单,每月末主导供应商往来对账,导出系统应付账款明细,与供应商提供的对账单逐项核对,分析并解决金额差异、单据遗漏等问题,确保双方账务一致。
4.跨部薤铷攛嗥门沟通协作,确保费用信息的一致性和准确性;
5.每半个月为节点,分析数据,整理数据,统计数据;
6.其他综合统计工作。
任职要求
1.掌握财务会计基础知识,熟悉应付账款核算逻辑,有1年以上费用会计或应付账款管理经验优无。
2.熟练操作Excel(需精通数据透视表、函数公式用于对账分析)
3.对数据敏感、细致耐心,具备较强的逻辑分析能力,能快速定位并解决对账差异。
4.具有很好的沟通能力,可高效对接供应商、内部业务部门,推动对账及问题解决。
财务经理本科及以上
一任职要求,学历专业本科及以上学历。会计,财务管理等相关专业背景,持有中级会计师以上职称者优先。
二,工作经验,
1.5年以上企业财务管理工作经验。其中至少两年以上财务团队管理经验
2.具备全面的财务管理,资金统筹,预算控制以及财务规划。实战经验,
3.有集团公司或农业食品供应链相关零售型的行业经验者优先。
4.熟悉企业IPO反向并购重组,融资管理等资本运作流程者优先。
三,专业技能,
1.精通企业会计准则,税法。及相关法律法规,具备优秀的财务分析建模能力。
2.熟练掌握财务系统及办公软件高级应用。
3.具备良好的数据敏感性和商业洞察力,能通过财务数据支持经营决策,
4.了解企业内部控制和风险管理体系架构。
四,综合能力
1.具备优秀的沟通协调,谈判能力
2.风险意识敏锐,逻辑清晰,具备较强的抗压能力和多任务处理能力。
3.具备战略思维和团队领导力,诚信正直,责任心强。
五,岗位职责。
1.全面负责集团财务管理工作,建立健全财务管理体系与制度。保障财务运作合规高效,
2.主导集团资金规划与融资管理。拓展多元化融资渠道,优化资金结构,降低资金成本。
3.负责全面预算管理,财务分析及运营决策支持。定期提供财务分析报告以及管理建议,
4.统筹财税规划。税务合规及内外部审计协查。防范财税风险,提升财务管理水平,
5.领导财务团队建设与人才培养,推动财务数字化转型与业务流程优化。
栏目概述
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