
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有团队统筹经验。
2、通晓内部控制相关法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务审计方面的专业知识背景。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊策略,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件的调查工作,确保调查程序公正、过程严谨、结果有效。
2.内控流程与制度建设
(1)编制及修订公司内部控制流程与管理制度,确保其符合法律法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的落地执行情况,定期开展流程审查与优化调整。
负责公司各类制度文件的审核与归档管理,保障制度合规且具备可操作性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业面临的内外部风险因素,提出切实可行的风险应对建议。
(2)跟进各项风险控制措施的落实进度,根据实际情况动态调整应对策略,确保风险可控。
4.监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,判断其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化意见,推动内控体系不断迭代升级。
5.外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访方式对服务质量和运营水平进行客观评估。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、解决高效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)策划并开展内控相关培训活动,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与沟通反馈,激发团队积极性,促进整体工作效率提升。
审计助理
3000-5000元/月
审计经验不限本科初级会计师
任职要求:
1、需具备全日制本科学历,并已获得初级会计师职称;
2、专业限财经类相关专业;
3、熟练掌握Excel、Word等常用办公软件操作;
4、具备良好的语言表达和文字沟通能力,工作积极主动,富有团队协作精神。
审计负责人
1-2万元/月
审计3-5年本科内部审计内控审计舞弊审计财务审计
一、岗位名称:集团审计负责人 二、年龄要求:30-45岁(特别优秀者可适当放宽) 三、性别要求:不限 四、工作经验:5年以上审计相关工作经验,其中3年以上集团化公司或大中型企业审计负责人/审计经理岗位经验 五、薪资范围:10000-20000元/月(根据实际能力与经验定薪) 六、学历要求:本科及以上学历 七、专业要求: 审计学、会计学、财务管理等相关专业优先 八、从业经历要求: 1、具备3年以上大中型企业(年营收5亿元以上或员工规模500人以上)集团总部审计工作经验,有全集团合规性审计、财务审计、内控体系搭建经验; 2、熟悉集团化管控模式,具备多业态、多区域、多分子公司的审计统筹管理经验; 3、有会计师事务所(特别是四大或国内知名所)审计经理以上级别工作经验者优先; 4、经历过企业筹建期、重组期或上市准备期的审计体系搭建者优先; 5、持有CPA(注册会计师)、CIA(国际内部审计师)、ACCA等专业资格证书者优先。 九、主要工作内容: 1、审计体系建设(筹建期核心): 从0到1搭建集团内部审计体系,制定审计章程、审计制度、审计流程及操作指引;建立集团审计工作规划及年度审计计划,明确审计重点及频次;设计审计底稿模板、审计报告模板、审计发现问题整改跟踪机制。 2、合规性审计: 组织开展全集团及各分子公司的合规性审计,检查各项经营活动是否符合国家法律法规、行业监管要求及集团内部规章制度;重点审查采购、销售、招投标、合同管理、资产管理等关键业务环节的合规性;对分子公司负责人开展任期经济责任审计或离任审计。 3、财务审计: 组织开展财务报表审计,检查财务数据真实性、准确性、完整性;审查会计核算规范性、预算执行情况、资金管理规范性;配合外部审计机构(会计师事务所)完成年度财务审计工作,协调内外部审计差异。 4、内部控制与风险管理: 评估集团及各业务单元内部控制设计的合理性和执行的有效性;识别关键业务风险点,提出风险防范建议和整改措施;推动各部门完善内控流程,提升集团整体风险防控能力;对审计发现的问题进行跟踪督办,确保整改落实到位。 5、外部审计对接: 负责与外部审计机构(会计师事务所、税务师事务所等)的全面对接与沟通;组织提供外部审计所需的各项资料,协调解决审计过程中发现的问题;审核外部审计报告,确保外部审计结果符合集团利益;运用专业判断识别外部审计关注的核心审计点(如收入确认、成本核算、资产减值、关联交易、资金流水等),提前组织内部自查自纠,降低审计调整风险。 6、审计团队管理: 负责审计团队的组建、培训、考核与管理;指导团队成员开展审计项目,把控审计质量;组织专业培训,提升团队整体专业能力。 7、专项审计与调查: 根据集团管理层要求,开展各类专项审计或调查工作(如舞弊调查、效率审计、项目专项审计等);出具专项审计报告,提供管理建议。 十、任职要求: 1. 专业与风控能力: 精通国家财税法规及内控/审计准则,对收入、成本、资金、税务等核心业务循环的风险点有深刻洞察和敏锐的判断力,能透过现象看本质。 2. 体系搭建与执行能力: 具备从0到1搭建审计体系的经验,能独立完成制度流程的标准化建设。以结果为导向,注重审计发现向管理改进的转化,并具备与业务部门及外部机构高效沟通、推动问题整改落地的能力。 3. 职业素养与抗压能力: 具备高度的原则性和保密意识,敢于揭示问题,坚守职业道德。能承受较强的工作压力,适应短期出差。 4. 团队统筹能力: 具备团队建设和管理经验,能够带领团队高效完成审计任务,培养团队专业能力。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科
一、岗位名称: 审计经理
二、年龄要求: 30-37岁
三、性别要求: 不限
四、工作经验: 6年以上
五、薪资范围: 10K
六、学历要求: 本科及以上
七、专业要求: 审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求: 国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定并更新集团内部审计规范,设计财务操作标准化流程,制定集团核算政策,确立费用归集规则,构建成本与会计核算体系,强化内部控制环节;
2、组织编制年度审计规划,推动执行落地,并完成年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算符合集团标准、收支遵循集团制度,持续优化内控机制;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议函等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,跟进审计结果及建议的整改落实情况;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2. 精通财务审计业务,掌握适应现代企业管理模式的审计理论与实务方法。
3. 熟悉财经法规及审计准则,具备较强的执业判断力和实际审计操作能力。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5. 具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
资深审计专员
1-1.5万元/月
审计5-10年本科集团公司CPA中级会计师内部审计
岗位职责:
1、构建并优化审计管理机制,拟定公司审计管理策略、制度与操作流程,健全业务风险管控体系及相关流程,搭建风险识别、监测、预警及预防机制。
2、编制内部审计工作规划及年度实施方案,依照计划高效推进审计测试、报告撰写、整改跟进等各项任务;
3、组织实施公司日常经营审计,针对重大经济事项及突发重要事件开展专项审计,涵盖价值审计、财务审计等内容;
4、对公司高风险业务流程实施审查与监督;
5、牵头开展投资项目及可行性研究相关专题审计,组织年中、年末财务状况核查工作;
6、负责审计报告与审计意见的起草,向管理层提供专业建议,协调内外部审计间的沟通与配合;
7、能够提出具有可操作性的审计改进方案,推动审计结果和建议的执行落地,持续跟踪并处理内部审计发现问题。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、持有CPA、CIA或具备中级会计师职称者优先考虑;
3、五年以上在大中型企业、会计师事务所或专业机构从事审计或内控管理工作经验;
4、精通财税法律法规、审计规范及企业财务管理流程;
6、具备高度的责任感,品行端正、坚持原则,拥有良好的职业操守、团队协作意识以及沟通协调与组织管理能力,能接受短期出差安排。
审计主管
6000-11000元/月
审计10年以上大专注册税务师四大高级会计师房地产/建筑金融集团公司CPA代理记账公司制造业中级会计师外部审计内部审计英语可作为工作语言医药大数据
会计师事务所财务审计项目经理
审计
4000-8000元/月
审计3-5年本科上市公司CPA中级会计师外部审计内部审计
岗位职责:
1、实施审计流程,保障企业财务报表的真实性和准确性
2、对审计发现进行研判,提供可行的优化建议
3、按时完成项目经理下达的任务,保障审计项目有序推进
任职要求:
1、具备较强的分析判断与问题处理能力
2、既能独立开展工作,也具备良好的协作意识
3、熟悉审计规范及相关操作流程
岗位福利:五险一金 有差补 出差包食宿
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与方法。
3.熟悉财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和扎实的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务作业标准化流程,建立集团核算制度,明确费用分类标准,构建成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计工作总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
河北保定苏宁附近有闲着的护工吗,联系我骨科医院需要一个年轻点的女护工病人脚摔了暂时不能下地
护工1-2人
苏宁附近有闲着的护工吗,联系我骨科医院需要一个年轻点的女护工病人脚摔了暂时不能下地,有的话联系我。
会计审计保洁工程会计预算员
招聘:财务统计
薪资:3500-5000/月薪
岗位职责
1.财务数据管理:负责日常财务数据的收集、整理、录入与核对,确保数据真实、准确、完整,为财务核算与分析提供可靠基础。
2.报表编制与报送:按时编制各类财务统计报表,包括但不限于月度/季度/年度财务报表、成本核算报表、统计台账等,并及时报送至相关部门,保障数据的时效性。
3.财务分析支持:协助开展财务数据深度分析,对比预算与实际执行情况,识别经营过程中的潜在问题,为管理层提供数据支撑和决策建议。
4.审计与合规协助:配合完成内部及外部财务审计工作,整理提供审计所需的各类财务资料,确保公司财务活动符合会计准则及相关法规要求。
5.档案管理:负责财务档案的整理、装订、归档与保管,严格执行保密制度,保障财务信息安全。
6.其他工作:完成领导交办的其他财务相关工作任务,协助团队优化财务流程,提升工作效率。
任职要求
1.学历与专业:大专及以上学历,会计学、财务管理、统计学等财经类相关专业,持有初级会计职称、统计师证书者优先。
2.专业能力:熟悉国家会计准则、财务法规及统计制度,具备扎实的财务统计专业知识;
3.熟练操作Office办公软件(尤其精通Excel函数运用,如VLOOKUP、数据透视表等),能熟练使用财务软件(如用友、金蝶等);
4.具备较强的数据分析能力和逻辑思维,能够从复杂数据中提炼关键信息。
5.工作经验:有1年以上财务统计或相关工作经验者优先,优秀应届毕业生亦可考虑。
综合素质:
1.工作细致认真,责任心强,具备良好的保密意识;
2.具有较强的沟通协调能力和团队合作精神,能高效配合团队完成工作;
3.抗压能力强,能够适应月末、年末结账等关键时期的工作节奏。
审计
招聘财务审核:要求财务专业,会用管家婆软件,有会计带,年龄35岁以下,早九晚五点半,双休,提供五险,地址和平区三好街 联系电话
审计员
3000-8000元/月
审计3-5年大专
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2. 制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议
3. 编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求
4. 协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目
5. 配合外部监管检查,提供所需资料并落实整改事项
6.完成财务报表的审核与分析,确保数据准确性;
7.与团队成员沟通协作,支持日常审计工作的顺利开展。
任职要求:
1. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计理论基础
2. 具备审计、财务或相关领域工作经验,能独立开展项目者优先
3. 本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业优先
4. 工作细致严谨,具备较强逻辑分析、沟通协调及报告撰写能力
5. 持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先
纪检监察岗
1-1.5万元/月
审计3-5年本科党务工作党组织建设纪检监察
1. 具备本科及以上学历,第一学历为高等教育起点,优先考虑汉语言文学、马克思主义理论、新闻传播学、公共管理等专业背景,毕业于双一流高校者优先;
2. 必须为中共党员(含预备党员);
3. 拥有3至5年相关领域工作经验,具备扎实的业务能力与良好工作实绩,具有大型中业或国有企业党建、纪检相关工作经历者优先,熟悉中建系统运作者优先;根据党建工作属地化管理要求,曾参与并协同地方政府开展党建活动者优先;
4. 工作地点:深圳;
5. 薪资待遇:面议。
审计专员
7000-9000元/月
审计5-10年本科内部审计中级审计师高级审计师会计中级职称
岗位职责
1、负责单位财务收支、账务处理及财务报表的真实性、合法性、合规性审查,编制审计工作底稿并撰写审计报告。
2、参与拟定年度审计计划与专项审计方案(如费用、成本、资金等审计),推动各项审计任务按计划执行落地。
3、检查财务制度与内部控制流程的执行情况,发现财务风险和内控薄弱环节,提出可行性优化建议并跟进整改进展。
4、协同外部审计机构实施年度审计或专项审计,提供相关财务资料,协助完成审计对接与沟通工作。
5、规范整理审计过程中形成的各类文件,做好资料归集与存档管理,保障审计过程可查可溯。
6、完成领导安排的其他与财务审计相关的事务性工作。
任职要求
1、本科及以上学历,财务管理、审计学、会计学等相关专业背景。
2、具备3年以上财务审计工作经验,熟悉企业审计流程及内控体系,有内部审计岗位或会计师事务所审计助理经历者优先考虑;
3、能够独立开展基础性审计任务,具有较强的财务数据分析能力和逻辑判断力,能准确发现财务异常问题。
4、品行端正、工作认真细致、责任感强,遵守职业道德规范,无任何不良执业记录。
5、具备良好的沟通协作能力以及书面与语言表达能力,能够与团队高效协同推进工作。
6、抗压能力强,学习意愿积极,具备较强的问题分析与解决能力,持续关注财税法规及审计领域新动态。
力工长期6-10人月结
河北张家口张北县,力工10人, 能干力气活 活不累月结
薪资:200-220元/天
地址:河北省张家口市桥东区西大街11号
工作性质:长期。月结。
会计、文员
3000-7000元/月
会计1年以下中专/中技弹性工作制应收应付结算总账收入账预算线下零售集团公司不可兼职
岗位职责:
1. 负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计核算准确
4. 协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作
任职要求:
1.具备基础财务知识,熟悉会计准则及税务政策
2.熟练使用Office办公软件
3.工作细致认真,具备良好的职业操守和保密意识
4.有责任心,学习能力强,能适应阶段性工作节奏
小工6-10人
七点昱湖壹号工六名九个小时 110 元
衡水湖差两名九个小时 150 元,市里也可以坐车去
明天七点云玺台女工 110,男工 140 元,盖网子
河北衡水明天7点50,1名,植物园附近干活伺候师傅递递料卡扣,9个小时日结160元,
160元/天
小工1-4天1-2人日结
明天7点50,1 名,植物园附近干活伺候师傅递递料卡扣,9个小时日结160元,
河北衡水明天圈头用工人九个小时140元管饭日结电话联系明天衡像用工人九个小时150元日结电
140-150元/天
小工5-14天包吃日结
明天圈头用工人九个小时140元管饭日结电话联系明天衡像用工人九个小时150元日结电话联系
栏目概述
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